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公司公告

深天马A:监事会对公司内部控制评价的意见2023-03-15  

                                       天马微电子股份有限公司监事会

                 对公司内部控制评价的意见

    公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司内部控
制指引》《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作,并不断完

善公司治理结构,提高了公司法人治理水平。公司建立了较完善的内
部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际
需要,并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、

信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,
并且经营活动各环节均得到了合理控制,保证了公司各项业务活动的
有序有效开展,对经营风险可以起到有效的控制作用,维护了公司及

股东的利益。
    监事会认为,《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实
地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况,有效地控制了经营风
险。



    监事会主席:    汪名川



    监      事:    焦 燕                       林晓霞



                    刘 伟                       陈 丹



                                           天马微电子股份有限公司

                                           二〇二三年三月十三日

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