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公司公告

丰原药业:2016年度财务决算报告2017-04-27  

						安徽丰原药业股份有限公司                                                    2016 年度财务决算报告



                           安徽丰原药业股份有限公司
                            2016 年度财务决算报告


       安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“丰原药业”或“公司”)2016 年度财务
报表已经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意
见的审计报告(中证天通(2017)证审字第 0201015 号)。审计意见认为,公司财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了丰原药业 2016 年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流
量。
       现将公司 2016 年度财务决算情况报告如下:

       一、公司主要财务数据
                                                                      金额单位:人民币万元
                项目                 2016 年          2015 年       增减额            增减率

资产总额                             249,037.42       233,335.86    15,701.56            6.73%

归属于上市公司股东的净资产           115,277.38       116,556.38    -1,279.00            -1.10%

营业收入                             203,368.34       156,941.00    46,427.34           29.58%

归属于上市公司股东的净利润             4,583.63         3,517.96     1,065.67           30.29%
归属于上市公司股东的扣除非
                                       3,780.55         2,415.50     1,365.05           56.51%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             7,821.19         6,075.41     1,745.78           28.74%

基本每股收益(元/股)                    0.1468           0.1127       0.0341           30.26%


       二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析
       1、资产情况
                                                                      金额单位:人民币万元
         项目          2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日   增减额            增减率

货币资金                       15,648.96              17,107.97    -1,459.01             -8.53%

应收票据                         3,682.77              3,599.93       82.84              2.30%

应收账款                       55,327.70              39,065.12    16,262.58            41.63%

预付款项                         7,402.96              4,449.86     2,953.10            66.36%



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        项目          2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日   增减额            增减率

其他应收款                      5,483.40              3,952.59     1,530.81            38.73%

存货                          27,438.06              27,138.25       299.81             1.10%

可供出售金融资产              12,966.38              10,791.30     2,175.08            20.16%

长期应收款                    15,850.00              14,720.00     1,130.00             7.68%

固定资产                      84,388.25              60,679.74    23,708.51            39.07%

在建工程                        1,133.70             30,488.51    -29,354.81          -96.28%

工程物资                           99.51                187.21        -87.70          -46.84%

无形资产                      12,353.33              15,800.55     -3,447.22          -21.82%

开发支出                        1,499.80              1,776.42      -276.62           -15.57%

长期待摊费用                      530.59                468.81        61.78            13.18%

递延所得税资产                  1,037.94                751.71       286.23            38.08%

资产总额                     249,037.42             233,335.86    15,701.56             6.73%

    (1)应收账款:期末金额较期初增加 16,262.58 万元,增幅 41.63%,主要系公
司本期销售收入较上期增长所致。
    (2)预付账款:期末金额较期初增加 2,953.10 万元,增幅 66.36%,主要系公司
本期预付供应商货款金额增加所致。
    (3)其他应收款:期末金额较期初增加 1,530.81 万元,增幅 38.73%,主要系公
司本期单位往来增加所致。
    (4)固定资产:期末金额较期初增加 23,708.51 万元,增幅 39.07%,主要系公
司本期在建工程完工转入固定资产所致。
    (5)在建工程:期末金额较期初减少 29,354.81 万元,减幅 96.28%,主要系公
司本期在建工程完工转入固定资产所致。
    (6)工程物资:期末金额较期初减少 87.70 万元,减幅 46.84%,主要系公司本
期在建工程领用工程物资所致。
    (7)递延所得税资产:期末金额较期初增加 286.23 万元,增幅 38.08%,主要系
公司本期与资产相关的政府补助增加所致。
    2、负债情况
                                                                      金额单位:人民币万元
        项目          2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日   增减额            增减率



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        项目          2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日    增减额            增减率

短期借款                      53,000.00               47,220.00     5,780.00            12.24%

应付票据                        7,272.07               1,428.50     5,843.57           409.07%

应付账款                      36,664.55               26,567.75    10,096.80            38.00%

预收款项                        4,753.35               2,438.80     2,314.55            94.91%

应付职工薪酬                    2,658.85               2,101.24       557.61            26.54%

