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公司公告

东北制药:2017年半年度报告2017-08-29  

						                 东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文




东北制药集团股份有限公司

    2017 年半年度报告




      2017 年 08 月




                                                             1
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                     第一节 重要提示、目录和释义


       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

       公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人(会计主

管人员)夏田声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

       所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

       1、政策风险:医保支付方式改革、新医保目录调整、公立医院改革、两票

制、营改增实施、分级诊疗推进等都将对药品生产、流通及使用等环节产生重

大影响。

       2、药品降价风险:随着医保控费和支付方式改革的落实,医保支付价将成

为药品价格体系重构的风向标,加之药品招标参考各省最低价,药品二次议价

的放开等等,将促使药品价格进一步下调。

       3、原材料价格及供应风险:能源动力价格、包材纸张等持续涨价,人工成

本上升,部分重点原料供应紧缺等成为抬高产品成本、压缩利润空间的主要因

素。

       4、环保风险:随着雾霾、污染的加剧,环保形势日趋严峻。

       5、资金风险:目前公司面临最后一期搬迁工程和对外业务投资的拓展,存

在资金不足等风险。

       公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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                                                        目录




第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5

第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 8

第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 10

第五节 重要事项 ....................................................................................................... 16

第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 24

第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 27

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 28

第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 29

第十节 财务报告 ....................................................................................................... 30

第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 116




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                                         释义


             释义项        指                                释义内容

东北制药、公司、股份公司   指   东北制药集团股份有限公司

东药集团、控股股东         指   东北制药集团有限责任公司,为东北制药控股股东

第一制药                   指   东北制药集团沈阳第一制药有限公司

供销公司                   指   东北制药集团供销有限公司

东药科技                   指   东北制药(沈阳)科技发展有限公司

东北大药房                 指   沈阳东北大药房连锁有限公司

销售公司                   指   东北制药集团销售有限公司

百万运输                   指   沈阳百万运输有限公司

东瑞科技                   指   沈阳东瑞科技有限公司

东瑞精细                   指   沈阳东瑞精细化工有限公司

中国华融                   指   中国华融资产管理股份有限公司

沈阳市国资委               指   沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会

中国证监会                 指   中国证券监督管理委员会




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称                 东北制药                               股票代码               000597

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           东北制药集团股份有限公司

公司的中文简称(如有)   东北制药

公司的外文名称(如有)   NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.

公司的外文名称缩写(如有)NEPG

公司的法定代表人         魏海军


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                          证券事务代表

姓名                                张利东                                  田芳

联系地址                            沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号         沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号

电话                                024-25806963                            024-25806963

传真                                024-25806300                            024-25806300

电子信箱                            stock000597@163.com                     stock000597@163.com


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用

公司注册地址                              沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号

公司注册地址的邮政编码                    110027

公司办公地址                              沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号

公司办公地址的邮政编码                    110027

公司网址                                  http://www.nepharm.com.cn

公司电子信箱                              dystock@negpf.com.cn

临时公告披露的指定网站查询日期(如有)

临时公告披露的指定网站查询索引(如有) 无



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2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称               中国证券报、证券时报

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

公司半年度报告备置地点                     东北制药集团股份有限公司董事会办公室

临时公告披露的指定网站查询日期(如有)

临时公告披露的指定网站查询索引(如有)     无


四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                               2,765,581,638.78           2,404,376,955.72                   15.02%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 39,694,718.96              3,145,302.10                 1,162.03%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 32,686,364.24             -4,911,214.92                  756.89%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -202,246,647.19            78,008,794.82                 -359.26%

基本每股收益(元/股)                                      0.08                   0.010                   700.00%

稀释每股收益(元/股)                                      0.08                   0.010                   700.00%

加权平均净资产收益率                                     1.68%                    0.14%                     1.54%

                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                    减

总资产(元)                                 9,959,207,293.91           9,789,980,904.20                    1.73%

归属于上市公司股东的净资产(元)             2,353,819,347.98           2,314,478,440.16                    1.70%


五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


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六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
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                         项目                                     金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   202,549.22

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      7,177,483.22
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -402,047.84

减:所得税影响额                                                          -30,370.12

合计                                                                  7,008,354.72             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                       第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

公司主要业务覆盖化学原料药、化学制剂、医药商业、医药工程、生物医药五大板块,形成了医药上下游
产业及服务集群。下属子公司进出口贸易公司主要进行药品的进出口业务和分销,加上公司内拥有危险品
资质的百万运输公司,可提供进出口贸易全程一站式服务。公司拥有国家甲级医药工程设计公司和多个资
质的医药领域的装备制造安装公司。可以为公司内部的医药设计和装备制造、安装提供配套服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                 重大变化说明


股权资产                             无重大变化

固定资产                             无重大变化

无形资产                             无重大变化

在建工程                             无重大变化


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

(一)产业集群优势
公司主要业务覆盖化学原料药、化学制剂、医药商业、医药工程、生物医药五大板块,形成了医药上下游
产业及服务集群。下属子公司进出口贸易公司主要进行药品的进出口业务和分销,加上公司内拥有危险品
资质的百万运输公司,可提供进出口贸易全程一站式服务。公司拥有国家甲级医药工程设计公司和多个资
质的医药领域的装备制造安装公司。可以为公司内外部的医药设计和装备制造、安装提供配套的优质服务。
(二)打造了“销区主战”市场营销模式
公司两级架构全面运行,大力推进了营销裂变成长。制剂市场、原料药市场及政策事务、学术支持、商务
拓展、综合管理等形成市场保障体系。打造日本、美国、欧洲三大国际销区和国际贸易、制剂出口营销平
台。
(三)产品技术资源优势

                                                                                                 8
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公司多年持续在研发方面进行投入,在产品自主研发以及合作研发、工艺技术创新与改进等方面积累了雄
厚的资源储备。公司及子公司共五家单位成为高新技术企业。东北制药新药中试基地是原料药和药物制剂
产品中试生产研发的多功能技术孵化平台。同时与沈阳药科大学、沈阳化工大学合作,通过产学研合作加
速了新产品、新工艺、新技术、新装备的研究开发进度,促进了公司科技创新能力的提升。
(四)产业基地优势
公司目前拥有基础设施占地面积113万平的原料药生产基地和18万平年产133亿粒的制剂生产基地。公司制
剂厂区有设备6000多台套,年生产120个品种。2015年正式投产的细河原料药厂区目前拥有磷霉素钠、左
卡尼汀、吡拉西坦等15条生产线,生产设备8000多台。公司全新升级的污水处理装置在细河新厂区已经投
入运行,是目前行业最大的处理中心。
(五)品牌影响力
公司是中国制药工业的摇篮,是国内知名的制药企业,国内主要原料药出口基地。公司在2016年度中国医
药工业百强榜上位列第37位,获得2016年度沈阳市“市长质量奖”。现有注册商标236枚,其中国际注册
商标21枚。公司先后荣获 “影响世界的中国力量品牌500强”、“亚洲十大最具创新品牌”、商务部“重
点培育和发展的出口品牌”、“中国医药上市公司20强”等殊荣。




                                                                                                 9
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                                  第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    报告期内,公司营业收入2,765,581,638.78元,上年同期营业收入为2,404,376,955.72元,本期比上
年同期增长15.02%。营业成本1,796,888,500.57元,上年同期1,643,913,325.05元,本期比上年同期增长
9.31%。销售费用515,052,826.40元,上年同期379,965,432.87元,本期比上年同期增长35.55%。管理费
用308,956,973.84元,上年同期260,306,194.30元,比上年同期增长18.69%。财务费用69,129,396.66元,
上年同期74,119,020.21元,比上年同期下降6.73%。
    实现归属于上市公司股东的净利润3969.47万元,上年同期314.53万元,比上年同期增长1,162.03%。归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3268.64万元,上年同期-491.12万元,同比增长765.55%
    报告期内,原料药板块实现收入67,260.54万元,比上年同期59,461.13万元增长13.12%,占主营业务收
入比重由24.96%上升到25.38%。原料药板块毛利31,909.34万元,比上年同期24,687.14万元增长29.25%。
    制剂板块实现收入101,072.14万元,比上年同期90,876.49万元增长11.22%,占主营业务收入比重稳定
在38.14%。制剂板块毛利53,881.87万元,比上年同期41,944.98万元,增长28.46%。
    医药商业板块实现收入93,530.06万元,比上年同期85,570.26万元增长9.30%,占主营业务收入比重由
35.91%下降到35.29%。医药商业板块毛利9,146.48万元,比上年同期8,075.24万元上升了13.27%。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                                单位:元

                                   本报告期            上年同期        同比增减                  变动原因

营业收入                       2,765,581,638.78   2,404,376,955.72       15.02%

营业成本                       1,796,888,500.57   1,643,913,325.05        9.31%

                                                                                  本期销售费用随收入增加而相应增加,同时
销售费用                         515,052,826.40    379,965,432.87        35.55%
                                                                                  加大市场投入

管理费用                         308,956,973.84    260,306,194.30        18.69%

财务费用                          69,129,396.66        74,119,020.21     -6.73%

所得税费用                         5,729,927.70         5,425,143.93      5.62%

研发投入                          47,591,289.62        28,749,941.50     65.54% 本期研发支出投入金额高于上期

                                                                                  本年销售增加,相应原料采购增加,并且受
                                                                                  部分原料采购成本上升影响;另外,因前期
经营活动产生的现金流量净额      -202,246,647.19        78,008,794.82 -359.26%
                                                                                  支付的应付票据本期到期付现金额增大导
                                                                                  致本期金额较上期大幅增长。

                                                                                  本期理财产品到期,收回投资增加,取得投
投资活动产生的现金流量净额        99,298,001.44   -283,729,740.26       143.44%
                                                                                  资收益增加。



                                                                                                                      10
                                                                           东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


筹资活动产生的现金流量净额             198,986,368.82     331,971,840.96   -40.06% 本期借款减少

现金及现金等价物净增加额                96,009,220.60     126,356,945.99   -24.02%

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
主营业务构成情况
                                                                                                                     单位:元

                                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入           营业成本           毛利率
                                                                             同期增减           同期增减          期增减

分行业

医药制造            1,689,127,863.38     827,670,016.54           51.00%             12.14%          -1.28%            6.66%

医药商业             935,300,583.34      843,835,788.21            9.78%              9.30%           8.89%            0.34%

其他                 141,153,192.06      125,382,695.82           11.17%          233.35%           309.82%          -16.58%

分产品

原料销售             672,605,399.40      353,511,988.39           47.44%             13.12%           1.66%            5.92%

制剂销售            1,010,721,405.82     471,902,744.08           53.31%             11.22%          -3.56%            7.15%

其他                1,082,254,833.56     971,473,768.10           10.24%             20.12%          20.40%           -0.21%

分地区

出口                 458,114,729.03      302,979,652.75           33.86%             29.09%           4.70%           15.41%

内销                2,307,466,909.75 1,493,908,847.82             35.26%             12.59%          10.29%            1.35%


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                              金额               占利润总额比例            形成原因说明              是否具有可持续性

投资收益                          8,133,797.80               16.78%

资产减值                          6,723,653.28               13.87%

营业外收入                         261,764.56                 0.54%

营业外支出                         461,263.18                 0.95%


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                     单位:元

                          本报告期末                         上年同期末              比重增减      重大变动说明



                                                                                                                           11
                                                                             东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                       金额          占总资产比例          金额         占总资产比例

货币资金        1,889,940,517.61           18.98% 2,009,189,757.28           20.71%       -1.73%

应收账款        1,261,190,820.78           12.66% 1,042,554,965.09           10.74%       1.92%

存货            1,151,440,859.99           11.56%      958,628,068.34         9.88%       1.68%

固定资产        3,131,346,286.30           31.44% 3,223,486,126.74           33.22%       -1.78%

在建工程            499,005,385.02             5.01%   470,790,871.11         4.85%       0.16%

短期借款        3,050,047,200.00           30.63% 3,152,600,000.00           32.49%       -1.86%

长期借款            600,000,000.00             6.02% 1,123,000,000.00        11.57%       -5.55%


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况


项目                                            期末账面价值                               受限原因

货币资金                                        333,011,345.92                             货款、汇票及信用证保证金

应收票据                                        269,587,402.29                             开具银行承兑汇票

固定资产                                        860,268,460.44                             借款抵押、融资租赁售后回租

无形资产                                        373,561,120.78                             借款抵押

理财产品                                        150,000,000.00                             开具银行承兑汇票

合计                                            1,986,428,329.43


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                          上年同期投资额(元)                           变动幅度

                              182,496,223.80                             174,752,544.06                                 4.43%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                            12
                                                                                  东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


     4、金融资产投资

     (1)证券投资情况

     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在证券投资。


     (2)衍生品投资情况

     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在衍生品投资。


     六、重大资产和股权出售

     1、出售重大资产情况

     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期未出售重大资产。


     2、出售重大股权情况

     □ 适用 √ 不适用


     七、主要控股参股公司分析

     √ 适用 □ 不适用
     主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                  单位:元

     公司名称        公司类型   主要业务   所处行业      注册资本           总资产          净资产        营业收入        营业利润        净利润

东北制药集团沈阳第
                     子公司     医药制造   医药制造     80,000,000.00    1,953,834,131.76 425,806,402.19 1,070,554,797.58 15,097,258.61 12,608,816.91
一制药有限公司

沈阳精细化工有限公
                     子公司     医药制造   医药制造     1,000,000.00      207,219,641.95 174,987,140.37    67,768,616.64 18,088,354.16 15,340,453.48
司

上海益东投资合伙企
                     子公司     医药商业   商业服务     200,000,000.00    360,075,887.06 204,749,607.40    86,626,923.09 11,973,902.75   11,973,902.75
业(有限合伙)

     报告期内取得和处置子公司的情况
     √ 适用 □ 不适用

                     公司名称                   报告期内取得和处置子公司方式                       对整体生产经营和业绩的影响

      东北制药辽阳医药有限公司               合并取得                                        不构成重大影响

      沈阳康东诺大药房有限公司               投资设立                                        不构成重大影响

     主要控股参股公司情况说明



                                                                                                                                           13
                                                                东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


十、公司面临的风险和应对措施

1、政策风险:医保支付方式改革、新医保目录调整、公立医院改革、两票制、营改增实施、分级诊疗推
进等都将对药品生产、流通及使用等环节产生重大影响。
2、药品降价风险:随着医保控费和支付方式改革的落实,医保支付价将成为药品价格体系重构的风向标,
加之药品招标参考各省最低价,药品二次议价的放开等等,将促使药品价格进一步下调。
3、原材料价格及供应风险:能源动力价格、包材纸张等持续涨价,人工成本上升,部分重点原料供应紧
缺等成为抬高产品成本、压缩利润空间的主要因素。
4、环保风险:随着雾霾、污染的加剧,环保形势日趋严峻。
5、资金风险:目前公司面临最后一期搬迁工程和对外业务投资的拓展,存在资金不足等风险。
报告期内,已进入注册程序的药品注册情况:
序号    药品名称                    注册分类     适应症及功能主治             注册所处阶段     进展情况
1       恩曲他滨                    3.1          抗艾药                       申报生产         在审批
2       恩曲他滨胶囊                3.1          抗艾药                       申报生产         在审批
3       罗通定                      6            脑神经科用药                 申报生产         排队待审评
4       左乙拉西坦                  6            神经系统疾病药物             申报生产         排队待审评
5       黄藤素                      6            生殖系统疾病药物             申报生产         排队待审评
6       左乙拉西坦口服溶液          6            用于成人及儿童癫痫患者部 申报生产             排队待审评
                                                 分性发作的加用治疗。
7       左乙拉西坦片                6            用于成人及儿童癫痫患者部 申报生产             批准临床
                                                 分性发作的加用治疗。
8       盐酸小檗碱片                1.6          降脂、降糖                   申报临床         批准临床
9       盐酸小檗碱缓释胶囊          5            降糖、降脂                   申报临床         排队待审评
10      地衣芽孢杆菌活菌肠溶胶 生物制品13 肠炎、腹泻                          申报临床         批准临床
        囊                     类
11      左乙拉西坦注射液            3.1          用于成人及儿童癫痫患者部 申报临床             批准临床
                                                 分性发作的加用治疗。
12      地 衣 芽 孢 杆 菌 活 菌 胶 囊 补充申请   肠炎,腹泻                   批准临床         批准临床
        (合生素)
13      双氯芬酸钠盐酸利多卡因 补充申请          镇痛药                       批准延长有效期 已经批准
        注射液
14      长春西汀                    补充申请     神经系统疾病药物             批准修订标准     已批准
15      卡前列甲酯栓                补充申请     终止妊娠药。预防和治疗宫 申请变更贮藏条 在审评


                                                                                                            14
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                                           缩迟缓所引起的产后出血。 件
16     吡拉西坦分散片          补充申请    神经系统疾病药物             修订说明书       已经批准
17     左卡尼汀口服溶液        补充申请    左卡尼汀缺乏                 修订说明书       撤回
18     长春西汀片              补充申请                                                  排队待审评
2016年已进入注册程序的生物诊断试剂注册情况
序号   产品名称              注册分类     适应症及功能主治             注册所处阶段 进展情况
1      结核分枝杆菌(TB)复合 体外诊断试 体外定性检测人痰液样本中 申 报 医 疗 器 械 2016.8获批
       群核酸(DNA)检测试剂 剂三类      的结核分枝杆菌复合群核酸 注册批件          注 册 证 :
       盒(荧光探针法)                  (TB DNA)。可用于结核病                   20163401351
                                         的辅助诊断和疗效监控。
2      人乳头瘤病毒(HPV)16 体外诊断试 体外定性检测宫颈分泌物样 申 报 医 疗 器 械 2015.12获批,注
       型、18型核酸(DNA) 剂三类       本中的人乳头瘤病毒(HPV)注册批件          册     证    :
       检测试剂盒(荧光探针             高危16型、高危18型,用于宫                 20153402126
       法)                             颈癌癌病变早期筛查及防治。
3      人乳头瘤病毒(HPV)6 体外诊断试 体外定性检测宫颈分泌物样 申 报 医 疗 器 械 2015.12获批,注
       型、11型核酸(DNA) 剂三类      本中的人乳头瘤病毒(HPV)注册批件          册     证    :
       检测试剂盒(荧光探针            低危6型、低危11型,用于HPV                 20153402127
       法)                            6型、11型复合感染引起人类
                                       皮肤和粘膜的多种良性乳头
                                       状瘤或疣的诊断。




                                                                                                      15
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                                           第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型    投资者参与比例           召开日期            披露日期                   披露索引

                                                                                                   巨潮资讯网
2016 年度股东大会 年度股东大会                  39.30% 2017 年 04 月 26 日 2017 年 04 月 27 日
                                                                                                   http://www.cninfo.com.cn/


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                承诺方        承诺类型       承诺内容        承诺时间       承诺期限       履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                                              认购非公开股票
                                   东北制药集
                                                              限售期为本次发 2014 年 07
首次公开发行或再融资时所作承诺 团有限责任         控股股东                                    36 个月        正在履行
                                                              行新增股份上市 月 21 日
                                   公司
                                                              之日起 36 个月

股权激励承诺

                                   东北制药集                 增持公司股份。承
                                                                                 2015 年 07
                                   团有限责任     控股股东    诺增持资金不低                  无             履行完毕
                                                                                 月 08 日
其他对公司中小股东所作承诺         公司                       于 820 万元。

                                   公司部分董                                    2015 年 07
                                                  公司董监高 增持公司股份                     无             履行完毕
                                   监高                                          月 08 日




