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公司公告

华闻集团:内部控制鉴证报告2021-04-17  

                          华闻传媒投资集团股份有限公司
              2020 年度
         内部控制审计报告




亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
                                            亚会专审字(2021)第 01650001 号




                  华闻传媒投资集团股份有限公司
                               2020 年度
                           内部控制审计报告



华闻传媒投资集团股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“华闻集团”)2020 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华闻集团
董事会的责任。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对华闻集团财务报告内部控制的有
效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降
低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


   四、财务报告内部控制审计意见
   我们认为,华闻集团于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



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   五、非财务报告内部控制的重大缺陷
    在内部控制审计的过程中,我们注意到华闻集团非财务报告内部控制运行存
在重大缺陷。华闻集团 2020 年出现多项重大投资损失,其中包括对北京传送科
技有限公司投资导致 5,000.00 万元的重大损失;对飞拓无限信息技术(北京)股
份有限公司投资导致 2,000.00 万元的重大损失;对上海界面财联社科技股份有限
公司(原名:界面(上海)网络科技有限公司)的投资导致 6,347.52 万元的重大
损失。上述损失已在公司财务报表中完整披露。


   由于存在上述重大缺陷,我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的
是,我们并不对华闻集团的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容
不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。




亚太(集团)会计师事务所               中国注册会计师:傅伟兵
    (特殊普通合伙)                     (项目合伙人)



                                        中国注册会计师:秦兵



      中国北京                          二〇二一年四月十五日




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