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公司公告

五 粮 液:2018年半年度报告2018-08-28  

						宜宾五粮液股份有限公司


2018 年半年度报告


   董事长   刘中国(签名)




       2018 年 8 月 28 日
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                                    目       录
第一节 重要提示和释义 ......................................................... 3

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 5

第三节 公司业务概要 ........................................................... 7

第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................... 8

第五节 重要事项 .............................................................. 12

第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 17

第七节 优先股相关情况 ........................................................ 20

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 21

第九节 公司债相关情况 ........................................................ 22

第十节 财务报告 .............................................................. 23

第十一节 备查文件目录 ........................................................ 96




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                            第一节 重要提示和释义

                                    重要提示



    一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    二、公司负责人刘中国、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计主管人员)李
家奎声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    三、审议本报告的董事会会议应出席董事 7 人,实际出席现场会议董事 5 人,李曙光董
事因出差在外采用通讯方式对本报告进行审议和表决,张辉因个人原因未参会也未参与表决。
    四、公司已在本报告中披露可能存在的风险因素,敬请投资者注意投资风险。
    五、本报告期,公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                               释       义


          释义项                    指                      释义内容
公司、本公司、我公司、五粮液        指             宜宾五粮液股份有限公司
         国资公司                   指           宜宾市国有资产经营有限公司
       五粮液集团公司               指          四川省宜宾五粮液集团有限公司
        普什集团公司                指           四川省宜宾普什集团有限公司
        环球集团公司                指           四川省宜宾环球集团有限公司
      安吉物流集团公司              指            四川安吉物流集团有限公司
        丽彩集团公司                指           四川省宜宾丽彩集团有限公司
      海大橡胶集团公司              指            四川海大橡胶集团有限公司
    圣山莫林实业集团公司            指          四川圣山莫林实业集团有限公司
    五粮液集团财务公司              指        四川省宜宾五粮液集团财务有限公司
        永不分梨公司                指          邯郸永不分梨酒业股份有限公司
        创艺酒公司                  指          宜宾五粮液创艺酒产业有限公司
         精美公司                   指       四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司
        普拉斯公司                  指        四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司
         环保公司                   指        四川省宜宾五粮液环保产业有限公司
        新生代公司                  指        宜宾五粮液新生代酒业有限责任公司




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                            第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介
            股票简称                        五粮液                  股票代码                      000858

       股票上市证券交易所                                         深圳证券交易所

         公司的中文名称                                     宜宾五粮液股份有限公司

     公司的中文简称(如有)                                           五粮液

     公司的外文名称(如有)                                WULIANGYE YIBIN CO.,LTD.

   公司的外文名称缩写(如有)                                          WLY

        公司的法定代表人                                              刘中国

二、联系人和联系方式
                                         董事会秘书                                   证券事务代表

        姓 名                              彭智辅                                        肖祥发

       联系地址               四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号          四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号

        电 话                 (0831)3567000、3566938、3567988          (0831)3567000、3566938、3567988

        传 真                         (0831)3555958                               (0831)3555958

       电子信箱                      000858-wly@sohu.com                           000858-wly@sohu.com

三、其他情况
1、公司联系方式
    公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
    □ 适用 √ 不适用
    公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见《2017
年度报告》。
2、信息披露及备置地点
    信息披露及备置地点在报告期是否变化
    □ 适用 √ 不适用
    公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备
置地报告期无变化,具体可参见《2017 年度报告》。

四、主要会计数据和财务指标
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期            本报告期比上年同期增减

          营业收入(元)                   21,421,181,221.36       15,621,127,660.56                       37.13%

 归属于上市公司股东的净利润(元)           7,110,255,593.99        4,971,505,554.13                       43.02%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                            7,086,663,072.03        4,959,327,974.09                       42.90%
        益的净利润(元)


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 经营活动产生的现金流量净额(元)               596,647,017.74         3,164,691,697.55                         -81.15%

      基本每股收益(元/股)                                  1.859                  1.310                        41.91%

      稀释每股收益(元/股)                                  1.859                  1.310                        41.91%

       加权平均净资产收益率                              12.37%                    10.03%       增加 2.34 个百分点

                                                                                            本报告期末比上年度末
                                            本报告期末                  上年度末
                                                                                                    增减

           总资产(元)                     80,430,592,528.77         70,922,626,679.43                          13.41%

 归属于上市公司股东的净资产(元)           57,213,278,990.95         53,334,081,189.48                          7.27%

    注:根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 9 号——净资产收益率和每股收益》规定,报
告期内公司股本总额因增发股份影响所有者权益金额的事项发生变动,在计算每股收益时应根据股份变动
的时间对股本总额进行加权平均。

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况。

六、非经常性损益项目及金额
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                          项   目                                       金   额                     说     明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           544,188.29

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一
                                                                             39,562,700.90
           标准定额或定量享受的政府补助除外)

       计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                             3,288,788.14

          除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               -1,414,615.88

                    减:所得税影响额                                          3,546,272.15

               少数股东权益影响额(税后)                                    14,842,267.34

                          合   计                                            23,592,521.96            --

    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



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                                第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

    否。

    本公司主要从事白酒生产和销售,属于中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)中的“酒、

饮料和精制茶制造业”(C15)。本报告期内,公司主要业务未发生变化。公司主要产品“五粮液酒”是

我国浓香型白酒的典型代表,同时还拥有品类齐全、畅销市场的系列酒产品。

二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
   □ 适用 √ 不适用
2、主要境外资产情况
   □ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

    否。

    公司拥有独有的 650 年明代古窖、独有的自然生态环境、独有的五种粮食配方、独有的纯粮固态发酵

工艺、独有的中庸和谐品质、独有的“十里酒城”规模六大优势及严格的质量管理体系、雄厚的梯级人才

资源等核心竞争力。核心竞争力未发生不利变化。




                                               7
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                           第四节 经营情况讨论与分析


一、概述
    本报告期,公司坚持以十九大精神为思想引领,贯彻习近平总书记视察四川的重要指示,以省委省府
加快传统产业转型升级、重点培育食品饮料等万亿级支柱产业及“振兴川酒”等决策部署为行动指南,紧
扣时代发展主题,抢抓发展机遇,围绕公司“二次创业”发展目标,全面推进效率变革、动力变革等各项
改革举措稳步扎实落地,取得阶段性成效,发展态势不断向好,经营业绩持续攀升。
      (一)生产系统坚守并大力弘扬传统工艺,实现提质增效新突破。
    报告期内,公司大力弘扬纯粮固态发酵的传统工艺,进一步发挥五粮酿造优势,品质上精益求精。同
时坚持以“增强供给力”为目的,加大调整力度,实现提质增效新突破。一是深入调研分析,采取多重措
施推动生产系统良性运行;二是强化过程管理,构筑生产系统坚实保障;三是重视技能培训,保证生产工
艺有力传承。上半年,公司一级酒产量大幅增长。
    (二)营销系统坚持“强品牌、拓渠道、拉动销”的发展思路,营销工作取得新突破。
    1.五粮液品牌推广与宣传成效显著。按照 “以核心消费群体培育为中心,打造品牌力”的总体要求,
上半年公司启动了公司高层“走访大企业”活动,通过走访,与更多的高端商务消费圈群建立了联系,搭
建了良好的互动平台;同时,公司紧紧围绕五粮液“品牌提升和价值重塑”,大幅提升传统户外媒体利用
率和覆盖率。
    2.“百城千县万店”工程稳步推进。公司继续坚持“以核心终端建设为基础,以核心消费群培育为中
心”,持续全面推进“百城千县万店”工程,采取稳步推进策略,更加强调工程建设的质量。
    3.商家结构得到进一步优化。公司持续实施“优质投放”的计划管理原则,将有限的五粮液产品资源
向重点市场、核心终端和“百城千县万店”工程取得成效的市场倾斜,进一步优化商家结构。同时,公司
也进一步提高了新商家选择标准。
    4.系列酒品牌“三聚焦”原则加速落地,品牌清理有序推进。系列酒按照“向中高价位产品聚焦、向
自营品牌聚焦、向优势品牌聚焦”的原则,加快完善“从次高端到中端到低端”的系列酒重点品牌构建。

二、主营业务分析
    主要财务数据同比变动情况
                                                                                        单位:元

               项目                本报告期           上年同期           同比增减      变动原因

            营业收入             21,421,181,221.36   15,621,127,660.56        37.13%     注1

            营业成本              5,818,583,155.19    4,428,529,135.90        31.39%     注2

           税金及附加             3,026,570,088.89    1,428,602,683.29      111.86%      注3

            销售费用              2,155,689,822.07    2,174,133,716.02        -0.85%

            管理费用              1,181,611,988.78    1,076,103,861.25         9.80%


                                                8
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                财务费用                 -526,618,366.85            -427,404,960.65          不适用      注4

               所得税费用               2,391,579,054.36            1,806,600,454.54         32.38%      注5

                研发投入                   39,951,174.23              24,418,122.04          63.61%      注6

     经营活动产生的现金流量净额           596,647,017.74            3,164,691,697.55        -81.15%      注7

     投资活动产生的现金流量净额          -215,920,991.33              -81,509,757.66         不适用      注8

     筹资活动产生的现金流量净额         1,453,715,334.72        -3,288,334,398.00            不适用      注9