                                                                                                                           16
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承诺是否及时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 否
一步的工作计划


四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。


五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用


九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司控股股东东药集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。




                                                                                                         17
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十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
     为建设东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)异地改造建设项目二期工程项目,国开发展基金有限公司委托
国家开发银行股份有限公司向公司控股股东东北制药集团有限责任公司(以下简称“东药集团”)发放10,000万元委托贷款用
于项目资本金投入。东药集团就此与国开发展基金有限公司签订了《国开发展基金股东借款合同》,并已依据合同取得相关
款项。鉴于上述借款项目的实施主体为公司,为按照借款用途合理使用资金,公司拟依据东药集团的借款条件向东药集团申
请办理同等条件借款,即借款总额人民币10,000万元,借款利率根据控股股东融资成本确定,执行固定利率即年化利率1.2%,
按季付息;借款期限15年,自2016年2月26日起,至2031年2月25日止,根据合同约定2018年2月26日开始逐年分次还本。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

                    临时公告名称                          临时公告披露日期          临时公告披露网站名称

公司关于向公司控股股东东北制药集团有限责任公司借款
                                                     2016 年 03 月 22 日       巨潮资讯网
的关联交易公告




                                                                                                            18
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     十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


     十四、重大合同及其履行情况

     1、托管、承包、租赁事项情况

     (1)托管情况

     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在托管情况。


     (2)承包情况

     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在承包情况。


     (3)租赁情况

     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在租赁情况。


     2、重大担保

     √ 适用 □ 不适用


     (1)担保情况

                                                                                                               单位:万元

                                        公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                         担保额度
                                               实际发生日期                                           是否履行 是否为关
     担保对象名称        相关公告   担保额度                    实际担保金额   担保类型     担保期
                                               (协议签署日)                                           完毕     联方担保
                         披露日期

无

报告期内审批的对外担保额度合                                    报告期内对外担保实际发生
                                                           0                                                            0
计(A1)                                                        额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                    报告期末实际对外担保余额
                                                           0                                                            0
合计(A3)                                                      合计(A4)

                                                 公司与子公司之间担保情况

     担保对象名称        担保额度相关公告   担保 实际发生日期(协 实际担        担保类型     担保期   是否履行 是否为关


                                                                                                                       19
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                           披露日期        额度      议签署日)        保金额                                 完毕    联方担保

东北制药集团供销有
                     2017 年 04 月 06 日   7,000 2016 年 12 月 24 日 4,800.37 连带责任保证      2年      否          否
限公司

东北制药集团供销有
                     2017 年 04 月 06 日 10,000 2014 年 05 月 21 日      10,000 连带责任保证    5年      否          否
限公司

东北制药集团供销有
                     2017 年 04 月 06 日 10,000 2016 年 12 月 23 日       8,600 连带责任保证    2年      否          否
限公司

东北制药集团供销有
                     2017 年 04 月 06 日   5,000 2016 年 08 月 10 日      5,000 连带责任保证    2年      否          否
限公司

东北制药集团供销有
                     2017 年 04 月 06 日 10,000 2016 年 08 月 18 日 2,670.68 连带责任保证       2年      否          否
限公司

东北制药集团供销有
                     2017 年 04 月 06 日   5,000 2016 年 12 月 30 日      5,000 连带责任保证    2年      否          否
限公司

东北制药集团沈阳第
                     2017 年 04 月 06 日 40,000 2014 年 05 月 21 日      40,000 连带责任保证    5年      否          否
一制药有限公司

东北制药集团沈阳第
                     2017 年 04 月 06 日 30,000 2017 年 02 月 10 日      10,000 连带责任保证    2年      否          否
一制药有限公司

东北制药集团沈阳第
                     2017 年 04 月 06 日 20,000 2017 年 02 月 28 日      20,000 连带责任保证    2年      否          否
一制药有限公司

                                                                       报告期内对子公司担保实
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)                        50,000                                                  59,071.05
                                                                       际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保额度合计                                   报告期末对子公司实际担
                                                            137,000                                                  106,071.05
(B3)                                                                 保余额合计(B4)

                                                  子公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                               实际发生日期                                              是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度                       实际担保金额     担保类型      担保期
                                              (协议签署日)                                                  完毕    联方担保
                     披露日期

无

报告期内审批对子公司担保额度                                     报告期内对子公司担保实际
                                                            0                                                                  0
合计(C1)                                                       发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                     报告期末对子公司实际担保
                                                            0                                                                  0
额度合计(C3)                                                   余额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                         报告期内担保实际发生额合
                                                        50,000                                                        59,071.05
(A1+B1+C1)                                                     计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                     报告期末实际担保余额合计
                                                       137,000                                                       106,071.05
(A3+B3+C3)                                                     (A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                             45.06%



                                                                                                                             20
                                                                         东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


 其中:

 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担
                                                                                                                       106,071.05
 保余额(E)

 上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                         106,071.05

 未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)                  无

 违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                      无

    采用复合方式担保的具体情况说明:无


    (2)违规对外担保情况

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无违规对外担保情况。


    3、其他重大合同

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在其他重大合同。


    十五、社会责任情况

    1、公司报告期内暂未开展精准扶贫工作,也无后续精准扶贫计划

    2、重大环保情况

    上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位:是

                 主要污染物
公司或子公司名                                    排放口分布               执行的污染               核定的排放 超标排放情
                 及特征污染 排放方式 排放口数量                 排放浓度                 排放总量
      称                                             情况                  物排放标准                     总量          况
                  物的名称

东北制药集团股
                 COD          集中排放   1        北二路厂区 185mg/L       300 mg/L     300 mg/L    2487.3 吨    935 吨
份有限公司

东北制药集团股
                 COD          集中排放   1        张士厂区     121mg/L     300 mg/L     300 mg/L    235.3 吨     91 吨
份有限公司

东北制药集团股
                 氨氮         集中排放   1        北二路厂区 22 mg/L       30 mg/L      30 mg/L     248.7 吨     69.46 吨
份有限公司

东北制药集团股
                 氨氮         集中排放   1        张士厂区     11 mg/L     30 mg/L      30 mg/L     5.6 吨       0.25 吨
份有限公司

东北制药集团股
                 pH           集中排放   1        北二路厂区 6-9           6-9          6-9         ---          ---
份有限公司

东北制药集团股
                 PH           集中排放   1        张士厂区     6-9         6-9          6-9         ---          ---
份有限公司



                                                                                                                             21
                                                                       东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


东北制药集团股
                 总磷       集中排放   1       北二路厂区 1.2mg/L        5 mg/L     5 mg/L     ---       1.28 吨
份有限公司

东北制药集团股
                 总磷       集中排放   1       张士厂区     0.4 mg/L     5 mg/L     5 mg/L     ---       3.89 吨
份有限公司

东北制药集团股
                 石油类     集中排放   1       北二路厂区 2.5 mg/L       20mg/L     20mg/L     2.4 吨    ---
份有限公司

东北制药集团股
                 石油类     集中排放   1       张士厂区     5.0mg/L      20mg/L     20mg/L     0.07 吨   ---
份有限公司

东北制药集团股
                 二氧化硫   集中排放   1       北二路厂区 101 mg/m3 400 mg/m3 400 mg/m3 289.8 吨         24.3 吨
份有限公司

东北制药集团股
                 二氧化硫   集中排放   1       张士厂区     148 mg/m3 400 mg/m3 400 mg/m3 76.4 吨        53.88 吨
份有限公司

东北制药集团股
                 烟尘       集中排放   1       北二路厂区 16 mg/m3       30 mg/m3   30 mg/m3   --        --
份有限公司

东北制药集团股
                 烟尘       集中排放   1       张士厂区     9 mg/ m3     30 mg/m3   30 mg/m3   --        --
份有限公司

东北制药集团股
                 氮氧化物   集中排放   1       北二路厂区 178mg/m3 400 mg/m3 400 mg/m3 205.1 吨          129.02 吨
份有限公司

东北制药集团股
                 氮氧化物   集中排放   1       张士厂区     229mg/m3 400 mg/m3 400 mg/m3 99.8 吨         73.1 吨
份有限公司

东北制药集团股                                 北二路厂区
                 噪声       --         --                   57.2dB       昼间 65dB 昼间 65dB --          --
份有限公司                                     昼间

东北制药集团股                                 北二路厂区
                 噪声       --         --                   44.5dB       夜间 55 dB 夜间 55 dB --        --
份有限公司                                     夜间

东北制药集团股                                 张士厂区昼
                 噪声       --         --                   53.8dB       昼间 65 dB 昼间 65 dB --        --
份有限公司                                     间

东北制药集团股                                 张士厂区夜
                 噪声       --         --                   43.6dB       夜间 55 dB 夜间 55 dB --        --
份有限公司                                     间

    防治污染设施的建设和运行情况
    水污染防治方面:公司各生产厂区均区配套建设综合污水处理装置用来处理生产和生活废水,排放废水达到《辽宁省综合污
    水排放标准》,厂区废水排放口标识规范,安装在线监测系统并与市环保局监控中心联网,可实现在线水质数据实时上传。
    大气污染防治方面:公司各生产厂区锅炉均配有两套脱硫除尘设施,脱硫采用双碱法、除尘采用布袋除尘法,保证锅炉烟气
    达标排放。排放口安装自动在线监测设备,并与市环保局进行联网。
    固废污染防治方面:由公司自建危废焚烧炉、或由有资质单位进行合规处置。


    十六、其他重大事项的说明

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。




                                                                                                                     22
                           东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                      23
                                                                      东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                                    第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                     单位:股

                              本次变动前                       本次变动增减(+,-)                       本次变动后

                             数量         比例     发行新股    送股   公积金转股    其他    小计          数量          比例

一、有限售条件股份         36,107,586      7.61%                                           -776,900     35,330,686          7.44%

2、国有法人持股            34,058,898      7.18%                                                   0    34,058,898          7.18%

3、其他内资持股              2,048,688     0.43%                                           -776,900      1,271,788          0.26%

其中:境内法人持股           2,028,000     0.43%                                           -780,000      1,248,000          0.26%

       境内自然人持股          20,688      0.00%                                             3,100         23,788           0.00%

二、无限售条件股份        438,547,482 92.39%                                               776,900 439,324,382          92.56%

1、人民币普通股           438,547,482 92.39%                                               776,900 439,324,382          92.56%

三、股份总数              474,655,068 100.00%                                                          474,655,068     100.00%

股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:股

                                     期初限售股 本期解除限 本期增加        期末限售                              解除限售
               股东名称                                                                     限售原因
                                            数        售股数    限售股数     股数                                    日期

  东北制药集团有限责任公司               34,058,898                        34,058,898 非公开发行认购股份         2017.7.21

  工行南湖开发支行                         390,000                           390,000 首发前机构类限售股          0



                                                                                                                             24
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         海南海天实业总公司                      78,000                                    78,000 首发前机构类限售股    0

         沈阳天脑电力有限公司                   234,000                                   234,000 首发前机构类限售股    0

         盘锦建行银信实业公司                   156,000                                   156,000 首发前机构类限售股    0

         工行南湖开发办                         390,000                                   390,000 首发前机构类限售股    0

         中国东方资产管理公司大连办事处         623,314         623,314                        0 首发前机构类限售股     2017.6.21

         东北制药集团有限责任公司               156,686         156,686                        0 首发前机构类限售股     2017.6.21

         刘琰                                     3,465                                     3,465 高管锁定股            0

         张利东                                   2,886                                     2,886 高管锁定股            0

         吴涛                                     6,000                                     6,000 高管锁定股            0

         谢占武                                  11,437                                    11,437 高管锁定股            0

         合计                                 36,110,686        780,000            0 35,330,686            --               --


     二、证券发行与上市情况

     □ 适用 √ 不适用


     三、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                            单位:股

                                                                                   报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                                                    31,885                                                            0
                                                                                   股东总数(如有)(参见注 8)

                                    持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

                                                                   报告期末   报告期内 持有有限售 持有无限售            质押或冻结情况
                                                       持股比
            股东名称                 股东性质                      持有的普   增减变动 条件的普通 条件的普通
                                                           例                                                           股份状态     数量
                                                                   通股数量        情况       股数量       股数量

东北制药集团有限责任公司         国有法人              21.05% 99,912,027 758,640             34,058,898    65,853,129

中国华融资产管理股份有限公司     国有法人              10.00% 47,465,513 -3,593,500                    0   47,465,513

全国社保基金一零二组合           境内非国有法人            3.16% 14,999,903 1,699,966                  0   14,999,903

辽宁方大集团实业有限公司         境内非国有法人            1.99%   9,460,833 -952,939                  0    9,460,833

郑安坤                           境内自然人                1.77%   8,418,350 8,418,350                 0    8,418,350

黄庆清                           境内自然人                1.33%   6,320,481 6,320,481                 0    6,320,481

中海信托股份有限公司-中海-
                                 境内非国有法人            1.33%   6,300,000 6,300,000                 0    6,300,000
浦江之星 177 号集合资金信托

全国社保基金四一一组合           境内非国有法人            1.02%   4,858,381 4,858,381                 0    4,858,381

华润深国投信托有限公司-聚恒 1
                                 境内非国有法人            0.91%   4,321,933 4,321,933                 0    4,321,933
期集合资金信托计划

吴秀英                           境内自然人                0.89%   4,215,777 249,000                   0    4,215,777



                                                                                                                                    25
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战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股
                                                     无
股东的情况(如有)(参见注 3)

上述股东关联关系或一致行动的说明                     无

                                           前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                     报告期末持有无限售条件普通                     股份种类
                     股东名称
                                                             股股份数量                  股份种类               数量

东北制药集团有限责任公司                                               65,853,129 人民币普通股                      65,853,129

中国华融资产管理股份有限公司                                           47,465,513 人民币普通股                      47,465,513

全国社保基金一零二组合                                                 14,999,903 人民币普通股                      14,999,903

辽宁方大集团实业有限公司                                                  9,460,833 人民币普通股                       9,460,833

郑安坤                                                                    8,418,350 人民币普通股                       8,418,350

黄庆清                                                                    6,320,481 人民币普通股                       6,320,481

中海信托股份有限公司-中海-浦江之星 177 号集合资
                                                                          6,300,000 人民币普通股                       6,300,000
金信托

全国社保基金四一一组合                                                    4,858,381 人民币普通股                       4,858,381

华润深国投信托有限公司-聚恒 1 期集合资金信托计划                         4,321,933 人民币普通股                       4,321,933

吴秀英                                                                    4,215,777 人民币普通股                       4,215,777

前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限
                                                     公司前十名股东之间未知有其他关联关系,也未知有《上市公司股东持股变动信
售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系
                                                     息披露管理办法》规定的一致行动关系。
或一致行动的说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                                     无
有)(参见注 4)

      公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
      □ 是 √ 否
      公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


      四、控股股东或实际控制人变更情况

      控股股东报告期内变更
      □ 适用 √ 不适用
      公司报告期控股股东未发生变更。
      实际控制人报告期内变更
      □ 适用 √ 不适用
      公司报告期实际控制人未发生变更。




                                                                                                                       26
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




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                      第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

                                           本期增持 本期减持                   期初被授予 本期被授予 期末被授予的限
                               期初持股                            期末持股
   姓名      职务   任职状态               股份数量 股份数量                   的限制性股 的限制性股      制性股票数量
                               数(股)                            数(股)
                                           (股)     (股)                   票数量(股)票数量(股)     (股)

吴涛       监事     现任           6,000      2,000            0       8,000             0           0                   0

谢占武     副总裁   现任          11,250      4,000            0      15,250             0           0                   0

合计           --      --         17,250      6,000            0      23,250             0           0                   0


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见 2016 年年报。




                                                                                                                         28
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                                  第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否




                                                                                                         29
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                                     第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:东北制药集团股份有限公司
                                       2017 年 06 月 30 日
                                                                                                      单位:元

                  项目                   期末余额                                  期初余额

流动资产:

     货币资金                                       1,889,940,517.61                          1,773,448,064.16

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                        321,838,160.70                            356,910,503.10

     应收账款                                       1,261,190,820.78                          1,078,465,898.69

     预付款项                                        145,221,792.14                            124,940,924.60

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                      237,030,091.84                            214,617,685.27

     买入返售金融资产

     存货                                           1,151,440,859.99                          1,092,448,168.30



                                                                                                            30
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    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                    169,864,840.31                        399,135,198.63

流动资产合计                       5,176,527,083.37                     5,039,966,442.75

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                   1,600,000.00                         1,600,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                       3,131,346,286.30                     3,253,228,349.53

    在建工程                        499,005,385.02                        412,162,459.73

    工程物资                         91,926,505.88                         55,755,354.95

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        734,551,551.46                        748,065,205.85

    开发支出                        155,032,363.31                        120,136,100.57

    商誉                               6,951,403.74

    长期待摊费用                        445,549.24                           891,098.52

    递延所得税资产                   52,939,352.94                         51,196,946.22

    其他非流动资产                  108,881,812.65                        106,978,946.08

非流动资产合计                     4,782,680,210.54                     4,750,014,461.45

资产总计                           9,959,207,293.91                     9,789,980,904.20

流动负债:

    短期借款                       3,050,047,200.00                     2,806,047,200.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        514,365,070.52                        696,959,278.56




                                                                                      31
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    应付账款                  992,513,185.58                        912,974,424.82

    预收款项                   81,370,557.39                         91,161,242.67

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                 4,876,207.33                         7,993,495.64

    应交税费                   36,659,675.14                         45,255,908.14

    应付利息                     2,011,084.50                          953,230.81

    应付股利                     3,848,624.91                         3,848,624.91

    其他应付款                369,713,661.00                        361,721,513.52

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债       6,581,091.03                         6,581,091.03

    其他流动负债

流动负债合计                 5,061,986,357.40                     4,933,496,010.10

非流动负债:

    长期借款                  600,000,000.00                        600,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款               1,104,326,246.73                     1,104,326,246.73

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                  243,351,696.49                        249,040,888.29

    递延所得税负债               6,108,529.85                         6,108,529.85

    其他非流动负债            463,000,000.00                        463,000,000.00

非流动负债合计               2,416,786,473.07                     2,422,475,664.87

负债合计                     7,478,772,830.47                     7,355,971,674.97

所有者权益:

    股本                      474,655,070.00                        474,655,070.00

    其他权益工具



                                                                                32
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      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                          1,777,610,808.23                        1,777,610,808.23

    减:库存股

    其他综合收益                                           999,490.84                             1,353,301.98

    专项储备

    盈余公积                                           100,008,073.30                          100,008,073.30

    一般风险准备

    未分配利润                                             545,905.61                           -39,148,813.35

归属于母公司所有者权益合计                            2,353,819,347.98                        2,314,478,440.16

    少数股东权益                                       126,615,115.46                          119,530,789.07

所有者权益合计                                        2,480,434,463.44                        2,434,009,229.23

负债和所有者权益总计                                  9,959,207,293.91                        9,789,980,904.20


法定代表人:魏海军                 主管会计工作负责人:张正伟                        会计机构负责人:夏田


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                      期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                          1,360,193,210.50                        1,371,791,455.37

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                           104,221,741.51                          159,835,188.68

    应收账款                                           217,723,689.12                          179,114,572.80

    预付款项                                            44,249,430.92                           39,128,874.16

    应收利息

    应收股利                                               571,116.42                              571,116.42

    其他应收款                                         392,243,489.89                          363,656,979.00

    存货                                               550,932,414.12                          461,991,090.99

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        51,535,534.57                           67,464,181.11

