视觉中国:内部控制审计报告2017-04-29
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
视觉(中国)文化发展股份有限公司
内部控制审计报告
2016 年 12 月 31 日
目 录
1、 内部控制审计报告
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内部控制审计报告
众环审字(2017)080155 号
视觉(中国)文化发展股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了视觉(中
国)文化发展股份有限公司(以下简称“视觉中国公司”)2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
的有效性。
一、视觉中国公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规
定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是视觉中国公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对
注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能
导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未
来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,视觉中国公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:安素强
中国注册会计师:黄丽琼
中国武汉 二〇一七年四月二十七日