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公司公告

中信国安:监事会关于2018年年度报告相关事项的意见及专项说明2019-04-29  

						            中信国安信息产业股份有限公司监事会
     关于 2018 年年度报告相关事项的意见及专项说明


    一、监事会对公司内部控制评价报告的意见
    公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规
定》及有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确的反映了目前公司内部
控制的现状,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行,
保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时,提高公司经营效率和效果。
公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

    二、监事会关于公司计提资产减值准备的专项说明
    公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际
情况,计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项
的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

     (以下无正文,为监事会专项说明签字页)
(本页为中信国安信息产业股份有限公司监事会关于 2018 年年度报告相关事项
的专项说明签字页,本页无正文)
监事签字:




                                               二〇一九年四月二十六日