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四川美丰:四川美丰2021年度财务预算报告2021-04-27  

                                       四川美丰化工股份有限公司
                 2021 年度财务预算报告

    特别提示:本预算报告中涉及的公司 2021 年度经营目标及
相关前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相
关人士均应当对此保持足够的风险认识,理解经营计划、目标、
预测与承诺之间的差异。经营计划、经营目标并不代表公司对
2021 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团
队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别
注意。公司未来可能面临的风险与应对措施已在《公司 2020 年
度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发
展的展望”部分予以描述。敬请投资者注意投资风险。


    为了明确经济责任,促进和加强经营管理,努力实现 2021
年经济目标,经研究,拟制定公司 2021 年度财务预算报告如下:
    一、制定说明
    根据公司战略发展目标、2021 年度工作计划,以公司 2020
年度经营业绩为基础,经综合分析研究面临的市场、投资环境、
行业状况及经济发展前景,编制了公司 2021 年度财务预算报告。
    二、基本假设
    (一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制
度无重大变化;
    (二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境
无重大变化;
    (三)公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原材料的
市场价格和供求关系无重大变化;
    (四)按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率;
    (五)无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
    三、2021 年度主要预算指标
    (一)经营指标
    全年基本利润目标 11,000 万元,奋斗利润目标 15,000 万元。
(特别提示:该经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测,
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,
存在很大的不确定性,请投资者特别注意!)
    (二)主营产品产销量指标
    1.尿素:产量 67.5 万吨(熔融尿素),销售量 37 万吨;
    2.复合肥产(销)量 35 万吨;
    3.三聚氰胺产(销)量 5.15 万吨;
    4.液态硝铵产量 25.25 万吨,硝铵产品销量 17.02 万吨;
    5.LNG 产(销)量 19.6 万吨。
    (三)能耗指标
    以公司经营管理层与各分(子)公司签订的经营管理目标责
任状为依据,分别考核,力争做到整体能耗不增加,单品能耗有
所下降。
    (四)投融资指标
    投资总额控制在 6.5 亿元以内,适当控制信贷规模。
    四、主要目标责任考核及奖惩办法
    高级管理人员的薪酬与考核由公司董事会薪酬与考核委员
会根据当期目标完成情况提出方案,报董事会确定。
    五、预算暨经营目标考核期限
    2021 年 1 月 1 日~2021 年 12 月 31 日
   本财务预算报告尚需提交公司年度股东大会审议。


                            四川美丰化工股份有限公司董事会
                                 二〇二一年四月二十七日