         现金及现金等价物净增加额       1,834,527,244.03            -205,215,180.47          不适用      注 10
    备注:
    注 1:主要系本报告期酒类产品销量增加所致;
    注 2:主要系本报告期营业收入增加所致;
    注 3:主要系本报告期酒类产品销售收入增加及自 2017 年 5 月 1 日起开始执行川国税函[2017]128 号
文件公司消费税提高所致;
    注 4:主要系本报告期货币资金平均结存量较去年同期增加,利息增加所致;
    注 5:主要系本报告期利润总额增加所致;
    注 6:主要系本报告期研发投入增加所致;
    注 7:主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加,及支付的各项税费、采购商品支付的现金增加等共
同影响所致;
    注 8:主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致;
    注 9:主要系本报告期收到非公开发行股票定增款及分红派息与去年同期存在时间性差异所致;
    注 10:注 7、8、9 综合影响所致。
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    主营业务构成情况
                                                                                                        单位:元

                                                                       营业收入比上    营业成本比上   毛利率比上年
                      营业收入           营业成本          毛利率
                                                                       年同期增减      年同期增减       同期增减

分行业

  制造业           21,421,181,221.36   5,818,583,155.19      72.84%           37.13%         31.39%              1.19%

分产品

    酒类           20,254,051,403.26   4,754,072,126.89      76.53%           37.09%         29.93%              1.29%

 塑料制品             932,910,693.03     884,086,098.30       5.23%           32.07%         32.04%              0.02%

    印刷               46,934,447.42      36,365,089.82      22.52%          100.87%         98.95%              0.75%

    玻瓶               22,476,431.69      18,737,601.69      16.63%           64.07%         53.39%              5.80%

    其他              164,808,245.96     125,322,238.49      23.96%           59.65%         80.14%            -8.65%

分地区

    国内           21,421,181,221.36   5,818,583,155.19      72.84%           37.13%         31.39%              1.19%
注:公司未直接出口酒类产品,由公司销售给四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司进行出口销售。
三、非主营业务分析
     □ 适用 √ 不适用



                                                      9
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四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                    单位:元
                               本报告期末                                  上年同期末                                重大变动
                                                                                                    比重增减
                        金额            占总资产比例                金额            占总资产比例                       说明
   货币资金        42,426,330,649.81              52.75%     34,460,702,655.58             53.48%          -0.73%
   应收账款           178,700,262.76              0.22%           121,745,303.24            0.19%          0.03%
     存货          11,334,058,116.57              14.09%      9,627,605,128.63             14.94%          -0.85%
 长期股权投资         912,952,840.72              1.14%           817,039,621.86            1.27%          -0.13%
   固定资产         5,342,671,729.53              6.64%       5,310,208,763.02              8.24%          -1.60%
   在建工程           289,649,202.87              0.36%           324,538,161.11            0.50%          -0.14%
2、以公允价值计量的资产和负债
   □ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
   具体详见“第十节、七、合并财务报表项目注释、44、所有权或使用权受到限制的资产”。
五、投资状况分析
1、总体情况
   □ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
   □ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
   □ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
(1)证券投资情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在证券投资。
(2)衍生品投资情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在衍生品投资。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
   □ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                       单位:元
    公司名称       公司类型       主要业务        所处行业          注册资本               总资产                   净资产
宜宾五粮液酒类销               销售酒类,经营和     批发
                    子公司                                         200,000,000.00 26,175,538,718.23 10,695,974,227.65
  售有限责任公司               代理酒类进出口      零售业
四川省宜宾五粮液                                    批发
                    子公司     销售酒类、食品                       20,000,000.00       3,019,723,584.56     2,886,958,397.26
  供销有限公司                                     零售业




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    公司名称       公司类型      主要业务        所处行业          营业收入           营业利润            净利润
宜宾五粮液酒类销              销售酒类,经营和    批发
                    子公司                                  20,521,180,229.38       8,471,859,793.63   6,356,789,665.51
  售有限责任公司              代理酒类进出口      零售业
四川省宜宾五粮液                                  批发
                    子公司    销售酒类、食品                     7,267,858,615.17     348,435,061.60     261,578,798.06
  供销有限公司                                    零售业
    报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用
    主要控股参股公司情况说明
    具体详见“第十节、九、在其他主体中的权益、1、在子公司中的权益”。
八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
    □ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
    (一)面临的主要风险
    1.宏观经济形势错综复杂,影响因素增多。国际贸易争端加剧,对经济持续增长带来不稳定因素,消
费需求有可能减弱。
    2.市场竞争呈现多维度趋势,竞争激烈。白酒企业的竞争由品牌竞争逐渐演变为香型及地域的竞争,
高端品牌竞争激烈;同时竞品间渠道渗透加速,中低端市场恶性竞争频现,对系列酒的营销带来较大压力。
    (二)应对措施
    1.生产方面,持续提升产品质量,稳步释放生产产能。持续坚守纯粮固态发酵工艺,进一步发挥五粮
酿造优势,在品质上更加精益求精,确保公司生产的每一瓶酒都是高质量的佳品,都是让消费者放心和喜
爱的产品;稳步加快释放产能,提升原酒储存能力,持续提升产品品质和供给能力,为市场营销提供有力
支撑和最核心的保障。
    2.销售方面,持续优化渠道结构,构建良性的市场价格体系。进一步加强对现有渠道的管控和服务,
持续优化渠道结构,加快构建数字化营销,持续稳步推进“百城千县万店”工程的落地实施,最终实现向
终端营销、精细化营销、数字化营销转型,以应对不断变化的风险因素;继续坚持“稳定出厂价、提升市
场价,建立符合市场规律的价格形成机制”,让品牌价值与供求关系共同作用,形成良性的市场价格体系,
进一步提升经销商的利润,提振经销商信心。
    3.改革方面,加快体制机制改革,激发公司发展动力。加快公司管理机制、劳动用工、薪酬制度等的
进一步优化改革。通过机构调整、流程再造等管理变革,不断完善公司现代企业制度,进一步激活公司发
展动力,提升公司综合竞争力,为公司持续健康发展夯实基础。




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                                            第五节 重要事项


一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
     会议届次          会议类型         投资者参与比例          召开日期              披露日期                  披露索引
                                                                                                             巨潮资讯网
 2017 年度股东大会   年度股东大会           66.55%        2018 年 06 月 08 日 2018 年 06 月 09 日
                                                                                                     (http://www.cninfo.com.cn)
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
   □ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完
毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
    半年度财务报告是否已经审计
    □ 是 √ 否
    公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
    重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    其他诉讼事项
    √ 适用 □ 不适用
                                 涉案
                                           是否形成 诉讼(仲                          诉讼(仲裁)判 披露 披露
     诉讼(仲裁)基本情况          金额                       诉讼(仲裁)审理结果及影响
                                           预计负债 裁)进展                            决执行情况 日期 索引
                                (万元)
   公司诉北京谭氏瑞丰商贸有
 限公司、甘肃滨河食品工业(集
                                  7,000      否          再审                审理中              尚不涉及执行
 团)有限责任公司侵犯“五粮
 液”商标专用权纠纷



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   公司诉北京谭氏瑞丰商贸有
 限公司、甘肃滨河食品工业(集
                                6,000   否     再审             审理中              尚不涉及执行
 团)有限责任公司侵犯“五粮
 春”商标专用权纠纷
                                                      本公司于 2018 年 1 月 24 日
   公司诉肖泽好、黄军玲侵犯本                         向芜湖市中级人民法院申请
                                1,400   否   执行阶段                                  执行中
 公司注册商标专用权                                   强制执行,已收到执行款
                                                      842.25 万元
                                                      2018 年 5 月 17 日,安徽省高
                                                      级人民法院裁定:本案按上
   公司诉金颖侵犯本公司注册                  二审已裁
                                 650    否            诉人金颖自动撤回上诉处       尚未涉及执行
 商标专用权                                      定
                                                      理;一审判决自本裁定书送
                                                      达之日起发生法律效力
    注:以上诉讼事项具体情况详见“第十节、十一、承诺及或有事项、2、或有事项”。

九、处罚及整改情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
    □ 适用 √ 不适用
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司非公开发行股票暨员工持股计划已实施完成,具体详见公司 2018 年 4 月 19 日披露的《非公开发
行股票发行情况报告暨上市公告书》等系列公告(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
   □ 适用 √ 不适用
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
   √ 适用 □ 不适用
   具体详见“第十节、十、关联方及关联交易、5、关联交易情况”。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
   □ 适用 √ 不适用

