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公司公告

炼石有色:关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告2016-03-26  

						                      关于陕西炼石有色资源股份有限公司

                   关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告

                          瑞华核字[2016]第 61010007 号




目   录

1、 专项审核报告                                         1

2、 附表 3
    告

     表 

     
                   通讯地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

                   Postal Address:4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing

                   邮政编码(Post Code):100039

                   电话(Tel):+86(10)88219191

                   传真(Fax):+86(10)88210558:




             关于陕西炼石有色资源股份有限公司关联方
               占用上市公司资金情况的专项审核报告

                                                                  瑞华核字[2016]第 61010007 号


陕西炼石有色资源股份有限公司全体股东:


    我们接受委托,在审计了陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“炼石
有色公司”)2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2015 年度合并及公
司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务
报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管
理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的规定,
编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是炼石有色公司管理层的
责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
    我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
    我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计炼石有色公司 2015 年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发
现不一致。
    为了更好地理解炼石有色公司 2015 年度关联方占用上市公司资金情况,后
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

                                                   1
    本审核报告仅供炼石有色股份有限公司 2015 年度年报披露之目的使用,不
得用作任何其他目的。




 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:张富平



             中国北京                   中国注册会计师:张龙华



                                         二〇一六年三月二十四日




                                    2
附表

                            上市公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位:陕西炼石有色资源股份有限公司                                                                                   金额单位:人民币万元
 资金占用方类      资金占用方   占用方与上市公   上市公司核算   2015 年期初占    2015 年度占用   2015 年度偿还    2015 年期末    占用形    占用性
         别          名称        司的关联关系    的会计科目         用资金余额   累计发生金额        累计发生额   占用资金余额   成原因     质

控股股东、实际
 控制人及其附
    属企业

   小         计

 关联自然人及
 其控制的法人

   小         计

 其他关联人及
  其附属企业

    小        计

上市公司的子
公司及其附属
企业


    小        计      ——           ——            ——                                                                         ——      ——
                                                                -                -               -                -

   总         计      ——           ——            ——                                                                         ——      ——
                                                                -                -               -                -
法定代表人:张政                                  主管会计工作的负责人:赵卫军                                    会计机构负责人:陈新庆

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