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公司公告

四川美丰:2017年第三季度报告全文2017-10-24  

						                 四川美丰化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




四川美丰化工股份有限公司
  2017 年第三季度报告




        2017 年 10 月


                                                               1
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                         第一节 重要提示


   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

   公司负责人陈红浪、主管会计工作负责人杨达高及会计机构负责人(会计

主管人员)高羽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           本报告期末                             上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                     4,412,506,339.54                    4,742,034,451.78                        -6.95%

归属于上市公司股东的净资产(元)                 2,601,416,442.65                    2,466,713,252.00                         5.46%

                                                            本报告期比上年                                          年初至报告期末
                                       本报告期                                         年初至报告期末
                                                            同期增减                                                比上年同期增减

营业收入(元)                          604,664,384.91                   40.73%                 2,032,107,837.51             10.37%

归属于上市公司股东的净利润(元)           50,181,217.38             184.63%                      135,507,991.20            229.90%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                           47,397,521.16             179.27%                      126,950,253.61            214.98%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)            --                      --                            267,699,563.24            424.30%

基本每股收益(元/股)                              0.0848            184.55%                               0.2291           229.88%

稀释每股收益(元/股)                              0.0848            184.55%                               0.2291           229.88%

加权平均净资产收益率                               1.98%                 4.21%                             5.35%              9.27%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:元

                         项目                                       年初至报告期期末金额                            说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                 3,959,863.14

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                       5,758,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   1,135,365.25

减:所得税影响额                                                                       2,278,581.73

     少数股东权益影响额(税后)                                                          16,909.07

                         合计                                                          8,557,737.59                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


                                                                                                                              3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                                              报告期末表决权恢
             报告期末普通股股东总数                                    61,718 复的优先股股东总                            0
                                                                              数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                                      持有有     质押或冻结情况
                                                                                      限售条
             股东名称                  股东性质       持股比例         持股数量
                                                                                      件的股   股份状态        数量
                                                                                      份数量

成都华川石油天然气勘探开发总公司       国有法人            12.18%        72,053,552        0

四川美丰(集团)有限责任公司               国家               4.45%        26,325,360        0     质押       13,160,000

深圳盛屯集团有限公司               境内非国有法人           1.27%         7,526,200        0

贾铁斌                                境内自然人            1.09%         6,455,513        0

中国工商银行股份有限公司-创金合
信沪港深研究精选灵活配置混合型证         其他               0.81%         4,804,659        0
券投资基金

长生人寿保险有限公司-自有资金 2         其他               0.68%         4,000,002        0

杨松丽                                境内自然人            0.67%         3,953,800        0

深圳市天宇伟业投资有限公司             境外法人             0.50%         2,942,576        0

广发证券股份有限公司约定购回专用
                                         其他               0.46%         2,704,000        0
账户

翁蕾                                  境内自然人            0.42%         2,500,000        0

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                    股份种类
                       股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类        数量

成都华川石油天然气勘探开发总公司                                                  72,053,552 人民币普通股   72,053,552

四川美丰(集团)有限责任公司                                                        26,325,360 人民币普通股   26,325,360

深圳盛屯集团有限公司                                                               7,526,200 人民币普通股    7,526,200

贾铁斌                                                                             6,455,513 人民币普通股    6,455,513

中国工商银行股份有限公司-创金合信沪港深研究精选
                                                                                   6,455,513 人民币普通股    6,455,513
灵活配置混合型证券投资基金

长生人寿保险有限公司-自有资金 2                                                   4,000,002 人民币普通股    4,000,002

杨松丽                                                                             3,953,800 人民币普通股    3,953,800



                                                                                                                      4
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深圳市天宇伟业投资有限公司                                                     2,942,576 人民币普通股    2,942,576

广发证券股份有限公司约定购回专用账户                                           2,704,000 人民币普通股    2,704,000

翁蕾                                                                           2,500,000 人民币普通股    2,500,000