                                                 13
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   公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
     五粮液集团公司系环境保护部门公布的重点排污单位。
   本公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,公司自愿披露以下信息。
               主要污染
                                       排放
公司或子公司   物及特征                     排放口分布                 执行的污染物排          核定的排 超标排
                          排放方式     口数               排放浓度                    排放总量
    名称       污染物的                         情况                       放标准                放总量 放情况
                                         量
                 名称
                                                                       《发酵酒精和白
                                            环保产业公
宜宾五粮液股              有组织连续                                   酒工业水污染物
                 COD                    1   司深度处理    29.24mg/L                   49.12 吨    400 吨   未超标
  份有限公司                排放                                         排放标准》
                                              区排口
                                                                       GB27631-2011
                                                                       《发酵酒精和白
                                            环保产业公
宜宾五粮液股              有组织连续                                   酒工业水污染物
                氨氮                    1   司深度处理    0.50 mg/L                     0.84 吨   40 吨    未超标
  份有限公司                排放                                         排放标准》
                                              区排口
                                                                       GB27631-2011
                                                                       《发酵酒精和白
                                            环保产业公
宜宾五粮液股              有组织连续                                   酒工业水污染物
                总磷                    1   司深度处理    0.39 mg/L                     0.65 吨   不适用   未超标
  份有限公司                排放                                         排放标准》
                                              区排口
                                                                       GB27631-2011
                                                                   《锅炉大气污染
                                                                     物排放标准》
宜宾五粮液股              有组织间歇                                 GB13271-2014            3,678.33
               二氧化硫                 5      园区      62.05mg/m                  43.04 吨          未超标
  份有限公司                排放                                   《工业炉窑大气               吨
                                                                   污染物排放标准》
                                                                      GB9078-1996
                                                                    《锅炉大气污染
                                                                      物排放标准》
宜宾五粮液股              有组织间歇                                  GB13271-2014            2,374.84
               氮氧化物                 5      园区      127.73mg/m                 103.96 吨          未超标
  份有限公司                排放                                    《工业炉窑大气               吨
                                                                    污染物排放标准》
                                                                       GB9078-1996
                                                                    《锅炉大气污染
                                                                      物排放标准》
宜宾五粮液股              有组织间歇                                  GB13271-2014
                烟尘                    5      园区      28.41 mg/m                  20.65 吨     不适用   未超标
  份有限公司                排放                                    《工业炉窑大气
                                                                    污染物排放标准》
                                                                       GB9078-1996
(1)防治污染设施的建设和运行情况
    公司现有 3 个废水预处理站和 1 个废水深度处理区,采用生物处理和芬顿处理技术处理废水,日处理
能力 10,000 吨,运行正常。
    公司现有天然气锅炉(20t/h)15 台,采用德国一线品牌先进的低氮燃烧技术,运行正常。燃煤锅炉
已全部停运。

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(2)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    公司新改扩建项目均根据国家环保法、环境影响评价法等法规要求,在开工前办理环评审批手续,竣
工后按要求进行环保验收。
(3)突发环境事件应急预案
    公司制订有《重污染天气应急响应操作方案》和《突发环境事件应急预案》,并组织开展演练,有力
的提升了公司应对突发环境事件的能力。
(4)环境自行监测方案
    公司每月初在数据公示污染源自行监测调度系统上报自行监测及信息公开情况。同时在“重点监控企
业自行监测信息公开平台”向社会公布公司废水、烟气、噪声等自行监测数据,2018 年 1 至 6 月共计公布
45,029 条。
    公司按月通过公司官网向社会公示企业基础信息、排污信息、污染防治设施的建设和运行情况、建设
项目环境影响评价和其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案及自行监测年度方案和报告等信
息。
(5)其他应当公开的环境信息
    不适用。
(6)其他环保相关信息
    ①公司树牢“绿水青山就是金山银山”的理念,把绿色发展理念贯穿到企业生产全过程,环境保护责
任落实到企业各方面。建立健全党政领导班子及成员、部门的环境保护责任体系,明确环境保护责任。
    ②成立环境管理委员会,由公司董事长任主任,高管任副主任,相关单位第一责任人为成员,总体协
调组织公司环境保护工作的开展。设立能源环保管理部,负责公司各单位落实国家能源环保法律法规及公
司能源环保管理制度情况的监督管理。成立环保公司,在公司化、专业化的管理思路下负责公司“三废”
治理工作。
    ③积极推进绿色工程
    一是完成煤改气二期工程项目建设,预计每年可减排二氧化硫 490 吨,氮氧化物 780 吨,烟尘 100 吨。
    二是完成宋公河(五粮液段)综合治理工程项目建设。公司投资 9,356.83 万元实施宋公河(五粮液
段)综合治理工程,项目的实施既有效改善了宋公河(五粮液段)生态环境,又起到实现示范性景观的作
用,使之成为五粮液环保形象窗口和行业示范标杆。
    2018 年上半年共处理废水 168 万吨,废气排放量为 97,958 万立方米,均实现 100%达标排放。
    2018 年上半年综合利用酿酒废弃酒糟 17.9 万吨、生黄水 1,300 吨。
    2018 年上半年无环境污染事故发生。
2、履行精准扶贫社会责任情况
(1)精准扶贫规划
    公司认真践行习近平总书记“让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会”的重要指示和
四川省委、省政府关于脱贫攻坚工作决策部署,以产业扶贫、教育扶贫、基地扶贫、新村改造扶贫为重要
抓手,向贫困地区发力,朝深度贫困地区聚焦,助力对口帮扶县脱贫攻坚取得良好成效,2017 年以来先后
荣获了“全国社会责任扶贫奖”“年度四川省脱贫攻坚先进单位”称号,被评为“全国就业扶贫基
地”“最具社会责任感企业”。
(2)半年度精准扶贫概要
    建立专用粮基地,推动脱贫。公司在兴文县教场村和落白亮村打造“脱贫奔康示范区”,通过实施特
殊定价机制,免费向贫困地区发放价值 5 万余元种子,配套发放栽培技术手册及相关设备和设施等,预计
未来每年将促使贫困地区实现酿酒专用粮销售收入 40-80 万元,带动作物轮作、间作收入及循环养殖增收
40-60 万元。
    推进“四好村”建设,助力发展。公司分别向兴文县范家村捐赠50万元,用于“四好村”建设;向宜
宾县隆兴乡齐心村捐赠100万元,支持“四好村”村组道路修建。目前,项目建设正在稳步推进当中。
    积极行动助力教育。公司在兴文县建立“希望小学”,每年捐赠100套爱心包裹(书包、文具、书籍
等);积极支持理塘县贫困学生“控辍保学”,以实物捐赠形式,向理塘县捐赠学生课座椅、钢架床各1,300
套,合计金额200万元。同时,公司扎实开展贫困助学活动,捐赠40万元专项资金,每年向理塘县20名优
秀贫困大学生以5,000元/人标准实施教育帮扶。2018年助学行动已于7月19日在公司举行,向20名理塘县
贫困大学生发放了助学金。



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(3)精准扶贫成效
                         指标                          计量单位                数量/开展情况
   一、总体情况                                          ——                       ——
     其中:1.资金                                        万元                       200
            2.物资折款                                   万元                      210.32
   二、分项投入                                          ——                       ——
     1.产业发展脱贫                                      ——                       ——
     2.转移就业脱贫                                      ——                       ——
     3.易地搬迁脱贫                                      ——                       ——
     4.教育扶贫                                          ——                       ——
   其中:    4.1 资助贫困学生投入金额                    万元                      10.32
             4.2 资助贫困学生人数                         人                         36
             4.3 改善贫困地区教育资源投入金额            万元                       200
     5.健康扶贫                                          ——                       ——
   其中:      5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额          万元                        25
     6.生态保护扶贫                                      ——                       ——
     7.兜底保障                                          ——                       ——
     8.社会扶贫                                          ——                       ——
     9.其他项目                                          ——                       ——
   三、所获奖项(内容、级别)                            ——                       ——
(4)后续精准扶贫计划
    下一步,公司坚持以习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导,致力于持续抓好产业扶贫、
教育扶贫、基地扶贫和新村改造,从2018年起将连续三年每年出资1亿元用于宜宾市乡村道路修建,助力
“四好村”建设;加大力度做好深度贫困地区对口帮扶工作,拟以公司名义捐赠210万元助力对口扶贫地
区的产业发展,拟捐赠32万元帮扶对口扶贫地区的灌溉工程项目、房屋修缮及藏猪养殖项目的建设;加快
做好甘孜州新龙县产业项目奶牛场建设可行性调研;扎实做好兴文县太平镇青山岩村对口帮扶工作;大力
实施乡村振兴发展战略;持续推进酿酒专用粮基地升级建设等,为全面打赢脱贫攻坚战而不懈努力。

十六、其他重大事项的说明
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
   □ 适用 √ 不适用




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                                  第六节 股份变动及股东情况


 一、股份变动情况
 1、股份变动情况
                                                                                                                            单位:股
                             本次变动前                        本次变动增减(+,-)                            本次变动后
                                                    发行      公积金
                          数量            比例           送股                   其他          小计              数量          比例
                                                    新股        转股
一、有限售条件股份           195,802       0.01%                              85,641,285    85,641,285         85,837,087       2.21%
    其他内资持股             195,802       0.01%                              85,641,285    85,641,285         85,837,087       2.21%
二、无限售条件股份    3,795,770,918       99.99%                                                            3,795,770,918      97.79%
    人民币普通股      3,795,770,918       99.99%                                                            3,795,770,918      97.79%
三、股份总数          3,795,966,720    100.00%                                85,641,285    85,641,285 3,881,608,005          100.00%
     股份变动的原因
     √适用 □ 不适用
     公司非公开发行股票 85,641,285 股于 2018 年 4 月 20 日在深圳证券交易所上市。该次非公开发行股
 票的发行对象未超过 10 名投资者,所有发行对象认购的股票限售期为 36 个月,预计上市流通时间为 2021
 年 4 月 19 日。
      股份变动的批准情况
     √适用 □ 不适用
     2017 年 11 月 7 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票
 的批复》(证监许可[2017]1910 号),核准公司非公开发行不超过 85,673,285 股新股。
     股份变动的过户情况
     √适用 □ 不适用
     本公司已于 2018 年 4 月 12 日就上述新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关
 登记材料,新增股份于 2018 年 4 月 16 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记
 申请受理确认书。新增股份于 4 月 19 日登记到账,并正式列入公司的股东名册。
     股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产
 等财务指标的影响
     √适用 □ 不适用
                                                 2017 年 12 月 31 日                           2018 年 6 月 30 日
               财务指标
                                          发行前                    发行后                 发行前                 发行后
        基本每股收益(元)                         2.548                     2.492                  1.873                  1.832
        稀释每股收益(元)                         2.548                     2.492                  1.873                  1.832
     归属于公司普通股股东的每
                                                   14.05                     13.74                  15.07                  14.74
           股净资产(元)
     注:计算股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每
 股净资产财务指标的影响,采用全面摊薄的发行前后股本计算的最近一年和最近一期归属于上市公司股东
 的基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产。
     公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
     □ 适用 √ 不适用



