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公司公告

*ST烯碳:2017年第三季度报告全文2017-10-31  

						    二Ο一七年第三季度报告
银基烯碳新材料集团股份有限公司
IInnggeenniioouuss EENNEE--CCaarrbboonn NNeeww MMaatteerriiaallss GGrroouupp CCoo..,,LLttdd




                                  2017 年 10 月
                                  银基烯碳新材料集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人熊茂俊、主管会计工作负责人谢征宇及会计机构负责人(会计主

管人员)陈鹏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      1
                                                            银基烯碳新材料集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           本报告期末                         上年度末               本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                     3,462,749,150.89               3,641,895,633.90                           -4.92%

归属于上市公司股东的净资产(元)                 1,003,790,385.73               1,129,678,029.33                          -11.14%

                                                               本报告期比                                     年初至报告期末比
                                        本报告期                                      年初至报告期末
                                                              上年同期增减                                     上年同期增减

营业收入(元)                          333,399,088.62                      -6.49%         857,470,091.16                 43.62%

归属于上市公司股东的净利润(元)         -55,278,663.37                   -108.66%        -125,887,643.60                 -55.46%

归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                         -51,867,665.17                   -106.06%        -147,896,137.01                 -86.18%
损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)            --                       --                   -280,719,269.07                 55.58%

基本每股收益(元/股)                               -0.05                 -150.00%                    -0.11               -57.14%

稀释每股收益(元/股)                               -0.05                 -150.00%                    -0.11               -57.14%

加权平均净资产收益率                               -5.36%                   -3.48%                 -11.80%                -10.37%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                           项目                                     年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                               844,706.91

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标
                                                                                     625,697.06
准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
                                                                                                  交易性金融资产出售产生的投
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易                      37,136,414.43
                                                                                                  资损益
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -16,421,624.16 土地增值税和契税的滞纳金

减:所得税影响额                                                                      51,351.33

     少数股东权益影响额(税后)                                                      125,349.50

合计                                                                            22,008,493.41                   --

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。



                                                                                                                             2
                                                          银基烯碳新材料集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

报告期末普通股股东总数                        164,822 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                              0

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                             持有有限售条件          质押或冻结情况
          股东名称                 股东性质        持股比例    持股数量
                                                                               的股份数量       股份状态           数量

                                                                                              质押             59,000,000
沈阳银基集团有限责任公司       境内非国有法人         11.27%   130,189,267
                                                                                              冻结             61,189,267

中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人                  3.49%    40,271,177

庆云泽浩物资有限公司           境内非国有法人          0.76%     8,745,976

肖立海                         境内自然人              0.75%     8,658,870

辽宁国发股份有限公司           境内非国有法人          0.49%     5,601,960

肖立江                         境内自然人              0.26%     3,018,835

何兆丽                         境内自然人              0.24%     2,793,470

李建雄                         境内自然人              0.20%     2,300,000

郭贞安                         境内自然人              0.19%     2,200,000

上海展尚投资管理合伙企业
                               境内非国有法人          0.18%     2,100,000
(有限合伙)

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                        股份种类
                  股东名称                                持有无限售条件股份数量
                                                                                                股份种类           数量

沈阳银基集团有限责任公司                                                         130,189,267 人民币普通股     130,189,267

中央汇金资产管理有限责任公司                                                      40,271,177 人民币普通股      40,271,177

庆云泽浩物资有限公司                                                               8,745,976 人民币普通股          8,745,976

肖立海                                                                             8,658,870 人民币普通股          8,658,870

辽宁国发股份有限公司                                                               5,601,960 人民币普通股          5,601,960

肖立江                                                                             3,018,835 人民币普通股          3,018,835

何兆丽                                                                             2,793,470 人民币普通股          2,793,470

李建雄                                                                             2,300,000 人民币普通股          2,300,000

郭贞安                                                                             2,200,000 人民币普通股          2,200,000

上海展尚投资管理合伙企业(有限合伙)                                               2,100,000 人民币普通股          2,100,000

                                                 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知属于《上市公司收购管
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                 理办法》规定的一致行动人。


