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公司公告

华闻集团:内部控制审计报告2023-04-17  

                                   华闻传媒投资集团
              股份有限公司

          内部控制审计报告
      亚会专审字(2023)第 01110008 号




亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
          二〇二三年四月十三日
                   目   录




项    目                     起始页码
内部控制审计报告               1-2
                               内部控制审计报告
                                                      亚会专审字(2023)第 01110008 号


华闻传媒投资集团股份有限公司全体股东:



    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华闻传
媒投资集团股份有限公司(以下简称“华闻集团”)2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有
效性。


    一、华闻集团对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规
定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华闻集团董事会的责任。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对
注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能
导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未
来内部控制的有效性具有一定风险。


    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,华闻传媒投资集团股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




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[本页无正文,为华闻传媒投资集团股份有限公司“亚会专审字(2023)第 01110008 号”内
部控制审计报告签字盖章页]




 亚太(集团)会计师事务所             中国注册会计师:申利超

     (特殊普通合伙)



                                       中国注册会计师:沈秀云



       中国北京                             二〇二三年四月十三日




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