                                                               17
                                                                    宜宾五粮液股份有限公司 2018 年半年度报告全文


2、限售股份变动情况
   √适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:股
                                           期初    本期解
                                                             本期增加       期末限售        限售         解除限售
              股东名称                     限售    除限售
                                                             限售股数         股数          原因           日期
                                           股数    股数
宜宾五粮液股份有限公司-第一期员工持                                                      非公开发
                                                             23,696,280     23,696,280                   20210419
股计划                                                                                      行股票
国泰君安证券资管-中国银行-国泰君安                                                      非公开发
                                                             19,414,047     19,414,047                   20210419
君享五粮液 1 号集合资产管理计划                                                             行股票
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通                                                      非公开发
                                                              6,699,647      6,699,647                   20210419
保险产品-019L-CT001 深                                                                      行股票
泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体                                                      非公开发
                                                                902,503         902,503                  20210419
分红-019L-FH001 深                                                                          行股票
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人                                                      非公开发
                                                             10,421,704     10,421,704                   20210419
分红-019L-FH002 深                                                                          行股票
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险                                                      非公开发
                                                              3,004,003      3,004,003                   20210419
万能                                                                                        行股票
中国石油天然气集团公司企业年金计划-                                                      非公开发
                                                              3,012,610      3,012,610                   20210419
中国工商银行股份有限公司                                                                    行股票
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险                                                      非公开发
                                                                 60,410          60,410                  20210419
万能(乙)                                                                                  行股票
华安基金-兴业银行-中国对外经济贸易                                                      非公开发
                                                              2,033,272      2,033,272                   20210419
信托有限公司                                                                                行股票
华安基金-兴业银行-青岛城投金融控股                                                      非公开发
                                                              5,179,875      5,179,875                   20210419
集团有限公司                                                                                行股票
华安基金-兴业银行-上海汽车集团股权                                                      非公开发
                                                              2,033,271      2,033,271                   20210419
投资有限公司                                                                                行股票
                                                                                          非公开发
嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业(有限合伙)                          9,183,663      9,183,663                   20210419
                                                                                            行股票

               合 计                                         85,641,285     85,641,285


二、证券发行与上市情况
     □ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
                                                                                                          单位:股

报告期末普通股股东总数                   230,075             报告期末表决权恢复的优先股股东总数           0

                              持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

                                                        报告期内 持有有限售 持有无限售条          质押或冻结情况
                           股东   持股     报告期末持有
        股东名称                                        增减变动 条件的普通 件的普通股          股份
                           性质   比例     的普通股数量                                                   数量
                                                          情况     股数量       数量            状态
宜宾市国有资产经营有限公   国有
                                  35.21% 1,366,548,020                          1,366,548,020   质押   163,300,000
司                         法人
四川省宜宾五粮液集团有限   国有
                                  19.63%     761,823,343                         761,823,343
公司                       法人
                           境外
香港中央结算有限公司              6.34%      246,040,874                         246,040,874
                           法人
中国证券金融股份有限公司   其他   2.43%       94,414,201                           94,414,201
中央汇金资产管理有限责任   国有
                                  1.04%       40,192,100                           40,192,100
公司                       法人
宜宾五粮液股份有限公司-
                           其他   0.61%       23,696,280           23,696,280
第一期员工持股计划


                                                        18
                                                                      宜宾五粮液股份有限公司 2018 年半年度报告全文


中国农业银行股份有限公司
-易方达消费行业股票型证     其他   0.52%      20,218,241                           20,218,241
券投资基金
国泰君安证券资管-中国银
行-国泰君安君享五粮液 1     其他   0.50%      19,414,047            19,414,047
号集合资产管理计划
中国人寿保险股份有限公司
-传统-普通保险产品         其他   0.44%      16,984,557                           16,984,557
-005L-CT001 深
招商银行股份有限公司-兴
全合宜灵活配置混合型证券     其他   0.43%      16,775,629                           16,775,629
投资基金
战略投资者或一般法人因配售新股
                                    无
成为前 10 名普通股股东的情况

上述股东关联关系或一致行动的说   在公司前 10 名股东中,五粮液集团公司系宜宾市国有资产经营有限公司全资子公司,
明                             其余流通股股东是否存在关联关系或属一致行动人未知。

                                         前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                               股份种类
                                                     报告期末持有无限售条
                   股东名称
                                                       件普通股股份数量
                                                                                    股份种类                 数量

宜宾市国有资产经营有限公司                                    1,366,548,020       人民币普通股            1,366,548,020

四川省宜宾五粮液集团有限公司                                    761,823,343       人民币普通股             761,823,343

香港中央结算有限公司                                            246,040,874       人民币普通股             246,040,874

中国证券金融股份有限公司                                        94,414,201        人民币普通股              94,414,201

中央汇金资产管理有限责任公司                                    40,192,100        人民币普通股              40,192,100
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型
                                                                20,218,241        人民币普通股              20,218,241
证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
                                                                16,984,557        人民币普通股              16,984,557
-005L-CT001 深
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证
                                                                16,775,629        人民币普通股              16,775,629
券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能                    15,157,117        人民币普通股              15,157,117

UBS   AG                                                        14,946,676        人民币普通股              14,946,676

前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无   在公司前 10 名股东中,五粮液集团公司系宜宾市国有资产经营有
限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关 限公司全资子公司,其余流通股股东是否存在关联关系或属一致行动
系或一致行动的说明                               人未知。
      公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
      □ 是 √ 否
      公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
      控股股东报告期内变更
      □ 适用 √ 不适用
      公司报告期控股股东未发生变更。
      实际控制人报告期内变更
      □ 适用 √ 不适用
      公司报告期实际控制人未发生变更。

                                                         19
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                           第七节 优先股相关情况


□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                    20
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                   第八节 董事、监事、高级管理人员情况


一、董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见《2017 年度报告》。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见《2017 年度报告》。
    公司于 2018 年 7 月 20 日召开的第五届董事会第四十三次会议提名邹涛先生为董事候选人(尚需提交
股东大会审议),聘任邹涛先生为常务副总经理、赵东先生为副总经理。




                                              21
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                            第九节 公司债相关情况



   公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付
的公司债券
   否。




                                            22
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                                     第十节 财务报告


一、审计报告
    半年度报告是否经过审计
    □ 是 √ 否
    公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
   财务附注中报表的单位为:人民币元
1、合并资产负债表
编制单位:宜宾五粮液股份有限公司                 2018 年 06 月 30 日                        单位:元

                 项目                    期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                 42,426,330,649.81                      40,591,803,405.78
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                 16,977,557,220.09                      11,188,200,510.91
    应收账款                                       178,700,262.76                      109,569,527.26
    预付款项                                       457,883,202.29                      198,058,435.49
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                       896,209,492.20                      613,136,431.43
    应收股利
    其他应收款                                      54,701,761.46                         21,131,300.66
    买入返售金融资产
    存货                                     11,334,058,116.57                      10,557,801,464.12
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                 72,325,440,705.18                      63,279,701,075.65
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                 1,200,000.00                          1,200,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   912,952,840.72                      862,854,004.09
    投资性房地产
    固定资产                                     5,342,671,729.53                    5,292,583,427.20


                                            23
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    在建工程                                289,649,202.87                     271,653,749.53
    工程物资                                  1,761,090.07                       1,761,078.76
    固定资产清理                                893,413.43                         288,961.94
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                405,011,373.60                     399,362,442.36

    开发支出

    商誉                                      1,621,619.53                       1,621,619.53
    长期待摊费用                            112,515,295.46                     131,727,256.62
    递延所得税资产                        1,036,875,258.38                     679,873,063.75
    其他非流动资产
非流动资产合计                            8,105,151,823.59                   7,642,925,603.78
资产总计                              80,430,592,528.77                     70,922,626,679.43
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                493,870,872.73                     629,668,486.54
    应付账款                              3,970,836,974.76                   3,137,915,625.61
    预收款项                              4,418,983,399.23                   4,645,721,765.99
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          2,568,412,966.92                   2,566,575,608.48
    应交税费                              2,431,664,835.91                   2,644,725,962.59
    应付利息

    应付股利                              5,046,990,406.50

    其他应付款                            2,680,768,736.93                   2,343,421,664.52
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                          21,611,528,192.98                     15,968,029,113.73
非流动负债:
    长期借款
    应付债券


                                     24
                                                                宜宾五粮液股份有限公司 2018 年半年度报告全文


      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                             271,827,784.88                     280,271,916.52
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                           271,827,784.88                     280,271,916.52
负债合计                                           21,883,355,977.86                     16,248,301,030.25

所有者权益:

    股本                                               3,881,608,005.00                   3,795,966,720.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                           2,682,647,086.15                     953,255,757.17
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                       10,909,576,690.57                     10,909,576,690.57

    一般风险准备

    未分配利润                                     39,739,447,209.23                     37,675,282,021.74
归属于母公司所有者权益合计                         57,213,278,990.95                     53,334,081,189.48
    少数股东权益                                       1,333,957,559.96                   1,340,244,459.70
所有者权益合计                                     58,547,236,550.91                     54,674,325,649.18
负债和所有者权益总计                               80,430,592,528.77                     70,922,626,679.43
法定代表人:刘中国                   主管会计工作负责人:罗伟                       会计机构负责人:李家奎
2、母公司资产负债表
                                                                                                  单位:元
                  项目                        期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                       25,026,025,473.29                     15,861,662,376.59
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             363,131,720.00                     147,945,485.00
    应收账款
    预付款项                                             73,237,561.54                         73,237,561.54
    应收利息                                             357,485,211.28                     154,352,288.26
    应收股利                                           2,139,464,721.57                     444,476,448.44
    其他应收款                                     10,278,088,046.88                     11,191,566,784.05


