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公司公告

四川美丰:2019年度财务预算报告2019-04-16  

						                 四川美丰化工股份有限公司
                   2019 年度财务预算报告


    特别提示:本预算报告中涉及的公司 2019 年度经营目标及
相关前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相
关人士均应当对此保持足够的风险认识,理解经营计划、目标、
预测与承诺之间的差异。经营计划、经营目标并不代表公司对
2019 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团
队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别
注意。公司未来可能面临的风险与应对措施已在《公司 2018 年
度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展
的展望”部分予以描述。敬请投资者注意投资风险。


    为了明确经济责任,促进和加强经营管理,努力实现 2019
年经济目标,经研究,拟制定公司 2019 年度财务预算报告如下:
    一、制定说明
    根据公司战略发展目标、2019 年度工作计划,以公司 2018
年度经营业绩为基础,经综合分析研究面临的市场、投资环境、
行业状况及经济发展前景,编制了公司 2019 年度财务预算报告。
    二、基本假设
    (一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制
度无重大变化;
    (二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境
无重大变化;
    (三)公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原材料的
市场价格和供求关系无重大变化;
    (四)按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率;
    (五)无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影
响。
       三、2019 年度主要预算指标
    (一)经营指标
    全年基本利润目标 8,000 万元,奋斗利润目标 12,000 万元。
(特别提示:该经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测,
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,
存在很大的不确定性,请投资者特别注意!)
    (二)主要产品产(销)量目标
    1.尿素:产量 58 万吨(熔融尿素),销量 34.73 万吨。
    2.复合肥产(销)量 33 万吨。
    3.三聚氰胺产(销)量 5 万吨。
    4.液态硝铵产量 24.5 万吨;硝铵产品销量 14.5 万吨。
    5.LNG 产(销)量 11.5 万吨。
    (三)能耗指标
    以公司经理层与各分子公司签订的目标责任状为依据,分别
考核,力争做到整体能耗不增加,单品能耗有下降。
    (四)投融资指标
    投资总额控制在 1.00 亿元以内,适当控制信贷规模。
       四、主要目标责任考核及奖惩办法
    高级管理人员的薪酬与考核由公司董事会薪酬与考核委员
会根据当期目标完成情况提出方案,董事会确定。
       五、预算暨经营目标考核期限
    2019 年 1 月 1 日~2019 年 12 月 31 日
   此议案需提交公司股东大会审议。


                            四川美丰化工股份有限公司董事会
                                    二〇一九年四月十六日