流动资产合计                                          2,721,670,627.05                        2,643,553,458.53


                                                                                                            33
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非流动资产:

    可供出售金融资产                   1,500,000.00                         1,500,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    670,643,866.73                        555,643,866.73

    投资性房地产

    固定资产                       2,646,074,082.07                     2,737,567,147.86

    在建工程                        476,737,354.96                        392,120,577.91

    工程物资                         90,320,831.58                         54,254,500.31

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        635,623,946.18                        645,200,027.60

    开发支出                        118,537,767.98                         94,660,857.53

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                   11,866,646.66                         11,866,646.66

    其他非流动资产                   82,079,091.12                         64,307,464.75

非流动资产合计                     4,733,383,587.28                     4,557,121,089.35

资产总计                           7,455,054,214.33                     7,200,674,547.88

流动负债:

    短期借款                       2,008,447,200.00                     1,943,447,200.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        137,704,742.26                         41,430,060.00

    应付账款                        452,331,615.47                        443,523,654.35

    预收款项                         36,078,612.85                         32,538,437.56

    应付职工薪酬                       2,779,242.41                         5,264,055.22

    应交税费                           2,396,066.30                        10,197,872.31

    应付利息                           2,011,084.50                          953,230.81

    应付股利                            817,164.32                           817,164.32

    其他应付款                      528,187,545.74                        462,841,281.83

    划分为持有待售的负债




                                                                                      34
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    一年内到期的非流动负债          839,816.96                             839,816.96

    其他流动负债

流动负债合计                   3,171,593,090.81                     2,941,852,773.36

非流动负债:

    长期借款                    450,000,000.00                        450,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                 1,104,326,246.73                     1,104,326,246.73

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                    184,568,818.20                        190,179,374.84

    递延所得税负债

    其他非流动负债              463,000,000.00                        463,000,000.00

非流动负债合计                 2,201,895,064.93                     2,207,505,621.57

负债合计                       5,373,488,155.74                     5,149,358,394.93

所有者权益:

    股本                        474,655,070.00                        474,655,070.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                   1,750,857,940.75                     1,750,857,940.75

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                    100,008,073.30                        100,008,073.30

    未分配利润                 -243,955,025.46                       -274,204,931.10

所有者权益合计                 2,081,566,058.59                     2,051,316,152.95

负债和所有者权益总计           7,455,054,214.33                     7,200,674,547.88


3、合并利润表

                                                                             单位:元

                        项目   本期发生额                     上期发生额



                                                                                   35
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一、营业总收入                                   2,765,581,638.78              2,404,376,955.72

    其中:营业收入                               2,765,581,638.78              2,404,376,955.72

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   2,732,220,075.27              2,400,548,414.10

    其中:营业成本                               1,796,888,500.57              1,643,913,325.05

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                               35,468,724.52                  16,710,900.52

          销售费用                                515,052,826.40                 379,965,432.87

          管理费用                                308,956,973.84                 260,306,194.30

          财务费用                                 69,129,396.66                  74,119,020.21

          资产减值损失                               6,723,653.28                 25,533,541.15

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)               8,133,797.80                     89,041.10

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        其他收益                                     7,177,483.22

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 48,672,844.53                   3,917,582.72

    加:营业外收入                                    261,764.56                   8,844,149.55

        其中:非流动资产处置利得                      202,549.22                    208,547.25

    减:营业外支出                                    461,263.18                    317,293.27

        其中:非流动资产处置损失                                                      67,015.75

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             48,473,345.91                  12,444,439.00

    减:所得税费用                                   5,729,927.70                  5,425,143.93

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 42,743,418.21                   7,019,295.07

    归属于母公司所有者的净利润                     39,694,718.96                   3,145,302.10

    少数股东损益                                     3,048,699.25                  3,873,992.97



                                                                                             36
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六、其他综合收益的税后净额                                               -350,581.50                  430,952.15

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                               -353,811.14                  431,400.38

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动

             2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                               -353,811.14                  431,400.38

             1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效部分

             5.外币财务报表折算差额                                      -353,811.14                  431,400.38

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                    3,229.64                      -448.23

七、综合收益总额                                                    42,392,836.71                    7,450,247.22

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                39,340,907.82                    3,576,702.48

    归属于少数股东的综合收益总额                                     3,051,928.89                    3,873,544.74

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                          0.08                        0.010

    (二)稀释每股收益                                                          0.08                        0.010


法定代表人:魏海军                          主管会计工作负责人:张正伟                     会计机构负责人:夏田


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                        项目                                   本期发生额                    上期发生额

一、营业收入                                                             931,193,003.23            846,173,881.39

    减:营业成本                                                         606,532,688.63            582,644,128.58

           税金及附加                                                     19,176,608.35              6,052,618.52

           销售费用                                                       19,512,633.97             17,760,246.62

           管理费用                                                      207,177,690.59            185,218,096.18

           财务费用                                                       48,097,885.96             44,897,102.60




                                                                                                                37
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           资产减值损失                                  7,642,895.24                24,820,785.93

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填列)                                             1,985,332.90

           其中:对联营企业和合营企业的投资收益

           其他收益                                      7,007,756.64

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      30,060,357.13               -13,233,764.14

    加:营业外收入                                         194,817.62                 8,328,411.86

           其中:非流动资产处置利得                        194,817.62                  184,058.11

    减:营业外支出                                           5,269.11                  147,740.00

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  30,249,905.64                -5,053,092.28

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      30,249,905.64                -5,053,092.28

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动

             2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

             1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益

             4.现金流量套期损益的有效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                        30,249,905.64                -5,053,092.28

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                          单位:元


                                                                                                38
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                         项目                        本期发生额                 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                          2,369,996,507.83          1,615,431,272.21

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                            7,607,762.50             12,133,441.78

    收到其他与经营活动有关的现金                             21,865,254.21             36,196,125.02

经营活动现金流入小计                                      2,399,469,524.54          1,663,760,839.01

    购买商品、接受劳务支付的现金                          1,661,063,543.40            823,728,376.82

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                          379,862,288.30            312,082,266.34

    支付的各项税费                                          163,578,631.45            129,169,668.28

    支付其他与经营活动有关的现金                            397,211,708.58            320,771,732.75

经营活动现金流出小计                                      2,601,716,171.73          1,585,752,044.19

经营活动产生的现金流量净额                                 -202,246,647.19             78,008,794.82

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                      220,000,000.00            100,000,000.00

    取得投资收益收到的现金                                    8,133,797.80               291,832.77

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                                                         107,000.00
净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                                        1,000,000.00


                                                                                                  39
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投资活动现金流入小计                                      228,133,797.80             101,398,832.77

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        128,835,796.36              63,128,573.03

    投资支付的现金                                                                   322,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                      128,835,796.36             385,128,573.03

投资活动产生的现金流量净额                                 99,298,001.44            -283,729,740.26

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                      2,000,000.00               6,000,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                  2,000,000.00               6,000,000.00

    取得借款收到的现金                                  1,791,000,000.00           2,772,272,777.78

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                          174,880,836.62             139,282,723.13

筹资活动现金流入小计                                    1,967,880,836.62           2,917,555,500.91

    偿还债务支付的现金                                  1,543,757,777.78           2,277,500,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     73,192,543.12              74,619,365.44

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                          151,944,146.90             233,464,294.51

筹资活动现金流出小计                                    1,768,894,467.80           2,585,583,659.95

筹资活动产生的现金流量净额                                198,986,368.82             331,971,840.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          -28,502.47                106,050.47

五、现金及现金等价物净增加额                               96,009,220.60             126,356,945.99

    加:期初现金及现金等价物余额                        1,468,422,756.44           1,525,337,575.24

六、期末现金及现金等价物余额                            1,564,431,977.04           1,651,694,521.23


6、母公司现金流量表

                                                                                           单位:元

                         项目                          本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                             582,445,534.26           397,075,126.54

    收到的税费返还                                              4,331,324.48            6,673,586.87

    收到其他与经营活动有关的现金                             730,730,769.68         1,448,331,479.61

经营活动现金流入小计                                        1,317,507,628.42        1,852,080,193.02



                                                                                                 40
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    购买商品、接受劳务支付的现金                                 382,759,784.01           319,926,368.02

    支付给职工以及为职工支付的现金                               190,891,435.83           167,941,845.72

    支付的各项税费                                                32,634,646.33            28,071,183.05

    支付其他与经营活动有关的现金                                 819,972,184.51         1,456,189,959.09

经营活动现金流出小计                                            1,426,258,050.68        1,972,129,355.88

经营活动产生的现金流量净额                                       -108,750,422.26         -120,049,162.86

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                                    100,000,000.00

    取得投资收益收到的现金                                                                  1,451,082.76

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                  50,830,125.02            46,000,000.00

投资活动现金流入小计                                              50,830,125.02           147,451,082.76

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               158,077,201.92            55,838,904.05

    投资支付的现金                                                15,000,000.00           297,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                  30,000,000.00            45,000,000.00

投资活动现金流出小计                                             203,077,201.92           397,838,904.05

投资活动产生的现金流量净额                                       -152,247,076.90         -250,387,821.29

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                          1,220,000,000.00        2,165,272,777.78

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                 349,600,057.78           119,835,793.82

筹资活动现金流入小计                                            1,569,600,057.78        2,285,108,571.60

    偿还债务支付的现金                                          1,151,757,777.78        1,720,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            51,009,320.70            56,467,367.54

    支付其他与筹资活动有关的现金                                 112,974,703.95           237,358,996.83

筹资活动现金流出小计                                            1,315,741,802.43        2,013,826,364.37

筹资活动产生的现金流量净额                                       253,858,255.35           271,282,207.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                       -7,139,243.81          -99,154,776.92

    加:期初现金及现金等价物余额                                1,159,090,097.37        1,328,710,459.08

六、期末现金及现金等价物余额                                    1,151,950,853.56        1,229,555,682.16



                                                                                                     41
                                                                                                                                     东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      7、合并所有者权益变动表

      本期金额
                                                                                                                                                                                单位:元

                                                                                                                   本期

                                                                                       归属于母公司所有者权益
                 项目                                  其他权益工具
                                                                                            减:库存 其他综合收 专项储                     一般风                   少数股东权益 所有者权益合计
                                         股本         优先 永续             资本公积                                        盈余公积                 未分配利润
                                                                  其他                        股        益           备                    险准备
                                                      股    债

一、上年期末余额                     474,655,070.00                      1,777,610,808.23           1,353,301.98          100,008,073.30            -39,148,813.35 119,530,789.07 2,434,009,229.23

    加:会计政策变更

          前期差错更正

          同一控制下企业合并

          其他

二、本年期初余额                     474,655,070.00                      1,777,610,808.23           1,353,301.98          100,008,073.30            -39,148,813.35 119,530,789.07 2,434,009,229.23

三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                                                                                     -353,811.14                                    39,694,718.96    7,084,326.39   46,425,234.21
号填列)

(一)综合收益总额                                                                                   -353,811.14                                    39,694,718.96    3,051,928.89   42,392,836.71

(二)所有者投入和减少资本                                                                                                                                           4,032,397.50    4,032,397.50

1.股东投入的普通股                                                                                                                                                  4,032,397.50    4,032,397.50

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配


                                                                                                                                                                                        42
                                                                                                                                  东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额                474,655,070.00                        1,777,610,808.23           999,490.84           100,008,073.30                545,905.61 126,615,115.46 2,480,434,463.44

      上年金额
                                                                                                                                                                             单位:元

                                                                                                              上期

                                                                                  归属于母公司所有者权益
                 项目                              其他权益工具
                                                                                         减:库存 其他综合 专项储                      一般风                  少数股东权益 所有者权益合计
                                    股本         优先   永续              资本公积                                     盈余公积                  未分配利润
                                                               其他                        股       收益        备                     险准备
                                                 股      债

一、上年期末余额                474,655,070.00                        1,777,600,812.73           -131,298.09         100,008,073.30             -62,938,734.52 111,817,120.87 2,401,011,044.29

    加:会计政策变更

          前期差错更正
                                                                                                                                                                                     43
                                                                                                   东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文

          同一控制下企业合并

          其他

二、本年期初余额                     474,655,070.00   1,777,600,812.73   -131,298.09   100,008,073.30        -62,938,734.52 111,817,120.87 2,401,011,044.29

三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                                              1,861.22   431,400.38                            3,145,302.10   9,016,870.11   12,595,433.81
号填列)

(一)综合收益总额                                                       431,400.38                            3,145,302.10   3,873,544.74    7,450,247.22

(二)所有者投入和减少资本                                                                                                    6,000,000.00    6,000,000.00

1.股东投入的普通股                                                                                                           6,000,000.00    6,000,000.00

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配                                                                                                                 -856,674.63     -856,674.63

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                    -856,674.63     -856,674.63

4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用
                                                                                                                                                  44
                                                                                                                                      东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文

(六)其他                                                                        1,861.22                                                                                             1,861.22

四、本期期末余额                  474,655,070.00                          1,777,602,673.95          300,102.29            100,008,073.30         -59,793,432.42 120,833,990.98 2,413,606,478.10


     8、母公司所有者权益变动表

     本期金额
                                                                                                                                                                                单位:元

                                                                                                                 本期

                  项目                                         其他权益工具                                             其他综合收
                                         股本                                            资本公积       减:库存股                   专项储备     盈余公积      未分配利润      所有者权益合计
                                                      优先股     永续债       其他                                          益

一、上年期末余额                     474,655,070.00                                  1,750,857,940.75                                           100,008,073.30 -274,204,931.10 2,051,316,152.95

    加:会计政策变更

           前期差错更正

           其他

二、本年期初余额                     474,655,070.00                                  1,750,857,940.75                                           100,008,073.30 -274,204,931.10 2,051,316,152.95

三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                                                                                                                                                30,249,905.64     30,249,905.64
号填列)

(一)综合收益总额                                                                                                                                              30,249,905.64     30,249,905.64

(二)所有者投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配


                                                                                                                                                                                       45
                                                                                                                               东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分配

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额                474,655,070.00                                  1,750,857,940.75                                         100,008,073.30 -243,955,025.46 2,081,566,058.59

    上年金额
                                                                                                                                                                        单位:元

                                                                                                          上期

                 项目                                     其他权益工具                                           其他综合收
                                    股本                                           资本公积        减:库存股                 专项储备     盈余公积      未分配利润    所有者权益合计
                                                 优先股     永续债       其他                                        益

一、上年期末余额                474,655,070.00                                  1,750,857,940.75                                         100,008,073.30 -248,884,418.06 2,076,636,665.99

    加:会计政策变更

          前期差错更正

          其他

二、本年期初余额                474,655,070.00                                  1,750,857,940.75                                         100,008,073.30 -248,884,418.06 2,076,636,665.99


                                                                                                                                                                                46
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三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                                              1,861.22                            -5,053,092.28    -5,051,231.06
号填列)

(一)综合收益总额                                                                                -5,053,092.28    -5,053,092.28

(二)所有者投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分配

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他                                                    1,861.22                                                 1,861.22

四、本期期末余额                     474,655,070.00   1,750,859,801.97           100,008,073.30 -253,937,510.34 2,071,585,434.93




                                                                                                                        47
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三、公司基本情况

     东北制药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是经沈阳市经济体制改革委员会以沈
体改发(1993)76号文件批准,由东北制药集团有限责任公司(以下简称“东药集团”)为独家发
起人定向募集方式设立的股份有限公司,1996年5月3日经中国证券监督管理委员会证监发字
(1996)42号文件批准上市,向社会公开发行4,500万股A股,发行后注册资本为人民币
194,750,000.00元,股本总数19,475万股,其中国有发起人持有12,500万股,社会公众持有6,975
万股。本公司股票面值为每股人民币1元。本公司注册地为中华人民共和国辽宁省沈阳市经济
技术开发区昆明湖街8号,于1993年6月10日经沈阳市工商行政管理局核准登记,企业法人营
业执照注册号:210100000035297。本公司总部位于辽宁省沈阳市经济技术开发区昆明湖街8
号。本公司及子公司(统称“本集团”)主要从事药品生产与流通。本集团主要生产VC系列、
磷霉素钠、整肠生等药品,批发及零售药品,属医药行业。
     根据本公司1997年度股东大会决议,本公司以当年股本19,475万股为基数,按每10股由
资本公积转增3股,共计转增5,842.5万股,并于1998年度实施。转增后,注册资本增至人民币
253,175,000.00元。
     根据本公司1998年度股东大会决议,本公司以当年股本25,317.5万股为基数,向全体股东
以每10股送2股,共计送股5,063.5万股,并于1999年度实施。送股后,注册资本增至人民币
303,810,000.00元。
     根据本公司2006年1月23日召开的股权分置改革A股相关股东会议审议通过的股改方案,
本公司每持有10 股流通股获得非流通股股东支付的3.6股,非流通股股东向流通股股东共支付
3,917.16万股,并于2006年2月13日实施。
     根据本公司2007年度第一次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会(“证监会”)
批准(证监许可字[2008]716号),本公司2008年10月29日,以非公开发行股票的方式向特定
投资者发行了3,000万股人民币普通股(A股)。发行后,本公司注册资本增至人民币
333,810,000.00元。
    经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2010]309 号《关于东北制药集团股份有限
公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》批准,本公司控股股东东药集团将所持本
公司6,411.15万流通股转让给中国华融资产管理公司(以下简称“中国华融”)。本次股权变动
后,东药集团持有本公司32.47%股权,中国华融持有本公司19.21%股权,成为本公司第二大
股东,该等股权过户于2010年8月2日完成。
    经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2012]013 号《关于东北制药集团股份有限
公司国有股东转让所持股份有关问题的批复》批准,本公司控股股东东药集团将所持本公司
3,338.10万流通股转让给辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“辽宁方大”)。本次股权变动
后,东药集团持有本公司22.47%股权,辽宁方大持有本公司10%股权,成为本公司第三大股
东,该等股权过户于2012年11月9日完成。2014年6月9日至2014年7月25日,辽宁方大通过深圳
证券交易所集中竞价交易系统将本公司股权全部减持。
    根据本公司2013年度第四次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关于核准
东北制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]591号),本公司2014年6
月,以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了140,845,070 股人民币普通股(A 股)。发
行后,本公司注册资本增至人民币474,655,070.00元。本次股权变动后,东药集团持有本公司
23%股权,中国华融持有本公司13.51%股权。
    截止2016年12月31日,东药集团持有本公司21.50%股权,中国华融持有本公司10.76%股
权。
     本公司经营范围为:原料药、无菌原料药、饲料添加剂、食品添加剂、危险化学品制造

                                                                                           48
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(以上经营范围按生产许可证规定项目及地址从事生产经营活动);医药中间体副产品、包
装材料、化工产品、化妆品制造;医药新产品开发、技术咨询服务、成果转让;厂房、设备
租赁,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
术除外。
    本公司的母公司为东药集团。
    本财务报表业经本公司董事会于2017年8月25日决议批准报出。
    本公司2017年度纳入合并范围的子、孙公司共33户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。
本公司本年度合并范围比上年度增加2户,详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

    本集团财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布
的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006
年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定
编制。
    根据企业会计准则的相关规定,本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具
外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的
减值准备。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内预期不存在对持续经营产生重大影响的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:
无


1、遵循企业会计准则的声明

    本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本集团2017年6
月30日的财务状况及2017年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本集团的财务
报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

    本集团的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本
集团会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。



                                                                                            49
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3、营业周期

    正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本
集团以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

