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赣锋锂业 (002460)
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2025-04-03 15:00
  • 公司公告

公司公告

赣锋锂业:内部控制审计报告2025-03-29  

江西赣锋锂业集团股份有限公司

内部控制审计报告

2024年度




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                   江西赣锋锂业集团股份有限公司




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内部控制审计报告                                  1 - 2




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                                                      内部控制审计报告

                                                                 安永华明(2025)专字第70030845_B01号
                                                                           江西赣锋锂业集团股份有限公司



                 江西赣锋锂业集团股份有限公司全体股东:

                     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
                 了江西赣锋锂业集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

                          一、 企业对内部控制的责任

                       按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
                 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江西赣锋锂业集团股份
                 有限公司董事会的责任。

                          二、 注册会计师的责任

                     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
                 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

                          三、 内部控制的固有局限性

                     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
                 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
                 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

                          四、 财务报告内部控制审计意见

                     我们认为,江西赣锋锂业集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关
                 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




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A member firm of Ernst & Young Global Limited
                                                         内部控制审计报告(续)

                                                                       安永华明(2025)专字第70030845_B01号
                                                                               江西赣锋锂业集团股份有限公司



                 (本页无正文)




                 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                               中国注册会计师:赵国豪




                                                                                    中国注册会计师:黄美玉




                                                中国   北京                               2025 年 3 月 28 日




                                                                   4



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