                                                  25
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    存货
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                          38,237,432,734.56                     27,873,240,943.88
非流动资产:
    可供出售金融资产                          1,200,000.00                       1,200,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                          9,787,175,444.75                   9,737,284,793.66
    投资性房地产
    固定资产                                109,129,796.07                     110,054,084.36
    在建工程                                101,238,221.33                     101,141,861.10
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                41,248,753.80                       41,924,226.36
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                              64,939.57                           64,939.57
    其他非流动资产
非流动资产合计                        10,040,057,155.52                      9,991,669,905.05
资产总计                              48,277,489,890.08                     37,864,910,848.93
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                  1,231,000.00                       1,853,440.00
    预收款项
    应付职工薪酬                                864,237.22                         866,236.19
    应交税费                                11,090,807.77                       21,128,413.11
    应付利息

    应付股利                              5,046,090,406.50

    其他应付款                              168,577,438.21                     180,312,315.95
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                              5,227,853,889.70                     204,160,405.25



                                     26
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非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                              5,227,853,889.70                     204,160,405.25
所有者权益:
    股本                                              3,881,608,005.00                   3,795,966,720.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                          2,682,647,086.15                     953,255,757.17
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                          5,768,629,056.59                   5,768,629,056.59
    未分配利润                                    30,716,751,852.64                     27,142,898,909.92
所有者权益合计                                    43,049,636,000.38                     37,660,750,443.68
负债和所有者权益总计                              48,277,489,890.08                     37,864,910,848.93
法定代表人:刘中国                  主管会计工作负责人:罗伟                       会计机构负责人:李家奎
3、合并利润表
                                                                                                单位:元
                  项目                      本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                                    21,421,181,221.36                     15,621,127,660.56
    其中:营业收入                                21,421,181,221.36                     15,621,127,660.56
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                    11,658,838,008.91                      8,681,153,496.36
    其中:营业成本                                    5,818,583,155.19                   4,428,529,135.90
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额


                                                 27
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             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                       3,026,570,088.89                   1,428,602,683.29
             销售费用                         2,155,689,822.07                   2,174,133,716.02
             管理费用                         1,181,611,988.78                   1,076,103,861.25
             财务费用                         -526,618,366.85                     -427,404,960.65
             资产减值损失                         3,001,320.83                       1,189,060.55
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                                50,098,836.63                       22,396,528.84
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                                50,098,836.63                       22,396,528.84
的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填
列)
           资产处置收益(损失以“-”号
                                                  -261,019.60                        3,245,153.05
填列)
           其他收益                             17,558,789.50                       22,634,911.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)            9,829,739,818.98                   6,988,250,757.17
       加:营业外收入                           51,777,968.10                       20,690,556.12
       减:营业外支出                           26,047,446.83                       12,530,898.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                              9,855,470,340.25                   6,996,410,414.30
列)
       减:所得税费用                         2,391,579,054.36                   1,806,600,454.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)            7,463,891,285.89                   5,189,809,959.76
    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                              7,463,891,285.89                   5,189,809,959.76
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
       归属于母公司所有者的净利润             7,110,255,593.99                   4,971,505,554.13
       少数股东损益                             353,635,691.90                     218,304,405.63
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
          1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
             2.可供出售金融资产公允价

                                         28
                                                                    宜宾五粮液股份有限公司 2018 年半年度报告全文


值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额                                           7,463,891,285.89                   5,189,809,959.76
       归属于母公司所有者的综合收益总
                                                           7,110,255,593.99                   4,971,505,554.13
额
       归属于少数股东的综合收益总额                          353,635,691.90                     218,304,405.63

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            1.859                                1.310
       (二)稀释每股收益                                            1.859                                1.310
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:刘中国                       主管会计工作负责人:罗伟                       会计机构负责人:李家奎
4、母公司利润表
                                                                                                       单位:元
                  项目                           本期发生额                            上期发生额
一、营业收入                                                     170,467.70                          109,600.00
       减:营业成本                                                    0.00                                0.00
           税金及附加                                            38,408.67                             7,893.56
           销售费用
           管理费用                                          52,789,446.65                       47,105,618.27
           财务费用                                        -228,825,490.53                     -176,780,015.90
           资产减值损失                                          365,653.94                          -27,810.00
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                                           8,497,986,432.24                   5,768,439,573.35
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                                             49,890,651.09                       22,329,382.42
的投资收益
           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

           其他收益                                            1,114,200.00

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         8,674,903,081.21                   5,898,243,487.42
       加:营业外收入                                            55,116.84                          2,858,763.98
       减:营业外支出                                        12,301,646.85                          4,065,575.29
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                           8,662,656,551.20                   5,897,036,676.11
列)
       减:所得税费用                                        42,713,201.98                       37,102,736.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         8,619,943,349.22                   5,859,933,939.29
       (一)持续经营净利润(净亏损以                      8,619,943,349.22                   5,859,933,939.29

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“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
          1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                          8,619,943,349.22                   5,859,933,939.29
七、每股收益:
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益
法定代表人:刘中国                      主管会计工作负责人:罗伟                       会计机构负责人:李家奎
5、合并现金流量表
                                                                                                    单位:元
                  项目                          本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                   17,210,556,067.07                     14,461,279,629.17
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                                         4,336,017.86                      16,181,591.06



                                                     30
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       收到其他与经营活动有关的现金            537,203,911.56                     482,470,937.31
经营活动现金流入小计                     17,752,095,996.49                     14,959,932,157.54
       购买商品、接受劳务支付的现金          4,107,343,273.95                   2,954,674,110.52
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金        2,683,558,317.44                   1,730,371,896.00
       支付的各项税费                        8,826,830,083.14                   5,843,190,466.69
       支付其他与经营活动有关的现金          1,537,717,304.22                   1,267,003,986.78
经营活动现金流出小计                     17,155,448,978.75                     11,795,240,459.99
经营活动产生的现金流量净额                     596,647,017.74                   3,164,691,697.55
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                 4,590,653.97                       7,622,099.84
期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                             4,590,653.97                       7,622,099.84
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                               220,511,645.30                      89,131,857.50
期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                           220,511,645.30                      89,131,857.50
投资活动产生的现金流量净额                   -215,920,991.33                      -81,509,757.66
三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                    1,813,717,926.36

    其中:子公司吸收少数股东投资收
                                                   980,000.00
到的现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                                               128,035,650.00
筹资活动现金流入小计                         1,813,717,926.36                     128,035,650.00
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的
                                               360,002,591.64                   3,416,370,048.00
现金
    其中:子公司支付给少数股东的股
                                               360,002,591.64
利、利润


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    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                     360,002,591.64                   3,416,370,048.00
筹资活动产生的现金流量净额                             1,453,715,334.72                  -3,288,334,398.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                             85,882.90                           -62,722.36
响
五、现金及现金等价物净增加额                           1,834,527,244.03                    -205,215,180.47
    加:期初现金及现金等价物余额                   40,591,803,405.78                     34,665,917,836.05
六、期末现金及现金等价物余额                       42,426,330,649.81                     34,460,702,655.58
法定代表人:刘中国                   主管会计工作负责人:罗伟                       会计机构负责人:李家奎
6、母公司现金流量表
                                                                                                   单位:元
               项目                          本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                             170,467.70                          109,600.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                       2,500,502,106.78                   2,087,288,707.01
经营活动现金流入小计                                   2,500,672,574.48                   2,087,398,307.01
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                       33,204,069.55                       25,084,981.33
    支付的各项税费                                       53,283,052.40                       80,932,230.45
    支付其他与经营活动有关的现金                       1,598,076,278.25                   1,954,389,944.83
经营活动现金流出小计                                   1,684,563,400.20                   2,060,407,156.61
经营活动产生的现金流量净额                               816,109,174.28                      26,991,150.40
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                             6,537,921,273.02                   3,371,143,292.01
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                               2,589.45                           14,650.90
期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                   6,537,923,862.47                   3,371,157,942.91
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                           2,407,866.41                         7,735,542.44
期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                       2,407,866.41                         7,735,542.44
投资活动产生的现金流量净额                             6,535,515,996.06                   3,363,422,400.47
三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                 1,812,737,926.36

    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金


                                                  32
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       收到其他与筹资活动有关的现金                                                            128,035,650.00
筹资活动现金流入小计                                      1,812,737,926.36                     128,035,650.00
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                                                             3,416,370,048.00
现金
       支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                                                         3,416,370,048.00
筹资活动产生的现金流量净额                                1,812,737,926.36                  -3,288,334,398.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额                              9,164,363,096.70                     102,079,152.87
       加:期初现金及现金等价物余额                   15,861,662,376.59                     13,264,383,625.69
六、期末现金及现金等价物余额                          25,026,025,473.29                     13,366,462,778.56
法定代表人:刘中国                      主管会计工作负责人:罗伟                       会计机构负责人:李家奎