    本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。人民币为本公司及境内子公司经营所处
的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公
司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本集团编制本财务报
表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企
业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
    (1)同一控制下企业合并
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,
为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制
权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合
并方控制权的日期。
    合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产
账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本
溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。
    合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。
    (2)非同一控制下企业合并
    参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企
业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买
方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的
日期。
    对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权
而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审
计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为
合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始
确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出
现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购
买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大
于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成
本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可
辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
    购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件
而未予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已
经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关


                                                                                               50
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的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情
况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。
     通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则
解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五
十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、5(2)),判断该多次交易是否属于“一
揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注四、11“长期股权投资”
进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处
理:
    在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投
资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综
合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产
或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益
计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。
    在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公
允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的
被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处
置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计
量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投
资收益)。

6、合并财务报表的编制方法

    (1)合并财务报表范围的确定原则
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权
力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响
该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。
    一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本集团将进
行重新评估。
    (2)合并财务报表编制的方法
    从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并
范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成
果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调
整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果
及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期
初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期
期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并
且同时调整合并财务报表的对比数。
    在编制合并财务报表时,子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本
集团的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并
取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
    公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
    子公司的股东权益及当期净损益中不属于本集团所拥有的部分分别作为少数股东权益及
少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于
少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东


                                                                                            51
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分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数
股东权益。
    当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按
照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之
和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的
差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧
失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在
该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投
资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业
会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注四、11“长
期股权投资”或本附注四、8“金融工具”。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股
权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易
的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交
易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,
对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权
投资”(详见本附注四、11、(2)④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公
司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权
的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会
计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份
额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当
期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

    本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限
短(一般为从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风
险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

    (1)外币交易的折算方法
    本集团发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布
的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉
及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
    (2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
    资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑
差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借
款费用资本化的原则处理;以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余
额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。
    以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币
金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折


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算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,
计入当期损益或确认为其他综合收益。
    (3)外币财务报表的折算方法
    编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项
目,因汇率变动而产生的汇兑差额,列入所有者权益“外币报表折算差额”项目;处置境外经
营时,计入处置当期损益。
    境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产和负债项
目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项
目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的当期平均汇
率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利
润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,
作为外币报表折算差额,确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债
表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外
经营的比例转入处置当期损益。
    外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。
汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。
    年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具

    在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负
债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和
金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易
费用计入初始确认金额。
    (1)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转
移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本集团采用活跃市场中的报价确定
其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构
等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市
场的,本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方
最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金
流量折现法和期权定价模型等。
    (2)金融资产的分类、确认和计量
    以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款
项以及可供出售金融资产。
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.取得该金融资产的目的,主要是
为了近期内出售;B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明
本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理;C.属于衍生工具,但是,被指定且为有效
套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价
值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
    符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当


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期损益的金融资产:A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的
相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.本集团风险管理或投资策略的正式书面
文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基
础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价
值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
     ②持有至到期投资
     是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期的非
衍生金融资产。
     持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或
摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。
     实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计
算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存
续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所
使用的利率。
     在计算实际利率时,本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未
来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支
付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
     ③贷款和应收款项
     是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为
贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
     贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或
摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。
     ④可供出售金融资产
     包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
     可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还
的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形
成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为
其初始取得成本。
     可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减
值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合
收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。但是,在活跃市场中没有报价且其公
允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融资产,按照成本进行后续计量。
     可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收
益。
     (3)金融资产减值
     除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团在每个资产负债表日
对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。
     本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,
单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测
试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用
风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具

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有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
      ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
      以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金
额确认为减值损失,计入当期损益。金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融
资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,
金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日
的摊余成本。
      ②可供出售金融资产减值
      当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表
明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%;
“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
      可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损
失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已
摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
      在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该
损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转
回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
      在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂
钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回。
      (4)金融资产转移的确认依据和计量方法
      满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利
终止;②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
      若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该
金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认
有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水
平。
      金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到
的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
      金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未
终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止
确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计
入当期损益。
      本集团对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进
行会计处理。
      (5)金融负债的分类和计量
      金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他
金融负债。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入

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初始确认金额。
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产的条件一致。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价
值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
    ②其他金融负债
    与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益
工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余
成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
    ③财务担保合同
    不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,以公
允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和
初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之
中的较高者进行后续计量。
    (6)金融负债的终止确认
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本
集团(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金
融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金
融负债。
    金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出
的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    (7)衍生工具及嵌入衍生工具
    衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。衍
生工具的公允价值变动计入当期损益。
    对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且
与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具
中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍
生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产或金融负债。
    (8)金融资产和金融负债的抵销
    当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,
同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负
债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表
内分别列示,不予相互抵销。
    (9)权益工具
    权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团
发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工
具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本集团对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本集团不确认权
益工具的公允价值变动额。



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10、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


                                       本集团将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                       项。

                                       本集团对应收关联方款项(包括备用金性质的款项)及单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计     单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险
提方法                                 特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不
                                       再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


                           组合名称                                           坏账准备计提方法

账龄组合                                                账龄分析法

特殊信用风险特征组合                                    其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用

                    账龄                       应收账款计提比例                      其他应收款计提比例

1 年以内(含 1 年)                                                                                        2.00%

其中:信用期以内                                                      0.00%                                2.00%

 信用期以上-1 年以内                                                 2.00%                                2.00%

1-2 年                                                               5.00%                                5.00%

2-3 年                                                              20.00%                               20.00%

3 年以上                                                            100.00%                               100.00%

3-4 年                                                             100.00%                               100.00%

4-5 年                                                             100.00%                               100.00%

5 年以上                                                            100.00%                               100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用


(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否


                                                                                                                57
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    (1)存货的分类
    存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品及自制半成品、库存商品(包括库
存的外购商品、自制的产成品)等。
    (2)存货取得和发出的计价方法
    存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和
发出时,原材料、自制半成品按加权平均法计价,库存商品按加权平均法计价。
    (3)存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
    可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估
计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基
础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
    在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,
提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
    计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现
净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期
损益。
    (4)存货的盘存制度为永续盘存制。
    (5)低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销;包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

    本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的
长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作
为可供出售金融资产,其会计政策详见附注四、8“金融工具”。
    共同控制,是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动
必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指本集团对被投资单位的
财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的
制定。
    (1)投资成本的确定
    对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方股东权益在最
终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投
资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调
整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在
合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权
投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所
发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股
权投资的初始投资成本,合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的
权益性证券的公允价值之和。
    合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关
管理费用,于发生时计入当期损益。
    除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长
期股权投资取得方式的不同,分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益
性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允


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价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直
接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
     (2)后续计量及损益确认方法
     对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用
权益法核算。此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投
资。
     ①成本法核算的长期股权投资
     采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权
投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利
或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
     ②权益法核算的长期股权投资
     采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投
资的成本。
     采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的
份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资
单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对
于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股
权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资
时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的,按照本集团的会计政策及会计期
间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与
联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损
益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本集团
与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。
     在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构
成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本集团对被投资单位负有承担额
外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期
间实现净利润的,本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
     ③收购少数股权
     在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算
应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,
资本公积不足冲减的,调整留存收益。
     ④处置长期股权投资
     在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处
置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注四、5、        (2)“合并
财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
    其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,
计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将
原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负
债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所

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有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。
    采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被
投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收
益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当
期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分
配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

13、固定资产

(1)确认条件

        固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资
产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费
用因素的影响进行初始计量。


(2)折旧方法


           类别              折旧方法              折旧年限             残值率                 年折旧率

房屋及建筑物          年限平均法           10-43                 3                    2.256-9.7

机器设备              年限平均法           10                    5                    9.5

运输设备              年限平均法           8                     5                    11.875

电子设备              年限平均法           5                     5                    19

其他                  年限平均法           6-7                   5                    13.6-15.8

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本集团
目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。以融资租赁
方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的
在租赁资产使用寿命内计提折旧,无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者
中较短的期间内计提折旧。


14、在建工程

    在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定
可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后
结转为固定资产。
    在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“长期资产减值”。

15、借款费用

       借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差

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额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发
生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已
经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可
销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
     专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入
或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专
门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本
化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
     资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计
入当期损益。
     符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
     如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超
过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

16、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

    (1)无形资产
    无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
     无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流
入本集团且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发
生时计入当期损益。
     取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使
用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,
则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处
理。
    使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准
备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予
摊销。
    期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为
会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证
据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿
命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
    (2)研究与开发支出
    本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
     研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。
     开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段
的支出计入当期损益:
     ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
     ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
     ③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或
无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;


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    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用
或出售该无形资产;
    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    结合医药行业研发流程以及公司自身研发的特点,本公司在研发项目进入中试阶段之后
的发生的支出,评估项目具有生产化前景或可通过转让实现收益时,作为资本化的研发支出;
其余研发支出,则作为费用化的研发支出。
    无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。
    (3)无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
    无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“长期资产减值”。

(2)内部研究开发支出会计政策

    本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
    研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。
    开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段
的支出计入当期损益:
    ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    ③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或
无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用
或出售该无形资产;
    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    结合医药行业研发流程以及公司自身研发的特点,本公司在研发项目进入中试阶段之后
的发生的支出,在评估项目成果对企业未来现金流量的现值或可变现价值高于账面价值时,
作为资本化的研发支出;其余研发支出,则作为费用化的研发支出。
    无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

17、长期资产减值

    对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产
及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本集团于资产负债
表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商
誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,
每年均进行减值测试。
    减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入
减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的
现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协
议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活
跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有
关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预
计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流
量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计
算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产


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组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企
业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或
资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分
摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的
其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、长期待摊费用

    长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费
用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

19、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

    短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、
工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本
集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资
产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

    离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。
采用设定提存计划的,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)辞退福利的会计处理方法

    在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给
予补偿的建议,在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利
时,和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的
职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支
付的,按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。
本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保
险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

    本集团向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行
会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

20、预计负债

    当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本公司承

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担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地
计量。
    在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照
履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
    如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收
到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

    (1)商品销售收入
    本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的
金额确认销售商品收入:在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通
常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地
计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,
确认商品销售收入的实现。
    (2)提供劳务收入
    在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认
提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。
    提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地计量;②相
关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠地确定;④交易中已发生和将发
生的成本能够可靠地计量。
    如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成
本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如
预计不能得到补偿的,则不确认收入。
    本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提
供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品
部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售
商品处理。
    (3)利息收入
    按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定 。
    本公司收入确认的具体方法:
    本公司内销收入以及由客户委托货运公司的外销收入以发货时点确认收入,本公司委托
货运公司的外销收入以提单日期做为收入确认时点。
    本公司劳务收入于取得客户验收报告时确认。
    本公司利息收入按月结算。

22、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有
者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

                                                                                             64
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     本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的
政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,
则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:(1)政府
文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计
入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必
要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益
相关的政府补助。
     政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,
按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的
政府补助,直接计入当期损益。
     本集团对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有
确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,按照应收
的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:(1)应收补助款的金额已
经过有权政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理
测算,且预计其金额不存在重大不确定性;(2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政
府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办
法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的;
(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保
障的,因而可以合理保证其可在规定期限内收到。
     与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当
期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,
并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入
当期损益。
     同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处
理;难以区分的,将其整体归类为与收益相关的政府补助。
    与本公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务的实质,计入其他收益或冲减相关成本
费用;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。
    已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,
超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在
确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期
损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

    (1)当期所得税
    资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规
定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所
得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
    (2)递延所得税资产及递延所得税负债
    某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认


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但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性
差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
     与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所
得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不
予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税
暂时性差异,如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未
来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本集团确认其他
所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
     与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易
中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。
此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在
可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳
税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本集团以很可能取得用来抵
扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资
产。
    对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和
税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
    资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回
相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
    于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在
很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
    (3)所得税费用
    所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
    除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得
税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,
其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
    (4)所得税的抵销
    当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,
本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及
递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳
税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税
主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本集团递延所
得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

    (1)本集团作为承租人记录经营租赁业务
    经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初
始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
    (2)本集团作为出租人记录经营租赁业务


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    经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初
始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计
入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时
计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

    (1)本集团作为承租人记录融资租赁业务
    于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低
者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未
确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始
直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债
和一年内到期的长期负债列示。
    未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际
发生时计入当期损益。
    (2)本集团作为出租人记录融资租赁业务
    于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁
款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和
与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额
分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
    未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际
发生时计入当期损益。

25、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

       会计政策变更的内容和原因                              审批程序                             备注

                                     公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于会计政策变更的议
因执行新企业会计准则导致的会计政策
                                     案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。公司第六届监事会
变更
                                     第九次会议审议并同意《关于会计政策变更的议案》。

    因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。
    2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的
    非流动资产、处置组和终止经营》,
自2017年5月28日起实施。2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则
第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。经本公司第七届董事会第
十次会议审议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。
    执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,本公司将取得的政府补
助计入营业外收入。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后,对2017
年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补
助,计入营业外收入。



                                                                                                          67
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(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用


26、其他

    重大会计判断和估计
    本集团在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本集团需要对无法准确
计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管
理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影
响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计
的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受
影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
    本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅
影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影
响数在变更当期和未来期间予以确认。
    于资产负债表日,本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:
    (1)租赁的归类
    本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定,将租赁归类为经营租赁和融资租
赁,在进行归类时,管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上
转移给承租人,或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬,
作出分析和判断。
    (2)坏账准备计提
    本集团根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估
应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计
的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。
    (3)存货跌价准备
    本集团根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及
陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及
其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产
负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在
估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
    (4)可供出售金融资产减值
    本集团确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设,以确
定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中,本集团需评估该
项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间,以及被投资对象的财务状况和短期业务展望,
包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。
    (5)长期资产减值准备
    本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹
象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进
行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,
进行减值测试。
    当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计
未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。


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     公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到
的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
     在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本
以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够
获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预
测。
    (6)折旧和摊销
    本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法
计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数
额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以
前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
    (7)开发支出
    确定资本化的金额时,本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折
现率以及预计受益期间的假设。
    (8)递延所得税资产
    在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,本集团就所有未利用的税务亏损
确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时
间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。
    (9)所得税
    本集团在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。
部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果
同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生
影响。
    (10)预计负债
    本集团根据合约条款、现有知识及历史经验,对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交
货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务,且履行该等现时
义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下,本集团对或有事项按履行相关现时义务所需
支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判
断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等
因素。
    其中,本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。
预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据,但近期的维修经验可能无法反映将来的维修
情况。这项准备的任何增加或减少,均可能影响未来年度的损益。

六、税项

1、主要税种及税率


             税种                     计税依据                                   税率

                    销售商品提供劳务按 17%、13%的税率计缴,增值税
增值税                                                              17%、13%、11%、6%
                    应税服务按 11%、6%的税率计缴。

城市维护建设税      按实际缴纳的流转税的 7%计缴。                   7%

企业所得税          除下述税收优惠的公司外,其他按应纳税所得额的



                                                                                                   69
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                           25%计缴。

营业税                     按应税营业额的 3%-5%计缴营业税。            3%-5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

                    纳税主体名称                                          所得税税率

东北制药集团股份有限公司                              15%

东北制药集团公司沈阳第一制药有限公司                  15%

东药集团沈阳施德药业有限公司                          15%

沈阳东瑞精细化工有限公司                              15%

东北制药集团沈阳计控有限责任公司                      20%

沈阳开颜物业服务有限公司                              10%


2、税收优惠

    本公司于2013年6月27日获辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁
省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GF201321000046。根据相关规
定,自2013年至2015年减按15%税率征收企业所得税。
    本公司于2016年11月30日获得辽宁省科学技术厅颁布的高新技术企业证书《高新技术企
业证书》,证书编号为GR201621000126。根据相关规定,自2016年至2018年减按15%税率征
收企业所得税。
    本公司下属东北制药集团公司沈阳第一制药有限公司获得辽宁省科学技术厅、辽宁省财
政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局于2015年6月1日联合颁发的《高新技术企业证
书》,证书编号为GF201521000063,根据相关规定,自2015年至2017年减按15%税率征收企
业所得税,目前正在进行减税备案。
    本公司下属东药集团沈阳施德药业有限公司获得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁
省国家税务局、辽宁省地方税务局于2015年10月26日联合颁发的《高新技术企业证书》,证
书编号为GR201521000121,根据相关规定,自2015年至2017年减按15%税率征收企业所得税,
目前正在进行减税备案。
    本公司下属沈阳东瑞精细化工有限公司于2013年6月27日获辽宁省科学技术厅、辽宁省财
政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号
为GF201321000061。根据相关规定,自2013年至2015年减按15%税率征收企业所得税。
    本公司于下属沈阳东瑞精细化工有限公司2016年11月30日获得辽宁省科学技术厅颁布的
高新技术企业证书《高新技术企业证书》,证书编号为GR201621000101。根据相关规定,自
2016年至2018年减按15%税率征收企业所得税。
    本公司下属东北制药集团沈阳计控有限责任公司符合小型微利企业的认定标准,按20%
的企业所得税税率征收企业所得税。
    本公司下属沈阳开颜物业服务有限公司符合小型微利企业的认定标准,按10%的企业所
得税税率征收企业所得税。
    本公司及下属沈阳东瑞精细化工有限公司出口产品享受增值税免抵退的税收优惠政策,
本公司下属沈阳东北制药进出口贸易有限公司出口产品享受增值税免退的税收优惠政策。
    本公司下属东北制药集团辽宁生物医药有限公司适用《辽宁省人民政府关于支持小微型
企业发展的若干意见》(辽政发[2012]19号)的规定,自2013年至2015年减半征收房产税和
城镇土地使用税。

                                                                                                         70
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七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                           单位: 元

                项目                                期末余额                               期初余额

库存现金                                                         3,225,338.86                           4,308,303.03

银行存款                                                    1,553,703,832.83                      1,464,114,453.41

其他货币资金                                                   333,011,345.92                         305,025,307.72

合计                                                        1,889,940,517.61                      1,773,448,064.16

其他说明
其他货币资金 333,011,345.92 元均为保证金,其中贷款保证金 100,000,000 元,承兑汇票保证金 229,911,345.92 元,信用证保
证金 3,100,000 元。其他货币资金未作为现金及现金等价物核算。


2、应收票据

(1)应收票据分类列示

                                                                                                           单位: 元

                项目                                期末余额                               期初余额

银行承兑票据                                                   321,773,876.77                         356,872,707.10

商业承兑票据                                                        64,283.93                              37,796.00

合计                                                           321,838,160.70                         356,910,503.10


(2)期末公司已质押的应收票据

                                                                                                           单位: 元

                          项目                                                  期末已质押金额

银行承兑票据                                                                                          269,587,402.29

合计                                                                                                  269,587,402.29


(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

                                                                                                           单位: 元

                项目                            期末终止确认金额                      期末未终止确认金额

银行承兑票据                                                   327,330,866.99

合计                                                           327,330,866.99




                                                                                                                  71
                                                                             东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


3、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                            单位: 元

                                           期末余额                                                   期初余额

                         账面余额              坏账准备                         账面余额                坏账准备
       类别
                                                      计提比 账面价值                                                       账面价值
                       金额       比例      金额                             金额       比例       金额        计提比例
                                                         例

按信用风险特征组                                                             1,300,5
                      1,481,05             219,860,             1,261,190                        222,078,5                 1,078,465,8
合计提坏账准备的                 99.75%                14.84%                44,401.    99.72%                   17.08%
                      1,113.83               293.05                ,820.78                             02.40                    98.69
应收账款                                                                         09

单项金额不重大但
                      3,666,06             3,666,06                          3,666,0             3,666,067
单独计提坏账准备                  0.25%               100.00%        0.00                0.28%                   100.00%
                          7.00                 7.00                           67.00                      .00
的应收账款

