[临时公告]曙光数创:关于公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告[2024-023]2024-04-17
关于曙光数据基础设施创新技术(北京)
股份有限公司股东及关联方占用资金
情况说明的专项报告
信会师报字[2024]第 ZG10885 号
关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司
股东及关联方占用资金情况说明
的专项报告
目录 页次
专项报告 1-2
情况说明 1
关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司
股东及其他关联方占用资金情况说明
的专项报告
信会师报字[2024]第 ZG10885 号
曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司全体股东:
我们审计了曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司(以
下简称“贵公司”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及
母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表
附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第
ZG10886 号的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告
〔2022〕26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了
后附的 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明(以下简称“占
用资金情况说明”)。
编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、完整是贵公司管理
层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计贵公司 2023
年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关
内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2023 年度股东及其他关联方占用资金情
况,占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第 1 页
本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国上海 2024 年 4 月 17 日
专项报告第 2 页