山西太钢不锈钢股份有限公司 监事会对《2022年度内部控制评价报告》的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关内部控制 监管规定,并结合公司自身的实际情况,公司已建立了较为健全的内部控制体系, 制订了较为完善、合理的内部控制制度,保证了公司资产的完整和安全及生产经营 的正常进行,公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求,各项 内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。 监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 监事: 山西太钢不锈钢股份有限公司监事会 二〇二三年四月二十日