                                                                             1,304,2
                      1,484,71             223,526,             1,261,190                        225,744,5                 1,078,465,8
合计                             100.00%               15.06%                10,468. 100.00%                     17.31%
                      7,180.83               360.05                ,820.78                             69.40                    98.69
                                                                                 09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用

                                                                             期末余额
              账龄
                                           应收账款                          坏账准备                            计提比例

1 年以内分项

其中:信用期以内                               950,484,495.32

                信用期以上-
                                               235,224,224.46                          4,704,484.49                             2.00%
1 年以内

1 年以内小计                                  1,185,708,719.78                         4,704,484.49                             0.40%

1至2年                                             47,360,966.55                       2,368,048.33                             5.00%

2至3年                                             19,156,037.29                       3,831,207.46                           20.00%

3至4年                                         208,956,552.77                       208,956,552.77                           100.00%

4至5年                                              4,695,143.05                       4,695,143.05                          100.00%

5 年以上                                       197,436,046.00                       197,436,046.00                           100.00%

合计                                          1,461,182,276.39                   1,461,182,276.39                             15.05%

确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                                    72
                                                                       东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

              组合名称                                                    年末余额
                                              应收账款                     坏账准备              计提比例(%)
特殊信用风险特征组合                  19,868,837.44
                  合 计               19,868,837.44


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 114,649.56 元;本期收回或转回坏账准备金额 2,982,216.45 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                                                   单位: 元

                  单位名称                            收回或转回金额                             收回方式

天津市恒升仓储中心                                                31,320,000.00

上海汉飞生化科技有限公司                                         117,790,822.66

合计                                                             149,110,822.66                      --

2016年12月31日这两笔应收账款账龄为信用期-1年,按2%比例计提坏账,金额为2982216.45元。本期两笔应收款账回款,转
回原计提的坏账。


(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为123,057,511.41元,占应收账款年末余额合计数的比例为
8.29%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为660,960元。


4、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                                   单位: 元

                                          期末余额                                           期初余额
           账龄
                               金额                       比例                    金额                      比例

1 年以内                       118,759,393.58                    81.78%           101,394,261.35                    81.15%

1至2年                          13,940,175.67                     9.60%              11,131,704.45                   8.91%

2至3年                          12,425,124.21                     8.56%              12,333,350.74                   9.87%

3 年以上                              97,098.68                   0.07%                  81,608.06                   0.07%

合计                           145,221,792.14               --                    124,940,924.60             --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:


(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为27,764,248.85元,占预付账款

                                                                                                                          73
                                                                            东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


年末余额合计数的比例为19.12%。
其他说明:无


5、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

                                                                                                                              单位: 元

                                          期末余额                                                  期初余额

                         账面余额              坏账准备                          账面余额             坏账准备
       类别
                                                       计提比 账面价值                                                       账面价值
                       金额      比例        金额                            金额      比例        金额      计提比例
                                                          例

单项金额重大并单
                     58,709,3              58,709,3                         58,709,              58,709,30
独计提坏账准备的                 13.19%                100.00%                        14.79%                   100.00%
                        04.10                 04.10                         304.10                    4.10
其他应收款

按信用风险特征组
                     361,411,              124,381,               237,030,0 338,217              123,599,3
合计提坏账准备的                 86.81%                 32.32%                        85.21%                   36.54%
                       925.67                833.83                  91.84 ,066.11                   80.84
其他应收款

单项金额不重大但
                                                                                                                             214,617,68
单独计提坏账准备
                                                                                                                                   5.27
的其他应收款

                     420,121,              183,091,               237,030,0 396,926              182,308,6                   214,617,68
合计                            100.00%                 41.25%                        100.00%                  45.93%
                       229.77                137.93                  91.84 ,370.21                   84.94                         5.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位: 元

                                                                          期末余额
其他应收款(按单位)
                                其他应收款                     坏账准备                计提比例                   计提理由

沈阳东药克达制药有限
                                    58,709,304.10                58,709,304.10                   100.00% 已发生减值
公司

合计                                58,709,304.10                58,709,304.10              --                          --

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位: 元

                                                                             期末余额
              账龄
                                          其他应收款                         坏账准备                          计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计                                        48,500,538.25                      970,010.77                                2.00%




                                                                                                                                      74
                                                                      东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


1至2年                                       5,698,699.46                      284,934.97                         5.00%

2至3年                                       3,496,747.54                      699,349.51                       20.00%

3至4年                                       2,638,847.72                     2,638,847.72                     100.00%

4至5年                                       3,802,319.94                     3,802,319.94                     100.00%

5 年以上                                   115,986,370.92                  115,986,370.92                      100.00%

合计                                       180,123,523.83                  124,381,833.83                       69.05%

确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用

               组合名称                                                 年末余额
                                         其他应收款                    坏账准备              计提比例(%)
特殊信用风险特征组合                181,288,401.84

                 合 计              181,288,401.84


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 498,927.67 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:无


(3)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                              单位: 元

                款项性质                             期末账面余额                            期初账面余额

保证金                                                              5,908,104.28                            8,195,326.58

备用金                                                          21,704,812.38                            11,665,433.83

往来款                                                         319,329,870.32                           306,400,126.26

代收代付款项                                                                                                 260,000.00

应收出口退税                                                        3,612,994.57                            2,823,934.11

押金                                                                1,109,154.58                            1,109,154.58

其他                                                            68,456,293.64                            66,472,394.85

合计                                                           420,121,229.77                           396,926,370.21


(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                              单位: 元

           单位名称        款项的性质      期末余额                 账龄           占其他应收款期末 坏账准备期末余额


                                                                                                                      75
                                                                          东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                                       余额合计数的比例

铁西区工业改造指挥部      补偿金                99,403,766.35 2-3 年                                22.33%

东药克达公司              往来                  58,709,304.10 5 年以上                              13.19%      58,709,304.10

沈阳市铁西区行政事业单
                          补偿金                30,000,000.00 1-2 年                                6.74%
位财务核算中心

沈阳市铁西区人民政府      补偿金                25,000,000.00 3-4 年                                5.62%

沈阳经济技术开发区土地
                          补偿金                21,068,617.00 2-3 年                                4.73%
储备交易中心

合计                             --            234,181,687.45            --                         52.61%      58,709,304.10


6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否


(1)存货分类

                                                                                                                    单位: 元

                                      期末余额                                                 期初余额
       项目
                    账面余额          跌价准备           账面价值              账面余额        跌价准备         账面价值

原材料            223,333,044.82       9,230,922.12    214,102,122.70         224,418,739.25    9,230,922.12   215,187,817.13

在产品             80,876,920.47        833,863.87      80,043,056.60         101,518,779.11     833,863.87    100,684,915.24

库存商品          842,389,127.85      47,840,664.38    794,548,463.47         747,631,123.90   45,060,242.19   702,570,881.71

包装物             28,419,926.90        576,074.37      27,843,852.53          23,578,984.26     576,074.37     23,002,909.89

低值易耗品           9,499,060.00       192,774.40        9,306,285.60          8,101,886.72     192,774.40      7,909,112.32

自制半成品         32,127,377.97       6,530,298.88     25,597,079.09          49,622,830.89    6,530,298.88    43,092,532.01

合计             1,216,645,458.01     65,204,598.02 1,151,440,859.99 1,154,872,344.13          62,424,175.83 1,092,448,168.30

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否


(2)存货跌价准备

                                                                                                                    单位: 元

                                            本期增加金额                             本期减少金额
       项目         期初余额                                                                                    期末余额
                                        计提               其他               转回或转销         其他

原材料               9,230,922.12                                                                                9,230,922.12

在产品                 833,863.87                                                                                 833,863.87

库存商品           45,060,242.19       8,260,021.26                             5,479,599.07                    47,840,664.38


                                                                                                                           76
                                                                            东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


包装物                   576,074.37                                                                              576,074.37

低值易耗品               192,774.40                                                                              192,774.40

自制半成品            6,530,298.88                                                                              6,530,298.88

合计                 62,424,175.83      8,260,021.26                           5,479,599.07                    65,204,598.02


(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无


7、其他流动资产

                                                                                                                   单位: 元

                  项目                                     期末余额                                期初余额

增值税待抵扣进项税                                                      7,257,191.22                           15,194,978.17

预交税费                                                               12,607,649.09                           13,940,220.46

理财产品                                                              150,000,000.00                          370,000,000.00

合计                                                                  169,864,840.31                          399,135,198.63


8、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

                                                                                                                   单位: 元

                                            期末余额                                          期初余额
           项目
                             账面余额       减值准备         账面价值         账面余额        减值准备         账面价值

可供出售权益工具:           7,211,958.07   5,611,958.07     1,600,000.00      7,211,958.07   5,611,958.07      1,600,000.00

     按成本计量的            7,211,958.07   5,611,958.07     1,600,000.00      7,211,958.07   5,611,958.07      1,600,000.00

合计                         7,211,958.07   5,611,958.07     1,600,000.00      7,211,958.07   5,611,958.07      1,600,000.00


(2)期末按成本计量的可供出售金融资产

无


(3)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无




                                                                                                                          77
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       9、长期股权投资

                                                                                                                                  单位: 元

                                                                 本期增减变动

                                                    权益法下                         宣告发放                                     减值准备期末
  被投资单位        期初余额                                   其他综合 其他权益                计提减值             期末余额
                               追加投资 减少投资 确认的投                            现金股利               其他                      余额
                                                               收益调整     变动                  准备
                                                     资损益                           或利润

一、合营企业

二、联营企业

毛里求斯            1,500,000.00                                                                                   1,500,000.00    1,500,000.00

博大生物技术工
                     307,477.68                                                                                     307,477.68       307,477.68
程有限公司

三、清算子公司

星工计算机开发
                     183,127.00                                                                                     183,127.00       183,127.00
公司

小计                1,990,604.68                                                                                   1,990,604.68    1,990,604.68

合计                1,990,604.68                                                                                   1,990,604.68    1,990,604.68


       10、固定资产

       (1)固定资产情况

                                                                                                                                  单位: 元

              项目                 房屋及建筑物       机器设备            运输工具       电子设备          其他              合计

   一、账面原值:

       1.期初余额               2,137,670,713.47 2,985,936,114.28     31,448,085.16 40,552,358.73 55,014,770.77 5,250,622,042.41

       2.本期增加金额                1,975,893.84     19,710,970.28       2,930,645.26   1,582,509.39    1,648,845.86      27,848,864.63

         (1)购置                                      686,762.79        2,848,341.83    829,750.41     1,648,845.86       6,013,700.89

         (2)在建工程转入           1,975,893.84     19,016,356.64                       623,418.81                       21,615,669.29

         (3)企业合并增加                                 7,850.85         82,303.43     129,340.17                         219,494.45

       3.本期减少金额                                  1,603,617.09        908,327.03                                       2,511,944.12

         (1)处置或报废                               1,603,617.09        908,327.03                                       2,511,944.12

       4.期末余额               2,139,646,607.00 3,004,043,467.47     33,470,403.39 42,134,868.12 56,663,616.63 5,275,958,962.92

   二、累计折旧

       1.期初余额                  420,015,823.17 1,496,939,205.27    22,702,898.71 23,844,950.84 30,278,230.39 1,993,781,108.38

       2.本期增加金额               42,604,403.58    100,749,154.87       1,093,760.30   2,282,964.66    1,980,992.71    148,711,276.12

         (1)计提                  42,604,403.58    100,741,461.52       1,040,135.73   2,174,947.66    1,980,992.71    148,541,941.20



                                                                                                                                         78
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(2)企业合并增加                                        7,693.35      53,624.57      108,017.00                      169,334.92

  3.本期减少金额                                   1,101,755.37       386,548.56                                    1,488,303.93

    (1)处置或报废                                1,101,755.37       386,548.56                                    1,488,303.93

  4.期末余额                 462,620,226.75 1,596,586,604.77        23,410,110.45 26,127,915.50 32,259,223.10 2,141,004,080.57

三、减值准备

  1.期初余额                   1,010,475.68        2,553,954.77        48,154.05                                    3,612,584.50

  2.本期增加金额

    (1)计提

  3.本期减少金额                                         3,988.45                                                        3,988.45

    (1)处置或报废                                      3,988.45                                                        3,988.45

  4.期末余额                   1,010,475.68        2,549,966.32        48,154.05                                    3,608,596.05

四、账面价值

  1.期末账面价值            1,676,015,904.88 1,404,906,896.38       10,012,138.89 16,006,952.62 24,404,393.53 3,131,346,286.30

  2.期初账面价值            1,716,644,414.62 1,486,442,954.24        8,697,032.40 16,707,407.89 24,736,540.38 3,253,228,349.53


  (2)未办妥产权证书的固定资产情况

                                                                                                                         单位: 元

                     项目                                       账面价值                           未办妥产权证书的原因

                房屋及建筑物                                 638,378,983.90                          尚未办妥相关手续

  其他说明:无


  11、在建工程

  (1)在建工程情况

                                                                                                                         单位: 元

                                              期末余额                                             期初余额
        项目
                        账面余额              减值准备          账面价值           账面余额        减值准备         账面价值

   细河搬迁工程       355,904,604.33                           355,904,604.33    279,392,878.51                    279,392,878.51

   海兴花园市场       105,143,800.00                           105,143,800.00    105,143,800.00                    105,143,800.00

   4900 吨丙炔醇及
                       31,981,233.49       16,000,000.00        15,981,233.49      31,981,233.49   16,000,000.00    15,981,233.49
   系列产品项目

   原料药及出口加
   工医药中间体生                                                                    970,696.71                         970,696.71
   产基地

   其他工程            30,122,724.16          8,146,976.96      21,975,747.20      18,820,827.98    8,146,976.96    10,673,851.02



                                                                                                                                79
                                                                                                东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


          合计                  523,152,361.98        24,146,976.96      499,005,385.02          436,309,436.69     24,146,976.96      412,162,459.73


         (2)重要在建工程项目本期变动情况

                                                                                                                                               单位: 元

                                                      本期转                             工程累                           其中:本
                                                                本期其                                       利息资                  本期利
                                期初余      本期增    入固定                 期末余      计投入     工程进                期利息                资金来
   项目名称           预算数                                    他减少                                       本化累                  息资本
                                  额        加金额    资产金                   额        占预算       度                  资本化                  源
                                                                 金额                                        计金额                   化率
                                                        额                                比例                             金额

                     4,400,00 279,392, 94,941,7 16,712,3 1,717,70 355,904,                                   29,669,7 4,507,83
细河搬迁工程                                                                                                                           0.15% 其他
                     0,000.00    878.51       40.77     06.59      8.36        604.33                             55.51       5.74

                                105,143,                                     105,143,
海兴花园市场                                                                                                                                   其他
                                 800.00                                        800.00

4900 吨丙炔醇及      140,000, 31,981,2                                       31,981,2
                                                                                         62.00% 62%                                            其他
系列产品项目           000.00     33.49                                         33.49

原料药及出口加
                     120,263, 970,696. 221,357. 1,192,05
工医药中间体生                                                                           95.00% 95%                                            其他
                       700.00          71        00      3.71
产基地

                                18,820,8 95,163,0 3,581,00 86,266.6 30,122,7
其他工程                                                                                                                                       其他
                                  27.98       97.77      3.93            6      24.16

                     4,660,26 436,309, 190,326, 21,485,3 1,803,97 523,152,                                   29,669,7 4,507,83
合计                                                                                       --          --                              0.15%      --
                     3,700.00    436.69      195.54     64.23      5.02        361.98                             55.51       5.74


         12、工程物资

                                                                                                                                               单位: 元

                               项目                                          期末余额                                       期初余额

          专用材料                                                                         1,606,255.15                                  1,501,435.49

          专用设备                                                                        75,680,649.59                                 47,917,435.25

          为生产准备的工具及器具                                                          14,639,601.14                                  6,336,484.21

          合计                                                                            91,926,505.88                                 55,755,354.95


         13、无形资产

         (1)无形资产情况

                                                                                                                                               单位: 元

                 项目                  土地使用权               专利权                  非专利技术                软件                   合计

       一、账面原值




                                                                                                                                                       80
                                                                          东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


        1.期初余额               830,414,619.95        16,954,466.24   72,551,137.75    20,847,754.17     940,767,978.11

        2.本期增加金额

             (1)购置

             (2)内部研发

             (3)企业合并增加

      3.本期减少金额

             (1)处置

        4.期末余额               830,414,619.95        16,954,466.24   72,551,137.75    20,847,754.17     940,767,978.11

    二、累计摊销

        1.期初余额               153,087,606.20         5,108,713.55   29,817,177.60      4,689,274.91    192,702,772.26

        2.本期增加金额             8,568,886.50          977,782.93     3,000,074.22       966,910.74      13,513,654.39

             (1)计提             8,568,886.50          977,782.93     3,000,074.22       966,910.74      13,513,654.39

        3.本期减少金额

             (1)处置

        4.期末余额               161,656,492.70         6,086,496.48   32,817,251.82      5,656,185.65    206,216,426.65

    三、减值准备

        1.期初余额

        2.本期增加金额

             (1)计提

        3.本期减少金额

        (1)处置

        4.期末余额

    四、账面价值

        1.期末账面价值           668,758,127.25        10,867,969.76   39,733,885.93    15,191,568.52     734,551,551.46

        2.期初账面价值           677,327,013.75        11,845,752.69   42,733,960.15    16,158,479.26     748,065,205.85


       14、开发支出

                                                                                                               单位: 元

              项目               期初余额              本期增加金额                    本期减少金额                 期末余额

硫酸头孢噻利                     3,392,133.72                                                                        3,392,133.72

法罗培南合成新技术               1,840,316.10                                                                        1,840,316.10

杂环类药物                       3,049,464.00                                                                        3,049,464.00

盐酸小檗碱片(300mg)             3,893,194.89     3,283,385.76                                                       7,176,580.65

普卢利沙星原料及制剂研发         1,222,900.00                                                                        1,222,900.00



                                                                                                                       81
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盐酸美普他酚                    1,000,345.53          2,477.61                             2,477.61                                1,000,345.53

盐酸阿比朵尔干混悬剂             927,541.87                                                                                         927,541.87

左乙拉西坦                      1,727,786.77       659,499.59                                                                      2,387,286.36

右旋卡前列甲酯                 15,520,361.82       215,487.30                             74,500.22                               15,661,348.90

罗通定                          2,118,711.78       768,852.80                                                                      2,887,564.58

富马酸替诺福韦酯                9,984,174.88       997,289.02                                                                     10,981,463.90

黄藤素                           893,292.26           8,038.31                                                                      901,330.57

其他                           74,565,876.95     41,788,133.96                            49,389.51   12,700,534.27              103,604,087.13

              合计            120,136,100.57     47,723,164.35                        126,367.34      12,700,534.27              155,032,363.31


         15、商誉

         (1)商誉账面原值

                                                                                                                           单位: 元

       被投资单位名称或形成
                               期初余额                    本期增加                            本期减少                    期末余额
             商誉的事项

       企业合并形成的商誉                          6,951,403.74                                                             6,951,403.74

                合计                               6,951,403.74                                                             6,951,403.74


         16、长期待摊费用

                                                                                                                           单位: 元

                 项目           期初余额           本期增加金额       本期摊销金额           其他减少金额             期末余额

         装修                       891,098.52                               445,549.28                                  445,549.24

         合计                       891,098.52                               445,549.28                                  445,549.24


