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公司公告

深圳华强:2024年度会计师事务所履职情况评估报告2025-03-14  

                     深圳华强实业股份有限公司

               2024 年度会计师事务所履职情况评估报告

    深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审
计机构。根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)、国务院国有资产
监督管理委员会及中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)颁布的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健在 2024 年度审计
中的履职情况进行了评估。
    经评估,公司认为天健具备执业资质,履职能够保持独立性,审计程序规范,
勤勉尽责,表达意见公允、合理,出具报告客观、及时。具体情况如下:

    一、资质条件
    天健成立于 2011 年 7 月,注册地址为浙江省杭州市,拥有会计师事务所执
业证书(证书编号:33000001),长期从事证券服务业务。首席合伙人为钟建国
先生。截至 2024 年 12 月 31 日,天健合伙人 241 人,执业注册会计师 2,356 人,
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。
    天健 2023 年度业务总收入人民币 34.83 亿元,其中审计业务收入人民币
30.99 亿元,证券业务收入人民币 18.40 亿元。2023 年度 A、B 股上市公司年报
审计客户共计 675 家,收费总额人民币 6.63 亿元。天健所提供服务的上市公司
主要涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热
力、燃气及水生产和供应业等行业,其中批发业(公司所属行业)上市公司审计
客户 22 家。

    二、执业记录
    1、基础信息
    签字注册会计师(项目合伙人):李振华先生,2008 年获得中国注册会计
师资质,2005 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在天健执业,2023 年开始
为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
    签字注册会计师:苏醒女士,2019 年获得中国注册会计师资质,2017 年开
始从事上市公司审计,2022 年开始在天健执业,2023 年开始为公司提供审计服
务,近三年签署了青木股份、芯海科技、金禄电子等上市公司年度审计报告。


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         质量控制复核人:朱国刚先生,2005 年获得中国注册会计师资质,2005 年
 开始从事上市公司审计,2002 年开始在天健执业,2024 年开始为公司提供审计
 服务,近三年签署或复核了西子洁能、精工科技、明牌珠宝等上市公司年度审计
 报告。
         2、诚信记录
         项目合伙人、签字注册会计师因执业行为受到证监会派出机构的行政监管措
 施,受到证券交易所的自律监管措施的具体情况如下:
 姓名      监管函出具日期       处理类型     实施单位              事由及处理情况
                                                            李振华作为博敏电子财务报表审
                                                            计项目的签字注册会计师,在该项
                                           中国证券监督管
                                行政监督                    目执业过程中存在相关审计程序
李振华    2024 年 12 月 25 日              理委员会广东证
                                管理措施                    执行不到位的情况,广东证监局针
                                               监局
                                                            对上述事项对其采取监管谈话的
                                                            监督管理措施。
                                                            苏醒作为盛视科技财务报表审计
                                                            项目的签字注册会计师,在该项目
                                自律监管                    执业过程中存在相关审计程序执
          2024 年 4 月 19 日               深圳证券交易所
                                  措施                      行不到位的情况,深圳证券交易所
                                                            针对上述事项对其采取出具监管
                                                            函的自律监管措施。
 苏醒
                                                            苏醒作为盛视科技财务报表审计
                                                            项目的签字注册会计师,在该项目
                                           中国证券监督管
                                行政监督                    执业过程中存在相关审计程序执
          2025 年 1 月 15 日               理委员会浙江证
                                管理措施                    行不到位的情况,浙江证监局针对
                                               监局
                                                            上述事项对其采取出具警示函的
                                                            监督管理措施。

         除上述情况外,项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年
 不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
 行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
 施、纪律处分的情况。
         3、独立性
         天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
 独立性的情形。

         三、质量管理水平
         1、项目咨询
         2024 年年度审计过程中,天健就公司重大会计审计事项与专业技术部及时

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咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
    2、意见分歧解决
    天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量控制复
核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部
负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024 年年度审计过程中,天
健就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
    3、项目质量复核
    审计过程中,天健实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所
有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。
详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列
报以及审计报告的适当性。
    4、项目质量检查
    天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量
管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内
已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其
他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。
    5、质量管理缺陷识别与整改
    天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部
管理制度和政策,这些制度和政策构成天健完整、全面的质量管理体系。2024
年年度审计过程中,天健勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

    四、工作方案
    审计过程中,天健针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定了全
面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展
开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合
并报表、关联方交易等。
    天健全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健
制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

    五、人力及其他资源配备
    天健配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,

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并拥有中国注册会计师专业资质。项目合伙人由管理合伙人担任。项目现场负责
人即项目签字会计师,具备应有的证券市场审计经验,且为经理以上级别。

    六、信息安全管理
    公司在业务约定书中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制
定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在
制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

    七、风险承担能力水平
    天健具有良好的投资者保护能力,实行一体化管理,总分所一起计提职业风
险基金、购买职业保险。截至 2024 年末,天健累计已计提职业风险基金和购买
的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符
合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。




                                         深圳华强实业股份有限公司董事会
                                                 2025 年 3 月 12 日




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