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公司公告

联科科技:审计委员会对公司内部控制评价报告的意见2025-02-28  

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管

要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),山东联科科技股份有限公司(以

下简称“公司”)董事会审计委员会对公司 2024 年度内部控制的评价报告、公

司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为:

    公司根据《 企业内部控制基本规范》等有关法律法规和深圳证券交易所对

上市公司内控制度管理的规范要求,并结合公司实际情况,建立了较为完善的

适应公司管理和发展需要的内部控制体系,且得到有效的执行。公司 2024 年度

内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

因此,我们一致同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。




                                              山东联科科技股份有限公司

                                                            审计委员会

                                                         2025年2月27日