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公司公告

友车科技:2023年度内部控制审计报告2024-03-30  

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司
内部控制审计报告
2023年12月31日
                                                     内部控制审计报告



                                                            安永华明(2024)专字第70069788_A01号
                                                              用友汽车信息科技(上海)股份有限公司




                 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司全体股东:

                     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
                 了用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有
                 效性。

                          一、企业对内部控制的责任

                     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
                 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责
                 任。

                          二、注册会计师的责任

                     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
                 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

                          三、内部控制的固有局限性

                     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
                 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
                 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

                          四、财务报告内部控制审计意见

                     我们认为,用友汽车信息科技(上海)股份有限公司于2023年12月31日按照《企
                 业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




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A member firm of Ernst & Young Global Limited
                                                       内部控制审计报告(续)


                                                                 安永华明(2024)专字第70069788_A01号
                                                                   用友汽车信息科技(上海)股份有限公司


                 (本页无正文)




                 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                            中国注册会计师:张宁宁




                                                                                 中国注册会计师:安 博



                                                中国 北京                              2024 年 3 月 28 日




                                                                 2



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