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公司公告

宝新能源:内部控制审计报告2016-04-30  

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                                                                            内部控制审计报告

                                                                                                                            (⒛ 16)京 会兴 内审字第 O3⑿ O001号


                 广东宝丽华新能源股份有 限公司全体股东                                                                 :




                            按照 《企业 内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求 ,我

                 们审计 了广东宝丽华新能源股份有限公司 (以 下简称宝新能源公司)2015年 12月

                 31日 的财务报告 内部控制的有效性 。

                            一、企业对 内部控制的责任

                            按照 《企业 内部控制基本规范》 、 《企业 内部控制应用指引》、 《企业 内部

                 控制评价指引》的规定 ,建 立健全和有效实施 内部控制 ,并 评价其有效性是宝新

                 能源公司董事会的责任 。

                            二、注册会计师的责任

                            我们 的责任是在实施审计工作的基础上 ,对 财务报告内部控制的有效性发表

                 审计意见 ,并 对注意到的非财务报 告内部控制的重大缺陷进行披露 。

                            三、 内部控制 的固有局限性

                            内部控制具有固有局限性 ,存 在不能防止和发现错报的可能性。此外 ,由 于

                 情况 的变化可能导致 内部控制变得不恰当 ,或 对控制政策和程序遵循 的程度降

                 低 ,根 据 内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有 一定风险 。

                            四、财务报告 内部控制审计意见

                            我们认为 ,宝 新能源公司于 ⒛15年 12月 31日 按照《企业 内部控制基本规范》

                 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 。




                                                                                                   第 1页 ,共 2页
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                中国 ·北京                                                                 中国注 册会计 师
                二 ○一六年四月二十八 日




                                                                                      第 2页           ,共 2页
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