                                                  公司第一大股东与其他股东不存在关联关系。未知前 10 名无限售条
                                                  件股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                  在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
                                                  中规定的一致行动人。

                                                  股东深圳盛屯集团有限公司持有公司股份 7,526,200 股,均为通过中
                                                  信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;
                                                  股东贾铁斌持有公司股份 6,455,513 股,其中 2,350,201 股为通过国泰
                                                  君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)
                                                  股东杨松丽持有公司股份 3,953,800 股,均为通过东莞证券股份有限
                                                  公司客户信用交易担保证券账户持有;

                                                  股东翁蕾持有公司股份 2,500,000 股,均为通过国元证券股份有限公
                                                  司客户信用交易担保证券账户持有。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               5
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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据较年初余额增加6,320万元、增加49%,主要是本期三胺、车用尿素、硝酸硝铵产品销售上量,
票据收款相应增加。
2. 预付款项较年初余额减少4,525万元、下降40%,主要是上年预付原料、贸易商品款项在本期到货。
3. 存货较年初余额减少14,121万元、下降38%,主要是上年末化肥淡储产品在本期发货以及本期公司加大
销售力度有效降低了产品库存。
4. 其他流动资产较年初余额减少4,699万元、下降39%,主要是本期抵扣了上年末留抵进项税额。
5. 在建工程较年初余额减少52,854万元、下降97%,主要是本期元坝气田天然气储气调峰工程项目目前已
竣工投产、于本年5月预转固所致。
6. 预收款项较年初余额减少26,702万元、下降71%,主要是上年底预收产品销售款项在本期发货确认收入。
7. 应交税费较年初余额增加683万元、增加40%,主要是本期应交所得税增加。
8. 递延收益较年初余额增加667万元、增加31%,主要是本期收到政府补助款项计入递延收益所致。
9. 税金及附加较上年同期增加1,406万元、增加455%,主要是本期根据财政部发布的财会【2016】22号文,
将房产税等相关税费计入税金及附加科目列报所致。
10. 资产减值损失较上年同期减少1,613万元、下降60%,主要是上年同期受市场影响,公司对部分存货进
行减值测试后计提存货跌价准备及对部分生产设备等固定资产计提了减值准备。
11. 营业利润较上年同期增加24,284万元、增加216%,主要是本期市场有所回暖,尿素、三聚氰胺等主要
产品销售价格同比上年有所上涨。
12. 营业外支出较上年同期减少178万元、下降93%,主要是上年同期处置废旧资产的支出。
13. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加21,664万元、增加424%,主要是本期主要产品销售价格
有所上升,且本期直购电返还导致成本减少,使得本期现金流量净额较上年同期增加。
14. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加20,865万元、增加93%,主要是本期公司元坝气田天然气
储气调峰工程项目转固,建设投入现金支出同比去年减少所致。
15. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少22,015万元、下降458%,主要是本期压缩贷款规模,归
还了部分银行借款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。




                                                                                                          6
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四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:扭亏
业绩预告填写数据类型:区间数

                               年初至下一报告期期末     上年同期                    增减变动

累计净利润的预计数(万元)       14,000 --     18,000    -25,037.38        --            --     --      --

基本每股收益(元/股)            0.2367 --     0.3043       -0.4233        --            --     --      --

                         基于当前公司主营产品市场行情,至下一报告期末,在市场行情不出现较大波动的情况下,
      业绩预告的说明
                         预计年初至下一报告期期末业绩情况如上。


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                             7
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川美丰化工股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                 单位:元

                 项目                       期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                            714,358,552.34                    731,636,692.37

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            192,630,027.59                    129,434,037.65

    应收账款                                             44,048,150.60                       56,546,976.45

    预付款项                                             68,003,612.85                    113,253,135.85

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                               5,831,760.21                     6,026,913.28

    买入返售金融资产

    存货                                                235,273,717.41                    376,482,703.81

