华闻传媒投资集团股份有限公司监事会 关于对会计事务所出具的内部控制审计报告的专项说明 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太 事务所”)对华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度财务报告内部控制的有效性进行审计,出具了标准无保留意见的 《内部控制审计报告》(亚会专审字(2021)第 01650001 号),公司 于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,公司非财务报告内 部控制存在重大缺陷。 公司监事会同意亚太事务所出具的《内部控制审计报告》以及公 司董事会《关于对会计事务所出具的内部控制审计报告的专项说明》。 华闻传媒投资集团股份有限公司 监事会 2021 年 4 月 15 日