                                                                                                                          3
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                                                 股东沈阳银基集团有限责任公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易
                                                 担保证券账户持有本公司股票 10000000 股,股东李建雄通过方正证券股份
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如
                                                 有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2300000 股,股东郭
有)
                                                 贞安通过新时代证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司
                                                 股票 2200000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               4
                                                                银基烯碳新材料集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                                 第三节 重要事项

   一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

   √ 适用 □ 不适用

               项目              本报告期        上年末/上年同期      同比增减                    变动原因
货币资金                        24,568,641.34        55,856,091.83      -56.01% 主要系本报告期支付工程款及采购款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当       100,000.00       456,678,785.50      -99.98% 主要系本报告期处置黄金理财投资所致
期损益的金融资产
应收账款                       344,734,757.34        13,180,148.41     2515.56% 主要系本报告期贸易应收款增长所致
预付款项                       801,409,038.98       490,509,822.48       63.38% 主要系本报告期贸易采购预付款增长所致
其他应收款                     610,549,246.58       888,790,991.79      -31.31% 主要系本报告期收回上年应收款项所致
其他流动资产                      5,110,659.24         9,434,121.41     -45.83% 主要系本报告期抵扣上年度留抵税款所致
固定资产                        24,054,696.92          4,876,950.33     393.23% 主要系本报告期购入固定资产所致
在建工程                           133,333.34                           100.00% 主要系本报告期增加在建工程投入所致
无形资产                           167,863.11            82,194.31      104.23% 主要系本报告期购入软件所致
长期待摊费用                      4,294,556.15          385,607.93     1013.71% 主要系本报告期增加办公场所装修所致
其他非流动资产                     506,712.08        10,000,000.00      -94.93% 主要系本报告期收到上年度采购固定资产所致
应付票据                          1,000,000.00                          100.00% 主要系本报告期对外开具银行承兑汇票所致
预收款项                       202,427,109.52        69,191,914.27      192.56% 主要系本报告期预收售房款所致
应付利息                       112,481,623.36        50,449,460.27      122.96% 主要系本报告期未付利息增加所致
专项应付款                         140,000.00                           100.00% 主要系本报告期收到项目项补贴所致
预计负债                        99,339,121.68        80,937,225.31       22.74% 主要系本报告期计提税收滞纳金所致
递延所得税负债                      37,503.93          9,068,992.17     -99.59% 主要系本报告期转回上年递延所得税负债所致
营业收入                       857,470,091.16       597,042,608.35       43.62% 主要系本报告期产品贸易收入增长所致
营业成本                       855,587,388.33       593,873,959.78       44.07% 主要系本报告期产品贸易成本增长所致
税金及附加                        7,570,476.83         1,125,828.94     572.44% 主要系本报告期销售房产缴纳税金所致
销售费用                          6,316,710.21         1,218,898.37     418.23% 主要系本报告期房产销售增长导致销售费用增加
管理费用                        39,777,982.36        27,334,938.73       45.52% 主要系本报告期较去年同期比公司员工数量增
                                                                                 加、公司加强管理力度所致
财务费用                       119,810,226.36        64,344,951.35       86.20% 主要系本报告期外部借款增加所致
资产减值损失                     -3,651,577.07         3,298,052.17    -210.72% 主要系本报告期转回上年计提坏账准备所致
公允价值变动收益                                           9,390.27    -100.00% 主要系本报告期未确认金融资产变动收益所致
投资收益                        34,527,241.94        13,990,626.78      146.79% 主要系本报告期确认黄金理财收益所致
营业外收入                        1,698,480.34         1,019,127.26      66.66% 主要系本报告期确认非流动资产清理收入所致
营业外支出                      16,649,700.53          2,558,653.59     550.72% 主要系本报告期计提税收滞纳金所致
所得税费用                       -8,282,146.58         -716,494.44    -1055.93% 主要系本报告期转回递延所得税费用所致
经营活动产生的现金流量净额     -280,719,269.07      -632,028,129.50      55.58% 主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金
                                                                                 增加,支付其他与经营活动有关的现金有所减少
                                                                                 所致