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         72,375,528.30                    119,367,394.11

流动资产合计                                           1,332,521,349.30                 1,532,747,853.52

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                         5,903,860.36                     5,903,860.36

    持有至到期投资

    长期应收款                                           17,635,747.60                       17,089,064.86


                                                                                                             8
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    长期股权投资                       66,776,008.93                     78,079,685.73

    投资性房地产                        4,386,782.53                      4,583,159.70

    固定资产                         2,655,833,395.59                 2,236,631,471.11

    在建工程                           14,245,538.44                    542,790,064.52

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          306,585,493.95                    315,591,129.14

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                      8,618,162.84                      8,618,162.84

    其他非流动资产

非流动资产合计                       3,079,984,990.24                 3,209,286,598.26

资产总计                             4,412,506,339.54                 4,742,034,451.78

流动负债:

    短期借款                          621,000,000.00                    786,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                             17,250,000.00

    应付账款                          215,336,587.13                    193,712,322.01

    预收款项                          110,148,086.17                    377,168,311.31

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       62,997,477.81                     58,380,846.57

    应交税费                           24,065,218.58                     17,238,710.12

    应付利息                            1,631,771.26                      1,953,905.99

    应付股利                            1,317,692.50                      1,317,692.50

    其他应付款                         70,278,064.32                     41,949,177.47

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款



                                                                                         9
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    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                        147,458,571.87                    130,668,522.63

    其他流动负债                                    2,054,285.71                      2,054,285.71

流动负债合计                                     1,256,287,755.35                 1,627,693,774.31

非流动负债:

    长期借款                                      444,049,419.67                    526,283,625.51

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                       28,045,214.31                     21,378,571.46

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                    472,094,633.98                    547,662,196.97

负债合计                                         1,728,382,389.33                 2,175,355,971.28

所有者权益:

    股本                                          591,484,352.00                    591,484,352.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                      640,857,472.41                    640,857,472.41

    减:库存股

    其他综合收益                                     -509,377.88                       -514,695.28

    专项储备                                        2,949,393.19                      3,759,511.14

    盈余公积                                      413,135,033.40                    413,135,033.40

    一般风险准备

    未分配利润                                    953,499,569.53                    817,991,578.33

归属于母公司所有者权益合计                       2,601,416,442.65                 2,466,713,252.00

    少数股东权益                                   82,707,507.56                     99,965,228.50

所有者权益合计                                   2,684,123,950.21                 2,566,678,480.50

负债和所有者权益总计                             4,412,506,339.54                 4,742,034,451.78


法定代表人:陈红浪           主管会计工作负责人:杨达高                     会计机构负责人:高羽



                                                                                                10
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2、母公司资产负债表

                                                                                            单位:元

                   项目                期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                       618,865,088.59                    515,403,189.28
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        10,995,322.06                       14,697,541.65
    应收账款                                        15,118,279.04                       15,664,374.62
    预付款项                                         9,513,420.45                        1,446,806.17
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    1,281,646,214.08                 1,455,259,013.50
    存货                                            46,600,639.36                       46,493,139.29
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       839,447.38                        4,269,398.10
流动资产合计                                      1,983,578,410.96                 2,053,233,462.61
非流动资产:
    可供出售金融资产                                 5,613,760.36                        5,613,760.36
    持有至到期投资
    长期应收款                                      17,635,747.60                       17,089,064.86
    长期股权投资                                  1,168,086,925.64                 1,180,342,336.75
    投资性房地产
    固定资产                                       585,971,995.73                    634,939,233.09
    在建工程                                         9,353,351.00                        8,393,885.07
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        68,225,609.70                       70,121,781.18
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                                    1,854,887,390.03                 1,916,500,061.31
资产总计                                          3,838,465,800.99                 3,969,733,523.92
流动负债:
    短期借款                                       550,000,000.00                    715,000,000.00


