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公司公告

东阿阿胶:内部控制审计报告2022-03-26  

                        东阿阿胶股份有限公司
内部控制审计报告
二零二一年十二月三十一日
               北京注册会计师协会
               业务报告统一编码报备系统
  业务报备统一编码: 110002432022166002856

            报告名称: 东阿阿胶股份有限公司内部控制审计报告

            报告文号: 安永华明(2022)专字第 61435041_J01 号

被审(验)单位名称: 东阿阿胶股份有限公司

  会计师事务所名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

            业务类型: 专项审计

            报告日期: 2022 年 03 月 24 日

            报备日期: 2022 年 03 月 23 日

                          李辉华(110002433604),
            签字人员:
                          于鲁克(110002431896)




        (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)


    说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。