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公司公告

华侨城A:第八届监事会对公司2020年内部控制评价报告的审核意见2021-03-30  

                        公司第八届监事会对公司 2020 年内部控制评价报告的审核意见


                  深圳华侨城股份有限公司
第八届监事会对公司 2020 年内部控制评价报告的审
                    核意见

     监事会对公司董事会出具的《深圳华侨城股份有限公司 2020
年度内部控制评价报告》进行了认真审阅,认为公司内部控制制
度完整、合理、有效,不存在重大缺陷,公司的内控体系与相关
制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公
允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行
及公司经营风险的控制提供保证。



     监事:
     陈跃华      潘凤文 吴 飞




                                             深圳华侨城股份有限公司
                                                    监 事 会
                                             二〇二一年三月三十日



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