                                                                                                    11
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    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                             46,077,201.67                     69,314,703.22
    预收款项                               2,366,455.11                      753,123.45
    应付职工薪酬                         38,595,218.90                     34,163,126.50
    应交税费                              2,297,653.07                       852,104.96
    应付利息                                956,393.15                      1,295,212.38
    应付股利                              1,317,692.50                      1,317,692.50
    其他应付款                          560,255,505.65                    490,650,351.72
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债              100,000,000.00                    100,000,000.00
    其他流动负债                            621,428.57                       621,428.57
流动负债合计                           1,302,487,548.62                 1,413,967,743.30
非流动负债:
    长期借款                            100,000,000.00                    150,000,000.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                              5,463,571.45                      5,785,000.03
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                          105,463,571.45                    155,785,000.03
负债合计                               1,407,951,120.07                 1,569,752,743.33
所有者权益:
    股本                                591,484,352.00                    591,484,352.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                            640,857,472.41                    640,857,472.41
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                                796,593.02                      1,921,135.98
    盈余公积                            413,135,033.40                    413,135,033.40
    未分配利润                          784,241,230.09                    752,582,786.80
所有者权益合计                         2,430,514,680.92                 2,399,980,780.59
负债和所有者权益总计                   3,838,465,800.99                 3,969,733,523.92


                                                                                      12
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3、合并本报告期利润表

                                                                                       单位:元

                          项目                     本期发生额                 上期发生额

一、营业总收入                                           604,664,384.91            429,671,768.96

    其中:营业收入                                       604,664,384.91            429,671,768.96

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                           563,942,640.27            487,512,897.92

    其中:营业成本                                       461,292,518.27            395,465,523.04

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                       5,456,967.57                920,470.89

          销售费用                                        28,246,704.93             30,338,234.63

          管理费用                                        44,622,880.37             47,329,433.96

          财务费用                                        13,593,524.93             12,013,154.37

          资产减值损失                                    10,730,044.20              1,446,081.03

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                    -3,172,119.04             -4,829,273.56

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益            -3,172,119.04             -4,829,273.56

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        其他收益                                           1,079,844.54

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        38,629,470.14            -62,670,402.52

    加:营业外收入                                         7,604,199.01              4,776,348.86

        其中:非流动资产处置利得                           2,073,709.37                    49.03




                                                                                               13
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    减:营业外支出                                                       117,053.76                 808,788.03

        其中:非流动资产处置损失                                                                    753,072.76

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 46,116,615.39            -58,702,841.69

    减:所得税费用                                                      7,197,547.99              1,549,275.81

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     38,919,067.40            -60,252,117.50

    归属于母公司所有者的净利润                                         50,181,217.38            -59,297,134.34

    少数股东损益                                                      -11,262,149.98               -954,983.16

六、其他综合收益的税后净额                                               216,487.48                  -1,728.06

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                               151,541.25                  -1,209.65

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                               151,541.25                  -1,209.65

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额                                         151,541.25                  -1,209.65

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                  64,946.23                    -518.41

七、综合收益总额                                                       39,135,554.88            -60,253,845.56

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                   50,332,758.63            -59,298,343.99

    归属于少数股东的综合收益总额                                      -11,197,203.75               -955,501.57

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                       0.0848                    -0.1002

    (二)稀释每股收益                                                       0.0848                    -0.1002


