意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

中水渔业:内部控制审计报告2021-02-06  

                         中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)   China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP




                                 内部控制审计报告


                                                   中审亚太审字【2021】010153 号



中水集团远洋股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了中水集团远洋股份有限公司(以下简称“中水渔业公司”)2020 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

    一、中水集团远洋股份公司对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中水渔业
公司董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降
低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,中水渔业公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




                                           1
 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)   China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP




中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:冯建江



                                               中国注册会计师:闫振华



                 中国北京                                           二〇二一年二月五日




                                           2