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公司公告

芯海科技:芯海科技会计师事务所履职情况评估报告2024-03-30  

                芯海科技(深圳)股份有限公司
          2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

    芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称 “公司”)聘请天健会计师事
务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会所”)作为公司 2023 年度境内财务报
告审计机构及内部控制审计机构。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司
对天健会所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,
天健会所在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达
意见。具体情况如下:

   一、2023 年年审会计师事务所基本情况

   (一)会计师事务所基本情况
    天健会所成立于 2011 年 7 月,注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪
路 128 号,首席合伙人为王国海先生,拥有财政部颁发的会计师事务所执业证
书。截至 2023 年 12 月 31 日,天健会所合伙人数量为 238 人,注册会计师
2,272 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健会所
2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元,其中审计业务收入人民币 30.99 亿
元;证券业务收入 18.40 亿元。2023 年度上市公司(含 A、B 股)审计客户共
计 675 家,收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,信
息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产
和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技
术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体
育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,
综合等。本公司同行业上市公司审计客户 52 家。
   (二)续聘会计师事务所履行的程序
    2023 年 10 月 18 日,公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董
事会第二十四次会议、第三届监事会第十四次会议及 2023 年第一次临时股东大
会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议
案》,同意续聘天健会所为公司 2023 年年度审计机构及内部控制审计机构。

   二、2023 年年审会计师事务所履职情况

   经评估,近一年天健会所资质例规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽
丽,公允表达意见。具体情况如下:

     1、审计投入

     天健所配备了专属审计工作团队,其核心团队成员均具备多年上市公司、科
 技行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由资深审计服务合
 伙人担任。团队专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要求。

     2、审计服务质量和水平

     按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
 范,结合公司 2023 年年报工作安排,天健所对公司 2023 年度财务报告及 2023
 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金
 存放与实际使用情况、非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了
 专项报告。

     在执行审计工作的过程中,天健所根据审计准则要求,就审计工作范围、审
 计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和
 治理层进行了积极沟通,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

     3、信息安全管理

     公司在聘任合同中明确约定了天健所在信息安全管理中的责任义务。天健所
 制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
 在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检
 查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

   三、总体评价

   公司认为天健会所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独
立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2023 年年报审计
相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
芯海科技(深圳)股份有限公司董事会
                  2024 年 3 月 28 日