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公司公告

安迪苏:安迪苏2024年度内部控制审计报告2025-02-28  

蓝星安迪苏股份有限公司




  内部控制审计报告
  2024 年 12 月 31 日
                                                                            毕马威华振会计师事务所
                                                                            (特殊普通合伙)
                                                                            中国北京
                                                                            东长安街 1 号
                                                                            东方广场毕马威大楼 8 层
                                                                            邮政编码:100738
                                                                            电话 +86 (10) 8508 5000
                                                                            传真 +86 (10) 8518 5111
                                                                            网址 kpmg.com/cn




                                                         内部控制审计报告
                                                                                毕马威华振审字第 2500715 号


     蓝星安迪苏股份有限公司全体股东:

              按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了蓝星
     安迪苏股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效
     性。

              一、 企业对内部控制的责任

              按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
     引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

              二、 注册会计师的责任

              我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并
     对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。




毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计
师事务所,是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公      第 1 页,共 2 页
司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。