                                                     33
                                                                                                                                   宜宾五粮液股份有限公司 2018 年半年度报告全文
         7、合并所有者权益变动表
                                                                                          本期金额
                                                                                                                                                                    单位:元
                                                                                                      本期
                                                                       归属于母公司所有者权益
           项目                             其他权益工具                               其他                            一般
                                                                                减:库      专项                                                  少数股东权益       所有者权益合计
                              股本          优先 永续           资本公积               综合           盈余公积         风险     未分配利润
                                                      其他                      存股        储备
                                            股 债                                      收益                            准备

一、上年期末余额         3,795,966,720.00                      953,255,757.17                      10,909,576,690.57          37,675,282,021.74   1,340,244,459.70 54,674,325,649.18
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          同一控制下企
业合并
          其他
二、本年期初余额         3,795,966,720.00                      953,255,757.17                      10,909,576,690.57          37,675,282,021.74   1,340,244,459.70 54,674,325,649.18
三、本期增减变动金额
                           85,641,285.00                     1,729,391,328.98                                                  2,064,165,187.49     -6,286,899.74    3,872,910,901.73
(减少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                             7,110,255,593.99    353,635,691.90    7,463,891,285.89
(二)所有者投入和减少
                           85,641,285.00                     1,729,391,328.98                                                                          980,000.00    1,816,012,613.98
资本
1.股东投入的普通股        85,641,285.00                     1,729,391,328.98                                                                          980,000.00    1,816,012,613.98
2.其他权益工具持有者
投入资本
3.股份支付计入所有者
权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                -5,046,090,406.50   -360,902,591.64 -5,406,992,998.14
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)
                                                                                                                              -5,046,090,406.50   -360,902,591.64 -5,406,992,998.14
的分配

                                                                                            34
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4.其他
(四)所有者权益内部结
转
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额           3,881,608,005.00                   2,682,647,086.15                       10,909,576,690.57           39,739,447,209.23   1,333,957,559.96 58,547,236,550.91
       法定代表人:刘中国                                                                主管会计工作负责人:罗伟                                          会计机构负责人:李家奎


                                                                                           上年金额
                                                                                                                                                                         单位:元
                                                                                                         上期
                                                                          归属于母公司所有者权益
           项目                                其他权益工具                              其他                             一般
                                                                                  减:库      专项                                                    少数股东权益     所有者权益合计
                                  股本         优先 永续           资本公积              综合             盈余公积        风险       未分配利润
                                                         其他                     存股        储备
                                               股 债                                     收益                             准备

一、上年期末余额            3,795,966,720.00                     953,255,757.17                        9,352,029,056.75           32,975,478,205.41 1,129,129,470.37 48,205,859,209.70
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          同一控制下企业
合并
          其他
二、本年期初余额            3,795,966,720.00                     953,255,757.17                        9,352,029,056.75           32,975,478,205.41 1,129,129,470.37 48,205,859,209.70


                                                                                            35
                                                                                                      宜宾五粮液股份有限公司 2018 年半年度报告全文
三、本期增减变动金额(减
                                                                               1,557,547,633.82    4,699,803,816.33   211,114,989.33   6,468,466,439.48
少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                 9,673,721,498.15   412,247,731.88 10,085,969,230.03
(二)所有者投入和减少
资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                 1,557,547,633.82   -4,973,917,681.82   -201,132,742.55 -3,617,502,790.55
1.提取盈余公积                                                                1,557,547,633.82   -1,557,547,633.82
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的
                                                                                                  -3,416,370,048.00   -201,132,742.55 -3,617,502,790.55
分配
4.其他
(四)所有者权益内部结
转
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额           3,795,966,720.00   953,255,757.17                  10,909,576,690.57   37,675,282,021.74 1,340,244,459.70 54,674,325,649.18
      法定代表人:刘中国                                   主管会计工作负责人:罗伟                                        会计机构负责人:李家奎

                                                                      36
                                                                                                                       宜宾五粮液股份有限公司 2018 年半年度报告全文
  8、母公司所有者权益变动表
                                                                                 本期金额
                                                                                                                                                        单位:元
                                                                                              本期
          项目                                   其他权益工具                          减:库存 其他综 专项
                               股本                                   资本公积                                  盈余公积          未分配利润        所有者权益合计
                                             优先股 永续债   其他                        股     合收益 储备

一、上年期末余额          3,795,966,720.00                            953,255,757.17                          5,768,629,056.59 27,142,898,909.92    37,660,750,443.68
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
二、本年期初余额          3,795,966,720.00                            953,255,757.17                          5,768,629,056.59 27,142,898,909.92    37,660,750,443.68
三、本期增减变动金额
                            85,641,285.00                           1,729,391,328.98                                            3,573,852,942.72     5,388,885,556.70
(减少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                              8,619,943,349.22     8,619,943,349.22
(二)所有者投入和减少
                            85,641,285.00                           1,729,391,328.98                                                                 1,815,032,613.98
资本
1.股东投入的普通股         85,641,285.00                           1,729,391,328.98                                                                 1,815,032,613.98
2.其他权益工具持有者
投入资本
3.股份支付计入所有者
权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                 -5,046,090,406.50    -5,046,090,406.50
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)
                                                                                                                               -5,046,090,406.50    -5,046,090,406.50
的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结
转
1.资本公积转增资本(或
股本)

                                                                                  37
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2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额           3,881,608,005.00                             2,682,647,086.15                          5,768,629,056.59 30,716,751,852.64    43,049,636,000.38
       法定代表人:刘中国                                                   主管会计工作负责人:罗伟                                       会计机构负责人:李家奎


                                                                                     上年金额
                                                                                                                                                            单位:元
                                                                                                 上期
           项目                                   其他权益工具                           减:库存 其他综合 专项
                                股本                                      资本公积                                   盈余公积         未分配利润        所有者权益合计
                                              优先股   永续债    其他                      股       收益   储备

一、上年期末余额           3,795,966,720.00                             953,255,757.17                            5,166,247,513.90 25,137,835,073.76    35,053,305,064.83
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
二、本年期初余额           3,795,966,720.00                             953,255,757.17                            5,166,247,513.90 25,137,835,073.76    35,053,305,064.83
三、本期增减变动金额(减
                                                                                                                    602,381,542.69   2,005,063,836.16    2,607,445,378.85
少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                                   6,023,815,426.85    6,023,815,426.85
(二)所有者投入和减少
资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权

                                                                                      38
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益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                              602,381,542.69 -4,018,751,590.69     -3,416,370,048.00
1.提取盈余公积                                                             602,381,542.69    -602,381,542.69
2.对所有者(或股东)的
                                                                                             -3,416,370,048.00   -3,416,370,048.00
分配
3.其他
(四)所有者权益内部结
转
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额          3,795,966,720.00   953,255,757.17                5,768,629,056.59 27,142,898,909.92    37,660,750,443.68
      法定代表人:刘中国                        主管会计工作负责人:罗伟                            会计机构负责人:李家奎




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三、公司基本情况
    1、公司历史沿革
    宜宾五粮液股份有限公司(以下简称本公司)是1997年8月19日经四川省人民政府以川府函(1997)295
号文批准,由四川省宜宾五粮液酒厂独家发起,采取募集方式设立的股份有限公司。主要从事“五粮液”
及其系列白酒的生产和销售,注册资本388,160.8万元,注册地址:四川省宜宾市岷江西路150号。
    本公司于1998年4月27日在深圳证券交易所上网定价发行人民币普通股8,000万股,1999 年9月根据临
时股东大会决议,以1999年6月30日总股本32,000万股为基数,用资本公积金转增股本,每 10股转增 5 股,
转增后总股本变更为48,000万股。经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]6 号文核准,向原股东配
售人民币普通股3,120万股,总股本变更为51,120万股。2001年8月,实施2001年中期分配方案,每10股送
红股4股、公积金转增3股,共送转股35,784万股,总股本变更为86,904万股。2002年4月实施2001年度分
配方案,每10股送红股1股、公积金转增2股、派现金0.25元(含税),共送股26,071.20万股,总股本变
更为112,975.20万股。2003年4月实施2002年度分配方案,按每10股转增2股的比例,以资本公积向全体股
东转增股本22,595.04万股,总股本变更为135,570.24万股。2004 年4月实施2003 年度分配方案,每10 股
送红股8 股,公积金转增2股,共送股135,570.24万股,总股本变更为271,140.48万股。
    2006年3月31日公司实施了股权分置改革,改革后股权结构如下:国有法人股181,778.69 万股,占总
股本的67.04%,高管股49.34万股,占总股本的0.02%,其他股东持有89,312.45万股,占总股本的32.94%。
股本总额仍为271,140.48 万股。
    2007年4月实施2006年度分配方案,每10 股送红股4 股、派现金0.60 元(含税),共送股108,456.19
万股,总股本变更为379,596.672万股。2008年4月2日因认购权证行权致国有法人股数量减少41,653.03万
股,变动后国有法人股为212,837.14万股,占总股本56.07%,其他股东持有166,759.54万股,占总股本
43.93%。
    根据四川省政府国有资产监督管理委员会《关于宜宾五粮液股份有限公司国有股东所持股份无偿划转
有关问题的通知》川国资产权[2012]88号、国务院国有资产监督管理委员会《关于宜宾五粮液股份有限公
司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》国资产权[2012]889号,宜宾市国有资产经营有限公司于
2012年10月10日将其持有的本公司761,823,343股股份无偿划转给集团公司。本次股权无偿划转后,宜宾
市国有资产经营有限公司仍持有本公司36%的股份(即1,366,548,020股),为本公司第一大股东;集团公
司持有本公司20.07%的股份(即761,823,343股),为本公司第二大股东。
    根据《关于无偿划转四川省宜宾五粮液集团有限公司49%股权的批复》宜国资委﹝2016﹞32号,2016
年宜宾市政府国有资产监督管理委员会将所持集团公司49%股权无偿划转至宜宾市国有资产经营有限公司。
本次股权划转,不涉及划转双方持有本公司的股份变更,公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。
2018 年 4 月 20 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1910 号文核准,公司向特定投资者非公开
发行不超过 85,673,285 股 A 股股票。本次非公开发行股票实际发行数量为 85,641,285 股,公司总股本变
更为 3,881,608,005 股,发行后股权结构如下:国资公司和五粮液集团公司合计持有 2,128,371,363 股,
占总股本的 54.83%,其他股东 1,753,236,642 股,占总股本 45.17%。
    2、公司所属行业及主要经营范围
    本公司属饮料制造业,经营范围为:主营:酒类产品及相关辅助产品(瓶盖、商标、标识及包装制品)
的生产经营;兼营:饮料、药品、水果种植、农业种植、进出口业务、物业管理、投资管理等。
    主要产品为“五粮液”及其系列白酒。
    3、财务报表的批准
    本财务报表已经本公司董事会于2018年8月24日审议批准,根据公司章程,本财务报表将提交股东大
会审议。
    4、本年度合并财务报表范围
    截止2018年6月30日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
                      子公司全称                  子公司类型     级次       持股比例      表决权比例
四川省宜宾五粮液酒厂有限公司                      控股子公司     一级        99.99%         99.99%
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司                    控股子公司     一级        95.00%         95.00%
宜宾五粮特头曲品牌营销有限公司                    控股子公司     二级        95.00%         95.00%
宜宾五粮醇品牌营销有限公司                        控股子公司     二级        95.00%         95.00%
宜宾五粮液系列酒品牌营销有限公司                  控股子公司     二级        95.00%         95.00%


