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公司公告

华闻集团:2019年度内部控制审计报告2020-04-15  

						  华闻传媒投资集团股份有限公司
              2019 年度
         内部控制审计报告




亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                  亚会 A 专审字(2020)0043 号




                   华闻传媒投资集团股份有限公司
                                 2019 年度
                           内部控制审计报告



华闻传媒投资集团股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“华闻集团”)2019 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华闻集团董事
会的责任。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对华闻集团财务报告内部控制的有效
性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


   四、财务报告内部控制审计意见
   我们认为,华闻集团于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



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     (此页无正文)




亚太(集团)会计师事务所   中国注册会计师:傅伟兵
    (特殊普通合伙)           (项目合伙人)



                               中国注册会计师:方鹏翔



      中国北京                  二〇二〇年四月十三日



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