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公司公告

华闻集团:监事会关于对会计事务所出具的内部控制审计报告的专项说明2021-04-17  

                              华闻传媒投资集团股份有限公司监事会
关于对会计事务所出具的内部控制审计报告的专项说明

    亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太
事务所”)对华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020
年度财务报告内部控制的有效性进行审计,出具了标准无保留意见的
《内部控制审计报告》(亚会专审字(2021)第 01650001 号),公司
于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,公司非财务报告内
部控制存在重大缺陷。
    公司监事会同意亚太事务所出具的《内部控制审计报告》以及公
司董事会《关于对会计事务所出具的内部控制审计报告的专项说明》。




                                华闻传媒投资集团股份有限公司
                                            监事会
                                      2021 年 4 月 15 日