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公司公告

深信泰丰:内部控制审计报告2015-03-30  

						                   通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层

                   Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen

                   Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

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                           内部控制审计报告

                                                                瑞华专审字[2015] 48360006 号


深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称“深信泰丰公司”)2014
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
    一、深信泰丰公司对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深信
泰丰公司董事会的责任。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发
表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度
降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司于 2014 年 12 月 31 日按
照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。




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瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:李巧仪




           中国北京                    中国注册会计师:李花




                                       二〇一五年三月二十六日




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