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华虹公司:董事会审核委员会监督安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告2024-03-29  

 董事会审核委员会监督安永华明会计师事

  务所(特殊普通合伙)的履职情况报告

    华虹半导体有限公司(以下简称“公司”)聘请安永华
明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)
作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务
所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证
券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》,公司审核委员会切实对安永在 2023 年度
的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下:


    一、2023 年年审会计师事务所基本情况
    安永华明于 1992 年 9 月成立,2012 年 8 月完成本土化
转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通
合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市
东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截
至 2023 年末拥有合伙人 245 人,首席合伙人为毛鞍宁先生。
安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格,于美国
公共公司会计监督委员会(US PCAOB)注册,是中国首批获
得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一,
在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服
务能力。
    安永华明拥有分所数量 23 家,分别为上海、天津、大连、
沈阳、济南、青岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、
苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、厦门、广州、深圳、太原、
海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2022 年度会
计师事务所综合评价百家排名信息》,安永华明排名第二。
安永华明一直以来注重人才培养,截至 2023 年末拥有执业
注册会计师近 1,800 人,其中拥有证券相关业务服务经验的
执业注册会计师超过 1,500 人。
    安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元,其
中,审计业务收入人民币 56.69 亿元(含证券业务收入人民
币 24.97 亿元)。2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计
138 家,收费总额人民币 9.01 亿元。这些上市公司主要行业
涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、
信息传输、软件和信息技术服务业等。


    二、2023 年年审会计师事务所履职情况
    按照业务约定书,遵循《中国注册会计师审计准则》和
其他执业规范,安永华明对公司 2023 年度财务报告进行了
审计,同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报
告。
    经审计,安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月
31 日的合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和现金
流量。安永华明出具了标准无保留意见的审计报告。
    在执行审计工作的过程中,安永华明就会计师事务所和
相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重
点事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。


    三、审核委员会对会计师事务所监督情况
    根据公司《审核委员会的职权范围》等有关规定,审核
委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
    公司董事会审核委员会对安永的专业资质、业务能力、
诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行
了核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专
业能力,能够满足公司审计工作的要求。


    四、总体评价
    公司董事会审核委员会严格遵守证监会、上交所及《公
司章程》《审核委员会的职权范围》等有关规定,充分发挥
专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等
进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地
出具审计报告,切实履行了审核委员会对会计师事务所的监
督职责。
    公司审核委员会认为安永在公司年报审计过程中坚持
以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守
和业务素质,按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作,审
计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。


                                   华虹半导体有限公司
                                     董事会审核委员会
                                     2024 年 3 月 28 日