         17、递延所得税资产/递延所得税负债

         (1)未经抵销的递延所得税资产

                                                                                                                           单位: 元

                                                   期末余额                                           期初余额
                     项目
                                 可抵扣暂时性差异           递延所得税资产        可抵扣暂时性差异           递延所得税资产

         资产减值准备                      38,964,524.26           6,381,253.54             38,350,947.03               6,289,216.96

         内部交易未实现利润             132,914,596.34            22,964,408.57            120,450,607.91              21,314,038.43

         同一控制下企业合并                39,110,977.86           5,866,646.66             39,110,977.86               5,866,646.66

         其他应付款                     116,344,218.88            17,451,632.84            116,344,218.88              17,451,632.84


                                                                                                                                    82
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其他                                1,836,075.54                 275,411.33              1,836,075.54                 275,411.33

合计                              329,170,392.88            52,939,352.94              316,092,827.22              51,196,946.22


(2)未经抵销的递延所得税负债

                                                                                                                       单位: 元

                                             期末余额                                            期初余额
          项目
                            应纳税暂时性差异         递延所得税负债            应纳税暂时性差异           递延所得税负债

 尚未汇算清缴的政策
                                   24,434,119.40                6,108,529.85           24,434,119.40                6,108,529.85
性搬迁收入

合计                               24,434,119.40                6,108,529.85           24,434,119.40                6,108,529.85


(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

                                                                                                                       单位: 元

                           递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
          项目
                              期末互抵金额           或负债期末余额              期初互抵金额              或负债期初余额

递延所得税资产                                              52,939,352.94                                          51,196,946.22

递延所得税负债                                                  6,108,529.85                                        6,108,529.85


(4)未确认递延所得税资产明细

                                                                                                                       单位: 元

                    项目                                期末余额                                       期初余额

可抵扣暂时性差异                                                     474,507,990.28                               474,507,990.28

可抵扣亏损                                                           977,784,578.09                               977,784,578.09

合计                                                                1,452,292,568.37                          1,452,292,568.37


(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

                                                                                                                       单位: 元

             年份                       期末金额                          期初金额                           备注

2017 年                                        289,922,076.92                   289,922,076.92

2018 年                                        182,372,324.25                   182,372,324.25

2019 年                                        110,869,965.39                   110,869,965.39

2020 年                                        338,182,140.46                   338,182,140.46

2021 年                                         56,438,071.07                    56,438,071.07

合计                                           977,784,578.09                   977,784,578.09                --



                                                                                                                              83
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18、其他非流动资产

                                                                                         单位: 元

               项目                期末余额                              期初余额

工程预付账款                                  108,881,812.65                        106,978,946.08

合计                                          108,881,812.65                        106,978,946.08


19、短期借款

(1)短期借款分类

                                                                                         单位: 元

               项目                期末余额                              期初余额

质押借款                                      100,000,000.00                        100,000,000.00

抵押借款                                      330,000,000.00                        330,000,000.00

信用借款                                  2,620,047,200.00                      2,376,047,200.00

合计                                      3,050,047,200.00                      2,806,047,200.00


20、应付票据

                                                                                         单位: 元

               种类                期末余额                              期初余额

银行承兑汇票                                  514,365,070.52                        696,959,278.56

合计                                          514,365,070.52                        696,959,278.56


21、应付账款

(1)应付账款列示

                                                                                         单位: 元

               项目                期末余额                              期初余额

应付工程、设备款                              295,733,543.73                        280,409,698.24

货款                                          696,779,641.85                        632,564,726.58

合计                                          992,513,185.58                        912,974,424.82


(2)账龄超过 1 年的重要应付账款

                                                                                         单位: 元

               项目                期末余额                        未偿还或结转的原因



                                                                                                84
                                                            东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


沈阳天马医药工程安装有限公司                              5,665,666.95 未结算

沈阳市财政局非税收入财政专户                              3,779,448.50 未结算

辽宁建设安装集团有限公司                                  3,200,000.00 未结算

大连安泰建设有限公司                                      1,901,419.35 未结算

淄博金马化工厂                                            1,855,800.00 未结算

合计                                                     16,402,334.80                    --


22、预收款项

(1)预收款项列示

                                                                                                      单位: 元

                 项目                         期末余额                                期初余额

货款                                                     81,370,557.39                           91,161,242.67

合计                                                     81,370,557.39                           91,161,242.67


(2)账龄超过 1 年的重要预收款项

                                                                                                      单位: 元

                 项目                         期末余额                           未偿还或结转的原因

广东省药材公司杏林药业分公司                               859,732.67 未结算

丰新医药发展总公司                                         749,097.06 未结算

中国汽车工业进出口沈阳分公司                               516,758.50 未结算

白城市新民药业有限公司                                     516,634.07 未结算

石家庄爱信保健品有限公司                                   419,546.00 未结算

合计                                                      3,061,768.30                    --


23、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

                                                                                                      单位: 元

         项目              期初余额           本期增加               本期减少                  期末余额

一、短期薪酬                   7,585,629.58    317,580,180.73            320,708,029.04           4,457,781.27

二、离职后福利-设定提
                                407,866.06      50,905,464.09             50,894,904.09             418,426.06
存计划

合计                           7,993,495.64    368,485,644.82            371,602,933.13           4,876,207.33




                                                                                                             85
                                                                      东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


(2)短期薪酬列示

                                                                                                                   单位: 元

                   项目              期初余额            本期增加                  本期减少              期末余额

  1、工资、奖金、津贴和补贴           3,397,446.75        244,931,880.52           247,164,548.52              1,164,778.75

  2、职工福利费                           652,317.96       18,765,400.00            19,544,474.11              -126,756.15

  3、社会保险费                            31,585.24       26,250,698.40            26,257,047.64                25,236.00

         其中:医疗保险费                  22,705.24       22,018,758.97            22,026,884.21                14,580.00

                  工伤保险费                7,200.00        2,635,270.42             2,633,830.42                 8,640.00

                  生育保险费                1,680.00        1,596,669.01             1,596,333.01                 2,016.00

  4、住房公积金                       2,346,218.01         22,281,136.22            22,285,001.22              2,342,353.01

  5、工会经费和职工教育经费           1,158,061.62          5,351,065.59             5,456,957.55              1,052,169.66

  合计                                7,585,629.58        317,580,180.73           320,708,029.04              4,457,781.27


(3)设定提存计划列示

                                                                                                                   单位: 元

           项目                期初余额                本期增加                本期减少                    期末余额

1、基本养老保险                     403,066.06           48,872,929.61               48,863,329.61                412,666.06

2、失业保险费                         4,800.00            2,032,534.48                2,031,574.48                  5,760.00

合计                                407,866.06           50,905,464.09               50,894,904.09                418,426.06


24、应交税费

                                                                                                                   单位: 元

                     项目                              期末余额                                     期初余额

增值税                                                            17,862,085.71                                11,360,126.47

企业所得税                                                          8,584,138.93                               19,746,900.72

个人所得税                                                          1,180,960.49                                  817,062.06

城市维护建设税                                                      1,322,977.90                                  847,029.63

营业税                                                               442,799.99                                   442,800.01

房产税                                                              1,056,129.62                                6,693,082.91

土地使用税                                                          4,724,226.22                                4,183,317.98

教育费附加                                                           962,350.46                                   640,559.74

河道费                                                                                                              1,022.80

能调基金                                                             221,612.08                                   221,612.08




                                                                                                                              86
                                                                东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


能交基金                                                       302,393.74                            302,393.74

合计                                                         36,659,675.14                         45,255,908.14


25、应付利息

                                                                                                       单位: 元

               项目                              期末余额                              期初余额

短期借款应付利息                                              2,011,084.50                           953,230.81

合计                                                          2,011,084.50                           953,230.81

重要的已逾期未支付的利息情况:无
其他说明:无


26、应付股利

                                                                                                       单位: 元

               项目                              期末余额                              期初余额

普通股股利                                                     817,164.32                            817,164.32

东北制药集团有限责任公司                                      1,020,871.49                          1,020,871.49

香港中国制药公司                                              1,225,304.02                          1,225,304.02

上海汉飞生化科技有限公司                                       499,726.87                            499,726.87

苏建勇                                                         285,558.21                            285,558.21

合计                                                          3,848,624.91                          3,848,624.91

其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

应付东北制药集团有限责任公司和香港中国制药公司股利,是子公司施德药业被本公司收购前应付原股东
的股利;应付普通股股东股利,是限售法人股东未来领取。

27、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

                                                                                                       单位: 元

               项目                              期末余额                              期初余额

押金                                                         14,726,477.60                         19,898,988.03

代收代付款项                                                  2,527,041.30                          5,519,660.58

往来款项                                                    312,535,397.39                        303,706,649.24

质保金                                                        7,837,206.75                           177,392.00

租赁费                                                                                               331,285.71

出口佣金


                                                                                                              87
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其他                                                 32,087,537.96                           32,087,537.96

合计                                                369,713,661.00                          361,721,513.52


(2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

                                                                                                 单位: 元

                 项目                     期末余额                          未偿还或结转的原因

国家医药局                                            2,750,000.00 未结算

沈阳市财政局                                          2,730,000.00 未结算

辽宁省石油化工规划设计院有限公司                      2,154,150.00 未结算

东略天雕(北京)影视文化传媒有限公司                   380,000.00 未结算

潍坊电视台                                             313,480.00 未结算

合计                                                  8,327,630.00                  --

其他说明:无


28、一年内到期的非流动负债

                                                                                                 单位: 元

               项目                      期末余额                                期初余额

一年内到期的长期借款                                  6,581,091.03                            6,581,091.03

合计                                                  6,581,091.03                            6,581,091.03

其他说明:无


29、长期借款

(1)长期借款分类

                                                                                                 单位: 元

                  项目                     期末余额                              期初余额

质押借款                                            150,000,000.00                          150,000,000.00

保证借款                                            100,000,000.00                          100,000,000.00

信用借款                                            356,581,091.03                          356,581,091.03

减:一年内到期的长期借款(附注六、27)               -6,581,091.03                           -6,581,091.03

合计                                                600,000,000.00                          600,000,000.00

长期借款分类的说明:
其他说明,包括利率区间:

本年银行长期借款利率为2.65%-4.75%。



                                                                                                        88
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          30、长期应付款

          (1)按款项性质列示长期应付款

                                                                                                                              单位: 元

                             项目                                 期末余额                                    期初余额

          沈阳经济技术开发区开发集团公司                                      874,326,246.73                             874,326,246.73

          远中融资租赁                                                        230,000,000.00                             230,000,000.00

          合   计                                                         1,104,326,246.73                           1,104,326,246.73

          其他说明:无


          31、递延收益

                                                                                                                              单位: 元

                    项目              期初余额         本期增加               本期减少             期末余额              形成原因

          政府补助                    249,040,888.29     1,397,200.00           7,086,391.80       243,351,696.49

          合计                        249,040,888.29     1,397,200.00           7,086,391.80       243,351,696.49           --

          涉及政府补助的项目:
                                                                                                                              单位: 元

                                                                                               本期计入营
                                                                              本期新增补                     其他                    与资产相关/
                           负债项目                          期初余额                          业外收入金            期末余额
                                                                                助金额                       变动                     与收益相关
                                                                                                   额

重大新药创制                                                 5,705,000.00                       407,500.00               5,297,500.00 与资产相关

09 年东药集团整体搬迁项目固定资产投资补助                   12,347,186.59                       429,415.90           11,917,770.69 与资产相关

锅炉除尘改造项目(环保锅炉烟尘治理资金)                     1,809,163.10                       109,646.26               1,699,516.84 与资产相关

辽宁省财政厅                                                   142,857.12                        14,285.72                128,571.40 与资产相关

污水中心维修改造工程                                           874,416.32                        33,631.40                840,784.92 与资产相关

2010 年沈阳企业技术创新项目:Vc 发酵废弃醪液资源化利
                                                               129,416.64                        18,185.28                111,231.36 与资产相关
用制备饲料蛋白

东北制药集团公司循环经济标准化示范(与标准化研究院合
                                                                  22,275.59                       3,182.24                 19,093.35 与资产相关
作项目)

企业新药孵化基地项目(技改)                                   2,450,000.00                       175,000.00               2,275,000.00 与资产相关

新兴产业资金(磷霉素系列产品新技术产业化)                     1,801,177.95                        79,528.82               1,721,649.13 与资产相关

制药企业溶煤回收工艺节能技术改造                               345,833.25                        25,000.00                320,833.25 与资产相关

环氧氯丙烷拆分副产物资源化利用关键技术研究与应用               210,000.00                        15,000.00                195,000.00 与资产相关

东北制药化学合成药物研发及中试试验公共服务平台建设             890,000.00                       150,000.00                740,000.00 与资产相关

信息化发展资金                                                 321,700.00                        40,212.50                281,487.50 与资产相关



                                                                                                                                      89
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东药技术中心创新能力                                             0.05                    0.05                         与资产相关

优势原料药项目                                           1,972,911.63              328,818.60          1,644,093.03 与资产相关

企业异地改造建设项目投资补助                            36,720,257.54            1,277,073.30         35,443,184.24 与资产相关

VC 应用膜技术提高质量、节能环保((工业节能专项资金)     151,406.52                37,851.62            113,554.90 与资产相关

张士锅炉脱硫除尘工程                                      297,577.98                49,596.32            247,981.66 与资产相关

科技创新资金                                               21,621.69                 4,184.86             17,436.83 与资产相关

电力需求管理专项资金(能源节约利用)                       12,580.00                 8,386.68              4,193.32 与资产相关

重大新药创制专项合作:磷霉素及其系列产品技术升级研究      182,945.42                20,471.74            162,473.68 与收益相关

药品研发基地建设                                         1,036,000.00               74,000.00            962,000.00 与资产相关

沈阳市环境保护局                                           59,977.85                 9,996.32             49,981.53 与资产相关

恩曲他宾产业化                                              11,313.96                8,485.50              2,828.46 与资产相关

技术中心创新能力项目                                     3,500,000.00              250,000.00          3,250,000.00 与资产相关

完善污水处理措施,提高装置处理效率                         337,269.49                12,117.46            325,152.03 与资产相关

辽宁省环境保护局                                          123,618.10                92,713.66             30,904.44 与资产相关

东北制药多媒体交互展示系统应用(2010 年市信息化及信息
                                                           74,954.83                14,024.22             60,930.61    与资产相关
产业发展专项资金)

企业固定资产投资补助资金                                 4,131,028.97              143,670.74          3,987,358.23    与资产相关

医药园区信息化指挥调度中心系统研究与开发项目              400,516.37                47,119.56            353,396.81    与资产相关

两化融合专项资金                                         1,325,000.00               75,000.00          1,250,000.00    与资产相关

司他夫定缓释制剂                                           72,530.89                18,132.74             54,398.15    与资产相关

主导产品深加工                                          19,090,253.85            1,337,437.10         17,752,816.75    与资产相关

09 年科技专项资金                                          80,709.04                15,621.10             65,087.94    与资产相关

省技术中心专项                                             77,120.21                11,017.16             66,103.05    与资产相关

反渗改造项目补助                                          121,500.00                 9,000.00            112,500.00    与资产相关

[05.061]左卡尼汀及系列产品技术创新及产业化项目           1,257,595.30               52,961.88          1,204,633.42    与资产相关

1.3 类化学药品右旋卡前列素甲酯新药研发                   1,567,449.71              145,774.60          1,421,675.11    与资产相关

沈阳药物制剂热熔挤出技术重点实验室建设                    827,789.51                92,559.91            735,229.60    与资产相关

09 年环境保护科研费(水专项)                               124,987.10                                     124,987.10    与资产相关

异地改造建设项目一期工程                                32,601,318.51              786,038.62         31,815,279.89    与资产相关

[02.100]两化融合专项资金                                 1,674,430.51               70,685.96          1,603,744.55    与资产相关

收锅炉除尘节能专项资金(010520)                         2,425,199.79              146,981.80          2,278,217.99    与资产相关

表面活性剂及热熔挤出技术在提高难溶性化合物溶出度中                                                                     与资产相关
                                                           30,000.00                                      30,000.00
的开发与应用

盐酸小檗碱治疗糖脂代谢综合征新适应证研究与产品开发       6,694,434.51                                  6,694,434.51    与资产相关

磷霉素氨丁三醇合成工艺研究及制剂产业化                   2,971,380.00               42,930.00          2,928,450.00    与资产相关


                                                                                                                      90
                                                                             东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


外经贸发展基金                                                           1,397,200.00                               1,397,200.00     与资产相关

辽宁省百万人才工程-苯乙胺拆分新工艺                         29,313.00                       21,000.00                  8,313.00      与资产相关

递延收益专用(异地改造建设项目黄连素及中间体胡椒环建                                                                                 与资产相关
                                                          2,570,000.00                                              2,570,000.00
设工程)

HIV 蛋白酶抑制剂硫酸阿扎那韦和利托那韦的研制              2,000,000.00                                              2,000,000.00     与资产相关

抗耐药菌药物磷霉素及系列产品                              3,602,355.95                     159,057.62               3,443,298.33     与资产相关

2016 年工业转型升级项目资金(大宗原料药及医药中间体智                                                                                与资产相关
                                                         30,000,000.00                                          30,000,000.00
能制造新模式)

东北地区培育和发展新兴产业三年行动计划中央基建投资        4,750,000.00                     125,000.00               4,625,000.00     与资产相关

制造业智能升级项目(异地改造丙炔醇建设项目)                50,000.00                                                 50,000.00      与资产相关

递延收益新增的辽宁省百千万人才工程-HIV 蛋白酶抑制剂
                                                           100,000.00                        9,920.00                 90,080.00      与资产相关
的研制与开发

2015 年度沈阳市高级专家服务基层行动                         53,000.00                        9,539.40                 43,460.60 与资产相关

新厂区搬迁工程                                           36,957,455.95                                          36,957,455.95 与资产相关

磷霉素氨丁三醇合成工艺                                    1,973,788.28                      78,635.16               1,895,153.12 与资产相关

盐酸羟考酮系列制剂产品的研制-科技专项资金                 1,000,000.00                                              1,000,000.00 与资产相关

快速定量检测结核杆菌核酸技术研发产业化                     973,447.92                                                973,447.92 与资产相关

组合病原体分子诊断与血液筛检试剂产业化(一期)             632,777.78                                                632,777.78 与资产相关

分子诊断试剂产业化                                        1,521,052.63                                              1,521,052.63 与资产相关

一期国债/基建资金支出                                      938,915.35                                                938,915.35 与资产相关

信息化补贴                                                 900,000.00                                                900,000.00 与资产相关

二期国债/基建资金支出指标                                 6,304,000.00                                              6,304,000.00 与资产相关

二期财政/原料药及出口医疗中间体生产基地建设项目-1         1,836,075.54                                              1,836,075.54 与资产相关

二期财政/原料药及出口医疗中间体生产基地建设项目-2          824,000.00                                                824,000.00 与资产相关

乌海市财政局战略性新兴产业发展专项资金款                  5,000,000.00                                              5,000,000.00 与资产相关

合计                                                    249,040,888.29 1,397,200.00       7,086,391.80         243,351,696.49           --



           其他说明:无


           32、其他非流动负债

                                                                                                                         单位: 元

                            项目                             期末余额                                    期初余额

           东北制药集团有限责任公司                                      463,000,000.00                             463,000,000.00

           合计                                                          463,000,000.00                             463,000,000.00

           其他说明:无



                                                                                                                                   91
                                                                          东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


33、股本

                                                                                                                        单位:元

                                                             本次变动增减(+、-)
                    期初余额                                                                                        期末余额
                                    发行新股          送股        公积金转股         其他           小计