                                                                                                                         5
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筹资活动产生的现金流量净额   -173,062,203.44     167,548,125.85   -203.29% 主要系本报告期借款收到的现金减少所致
现金及现金等价物净增加额        -29,778,452.20   -77,291,892.16    61.47% 主要系本报告期三项活动现金流量净额综合影响
                                                                          所致


   二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

   √ 适用 □ 不适用
       2017年6月16日和2017年9月5日公司分别收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(编号:处罚字[2017]65
   号)和中国证监会辽宁证监局《行政处罚事先告知书》(编号:[2017]2号),并于2017年6月20日和2017年9月9日分别披露
   了《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚及市场禁入事先告知书〉的公告》(公告编号:2017-030)和《关于收到
   中国证券监督管理委员会辽宁监管局<行政处罚事先告知书>的公告》(公告编号:2017-073)。
       如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形,公
   司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所在
   十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
       截至目前,针对中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(编号:处罚字[2017]65号),经公司及相关当事人申
   请,中国证监会已举行听证。公司尚未收到相关部门就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照《深圳证券交易
   所股票上市规则(2014年修订)》的相关规定,严格履行信息披露义务,每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止
   上市的风险提示公告。


   三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
   完毕的承诺事项

   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


   四、对 2017 年度经营业绩的预计

   预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
   □ 适用 √ 不适用


   五、证券投资情况

   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在证券投资。


   六、衍生品投资情况

   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在衍生品投资。


   七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。


                                                                                                                  6
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八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十、履行精准扶贫社会责任情况

公司三季度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫工作




                                                                                                             7
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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:银基烯碳新材料股份有限公司
                                                                                                单位:元

                         项目                             期末余额                        期初余额

流动资产:

    货币资金                                                      24,568,641.34                  55,856,091.83

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                      100,000.00                456,678,785.50

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                     344,734,757.34                  13,180,148.41

    预付款项                                                     801,409,038.98                 490,509,822.48

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                   610,549,246.58                 888,790,991.79

    买入返售金融资产

    存货                                                       1,341,858,060.76                1,403,480,820.72

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                     5,110,659.24                    9,434,121.41

流动资产合计                                                   3,128,330,404.24                3,317,930,782.14

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款


                                                                                                          8
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    长期股权投资                                                 287,446,627.53                 290,055,800.01

    投资性房地产

    固定资产                                                      24,054,696.92                    4,876,950.33

    在建工程                                                         133,333.34

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                         167,863.11                      82,194.31

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                                   4,294,556.15                     385,607.93

    递延所得税资产                                                17,814,957.52                  18,564,299.18

    其他非流动资产                                                   506,712.08                  10,000,000.00

非流动资产合计                                                   334,418,746.65                 323,964,851.76

资产总计                                                       3,462,749,150.89                3,641,895,633.90

流动负债:

    短期借款                                                     872,232,834.93                 976,685,514.10

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                       1,000,000.00

    应付账款                                                     146,258,955.60                 151,644,408.01

    预收款项                                                     202,427,109.52                  69,191,914.27

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                                   2,331,854.73                    2,593,122.27

    应交税费                                                     171,242,904.52                 185,248,155.14

    应付利息                                                     112,481,623.36                  50,449,460.27

    应付股利                                                         407,991.53                     407,991.53

    其他应付款                                                   644,614,220.47                 765,350,872.68

    应付分保账款



                                                                                                        9
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    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                             2,152,997,494.66                2,201,571,438.27

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款                                 140,000.00

    预计负债                                99,339,121.68                  80,937,225.31

    递延收益

    递延所得税负债                              37,503.93                    9,068,992.17

    其他非流动负债

非流动负债合计                              99,516,625.61                  90,006,217.48

负债合计                                 2,252,514,120.27                2,291,577,655.75

所有者权益:

    股本                                  1,154,832,011.00               1,154,832,011.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                               296,553,256.21                 296,553,256.21

