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铁建重工:中国铁建重工集团股份有限公司审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责情况的报告2024-03-29  

     中国铁建重工集团股份有限公司审计委员会
   对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度
             履行监督职责情况的报告

   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中国铁建重工
集团股份有限公司(以下简称公司)的《中国铁建重工集团股份有限公司章程》
(以下简称《公司章程》)《中国铁建重工集团股份有限公司董事会审计委员
会工作细则》(以下简称《审计委员会工作细则》)等规定和要求,董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会
对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下:
   一、2023 年年审会计师事务所基本情况

    (一)会计师事务所基本情况

   立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信会计师事务所)由我

国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首

家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人

为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证

券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,

并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

   截至2023年末,立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、

从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名,是

国内最具综合实力的会计师事务所之一。

    (二)续聘会计师事务所履行的程序
   公司第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事会第二次会议、第
二届监事会第二次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所为公司2023年审计机构。
    二、审计委员会对会计师事务所监督情况

   根据《审计委员会工作细则》等有关规定,公司董事会审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下:


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    (一)在选聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构时,公司董事会

审计委员会认真审查了立信会计师事务所的相关执业资质、人员信息、业务规

模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料,并通过面

谈的方式与立信会计师事务所进行了充分地沟通和交流,充分考察了立信会计

师事务所作为公司审计机构的资质及能力。立信会计师事务所具有从事证券、

期货相关业务资格;具备丰富的经验,曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证

等服务,能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求;具有专业审计工作的职业

素养,能够遵循相关规则,勤勉、尽职地发表独立审计意见,较好地履行其责

任和义务。按照独立审计准则,客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公

司审计工作的连续性,公司董事会审计委员会同意公司续聘立信为公司 2023 年

度审计机构。

    (二)按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其

他执业规范,立信会计师事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的

财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用

情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。

    经审计,立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会

计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况

以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制

基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计

师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

    在执行审计工作的过程中,立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计

人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊

的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层

和治理层进行了沟通。

    (三)2024年3月28日,公司召开第二届董事会审计委员会第六次会议,审

议通过公司2023年年度报告等议案并同意提交董事会审议。

    三、总体评价

    公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及
《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专门委员会的作


                                  2
用,对立信会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间

与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客

观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

    公司审计委员会认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、

客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公

司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、

清晰、及时。




                                         中国铁建重工集团股份有限公司
                                                  董事会审计委员会
                                                     2024年3月28日




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