关于合肥美菱股份有限公司 2017 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 索引 页码 专项说明 2017 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 联系电话: +86(010)6554 2288 街 telephone: +86(010)6554 2288 8号 富 华 大 厦 A座 8层 8/F, Block A, Fu Hua Mansion , ShineWing N o. 8, Chao yang men Bei daj ie , D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.C hina facsimile: +86(010)6554 7190 关于合肥美菱股份有限公司 2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2018CDA40048 合肥美菱股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了合肥美菱股份有限公司(以下简称合肥美菱公 司)2017年度财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附 注,并于2018年3月28日出具了XYZH/2018CDA40038号无保留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号--涉及财务公司关联存贷款等金融业 务的信息披露》的要求,合肥美菱公司编制了本专项说明所附的合肥美菱公司2017年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称汇总表)。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是合肥美菱公司的责任。我 们核对了汇总表所载项目金额与我们审计合肥美菱公司2017年度财务报表时合肥美菱公司 提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 除对合肥美菱公司2017年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计合肥美菱公司2017年度财务报表时合肥美菱公司提供的会计资料和经审 计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程 序。 为了更好地理解合肥美菱公司2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供合肥美菱公司为2017年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同 意,不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:李夕甫 中国注册会计师:夏翠琼 中国 北京 二〇一八年三月二十八日 合肥美菱股份有限公司 2017 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 编制单位:合肥美菱股份有限公司 编制日期:2017 年 12 月 31 日 与上市公司存在关联关系的财务公司:四川长虹集团财务有限公司(简称长虹集团财务公司) 单位:人民币 元 收取或支付 项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 利息、手续费 一、存放于长虹集团财务公司存款 1,908,842,163.20 32,513,784,867.73 31,660,113,327.05 2,762,513,703.88 75,786,692.80 二、向长虹集团财务公司借款 1、短期借款 2、长期借款 三、其他金融业务 1、票据开立 544,374,441.19 1,962,529,562.09 1,785,258,375.41 721,645,627.87 611,255.32 2、票据贴现 565,252,574.29 2,037,226,639.09 1,903,122,359.40 699,356,853.98 18,319,048.47 法定代表人:李伟 主管会计工作的负责人:庞海涛 会计机构负责人:罗博 1