法定代表人:陈红浪                       主管会计工作负责人:杨达高                     会计机构负责人:高羽




                                                                                                            14
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4、母公司本报告期利润表

                                                                                                单位:元

                           项目                             本期发生额                 上期发生额
一、营业收入                                                      189,241,318.26            201,014,849.90
    减:营业成本                                                  150,505,251.09            206,972,606.25
        税金及附加                                                  3,020,241.13                306,207.41
        销售费用                                                    2,290,104.65              3,041,431.24
        管理费用                                                   22,682,918.62             24,212,217.09
        财务费用                                                    3,068,701.35              7,120,140.40
        资产减值损失                                                   25,898.60
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                             -4,047,735.28             -4,388,627.11
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                       -4,047,735.28             -4,388,627.11
        其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  3,929,896.12            -45,637,068.25
    加:营业外收入                                                   -293,071.87                297,503.14
        其中:非流动资产处置利得                                                                377,446.75
    减:营业外支出                                                                              399,345.71
        其中:非流动资产处置损失                                                                399,345.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              3,636,824.25            -45,738,910.82
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  3,636,824.25            -45,738,910.82
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
六、综合收益总额                                                    3,636,824.25            -45,738,910.82
七、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                   0.0061                     -0.0773
    (二)稀释每股收益                                                   0.0061                     -0.0773



                                                                                                        15
                                                             四川美丰化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                           项目                                    本期发生额                上期发生额
一、营业总收入                                                         2,032,107,837.51          1,841,215,542.98
    其中:营业收入                                                     2,032,107,837.51          1,841,215,542.98
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                         1,894,030,809.90          1,943,525,087.51
    其中:营业成本                                                     1,594,712,226.98          1,643,112,548.71
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                                     17,154,401.15              3,091,204.93
          销售费用                                                       93,941,304.51             86,401,950.91
          管理费用                                                      144,773,709.93            145,468,312.01
          财务费用                                                       32,567,193.40             38,440,685.98
          资产减值损失                                                   10,881,973.93             27,010,384.97
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                                    -8,924,929.41            -10,297,090.25
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                              -9,036,217.52            -10,297,090.25
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        其他收益                                                          1,079,844.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                      130,231,942.74            -112,606,634.78
    加:营业外收入                                                       10,981,558.22               9,643,008.65
        其中:非流动资产处置利得                                          3,959,863.14                 377,446.75
    减:营业外支出                                                          128,329.83               1,906,885.11
        其中:非流动资产处置损失                                                                     1,427,779.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                  141,085,171.13            -104,870,511.24
    减:所得税费用                                                       19,517,249.38               8,203,051.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                      121,567,921.75            -113,073,563.22
    归属于母公司所有者的净利润                                          135,507,991.20            -104,314,757.10
    少数股东损益                                                        -13,940,069.45              -8,758,806.12
六、其他综合收益的税后净额                                                    7,596.27                -285,667.01
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                    5,317.40                -199,966.91
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                      5,317.40             -199,966.91
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额                                                5,317.40             -199,966.91
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                      2,278.87                 -85,700.10
七、综合收益总额                                                        121,575,518.02            -113,359,230.23
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                    135,513,308.60            -104,514,724.01
    归属于少数股东的综合收益总额                                        -13,937,790.58              -8,844,506.22
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                           0.2291                   -0.1764
    (二)稀释每股收益                                                           0.2291                   -0.1764



                                                                                                           16
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6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元

                          项目                             本期发生额                 上期发生额
一、营业收入                                                    714,958,172.92             647,990,402.49
    减:营业成本                                                569,837,575.67             600,982,327.51
        税金及附加                                                9,699,435.56               1,509,146.15
        销售费用                                                  9,907,803.72              10,245,666.99
        管理费用                                                 74,681,776.50              74,058,834.55
        财务费用                                                  9,531,901.51              24,833,937.00
        资产减值损失                                                -16,048.67               8,931,643.47
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                           -12,255,411.11              -9,804,518.77
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                     -12,255,411.11              -9,804,518.77
        其他收益                                                    329,428.58
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                               29,389,746.10              -82,375,671.95
    加:营业外收入                                                2,269,697.19               3,438,244.47
        其中:非流动资产处置利得                                  1,872,119.58                 377,446.75
    减:营业外支出                                                      1,000.00               953,556.03
        其中:非流动资产处置损失                                                               953,556.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           31,658,443.29              -79,890,983.51
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                               31,658,443.29              -79,890,983.51
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
六、综合收益总额                                                 31,658,443.29              -79,890,983.51
七、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                   0.0535                    -0.1146
    (二)稀释每股收益                                                   0.0535                    -0.1146



