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公司公告

美菱电器:关于公司2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明2018-03-30  

						                   关于合肥美菱股份有限公司
               2017 年度涉及财务公司关联交易的
                     存款、贷款等金融业务的
                              专项说明




索引                                                        页码
专项说明
2017 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表      1
                      信永中和会计师事务所           北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 联系电话:                       +86(010)6554 2288
                                                     街                               telephone:                      +86(010)6554 2288

                                                     8号 富 华 大 厦 A座 8层
                                                     8/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
                      ShineWing                      N o. 8, Chao yang men Bei daj ie ,
                                                     D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:        +86(010)6554 7190
                      certified public accountants   100027, P.R.C hina                                  facsimile:   +86(010)6554 7190




                               关于合肥美菱股份有限公司

          2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明



                                                                                            XYZH/2018CDA40048




合肥美菱股份有限公司全体股东:



       我们按照中国注册会计师审计准则审计了合肥美菱股份有限公司(以下简称合肥美菱公

司)2017年度财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并

及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附

注,并于2018年3月28日出具了XYZH/2018CDA40038号无保留意见的审计报告。



       根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号--涉及财务公司关联存贷款等金融业

务的信息披露》的要求,合肥美菱公司编制了本专项说明所附的合肥美菱公司2017年度涉及

财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称汇总表)。



       编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是合肥美菱公司的责任。我

们核对了汇总表所载项目金额与我们审计合肥美菱公司2017年度财务报表时合肥美菱公司

提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。



       除对合肥美菱公司2017年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项

目金额与我们审计合肥美菱公司2017年度财务报表时合肥美菱公司提供的会计资料和经审

计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程

序。
    为了更好地理解合肥美菱公司2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务

情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



    本专项说明仅供合肥美菱公司为2017年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同

意,不得用于其他任何目的。




信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:李夕甫




                                         中国注册会计师:夏翠琼




            中国    北京                 二〇一八年三月二十八日
                                                       合肥美菱股份有限公司

                                2017 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表


编制单位:合肥美菱股份有限公司

编制日期:2017 年 12 月 31 日


与上市公司存在关联关系的财务公司:四川长虹集团财务有限公司(简称长虹集团财务公司)                                       单位:人民币
元

                                                                                                                         收取或支付
               项目名称                     年初余额            本年增加            本年减少           年末余额
                                                                                                                         利息、手续费
 一、存放于长虹集团财务公司存款            1,908,842,163.20   32,513,784,867.73   31,660,113,327.05   2,762,513,703.88      75,786,692.80

 二、向长虹集团财务公司借款

     1、短期借款

     2、长期借款

 三、其他金融业务

     1、票据开立                            544,374,441.19     1,962,529,562.09    1,785,258,375.41    721,645,627.87         611,255.32

     2、票据贴现                            565,252,574.29     2,037,226,639.09    1,903,122,359.40    699,356,853.98       18,319,048.47


法定代表人:李伟                                 主管会计工作的负责人:庞海涛                            会计机构负责人:罗博




                                                                    1