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公司公告

纽威数控:纽威数控会计师事务所履职情况评估报告2024-03-26  

           纽威数控装备(苏州)股份有限公司
           关于会计师事务所履职情况评估报告

    纽威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天

衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡”)作为公司 2023

年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。

    根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管

理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,

公司对天衡在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情

况如下:

    一、2023 年年审会计师事务所基本情况

    (一)会计师事务所基本情况

    天衡前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所,1999 年脱钩改

制,2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡 2013 年 9 月 28

日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书,长期从事证券服

务业务,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业

审计资格的会计师事务所之一。

    截至 2023 年末,天衡拥有合伙人 85 名、注册会计师 419 名、签

署过证券服务业务审计报告的注册会计师 222 名。

    (二)聘任会计师事务所履行的程序

     公司于 2023 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第七次会议和

2023 年 5 月 16 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》,根据公司董事会审计委员会的建议,

决定继续聘用天衡为公司提供 2023 年度会计报表审计、内部控制有

效性审计等项目的服务,聘期一年。会计报表审计酬金为人民币 50

万元(一年)、内部控制有效性审计酬金为人民币 10 万元(一年)。

    二、2023 年年审会计师事务所履职情况

    按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和

其他执业规范,天衡对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日

的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其

他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。

    经审计,天衡认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准

则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司

财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司

按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的

财务报告内部控制。天衡严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会

计师审计准则的规定执行了审计工作,遵守职业道德规范,公允合理

地对公司财务状况发表独立审计意见,出具了标准无保留意见的审计

报告。

    在执行审计工作的过程中,天衡就会计师事务所和相关审计人员

的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及

舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等

与公司管理层和治理层进行了沟通。
    三、总体评价

    公司认为天衡会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、

客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时

完成了公司 2023 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的

审计报告客观、完整、清晰、及时。



                           纽威数控装备(苏州)股份有限公司

                                            2024 年 3 月 25 日