    减:库存股

    其他综合收益                            70,528,800.00                  70,528,800.00

    专项储备

    盈余公积                               116,131,245.94                 116,131,245.94

    一般风险准备

    未分配利润                            -634,254,927.42                 -508,367,283.82

归属于母公司所有者权益合计               1,003,790,385.73                1,129,678,029.33



                                                                                 10
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    少数股东权益                                                    206,444,644.89                 220,639,948.82

所有者权益合计                                                     1,210,235,030.62              1,350,317,978.15

负债和所有者权益总计                                               3,462,749,150.89              3,641,895,633.90


法定代表人:熊茂俊                    主管会计工作负责人:谢征宇                      会计机构负责人:陈鹏


2、母公司资产负债表

                                                                                                   单位:元

                       项目                                 期末余额                        期初余额

流动资产:

    货币资金                                                            266,885.42                     8,237,571.77

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                                   0.00                     960,000.00

    预付款项

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                     1,470,848,275.98              1,813,045,171.68

    存货                                                                194,642.00                      179,384.50

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                                       9,139,505.93

流动资产合计                                                       1,471,309,803.40              1,831,561,633.88

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                   1,083,194,795.26                983,194,795.26

    投资性房地产

    固定资产                                                            457,430.08                      499,367.74

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产


                                                                                                           11
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    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                                10,977,959.00                  11,329,776.35

    其他非流动资产

非流动资产合计                                                 1,094,630,184.34                 995,023,939.35

资产总计                                                       2,565,939,987.74                2,826,585,573.23

流动负债:

    短期借款                                                     682,847,416.10                 803,685,514.10

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款

    预收款项                                                         310,000.00                     310,000.00

    应付职工薪酬                                                     375,120.55                     264,559.21

    应交税费                                                     125,044,800.87                 139,299,807.79

    应付利息                                                     111,113,618.06                  50,215,989.44

    应付股利                                                         407,991.53                     407,991.53

    其他应付款                                                   461,543,032.77                 567,376,112.18

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                                   1,381,641,979.88                1,561,559,974.25

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                                      99,339,121.68                  80,247,225.31



                                                                                                       12
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    递延收益

    递延所得税负债                                       37,503.93                    2,685,201.62

    其他非流动负债

非流动负债合计                                       99,376,625.61                  82,932,426.93

负债合计                                          1,481,018,605.49                1,644,492,401.18

所有者权益:

    股本                                           1,154,832,011.00               1,154,832,011.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                         33,317,940.76                  33,317,940.76

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                        116,131,245.94                 116,131,245.94

    未分配利润                                     -219,359,815.45                 -122,188,025.65

所有者权益合计                                    1,084,921,382.25                1,182,093,172.05

负债和所有者权益总计                              2,565,939,987.74                2,826,585,573.23


3、合并本报告期利润表

                                                                                   单位:元

                               项目                      本期发生额             上期发生额

一、营业总收入                                               333,399,088.62        356,536,512.01

    其中:营业收入                                           333,399,088.62        356,536,512.01

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                               388,790,285.15        381,011,506.57

    其中:营业成本                                           331,480,181.77        354,233,070.10

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额



                                                                                          13
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          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                                             6,225,757.84             787,372.99

          销售费用                                                               4,065,262.73             533,703.30

          管理费用                                                              14,590,648.24           9,891,816.48

          财务费用                                                              36,836,477.44          17,017,272.78

          资产减值损失                                                          -4,408,042.87           -1,451,729.08

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                             56,341.66

        投资收益(损失以“-”号填列)                                            -801,305.53            -295,778.45

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                   1,807,866.96

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                             -56,192,502.06          -24,714,431.35

    加:营业外收入                                                                 828,047.98               1,623.93

        其中:非流动资产处置利得                                                   827,715.00

    减:营业外支出                                                               4,047,949.01           1,323,382.04

        其中:非流动资产处置损失                                                   188,413.39

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                         -59,412,403.09          -26,036,189.46

    减:所得税费用                                                                 938,458.11             456,126.69

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                             -60,350,861.20          -26,492,316.15

    归属于母公司所有者的净利润                                                 -55,278,663.37          -26,492,316.15

    少数股东损益                                                                -5,072,197.83