                                             40
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四川省宜宾五粮液供销有限公司                      控股子公司     一级        99.95%         99.95%
宜宾酱酒酒业有限责任公司                          全资子公司     一级       100.00%         100.00%
四川省宜宾五粮液环保产业有限公司                  控股子公司     一级        51.00%         51.00%
四川金五新饲料科技有限公司                        控股子公司     二级        51.00%         51.00%
四川省洁倍柯环境科技有限责任公司                  控股子公司     二级        26.01%         26.01%
宜宾长江源酒业有限责任公司                        全资子公司     一级       100.00%         100.00%
宜宾长江源商贸有限公司                            全资子公司     二级       100.00%         100.00%
宜宾长江源酿酒有限公司                            全资子公司     二级       100.00%         100.00%
宜宾长江源制曲有限公司                            全资子公司     二级       100.00%         100.00%
宜宾五粮液有机农业发展有限公司                    全资子公司     二级       100.00%         100.00%
四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司          控股子公司     一级        90.00%         90.00%
宜宾仙林酒类营销有限责任公司                      控股子公司     二级        90.00%         90.00%
宜宾五粮液新生代酒业有限责任公司                  控股子公司     二级        42.30%         42.30%
四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司                控股子公司     一级        98.53%         98.53%
宜宾欣兴包装有限公司                              控股子公司     二级        98.53%         98.53%
四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司                  全资子公司     一级       100.00%         100.00%
四川省宜宾环球神州玻璃有限公司                    全资子公司     一级       100.00%         100.00%
四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司              全资子公司     一级       100.00%         100.00%
四川省宜宾普什集团3D有限公司                      全资子公司     一级       100.00%         100.00%
广东佛山普拉斯包装材料有限公司                    全资子公司     二级       100.00%         100.00%
四川省宜宾五粮液投资(咨询)有限责任公司            控股子公司     一级        95.00%         95.00%
武厚文化发展有限公司                              控股子公司     二级        70.30%         70.30%
宜宾真武山酒业有限责任公司                        全资子公司     一级       100.00%         100.00%
宜宾世纪酒业有限责任公司                          全资子公司     一级       100.00%         100.00%
宜宾翠屏山酒业有限责任公司                        全资子公司     一级       100.00%         100.00%
五粮液大世界(北京)商贸有限公司                  控股子公司     一级        95.00%         95.00%
邯郸永不分梨酒业股份有限公司                      控股子公司     一级        51.00%         51.00%
临漳县德胜酒业贸易有限公司                        控股子公司     二级        51.00%         51.00%
邯郸永不分梨酒业销售有限公司                      控股子公司     二级        51.00%         51.00%
淮滨县五滨咨询服务有限责任公司                    全资子公司     一级       100.00%         100.00%
河南五谷春酒业股份有限公司                        控股子公司     二级        51.03%         51.03%
淮滨县腾龙贸易有限公司                            控股子公司     三级        51.03%         51.03%
河南五谷春酒业销售有限公司                        控股子公司     三级        51.03%         51.03%
四川五粮液文化旅游开发有限公司                    控股子公司     一级        80.00%         80.00%
四川五粮液旅行社有限责任公司                      控股子公司     二级        80.00%         80.00%
宜宾五粮液创艺酒产业有限公司                      控股子公司     一级        45.00%         51.00%
    本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权
益”。

四、财务报表的编制基础
1、编制基础
    公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准
则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业
会计准则”)进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的规定,编制财务报表。

                                             41
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2、持续经营
   公司自本报告期末至少12个月具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计
    具体会计政策和会计估计提示:
    以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
    本公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成
果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止,本报告期自2018年1月1日至2018年6月30日止。
3、营业周期
    本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
     以人民币作为记账本位币和报告货币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    (1) 同一控制下企业合并
    同一控制下企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按合并日被合并方所有者权益在最终
控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价
值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,不足冲减的则调整留存收益。合并方为
进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。
    (2) 非同一控制下企业合并
    非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生
或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
    通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处
理:
    ① 在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之
和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项
投资时将与其相关的其他综合收益(例如,可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分,下同)
转入当期投资收益。
    ② 在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进
行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其
他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
    购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计
入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性
证券的初始确认金额。
    非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并
中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负
债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产
公允价值份额的,其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
    (1)合并财务报表范围的确定原则:
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,包括本公司及本公司控制的子公司。控制,是指本
公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方
的权力影响其回报金额。
    (2)合并财务报表编制的方法:
    母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。子公司当
期净损益中属于少数股东权益的份额,应当在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额,应当在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少
数股东的综合收益总额”项目列示。

                                            42
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    母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,应当将该子公司以及业务合并当期
期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现
金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方
开始控制时点起一直存在。
    因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务,应当将该子公司以及业务购买日至报告
期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    母公司在报告期内处置子公司以及业务,将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入
合并利润表;将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股
权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,
应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    合营安排分为共同经营和合营企业。
    当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。
    本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
    (1) 确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
    (2) 确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
    (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
    (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
    (5) 确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
    本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
    本公司的现金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物是指本公司所持有的期
限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
    (1) 外币业务核算方法:
    发生外币业务时,按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价(通常指中国人民银行公布的当日外汇
牌价的中间价,下同)折算为本位币记账;期末,对外币货币性项目采用期末即期汇率折算;对以历史成
本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,
采用公允价值确定日的即期汇率。对于折算发生的差额,与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前
的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的属于筹建期的计入管理费用,属于生产经营期
间的计入当期财务费用。
      (2) 外币财务报表的折算方法:
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除未分配利润
项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。
    利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算,折算产生的外币财务报表折算差额,
在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
    外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率折算。
10、金融工具
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具
    (1) 金融工具的分类
    ① 金融资产在初始确认时划分为下列四类:
    1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产;
    2) 持有至到期投资;
    3) 应收款项;
    4) 可供出售金融资产。
    ② 金融负债在初始确认时划分为下列两类:
    1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债;
    2) 其他金融负债。

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    (2) 金融工具的确认依据和计量方法
    ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
    取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初
始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。
    处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
    ② 持有至到期投资
    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息
收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
    处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    ③ 应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报
价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金
额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    ④ 可供出售金融资产
    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关
交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他
综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具
挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他
综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。
    ⑤ 其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
    (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。终止确认,是指将金融资产或金融负
债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的,应当将下列两项金额
的差额计入当期损益:
    ① 所转移金融资产的账面价值;
    ② 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为
可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终
止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自
的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
    ① 终止确认部分的账面价值;
    ② 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续确认所转移金融资产整体,
并将收到的对价确认为一项金融负债。
    (4) 金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人
签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不
同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时
将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金

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融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    (5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    存在活跃市场的金融资产或金融负债,活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报
价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际
发生的市场交易的价格。
      金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果,可以反映
估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考相互独立、熟悉情况、有能力并自愿进行交
易的各方,在计量日前一段时期内具有惯常市场活动的交易中,出售一项资产所能收到或转移一项负债所
需支付的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
    (6) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法
    ① 对于持有至到期投资和贷款,有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其账面价值与预计未来
现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
    ② 通常情况下,如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素
后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,应当确认减值损失。
可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计
损失一并转出,计入减值损失。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值
损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
    本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为:
    1) 被投资人发生严重财务困难,很可能倒闭或者财务重组;
    2)被投资人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,可能无法收回投资成本。
11、应收款项
    本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款等)按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人
破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确
实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收账款列为坏账损失。
(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
                             单项金额在 100 万元以上(含)的应收款项,作为单项金额重大的应收款项。对单项
单项金额重大的判断依据或金额
                             金额在 100 万元以下的应收款项,以账龄作为划分类似信用风险特征的标准,同一类
            标准
                             似信用风险特征的应收款项按照同一比例估计计提坏账准备。
                             期末对于单项金额重大应收款项单独进行减值测试,没有发生减值的,划分到具有类
单项金额重大并单项计提坏账准
                             似信用风险特征的组合中进行减值测试,计提坏账准备;发生了减值的,单独计提坏
        备的计提方法
                             账准备后,不再划入到具有类似信用风险特征的组合中。
(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
               组合名称                                            坏账准备计提方法
               账龄组合                                               账龄分析法
   组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
   √ 适用 □ 不适用
                 账龄                          应收账款计提比例                    其他应收款计提比例
          1 年以内(含 1 年)                                      5.00%                                3.00%
                1-2 年                                           10.00%                                10.00%
                2-3 年                                           15.00%                                20.00%
                3-4 年                                           20.00%                                30.00%
                4-5 年                                           50.00%                                50.00%
               5 年以上                                           80.00%                                80.00%
   组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
   □ 适用 √ 不适用
   组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