应交税费                        3,878.86               1,412.62     2,466.24           174.59%

其他应付款                    16,786.84               14,953.00     1,833.84            12.26%

长期借款                        4,300.00               5,940.00    -1,640.00           -27.61%

递延收益                        2,558.65               1,722.17       836.48            48.57%

递延所得税负债                  1,795.28               1,446.62       348.66            24.10%

负债总额                     133,760.04             113,422.95     20,337.09            17.93%

    (1)应付票据:期末金额较期初增加 5,843.57 万元,增幅 409.07%,主要系公
司本期以票据方式支付款项的金额增加所致。
    (2)预收账款:期末金额较期初增加 2,314.55 万元,增幅 94.91%,主要系公司
本期预收货款增加所致。
    (3)应交税费:期末金额较期初增加 2,466.24 万元,增幅 174.59%,主要系公
司本期应交增值税及企业所得税增加所致。
    (4)应付账款:期末金额较期初增加 10,096.80 万元,增幅 38.00%,主要系公
司本期采购业务增加所致。
    (5)递延收益:期末金额较期初增加 836.48 万元,增幅 48.57%,主要系公司本
期无为药厂整体搬迁工程补偿款增加所致。
    3、经营情况
                                                                      金额单位:人民币万元
         项目              2016 年度           2015 年度          增减额            增减率

营业收入                     203,368.34          156,941.00       46,427.34             29.58%

营业成本                     149,246.23          114,363.13       34,883.10             30.50%

销售费用                      26,545.31             20,534.84      6,010.47             29.27%

管理费用                      16,114.33             14,716.61      1,397.72              9.50%

财务费用                        2,745.19             3,058.28       -313.09            -10.24%



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         项目              2016 年度          2015 年度           增减额            增减率

资产减值损失                   1,007.13                668.76        338.37               50.60%

投资收益                        736.30                 693.43         42.87               6.18%

营业外收入                     7,730.00             1,231.98       6,498.02              527.44%

营业外支出                     7,360.81                 46.82      7,313.99        15,622.50%

利润总额                       6,656.08             4,586.87       2,069.21               45.11%

    (1)资产减值损失:本期金额较上期增加 338.37 万元,增幅 50.60%,主要系公
司本期计提的存货跌价准备增加所致。
    (2)营业外收入:本期金额较上期增加 6,498.02 万元,增幅 527.42%,主要系
公司本期无为药厂搬迁项目完工确认政府补助收入所致。
    (3)营业外支出:本期金额较上期增加 7,313.99 万元,增幅 15,622.50%,主要
系公司本期无为药厂搬迁处置资产所致。
    4、现金流量情况
                                                                      金额单位:人民币万元
         项目               2016 年度          2015 年度           增减额            增减率
经营活动产生的现金流
                                7,821.19              6,075.41       1,745.78             28.74%
量净额
投资活动产生的现金流
                               -5,780.42              -5,744.32        -36.10             -0.63%
量净额
筹资活动产生的现金流
                               -4,782.49               -996.93      -3,785.56           -379.72%
量净额

    (1)经营活动产生的现金流量净额:本期净额较上期增加 1,745.78 万元,增幅
28.74%,主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
    (2)筹资活动产生的现金流量净额:本期净额较上期减少 3,785.56 万元,减幅
379.72%,主要系公司本期分配现金股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。

    三、公司主要财务指标情况

       项目分类                            主要指标                             2016 年

                           流动比率(倍)                                        0.94
 偿债能力
                           资产负债率(%)                                       53.71

                           应收账款周转率(次)                                  4.31
 营运能力
                           存货周转率(次)                                      5.47



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       项目分类                        主要指标                       2016 年

                           主营业务毛利率(%)                          26.41
 盈利能力
                           总资产利润率(%)                            2.76

    综合来看,2016 年公司的各项关键指标运营良好,资产结构合理。2017 年公司
将继续紧密围绕主业发展,全力做好营销团队的建设和管理,促进内部资源的有效整
合,同时优化配置并合理使用公司各项资产,充分发挥其使用效率,确保经济效益稳
步增长。




                                                  安徽丰原药业股份有限公司
                                                      2017 年 4 月 25 日




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