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

        1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他



                                                                                                             14
                                                        银基烯碳新材料集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                              -60,350,861.20           -26,492,316.15

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                          -55,278,663.37           -26,492,316.15

    归属于少数股东的综合收益总额                                               -5,072,197.83

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                                  -0.05                     -0.02

    (二)稀释每股收益                                                                  -0.05                     -0.02


法定代表人:熊茂俊                       主管会计工作负责人:谢征宇                       会计机构负责人:陈鹏


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                       单位:元

                                项目                                      本期发生额               上期发生额

一、营业收入                                                                        2,585.00                      0.00

    减:营业成本                                                                         0.00                     0.00

        税金及附加                                                                      85.86

        销售费用                                                                         0.00

        管理费用                                                                3,835,145.50             3,800,277.50

        财务费用                                                               33,221,144.67            13,077,803.27

        资产减值损失                                                                1,900.48              -176,989.38

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                           0.00

        投资收益(损失以“-”号填列)                                                   0.00

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                             0.00

        其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                            -37,055,691.51           -16,701,091.39

    加:营业外收入                                                                     330.00

        其中:非流动资产处置利得                                                  -39,000.00

    减:营业外支出                                                              3,856,600.40             1,015,608.35

        其中:非流动资产处置损失                                                  -39,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                        -40,911,961.91           -17,716,699.74

    减:所得税费用                                                                   -475.12              111,301.08

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                            -40,911,486.79           -17,828,000.82

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动


                                                                                                             15
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           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                                                 -40,911,486.79         -17,828,000.82

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                                    -0.04                    -0.02

    (二)稀释每股收益                                                                    -0.04                    -0.02


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                                项目                                        本期发生额              上期发生额

一、营业总收入                                                                  857,470,091.16         597,042,608.35

    其中:营业收入                                                              857,470,091.16         597,042,608.35

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                                 1,025,411,207.02        691,196,629.34

    其中:营业成本                                                              855,587,388.33         593,873,959.78

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                                             7,570,476.83           1,125,828.94

           销售费用                                                               6,316,710.21           1,218,898.37

           管理费用                                                              39,777,982.36          27,334,938.73



                                                                                                              16
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          财务费用                                                             119,810,226.36          64,344,951.35

          资产减值损失                                                          -3,651,577.07           3,298,052.17

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                              9,390.27

        投资收益(损失以“-”号填列)                                          34,527,241.94          13,990,626.78

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                            -133,413,873.92          -80,154,003.94

    加:营业外收入                                                               1,698,480.34           1,019,127.26

        其中:非流动资产处置利得                                                 1,072,120.30

    减:营业外支出                                                              16,649,700.53           2,558,653.59

        其中:非流动资产处置损失                                                   227,413.39

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                        -148,365,094.11          -81,693,530.27

    减:所得税费用                                                              -8,282,146.58            -716,494.44

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                            -140,082,947.53          -80,977,035.83

    归属于母公司所有者的净利润                                                -125,887,643.60          -80,977,035.83

    少数股东损益                                                               -14,195,303.93

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                              -140,082,947.53          -80,977,035.83

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                          -125,887,643.60          -80,977,035.83

    归属于少数股东的综合收益总额                                               -14,195,303.93

八、每股收益:



                                                                                                             17
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    (一)基本每股收益                                                                   -0.11                    -0.07

    (二)稀释每股收益                                                                   -0.11                    -0.07


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                                项目                                       本期发生额              上期发生额

一、营业收入                                                                         2,585.00                     0.00

    减:营业成本                                                                          0.00                    0.00

        税金及附加                                                                      193.76

        销售费用

        管理费用                                                                11,296,031.28          10,220,436.81

        财务费用                                                                73,557,584.09          48,041,311.60

        资产减值损失                                                            -1,407,269.41             120,950.80

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                             -83,443,954.72          -58,382,699.21

    加:营业外收入                                                                  39,330.00                     0.04

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                              16,063,045.42           1,017,315.30

        其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                         -99,467,670.14          -59,400,014.47

