东阿阿胶股份有限公司 内部控制审计报告 二零二一年十二月三十一日 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 业务报备统一编码: 110002432022166002856 报告名称: 东阿阿胶股份有限公司内部控制审计报告 报告文号: 安永华明(2022)专字第 61435041_J01 号 被审(验)单位名称: 东阿阿胶股份有限公司 会计师事务所名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 业务类型: 专项审计 报告日期: 2022 年 03 月 24 日 报备日期: 2022 年 03 月 23 日 李辉华(110002433604), 签字人员: 于鲁克(110002431896) (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) 说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。