股份总数          474,655,070.00                                                                                  474,655,070.00

其他说明:无


34、资本公积

                                                                                                                       单位: 元

           项目                    期初余额                  本期增加               本期减少                 期末余额

资本溢价(股本溢价)               1,471,619,802.79                                                          1,471,619,802.79

其他资本公积                        305,991,005.44                                                                305,991,005.44

合计                               1,777,610,808.23                                                          1,777,610,808.23

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:无


35、其他综合收益

                                                                                                                       单位: 元

                                                                               本期发生额

                                                      本期所得 减:前期计入                               税后归属
                  项目                  期初余额                                 减:所得税 税后归属                    期末余额
                                                      税前发生 其他综合收益                               于少数股
                                                                                   费用     于母公司
                                                        额        当期转入损益                               东

二、以后将重分类进损益的其他综
                                       1,353,301.98 -350,581.50                             -353,811.14    3,229.64     999,490.84
合收益

         外币财务报表折算差额          1,353,301.98 -350,581.50                             -353,811.14    3,229.64     999,490.84

其他综合收益合计                       1,353,301.98 -350,581.50                             -353,811.14    3,229.64     999,490.84

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:无


36、盈余公积

                                                                                                                       单位: 元

           项目                    期初余额                  本期增加               本期减少                 期末余额

法定盈余公积                        100,008,073.30                                                                100,008,073.30

合计                                100,008,073.30                                                                100,008,073.30

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:无




                                                                                                                               92
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37、未分配利润

                                                                                                                      单位: 元

                    项目                                      本期                                     上期

调整前上期末未分配利润                                                -39,148,813.35                           -62,938,734.52

调整后期初未分配利润                                                  -39,148,813.35                           -62,938,734.52

加:本期归属于母公司所有者的净利润                                     39,269,718.96                            3,145,302.10

其他

期末未分配利润                                                            545,905.61                           -59,793,432.42

调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。


38、营业收入和营业成本

                                                                                                                      单位: 元

                                       本期发生额                                             上期发生额
           项目
                               收入                    成本                          收入                      成本

主营业务                     2,650,331,034.18        1,690,235,455.07               2,382,579,031.12       1,630,848,042.75

其他业务                       115,250,604.60         106,653,045.50                  21,797,924.60            13,065,282.30

合计                         2,765,581,638.78        1,796,888,500.57               2,404,376,955.72       1,643,913,325.05


39、税金及附加

                                                                                                                      单位: 元

                  项目                              本期发生额                                    上期发生额

城市维护建设税                                                       9,765,835.91                               9,026,397.89

教育费附加                                                           6,984,704.37                                6,426,117.87

房产税                                                               9,318,312.21

土地使用税                                                           1,890,263.20

车船使用税                                                             13,377.60

印花税                                                               7,475,041.34

营业税                                                                 18,589.90                                1,237,150.43

其他税项                                                                2,599.99                                      21,234.33



                                                                                                                             93
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合计                                  35,468,724.52                        16,710,900.52

其他说明:无


40、销售费用

                                                                               单位: 元

                  项目   本期发生额                           上期发生额

销售服务费                        257,639,766.18                         183,138,076.93

工资                                  37,648,940.10                        31,827,419.88

运费                                  20,953,720.88                        20,267,379.70

差旅费                                16,028,864.79                        12,182,836.59

工资附加费                            15,019,050.40                        11,202,977.62

租赁费                                11,173,832.43                        11,021,921.85

办公费                                 6,915,857.25                         6,357,955.80

咨询费                                 7,092,636.87                         6,313,704.91

广告费                                 1,348,183.78                         2,302,776.03

招待费                                 4,452,655.46                         2,860,028.80

其他                              136,779,318.26                           92,490,354.76

合计                              515,052,826.40                         379,965,432.87

其他说明:无


41、管理费用

                                                                               单位: 元

                  项目   本期发生额                           上期发生额

 停工损失费                           56,993,862.62                        42,495,855.29

 工资                                 73,454,819.37                        52,310,257.88

 修理费                               25,167,071.70                        23,336,808.39

 工资附加费                           28,327,933.93                        24,313,311.07

 折旧费                               30,056,085.10                        25,239,626.16

 研发支出费用化                       12,695,026.88                         7,388,356.48

 职工福利基金                         11,164,545.55                        11,472,974.96

 无形资产摊销                         12,777,257.73                        11,244,542.28

劳务费                                10,657,993.07                         1,627,821.57

能源费                                 7,152,870.58                         5,230,532.23

 其他                                 40,509,507.31                        55,646,107.99



                                                                                      94
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合计                                                    308,956,973.84                              260,306,194.30

其他说明:无


42、财务费用

                                                                                                           单位: 元

               项目                            本期发生额                               上期发生额

利息支出                                                    76,272,373.53                            91,100,752.96

减:利息收入                                                 6,551,818.28                            13,241,542.69

减:利息资本化金额                                           4,586,702.41                                5,496,410.62

汇兑损益                                                         1,161.00                                  -20,149.19

手续费                                                         912,308.30                                1,162,294.33

其他                                                         3,082,074.52                                 614,075.42

合计                                                        69,129,396.66                            74,119,020.21

其他说明:无


43、资产减值损失

                                                                                                           单位: 元

               项目                            本期发生额                               上期发生额

一、坏账损失                                                -1,536,367.98                                 908,970.87

二、存货跌价损失                                             8,260,021.26                            24,624,570.28

合计                                                         6,723,653.28                            25,533,541.15

其他说明:无


44、投资收益

                                                                                                           单位: 元

                   项目                           本期发生额                                上期发生额

理财产品收益                                                    8,133,797.80                               89,041.10

合计                                                            8,133,797.80                               89,041.10

其他说明:无


45、其他收益

                                                                                                           单位: 元

                          产生其他收益的来源                                   本期发生额         上期发生额

重大新药创制                                                                       407,500.00



                                                                                                                   95
                                                              东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


09 年东药集团整体搬迁项目固定资产投资补助                                     429,415.90

锅炉除尘改造项目(环保锅炉烟尘治理资金)                                      109,646.26

辽宁省财政厅                                                                   14,285.72

污水中心维修改造工程                                                           33,631.40

2010 年沈阳企业技术创新项目:Vc 发酵废弃醪液资源化利用制备饲料蛋白             18,185.28

东北制药集团公司循环经济标准化示范(与标准化研究院合作项目)                      3,182.24

企业新药孵化基地项目(技改)                                                    175,000.00

新兴产业资金(磷霉素系列产品新技术产业化)                                       79,528.82

制药企业溶煤回收工艺节能技术改造                                               25,000.00

环氧氯丙烷拆分副产物资源化利用关键技术研究与应用                               15,000.00

东北制药化学合成药物研发及中试试验公共服务平台建设                            150,000.00

信息化发展资金                                                                 40,212.50

东药技术中心创新能力                                                                 0.05

优势原料药项目                                                                328,818.60

企业异地改造建设项目投资补助                                                 1,277,073.30

VC 应用膜技术提高质量、节能环保((工业节能专项资金)                          37,851.62

张士锅炉脱硫除尘工程                                                           49,596.32

科技创新资金                                                                    4,184.86

电力需求管理专项资金(能源节约利用)                                            8,386.68

重大新药创制专项合作:磷霉素及其系列产品技术升级研究                           20,471.74

药品研发基地建设                                                               74,000.00

沈阳市环境保护局                                                                9,996.32

恩曲他宾产业化                                                                  8,485.50

技术中心创新能力项目                                                          250,000.00

完善污水处理措施,提高装置处理效率                                              12,117.46

辽宁省环境保护局                                                               92,713.66

东北制药多媒体交互展示系统应用(2010 年市信息化及信息产业发展专项资金)          14,024.22

企业固定资产投资补助资金                                                      143,670.74

医药园区信息化指挥调度中心系统研究与开发项目                                   47,119.56

两化融合专项资金                                                               75,000.00

司他夫定缓释制剂                                                               18,132.74

主导产品深加工                                                               1,337,437.10

09 年科技专项资金                                                              15,621.10

省技术中心专项                                                                 11,017.16



                                                                                                         96
                                                                 东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


反渗改造项目补助                                                                         9,000.00

[05.061]左卡尼汀及系列产品技术创新及产业化项目                                          52,961.88

1.3 类化学药品右旋卡前列素甲酯新药研发                                              145,774.60

沈阳药物制剂热熔挤出技术重点实验室建设                                                  92,559.91

异地改造建设项目一期工程                                                            786,038.62

[02.100]两化融合专项资金                                                                70,685.96

收锅炉除尘节能专项资金 (010520)                                                   146,981.80

磷霉素氨丁三醇合成工艺研究及制剂产业化                                                  42,930.00

辽宁省百万人才工程-苯乙胺拆分新工艺                                                     21,000.00

抗耐药菌药物磷霉素及系列产品                                                        159,057.62

东北地区培育和发展新兴产业三年行动计划中央基建投资                                  125,000.00

递延收益新增的辽宁省百千万人才工程-HIV 蛋白酶抑制剂的研制与开发                          9,920.00

2015 年度沈阳市高级专家服务基层行动                                                      9,539.40

一药递延收益-磷霉素氨丁三醇合成工艺                                                     77,135.16

大学生就业社保补贴                                                                      92,591.42

合计                                                                               7,177,483.22


46、营业外收入

                                                                                                          单位: 元

           项目                       本期发生额               上期发生额           计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计                         202,549.22            208,547.25                          202,549.22

其中:固定资产处置利得                         202,549.22            208,547.25                          202,549.22

政府补助                                                            8,477,321.90

其他                                               59,215.34         158,280.40                           59,215.34

合计                                           261,764.56           8,844,149.55                         261,764.56

计入当期损益的政府补助:无
其他说明:无


47、营业外支出

                                                                                                          单位: 元

                                                                                         计入当期非经常性损益的金
           项目                       本期发生额                 上期发生额
                                                                                                    额

非流动资产处置损失合计                                                      67,015.75

其中:固定资产处置损失                                                      67,015.75



                                                                                                                    97
                                                               东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


对外捐赠                                     3,600.00                   153,565.02                        3,600.00

其他                                       457,663.18                       96,712.50                  457,663.18

合计                                       461,263.18                   317,293.27                     461,263.18

其他说明:无


48、所得税费用

(1)所得税费用表

                                                                                                         单位: 元

                 项目                          本期发生额                               上期发生额

当期所得税费用                                              9,512,368.47                              9,926,369.21

递延所得税费用                                              -3,782,440.77                            -4,501,225.28

合计                                                        5,729,927.70                              5,425,143.93


(2)会计利润与所得税费用调整过程

                                                                                                         单位: 元

                           项目                                                本期发生额

利润总额                                                                                             48,473,345.91

按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                       8,769,049.82

子公司适用不同税率的影响                                                                               753,378.26

调整以前期间所得税的影响                                                                                40,726.13

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                     -3,833,226.51
损的影响

所得税费用                                                                                            5,729,927.70

其他说明:无


49、其他综合收益

详见附注七、35。


50、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

                                                                                                         单位: 元

                 项目                          本期发生额                               上期发生额

利息收入                                                    5,427,050.90                             11,054,632.54



                                                                                                                98
                                                         东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


补贴收入                                               1,404,970.00                         7,884,586.80

往来款                                                 8,373,959.52                        10,500,000.00

其他                                                   6,659,273.79                         6,756,905.68

合计                                                  21,865,254.21                        36,196,125.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明:无


(2)支付的其他与经营活动有关的现金

                                                                                               单位: 元

               项目                      本期发生额                           上期发生额

销售服务费                                        198,084,718.35                         164,425,609.85

修理费                                                 1,565,669.04                         2,778,878.72

运费                                                  19,205,078.07                         9,962,330.29

差旅费                                                19,145,127.86                        14,921,268.76

租赁费                                                14,484,009.93                        12,735,530.31

科研费                                                11,590,015.91                          424,796.52

办公费                                                10,995,882.63                         8,453,732.20

水电                                                   8,204,348.76                         7,189,744.94

咨询费                                                16,568,056.80                         6,521,197.94

广告费                                                 2,538,847.64                         2,221,209.99

招待费                                                 5,219,163.16                         4,368,232.68

宣传费                                                 3,499,047.25                         2,123,126.04

保险费                                                 3,442,442.94                         4,317,893.07

审计费                                                 2,634,383.22                         1,224,514.28

市场开发费                                             5,628,380.29                         2,191,228.80

电话费                                                  544,725.49                           900,891.12

取暖费                                                  237,967.26                           670,958.85

其他                                                  73,623,843.98                        75,340,588.39

合计                                               397,211,708.58                        320,771,732.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明:无


(3)收到的其他与投资活动有关的现金

                                                                                               单位: 元

               项目                      本期发生额                           上期发生额

赎回理财产品



                                                                                                      99
                                                         东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


抵押金                                                                                       1,000,000.00

合计                                                                                         1,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:无


(4)支付的其他与投资活动有关的现金

                                                                                                单位: 元

                 项目                    本期发生额                           上期发生额

购买理财产品

支付的其他与投资活动有关的现金说明:无


(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

                                                                                                单位: 元

                 项目                    本期发生额                           上期发生额

返还上市公司零碎股利                                                                             1,861.22

筹资保证金收回                                       174,880,836.62                        139,280,861.91

合计                                                 174,880,836.62                        139,282,723.13

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:无


(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

                                                                                                单位: 元

                 项目                    本期发生额                           上期发生额

银行保证金                                           151,944,146.90                        226,084,962.95

保函手续费                                                                                   7,379,331.56

合计                                                 151,944,146.90                        233,464,294.51

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:无


51、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

                                                                                                单位: 元

                   补充资料                 本期金额                            上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:             --                                 --

净利润                                                42,743,418.21                          7,019,295.07

加:资产减值准备                                       6,723,653.28                         25,088,199.27




                                                                                                      100
                                                            东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
                                                       148,538,084.36                       141,702,997.65
产折旧

无形资产摊销                                            13,513,053.55                        12,590,466.70

长期待摊费用摊销                                          -854,409.22                          2,339,806.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
                                                          -202,549.22                          -141,531.50
失(收益以“-”号填列)

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                            0.00                                 0.00

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                            0.00                                 0.00

财务费用(收益以“-”号填列)                          71,685,671.12                        85,603,680.48

投资损失(收益以“-”号填列)                           -8,133,797.80                           -89,041.10

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 -3,707,440.77                        -4,608,138.57

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                          0.00                                 0.00

存货的减少(增加以“-”号填列)                        -61,773,113.88                       -95,838,914.11

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            -291,407,197.41                      -199,151,501.23

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)             -118,806,026.08                      143,727,186.33

其他                                                      -565,993.33                        -40,233,711.03

经营活动产生的现金流量净额                            -202,246,647.19                        78,008,794.82

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:          --                                   --

3.现金及现金等价物净变动情况:                  --                                   --

现金的期末余额                                        1,564,431,977.04                     1,651,694,521.23

减:现金的期初余额                                    1,468,422,756.44                     1,525,337,575.24

现金及现金等价物净增加额                                96,009,220.60                       126,356,945.99


(2)本期支付的取得子公司的现金净额

                                                                                                 单位: 元

                                                                             金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                                 6,000,000.00

其中:                                                                        --

减:购买日子公司持有的现金及现金等价物                                                         1,437,825.75

其中:                                                                        --

其中:                                                                        --

取得子公司支付的现金净额                                                                       4,562,174.25

其他说明:无




                                                                                                        101
                                                                  东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


(3)现金和现金等价物的构成

                                                                                                           单位: 元

                     项目                          期末余额                               期初余额

一、现金                                                 1,564,431,977.04                            1,468,422,756.44

其中:库存现金                                                  3,225,338.86                             4,308,303.03

       可随时用于支付的银行存款                          1,561,206,638.18                            1,464,114,453.41

三、期末现金及现金等价物余额                             1,564,431,977.04                            1,468,422,756.44

其他说明:无


52、所有权或使用权受到限制的资产

                                                                                                           单位: 元

                     项目                        期末账面价值                             受限原因

货币资金                                                      333,011,345.92 货款、汇票及信用证保证金

应收票据                                                      269,587,402.29 开具银行承兑汇票

固定资产                                                      860,268,460.44 借款抵押、融资租赁售后回租

无形资产                                                      373,561,120.78 借款抵押

理财产品                                                      150,000,000.00 开具银行承兑汇票

合计                                                     1,986,428,329.43                       --

其他说明:无


53、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

                                                                                                           单位: 元

              项目                期末外币余额                    折算汇率               期末折算人民币余额

其中:美元                              20,608,152.69 6.7744                                          139,607,869.58

       欧元                              1,519,958.00 7.7496                                           11,779,066.52

其中:美元                              36,767,743.98 6.7744                                          249,079,404.82

       欧元                                957,617.00 7.7496                                             7,421,148.70

预收账款

其中:美元                                 908,313.30 6.7744                                             6,153,277.62

             欧元                          179,330.00 7.7496                                             1,389,735.77

其他说明:无




                                                                                                                  102
                                                                              东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


    (2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
    依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

    □ 适用 √ 不适用


    八、合并范围的变更

    1、非同一控制下企业合并

    (1)本期发生的非同一控制下企业合并

                                                                                                                         单位: 元

                                                                                                      购买日至期末 购买日至期
                                                     股权取得 股权取得方                  购买日的
 被购买方名称      股权取得时点 股权取得成本                                   购买日                 被购买方的收 末被购买方
                                                      比例          式                    确定依据
                                                                                                           入            的净利润

东北制药辽阳医     2017 年 02 月
                                     10,000,000.00     60.00% 现金购买                                 20,184,287.00     180,042.00
药有限公司         28 日

    其他说明:无


    (2)合并成本及商誉

                                                                                                                         单位: 元

                                   合并成本

    --现金                                                                                                         10,000,000.00

    合并成本合计                                                                                                   10,000,000.00

    减:取得的可辨认净资产公允价值份额                                                                                 3,048,596.26

    商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额                                                              6,951,403.74

    合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:无
    大额商誉形成的主要原因:无
    其他说明:无


    (3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

                                                                                                                         单位: 元



                                                             购买日公允价值                          购买日账面价值

    资产:                                                               32,766,180.48                             32,766,180.48

    货币资金                                                               1,437,825.75                                1,437,825.75

    应收款项                                                             26,167,545.95                             26,167,545.95

    存货                                                                   3,254,959.20                                3,254,959.20


                                                                                                                                103
                                                                  东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


固定资产                                                          43,573.29                              43,573.29

负债:                                                      27,685,186.72                           27,685,186.72

应付款项                                                    15,262,639.38                           15,262,639.38

净资产                                                          5,080,993.76                         5,080,993.76

减:少数股东权益                                                2,032,397.50                         2,032,397.50

取得的净资产                                                    3,048,596.26                         3,048,596.26

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:无
企业合并中承担的被购买方的或有负债:无
其他说明:无


2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

    本期子公司东北制药集团供销有限公司的子公司沈阳东北大药房连锁有限公司下新设子
公司沈阳康东诺大药房有限公司,沈阳东北大药房连锁有限公司出资20万元,股权比例为
100%,本年纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成


                                         主要经                           持股比例
                   子公司名称                     注册地 业务性质                             取得方式
                                          营地                          直接     间接