    减:所得税费用                                                              -2,295,880.34              36,816.03

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                             -97,171,789.80          -59,436,830.50

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分



                                                                                                             18
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          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                            -97,171,789.80         -59,436,830.50

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                  单位:元

                               项目                                    本期发生额              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                          1,103,051,811.42        683,893,730.15

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                                             625,697.06            1,017,501.73

    收到其他与经营活动有关的现金                                           752,772,884.06         677,892,553.39

经营活动现金流入小计                                                     1,856,450,392.54        1,362,803,785.27

    购买商品、接受劳务支付的现金                                         1,371,003,823.38         851,559,364.67

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                                          14,319,001.73            8,419,025.13

    支付的各项税费                                                          18,585,671.73          12,570,031.53

    支付其他与经营活动有关的现金                                           733,261,164.77        1,122,283,493.44



                                                                                                         19
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经营活动现金流出小计                                                     2,137,169,661.61        1,994,831,914.77

经营活动产生的现金流量净额                                                -280,719,269.07         -632,028,129.50

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                     456,283,733.14         770,000,000.00

    取得投资收益收到的现金                                                  37,136,414.86            4,000,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                          11,400.00              11,450.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                                                  385,000,000.00

投资活动现金流入小计                                                       493,431,548.00        1,159,011,450.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                          69,323,527.69            1,813,338.51

    投资支付的现金                                                                                385,010,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                               105,000.00         385,000,000.00

投资活动现金流出小计                                                        69,428,527.69         771,823,338.51

投资活动产生的现金流量净额                                                 424,003,020.31         387,188,111.49

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                                     205,385,418.83         567,500,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                       205,385,418.83         567,500,000.00

    偿还债务支付的现金                                                     349,981,728.00         352,045,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                      27,465,894.27          37,370,074.15

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                           0.00

    支付其他与筹资活动有关的现金                                             1,000,000.00          10,536,800.00

筹资活动现金流出小计                                                       378,447,622.27         399,951,874.15

筹资活动产生的现金流量净额                                                -173,062,203.44         167,548,125.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                               -29,778,452.20          -77,291,892.16

    加:期初现金及现金等价物余额                                            52,908,100.21          83,168,538.71

六、期末现金及现金等价物余额                                                23,129,648.01            5,876,646.55




                                                                                                         20
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8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                  单位:元

                               项目                                    本期发生额              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                             1,922,761.00

    收到的税费返还                                                                   0.00

    收到其他与经营活动有关的现金                                           512,978,254.03         439,768,883.24

经营活动现金流入小计                                                       514,901,015.03         439,768,883.24

    购买商品、接受劳务支付的现金                                                                     4,064,441.71

    支付给职工以及为职工支付的现金                                           2,183,779.13             760,794.69

    支付的各项税费                                                           5,001,212.62              41,507.84

    支付其他与经营活动有关的现金                                           233,184,745.73         675,022,560.28

经营活动现金流出小计                                                       240,369,737.48         679,889,304.52

经营活动产生的现金流量净额                                                 274,531,277.55         -240,120,421.28

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                          11,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                            11,000.00                     0.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                              11,000.00

    投资支付的现金                                                         100,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                       100,011,000.00

投资活动产生的现金流量净额                                                -100,000,000.00                     0.00

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                                     156,000,000.00         529,500,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                       156,000,000.00         529,500,000.00

    偿还债务支付的现金                                                     316,981,728.00         322,045,000.00


                                                                                                         21
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     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          20,446,272.97            24,277,227.32

     支付其他与筹资活动有关的现金                                 1,000,000.00             2,086,800.00

筹资活动现金流出小计                                            338,428,000.97           348,409,027.32

筹资活动产生的现金流量净额                                     -182,428,000.97           181,090,972.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                     -7,896,723.42           -59,029,448.60

     加:期初现金及现金等价物余额                                 8,082,556.02            59,230,586.46

六、期末现金及现金等价物余额                                        185,832.60              201,137.86


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                            银基烯碳新材料集团股份有限公司


                                                                    董事长:熊茂俊


                                                                   2017 年 10 月 30 日




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