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公司公告

中科曙光:立信会计师事务所对中科曙光2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告2025-03-05  

关于曙光信息产业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况的专项报告

信会师报字[2025]第 ZG10088 号
    关于曙光信息产业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
              的专项报告

              目录                       页次


专项报告                                  1-2


汇总表                                      1
               关于曙光信息产业股份有限公司
         非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                         的专项报告

                                           信会师报字[2025]第 ZG10088 号


曙光信息产业股份有限公司全体股东:

     我们审计了曙光信息产业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024
年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3
月 3 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10888 号的无保留意见
审计报告。

    贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告
〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号
——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

    编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审
核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有
发现在重大方面存在不一致的情况。

    为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

    本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得用
作任何其他目的。




                           专项报告第1页
(此页无正文)




立信会计师事务所                   中国注册会计师:
(特殊普通合伙)




                                   中国注册会计师:




    中国上海                       二〇二五年三月三日




                   专项报告第2页