                                                                                                        17
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7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                           项目                         本期发生额                 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                            1,607,415,641.46           1,703,088,021.51

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                             2,520,444.76                 955,084.62

    收到其他与经营活动有关的现金                              73,218,535.18              34,197,274.93

经营活动现金流入小计                                        1,683,154,621.40           1,738,240,381.06

    购买商品、接受劳务支付的现金                            1,044,406,209.56           1,331,807,426.48

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                           181,512,372.84             175,140,981.45

    支付的各项税费                                            57,839,960.50              46,783,537.34

    支付其他与经营活动有关的现金                             131,696,515.26             133,449,922.10

经营活动现金流出小计                                        1,415,455,058.16           1,687,181,867.37

经营活动产生的现金流量净额                                   267,699,563.24              51,058,513.69

二、投资活动产生的现金流量:


                                                                                                        18
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     收回投资收到的现金                                          2,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                                       378,747.39

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
                                                                                             239,515.00
额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                               -20,380,775.43

     收到其他与投资活动有关的现金                                                            112,712.95

投资活动现金流入小计                                             2,378,747.39             -20,028,547.48

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            18,524,074.20             204,768,607.31

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                           18,524,074.20             204,768,607.31

投资活动产生的现金流量净额                                     -16,145,326.81           -224,797,154.79

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                       571,000,000.00            1,086,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                          571,000,000.00            1,086,000,000.00

     偿还债务支付的现金                                       801,234,205.84            1,090,529,216.90

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        36,566,543.82              43,526,484.85

     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                                1,400,000.00

筹资活动现金流出小计                                          839,200,749.66            1,134,055,701.75

筹资活动产生的现金流量净额                                    -268,200,749.66             -48,055,701.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             -631,626.80                 410,831.56

五、现金及现金等价物净增加额                                   -17,278,140.03            -221,383,511.29

     加:期初现金及现金等价物余额                             731,636,692.37             787,785,691.43

六、期末现金及现金等价物余额                                  714,358,552.34             566,402,180.14


                                                                                                       19
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8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

                         项目                              本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                 74,905,399.78              85,762,433.04
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                               2,442,485,695.22          1,634,490,905.63
经营活动现金流入小计                                           2,517,391,095.00          1,720,253,338.67
    购买商品、接受劳务支付的现金                                525,171,640.82             555,443,976.33
    支付给职工以及为职工支付的现金                               83,552,808.70              82,922,562.35
    支付的各项税费                                               25,974,129.15              19,037,602.44
    支付其他与经营活动有关的现金                               1,537,013,922.84          1,004,277,671.38
经营活动现金流出小计                                           2,171,712,501.51          1,661,681,812.50
经营活动产生的现金流量净额                                      345,678,593.49              58,571,526.17
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                        228,515.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                                          228,515.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 1,118,723.97              6,487,753.40
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                               1,118,723.97              6,487,753.40
投资活动产生的现金流量净额                                        -1,118,723.97             -6,259,238.40
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                          550,000,000.00             915,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                            550,000,000.00             915,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                          765,000,000.00           1,069,280,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           26,097,970.21              42,246,360.53
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                            791,097,970.21           1,111,526,360.53
筹资活动产生的现金流量净额                                     -241,097,970.21            -196,526,360.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                    103,461,899.31            -144,214,072.76
    加:期初现金及现金等价物余额                                515,403,189.28             484,005,450.29
六、期末现金及现金等价物余额                                    618,865,088.59             339,791,377.53

                                                                                                        20
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二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。


                                                    四川美丰化工股份有限公司


                                                          董事长:陈红浪


                                                         2017 年 10 月 20 日




                                                                               21