   上海东药汉飞企业发展有限公司          上海     上海   商业           40.00%          投资设立

   沈阳东北制药进出口贸易有限公司        沈阳     沈阳   商业          100.00%          投资设立

   沈阳东北药维生化工有限公司            沈阳     沈阳   制造业         50.00%          投资设立

   东北制药(沈阳)科技发展有限公司      沈阳     沈阳   服务业        100.00%          投资设立

   东北制药集团沈阳第一制药有限公司      沈阳     沈阳   制造业        100.00%          投资设立

   东北制药集团供销有限公司              沈阳     沈阳   商业          100.00%          投资设立

   沈阳东北制药装备制造安装有限公司      沈阳     沈阳   服务业        100.00%          投资设立

   星工计算机开发公司                    沈阳     沈阳   服务业        100.00%          投资设立

   沈阳东北制药设计有限公司              沈阳     沈阳   服务业        100.00%          投资设立

   东北制药集团辽宁生物医药有限公司      本溪     本溪   制造业         62.50%          投资设立

   东北制药集团销售有限公司              沈阳     沈阳   商业          100.00%          同一控制下企业合并

   沈阳百万运输有限公司                  沈阳     沈阳   服务业        100.00%          非同一控制下企业合并

   东北制药集团沈阳云创科技有限公司      沈阳     沈阳   服务业        100.00%          投资设立


                                                                                                               104
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   沈阳东瑞科技有限公司                 沈阳     沈阳   制造业        65.50%         非同一控制下企业合并

   沈阳东瑞精细化工有限公司             沈阳     沈阳   制造业        65.50%         非同一控制下企业合并

   沈阳东瑞包装材料有限公司             沈阳     沈阳   服务业        65.50%         非同一控制下企业合并

   东药乌海化工有限公司                 乌海     乌海   制造业        40.00%         非同一控制下企业合并

   沈阳开颜物业服务有限公司             沈阳     沈阳   服务业       100.00%         投资设立

   上海益东投资合伙企业(有限合伙)     上海     上海   商业          95.00%   2.00% 投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

①本公司持有东药乌海化工有限公司40%的股权,为该公司第一大股东,五名董事中有三名
由本公司派出,且本公司派出的董事出任董事长,协议和章程中约定东药乌海化工有限公司
的生产经营由本公司负责,本公司对股东会会议所议事项有最后决定权,因此本公司能够控
制东药乌海化工有限公司的生产经营和决策,构成实际控制。
②本公司持有上海东药汉飞企业发展有限公司40%的股权,为该公司第一大股东,五名董事
中有三名由本公司派出,且本公司派出的董事出任董事长,协议和章程中约定本公司对股东
会会议所议事项有最后决定权,因此本公司能够控制上海东药汉飞企业发展有限公司的经营
和决策,构成实际控制。
③本公司持有沈阳东北药维生化工有限公司50%股权,其他股东均为自然人,本公司能够控
制该公司的生产经营和决策,构成实际控制。
④星工计算机开发公司,已停产并进入清算程序,失去控制。故未将其纳入合并报表范围。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
确定公司是代理人还是委托人的依据:
其他说明:


十、与金融工具相关的风险

    本集团的主要金融工具包括可供出售金融资产、应收款项、应付款项、借款等,各项金
融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降
低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控
以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
    风险管理目标和政策:本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,
将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最
大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种
风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风
险控制在限定的范围之内。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况


                                                                          母公司对本企业的 母公司对本企业的
         母公司名称            注册地        业务性质     注册资本
                                                                               持股比例         表决权比例



                                                                                                             105
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东北制药集团有限责任公司       沈阳           制造业        73,158 万                       21.50%             21.50%

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是沈阳市国有资产监督管理委员会。
其他说明:


2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。


3、其他关联方情况


                      其他关联方名称                                          其他关联方与本企业关系

                                                            原关联方上海汉飞生化科技有限公司于 2016 年 6 月 22 日将
上海汉飞化学试剂有限公司                                    上海东药汉飞企业发展有限公司的股权转让给上海汉飞化学
                                                            试剂有限公司。

魏海军                                                      高管

汲涌                                                        高管

周凯                                                        高管

张正伟                                                      高管

刘琰                                                        高管

孙景成                                                      高管

郑白水                                                      高管

张利东                                                      高管

谢占武                                                      高管

路永强                                                      高管

其他说明


4、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                              单位: 元

             关联方            关联交易内容     本期发生额       获批的交易额度      是否超过交易额度    上期发生额

 东北制药集团有限责任公司 接收劳务                   87,378.65                      否                            0.00

出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                              单位: 元

             关联方                   关联交易内容                 本期发生额                    上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

                                                                                                                    106
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(2)关联租赁情况

本公司作为出租方:
                                                                                                                    单位: 元

          承租方名称                租赁资产种类                  本期确认的租赁收入              上期确认的租赁收入

东北制药集团有限责任公司   房屋                                                   79,522.29                         79,522.29

本公司作为承租方:
                                                                                                                    单位: 元

          出租方名称                租赁资产种类                   本期确认的租赁费                上期确认的租赁费

关联租赁情况说明


(3)关联方资金拆借

                                                                                                                    单位: 元

           关联方               拆借金额               起始日                     到期日                     说明

拆入

东北制药集团有限责任公司        363,000,000.00 2015 年 11 月 23 日      2030 年 10 月 21 日        年利率 1.20%

东北制药集团有限责任公司        100,000,000.00 2016 年 03 月 22 日      2031 年 02 月 25 日        年利率 1.20%

拆出


5、关联方应收应付款项

(1)应收项目

                                                                                                                    单位: 元

                                                       期末余额                                   期初余额
       项目名称        关联方
                                            账面余额              坏账准备             账面余额              坏账准备


(2)应付项目

                                                                                                                    单位: 元

           项目名称                     关联方                       期末账面余额                    期初账面余额

其他应付款                 东北制药集团有限责任公司                                6,919.56                     606,919.56

其他非流动负债             东北制药集团有限责任公司                          463,000,000.00                  463,000,000.00


6、关联方承诺

截至2017年6月30日,本公司无需要披露的关联方承诺。



                                                                                                                          107
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十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

     截至2017年6月30日,本公司无需要披露的重大承诺事项。


2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。
       ①本公司对本公司的子公司东北制药集团供销有限公司银行借款及承兑汇票提供担保
36,071.04万元。
                                                           单位:人民币万元
        担保金额    担保形式           期限            是否逾期   是否涉诉    是否承担    是否有反
        (万元)                                                              连带责任      担保
        1,200.00      保证     2017.03.23-2018.04.22     否          否          是          否
        2,000.00      保证     2017.04.10-2018.04.09     否          否          是          否
           300        保证     2017.06.21-2018.06.20     否          否          是          否
         185.47       保证     2017.02.16-2017.08.17     否          否          是          否
         103.32       保证     2017.03.14-2017.09.14     否          否          是          否
         356.66       保证     2017.04.12-2017.07.12     否          否          是          否
         417.96       保证     2017.05.17-2017.08.17     否          否          是          否
          35.00       保证     2017.05.17-2017.11.17     否          否          是          否
         179.76       保证     2017.06.15-2017.09.15     否          否          是          否
          22.19       保证     2017.06.15-2017.12.15     否          否          是          否
        2,000.00      保证     2016.11.14-2017.11.13     否          否          是          否
         670.68       保证     2017.01.17-2017.07.17     否          否          是          否
        1,000.00      保证     2016.08.01-2017.07.31     否          否          是          否
        3,000.00      保证     2017.05.26-2018.05.25     否          否          是          否
        2,000.00      保证     2016.08.23-2017.08.22     否          否          是          否
        2,000.00      保证     2016.08.29-2018.08.28     否          否          是          否
        2,000.00      保证     2016.09.07-2017.09.06     否          否          是          否
        2,000.00      保证     2017.01.05-2018.01.04     否          否          是          否
        3,000.00      保证     2017.02.17-2018.02.16     否          否          是          否
        3,000.00      保证     2017.04.24-2018.04.23     否          否          是          否
         600.00       保证     2017.06.06-2018.06.05     否          否          是          否
        2,000.00      保证     2016.08.10-2017.08.09     否          否          是          否
        3,000.00      保证     2016.10.28-2017.10.27     否          否          是          否


                                                                                                        108
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        3,000.00      保证      2016.12.30-2017.12.29      否          否          是          否
        2,000.00      保证      2017.06.09-2018.06.08      否          否          是          否
      ②本公司对本公司的子公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司银行借款及承兑汇票
提供担保70000万元。
                                                          单位:人民币万元
        担保金额     担保形式            期限           是否逾期 是否涉诉     是否承担连 是否有反
                                                                                带责任     担保
         5,000.00      保证     2017.01.10-2018.01.09     否          否           是           否
         5,000.00      保证     2017.02.20-2018.02.19     否          否           是           否
         8,000.00      保证     2016.07.08-2017.07.07     否          否           是           否
         8,000.00      保证     2016.07.15-2017.07.14     否          否           是           否
        14,000.00      保证     2016.07.21-2017.07.20     否          否           是           否
        10,000.00      保证     2017.02.10-2018.02.09     否          否           是           否
        10,000.00      保证     2017.02.28-2018.02.20     否          否           是           否
        10,000.00      保证     2017.06.13-2018.06.12     否          否           是           否


(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。


十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至本报告批准报出日,本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

    根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为3个经
营分部,本公司管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。
在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部,分别为医药制造、医药商业、服务业分部。
这些报告分部是根据提供产品和劳务的性质以及生产过程为基础确定的。
    分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基
础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。




                                                                                                          109
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(2)报告分部的财务信息

                                                                                                                          单位: 元

       项目            医药制造分部          医药商业分部           服务业分部              分部间抵销                合计

主营业务收入            1,689,127,863.38      1,023,189,346.99         66,449,301.18         128,435,477.37      2,650,331,034.18

主营业务成本             840,779,081.84        931,724,551.86          55,276,364.04         137,544,542.67      1,690,235,455.07

资产总额                9,109,529,032.21      1,632,614,224.87        320,965,403.80      1,079,326,366.97       9,983,782,293.91

负债总额                6,755,020,663.94      1,289,615,535.10        172,572,655.12         713,436,023.69      7,503,772,830.47


十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                          单位: 元

                                           期末余额                                               期初余额

                         账面余额              坏账准备                      账面余额               坏账准备
       类别
                                                      计提比 账面价值                                                    账面价值
                       金额       比例      金额                           金额      比例        金额      计提比例
                                                         例

按信用风险特征组
                      291,351,             73,627,4             217,723,6 252,482              73,368,26                 179,114,57
合计提坏账准备的                 98.76%                25.27%                       98.57%                    29.06%
                       113.74                 24.62                89.12 ,842.69                    9.89                       2.80
应收账款

单项金额不重大但
                      3,666,06             3,666,06                       3,666,0              3,666,067
单独计提坏账准备                  1.24%               100.00%                          1.43%                  100.00%
                          7.00                 7.00                        67.00                     .00
的应收账款

                      295,017,             77,293,4             217,723,6 256,148              77,034,33                 179,114,57
合计                             100.00%               26.20%                       100.00%                   30.07%
                       180.74                 91.62                89.12 ,909.69                    6.89                       2.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位: 元

                                                                           期末余额
               账龄
                                           应收账款                        坏账准备                           计提比例

1 年以内分项

其中:信用期以内                                119,546,211.14

信用期以上-1 年以内                                49,978,534.75                     999,570.70                              2.00%




                                                                                                                                110
                                                                        东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


1 年以内小计                                169,524,745.89                          999,570.70

1至2年                                           3,268,870.86                       163,443.54                             5.00%

2至3年                                             846,388.40                       169,277.68                            20.00%

3至4年                                             240,961.84                       240,961.84                           100.00%

4至5年                                             941,166.72                       941,166.72                           100.00%

5 年以上                                        71,113,004.14                     71,113,004.14                          100.00%

合计                                        245,935,137.85                        73,627,424.62                           29.94%

确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 259,154.73 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                                                        单位: 元

                单位名称                               收回或转回金额                                  收回方式


(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额64,769,864.58元,占应收账款年末余额合计数的比例21.95%,
相应计提的坏账准备年末余额汇总金额1,206,882.80元。


2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

                                                                                                                        单位: 元

                                        期末余额                                                  期初余额

                         账面余额           坏账准备                       账面余额                 坏账准备
       类别
                                                    计提比 账面价值                                                    账面价值
                     金额      比例      金额                           金额        比例       金额        计提比例
                                                      例

单项金额重大并单
                    88,957,4            88,957,4                        88,957,              88,957,44
独计提坏账准备的               15.78%              100.00%                          16.64%                   100.00%         0.00
                       45.15               45.15                        445.15                      5.15
其他应收款

按信用风险特征组
                    474,729,            82,486,3             392,243,4 445,570               81,913,24                 363,656,97
合计提坏账准备的               84.22%               17.38%                          83.36%                   18.38%
                      849.30               59.41                89.89 ,221.90                       2.90                     9.00
其他应收款



                                                                                                                               111
                                                                            东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                      563,687,             171,443,              392,243,4 534,527              170,870,6               363,656,97
合计                             100.00%                30.41%                        100.00%                31.97%
                       294.45                804.56                  89.89 ,667.05                   88.05                    9.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位: 元

                                                                            期末余额
   其他应收款(按单位)
                                   其他应收款              坏账准备                    计提比例                计提理由

沈阳东药克达制药有限公司            58,709,304.10                58,709,304.10                  100.00% 单独测试发生减值

沈阳东北药维生化工公司              30,248,141.05                30,248,141.05                  100.00% 单独测试发生减值

合计                                88,957,445.15                88,957,445.15             --                      --

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位: 元

                                                                             期末余额
               账龄
                                           其他应收款                       坏账准备                         计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计                                     23,890,151.77                         477,803.04                           2.00%

1至2年                                              2,552,748.93                       127,637.45                           5.00%

2至3年                                              1,132,242.03                       226,448.41                          20.00%

3至4年                                                 97,906.85                        97,906.85                         100.00%

4至5年                                                457,466.08                       457,466.08                         100.00%

5 年以上                                         81,099,097.58                       81,099,097.58                        100.00%

合计                                            109,229,613.24                       82,486,359.41

确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用




(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 573,116.51 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:无



                                                                                                                               112
                                                                               东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


  (3)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                                           单位: 元

                   款项性质                                    期末账面余额                          期初账面余额

   保证金                                                                     3,668,037.33                              5,956,618.63

   备用金                                                                     2,748,847.59                               680,878.51

   往来款                                                                 502,768,098.54                             475,371,757.71

   其他                                                                      54,502,310.99                             52,518,412.20

   合计                                                                   563,687,294.45                             534,527,667.05


  (4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                                           单位: 元

                                                                                             占其他应收款期末余        坏账准备期末
                 单位名称                      款项的性质         期末余额          账龄
                                                                                               额合计数的比例              余额

铁西区工业改造指挥部                          补偿金             99,403,766.35 2-3 年                       18.59%

东药克达公司                                  往来               58,709,304.10 5 年以上                     10.98%      58,709,304.10

沈阳市铁西区行政事业单位财务核算中心          补偿金             30,000,000.00 1-2 年                        5.61%

沈阳市铁西区人民政府                          补偿金             25,000,000.00 3-4 年                        4.68%

沈阳经济技术开发区土地储备交易中心            补偿金             21,068,617.00 2-3 年                        3.94%

合计                                                 --         234,181,687.45       --                                 58,709,304.10


  3、长期股权投资

                                                                                                                           单位: 元

                                               期末余额                                              期初余额
          项目
                             账面余额          减值准备           账面价值          账面余额         减值准备             账面价值

 对子公司投资               670,893,866.73       250,000.00      670,643,866.73    555,893,866.73         250,000.00     555,643,866.73

 对联营、合营企业投资         1,500,000.00      1,500,000.00                         1,500,000.00    1,500,000.00

 合计                       672,393,866.73      1,750,000.00     670,643,866.73    557,393,866.73    1,750,000.00        555,643,866.73


  (1)对子公司投资

                                                                                                                           单位: 元

                                                                                                               本期计提 减值准备期
               被投资单位                    期初余额          本期增加        本期减少        期末余额
                                                                                                               减值准备       末余额

东北制药集团沈阳第一制药有限公司             80,000,000.00                                     80,000,000.00

东北制药集团销售有限公司                     49,770,037.94                                     49,770,037.94


                                                                                                                                  113
                                                                            东北制药集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


沈阳东瑞精细化工有限公司                    547,236.90                                            547,236.90

沈阳东瑞科技有限公司                       1,203,921.16                                         1,203,921.16

沈阳东瑞包装材料有限公司                    437,789.52                                            437,789.52

东北制药集团辽宁生物医药有限公司          56,345,625.00                                        56,345,625.00

沈阳东北制药装备制造安装有限公司          25,000,000.00 100,000,000.00                     125,000,000.00

沈阳东北制药设计有限公司                   3,000,000.00                                         3,000,000.00

东北制药(沈阳)科技发展有限公司          15,000,000.00                                        15,000,000.00

东北制药集团供销有限公司              100,000,000.00                                       100,000,000.00

沈阳百万运输有限公司                       6,539,256.21                                         6,539,256.21

沈阳东北药维生化工公司                      250,000.00                                            250,000.00                 250,000.00

沈阳东北制药进出口贸易有限公司            15,000,000.00                                        15,000,000.00

上海东药汉飞企业发展有限公司               4,800,000.00                                         4,800,000.00

东北制药集团沈阳云创科技有限公司           5,000,000.00    15,000,000.00                       20,000,000.00

沈阳开颜物业服务有限公司                   3,000,000.00                                         3,000,000.00

上海益东投资合伙企业(有限合伙)      190,000,000.00                                       190,000,000.00

合计                                  555,893,866.73 115,000,000.00                        670,893,866.73                    250,000.00


  (2)对联营、合营企业投资

                                                                                                                           单位: 元

                                                          本期增减变动

                                           权益法下                         宣告发放                                       减值准备期末
  投资单位 期初余额                                   其他综合 其他权益                计提减值                期末余额
                       追加投资 减少投资 确认的投                           现金股利                 其他                     余额
                                                      收益调整       变动                准备
                                            资损益                           或利润

  一、合营企业

  二、联营企业

  毛里求斯 1,500,000.00                                                                                     1,500,000.00    1,500,000.00

  小计       1,500,000.00                                                                                   1,500,000.00    1,500,000.00

  合计       1,500,000.00                                                                                   1,500,000.00    1,500,000.00


  4、营业收入和营业成本

                                                                                                                           单位: 元

                                             本期发生额                                           上期发生额
             项目
                                   收入                       成本                      收入                        成本

  主营业务                        796,988,453.23             483,520,480.71            789,677,242.83              530,860,627.80



                                                                                                                                 114
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其他业务                        134,204,550.00      123,012,207.92              56,496,638.56           40,859,648.19

合计                            931,193,003.23      606,532,688.63             846,173,881.39          571,720,275.99

其他说明:


5、投资收益

                                                                                                            单位: 元

                    项目                          本期发生额                               上期发生额

理财产品收益                                                                                                89,041.10

对子公司委托贷款收益                                                                                     1,325,175.38

应收子公司股利                                                                                            571,116.42

合计                                                                                                     1,985,332.90


十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位: 元

                             项目                                  金额                         说明

非流动资产处置损益                                                202,549.22

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标
                                                               7,177,483.22
准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -402,047.84

减:所得税影响额                                                  -30,370.12

合计                                                           7,008,354.72                      --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用


2、净资产收益率及每股收益


                                                    加权平均净资                        每股收益
                       报告期利润
                                                       产收益率      基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润                                 1.70%                       0.08                    0.08

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润               1.40%                     0.070                   0.070




                                                                                                                  115
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                             第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。




                                                                                                116