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公司公告

财富趋势:关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告2024-03-29  

            深圳市财富趋势科技股份有限公司
关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的履职
                          情况评估报告
    深圳市财富趋势股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“众环”)作为公司 2023 年度财务报告出具审计
报告的会计师事务所。
    根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁
布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对众环在 2023
年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:
    一、会计师事务所的情况
    (一)机构信息
    1、基本信息
    (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
    (2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从
事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据
财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份
有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有
关要求转制为特殊普通合伙制。
    (3)组织形式:特殊普通合伙企业
    (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大
厦 17-18 层。
    (5)首席合伙人:石文先
    (6)2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。
    (7)2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万
元、证券业务收入 57,267.54 万元。
    (8)2022 年度上市公司审计客户家数 195 家,主要行业涉及制造业,批发
和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,
信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费
24,541.58 万元,信息传输、软件和信息技术服务业同行业上市公司审计客户家
数 43 家。
    2、投资者保护能力
    中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,
购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的
民事赔偿责任。
    3、诚信记录
    (1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近
3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13
次。
    (2)31 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚
5 人次,行政管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
       二、会计师事务所履职情况评估
    (一)人力及其他资源配备情况
    众环在担任公司 2023 年度审计机构期间,配备了专属审计工作团队,核心
团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师、香港注册会计
师等专业资质。项目负责合伙人均由权益合伙人担任,项目现场负责人也由资深
审计服务合伙人担任。
    众环的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金
融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计
服务的支持。
    (二)审计工作方案及其实施
    2023 年年度审计过程中,众环针对公司的服务需求及被审计单位的实际情
况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位
的审计重点展开,其中包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得税
确认、金融工具、合并报表、关联方交易、开发支出等。众环制定了详细的审计
计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了公司年
度报告披露时间要求。
    (三)审计质量管理机制
    众环在执行审计业务时,严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所
质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件,建立了完善的审计质量管理
体系,从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、
质量管理缺陷识别与整改等方面,采取了有效的政策和程序,确保了审计质量。
    具体如下:
    1、项目咨询
    2023 年年度审计过程中,众环就公司重大会计审计事项与专业技术部及时
咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
    2、意见分歧解决
    众环制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或
专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。
    在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,众环就
公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
    3、项目质量复核
    审计过程中,众环实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所
有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。
    详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公
允列报以及审计报告的适当性。
    4、项目质量检查
    众环质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。众环质量
管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内
已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其
他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。
    5、质量管理缺陷识别与整改
    众环根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部
管理制度和政策,这些制度和政策构成众环完整、全面的质量管理体系。2023
年年度审计过程中,众环勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
    (四)信息安全管理
    公司在聘任合同中明确约定了众环在信息安全管理中的责任义务。众环制定
了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制
定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。




                                 深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 3 月 28 日