                                                   45
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    □ 适用 √ 不适用

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                   对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发
                                   生了减值的应收款项,单独计提坏账准备。根据对本公司关联单位的生产
        单项计提坏账准备的理由
                                   经营和财务状况的分析,本公司应收关联单位款项不存在坏账损失,母公
                                   司与子公司及子公司之间的往来款项均不计提坏账准备。
                                   根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此
         坏账准备的计提方法
                                   计提相应的坏账准备。
12、存货
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    否
    (1) 存货的分类
    存货包括原材料、包装物、自制半成品、在产品、库存商品、周转材料等。
    (2) 存货的计价方法
    粮食、原煤及白酒生产用辅料采用实际成本进行核算、发出按加权平均法计价;纸张、油墨及印刷品
生产用辅料购入与发出按计划成本核算,实际成本与计划成本的差额计入“材料成本差异”,月末按分类
材料成本差异率计算发出材料应分摊的差异,将发出材料成本调整为实际成本;在产品、自制半成品、产
成品按实际成本进行核算,发出按加权平均法计价。
      (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提
存货跌价准备,计入当期损益。
    可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用以及相关税费后的金额。
    企业确定存货的可变现净值,应当以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表
日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料仍
然应当按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材料应当按照可变现净值
计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有
存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。
    存货存在下列情形之一的,通常表明存货的可变现净值低于成本。
    1)该存货的市场价格持续下跌,并且在可预见的未来无回升的希望。
    2)企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格。
    3)企业因产品更新换代,原有库存原材料已不适应新产品的需要,而该原材料的市场价格又低于其
账面成本。
    4)因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,导致市场价格逐渐
下跌。
    5)其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。
    企业通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货,可以按照存货
类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且
难以与其他项目分开计量的存货,可以合并计提存货跌价准备。
    资产负债表日,企业应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的
金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。
    (4) 存货的盘存制度
    存货实行永续盘存制。
    (5) 低值易耗品的摊销方法
    低值易耗品采用一次摊销法。
13、持有待售资产
    (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类
    公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:1)根据类似交易中出售此类
资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决
议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

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    公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且
短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。
    因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售
非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:1)买方或其他方意外设定导
致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年
内顺利化解延期因素;2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,
公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
    (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量
    1)初始计量和后续计量
    初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减
去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值
损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
    对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售
类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非
流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生
的差额,计入当期损益。
    对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中
的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。
    持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息
和其他费用继续予以确认。
    2)资产减值损失转回的会计处理
    后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予
以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持
有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
    后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢
复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已
抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
    持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价
值所占比重,按比例增加其账面价值。
    3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
    非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动
资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:①划分为持有待售类别前的账面价值,按照
假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;②可收回金额。
    终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14、长期股权投资
    (1) 初始投资成本确定
    ① 企业合并中形成的长期股权投资
    1) 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,公司按照合并日取得的被合并方所
有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投
资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不
足冲减时,调整留存收益。
    2) 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资,公司按照购买日取得对被购买方的
控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,作为该投资的初始投资成本。
属于通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资,其初始投资成本为
本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。
    ② 以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包
括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
    ③ 以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    ④ 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非
货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除
非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账

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面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
      (2) 后续计量及损益确认方法
    对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资应当按照初始投资成本
计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,应当确认
为当期投资收益。
    对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。
    长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长
期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值份额的,其差额应当计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
    公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,
分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;公司按照被投资单位宣告分派的
利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。
    公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,应当调整长期
股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,应当以取得投资
时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。
    公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,
予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,
全额确认。
    公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净
投资的长期权益减记至零为限,公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,公司
在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
    被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的,按照公司的会计政策及会计期间对被投资单
位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益等。
    (3) 长期股权投资处置
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相
同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收
益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重
新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金
融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当
期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单
位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以
外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股
权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用
权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工
具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期
损益。
    处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采
用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所
有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和
其他所有者权益全部结转。
    (4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    共同控制,指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的
参与方一致同意后才能决策。
    重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共
同控制这些政策的制定。



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15、固定资产
(1)确认条件
    固定资产是指生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的
有形资产。外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状
态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造的固定资产,按建造该项资产达到预定可使用状
态前所发生的必要支出,作为入账价值;投资者投入的固定资产,按投资各方确认的价值,作为入账价值。
与固定资产有关的后续支出,符合固定资产确认条件的,应当计入固定资产成本,不符合固定资产确认条
件的,应当计入当期损益。
(2)折旧方法
       类别             折旧方法           折旧年限            残值率               年折旧率
    房屋建筑物         年限平均法          25-30 年                     3%-5%           3.17-3.88%
     通用设备          年限平均法          10-12 年                     3%-5%           7.92-9.70%
     专用设备          年限平均法            8年                        3%-5%         11.18-12.13%
     运输设备          年限平均法            6年                        3%-5%         15.83-16.17%
     其他设备          年限平均法            6年                        3%-5%         15.83-16.17%
(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:① 租赁期满
后租赁资产的所有权归属于本公司;② 公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资
产的公允价值;③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该
资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者
中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的
融资费。
16、在建工程
      (1) 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账
价值。
    (2) 已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,按照估计价值确定成本,并计提折旧;
待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,不再调整原已计提的折旧额。
17、借款费用
    (1) 借款费用的确认原则:
    因购建或者生产固定资产、投资性房地产和存货等资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销,在符合
资本化期间和资本化金额的条件下,予以资本化,计入该项资产的成本;其他借款利息、折价或溢价的摊
销,于当期确认为费用。因购建或者生产固定资产、投资性房地产外币专门借款发生的汇兑差额在资本化
期间内,予以资本化,计入该项资产的成本。专门借款发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定
可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生的当期确认为费用,计入当期损益。
    (2) 借款费用资本化期间:
    ① 开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额
开始资本化。
    1) 资产支出已经发生。
    2) 借款费用已经发生。
    3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    ② 暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款
费用资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
    ③ 停止资本化:当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化。
    (3) 借款费用资本化金额:
    在应予以资本化的每一会计期间,专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用,减去将尚
未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。一般借款的资本
化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。
    (4) 资本化率的确定原则:
    资本化率为一般借款加权平均利率。


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18、无形资产
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
    ① 无形资产的计价和摊销:外部取得的无形资产的成本按取得时的实际成本计价,在自取得当月起
在预计使用年限内分期平均摊销;自行开发的无形资产以符合资本化条件的公司内部研究开发项目开发研
究阶段的支出与达到预定用途前所发生的支出总额,作为入账价值,自无形资产可供使用的当月起在预计
使用年限内分期平均摊销。
    ② 使用寿命:在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带
来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定
的无形资产,不予摊销。
    ③ 减值测试:每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。使用寿命
不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。
(2)内部研究开发支出会计政策
    公司内部研究开发项目的支出,区分研究阶段支出与开发阶段支出。
    研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。
    开发阶段的支出,同时满足下列条件的,可以资本化确认为无形资产,否则于发生时计入当期损益:
    ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
    ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
    ③ 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
身存在市场,无形资产将在内部使用的,证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完
成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计
量。
19、长期资产减值
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产,于
资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,
按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计
未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资
产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现
金流入的最小资产组合。
    商誉至少在每年年度终了进行减值测试,商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测
试。
    本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊
至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊
至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组
合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占
相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
    在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合
存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账
面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相
关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产
组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。
    上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
20、长期待摊费用
    长期待摊费用按实际发生额入账,采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的
费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益;以经营租赁方式
租入固定资产改良支出等长期待摊费用按受益期平均摊销。
21、职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
    短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪
酬。
    公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资
产成本。

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(2)离职后福利的会计处理方法
    离职后福利,是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形
式的报酬和福利。分为两类:设定提存计划和设定受益计划。
    ① 设定提存计划:公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存
的提存金,确定为职工薪酬负债,计入当期损益或相关资产成本。
    ② 设定受益计划:公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于
职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的
变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回到损益。
(3)辞退福利的会计处理方法
    辞退福利,是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而
给予职工的补偿。
    企业向职工提供辞退福利的,应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期
损益:
    ① 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
    ② 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
    其他长期职工福利,是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬,包括长期带薪缺
勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。
    企业向职工提供的其他长期职工福利,除符合设定提存计划条件的其他长期职工福利外,按设定受益
计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
22、预计负债
    (1) 预计负债的确认标准
    如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,公司将其确认为预计负债:
    ① 该义务是公司承担的现时义务。
    ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。
    ③ 该义务的金额能够可靠地计量。
    (2) 各类预计负债的计量方法
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的
风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后
确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映
当前最佳估计数。
23、收入
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    否
    (1) 销售商品的收入
    在下列条件均能满足时确认收入实现:企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;企业
既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可
靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    (2) 提供劳务的收入
    提供劳务交易的结果同时满足下列条件,在期末采用完工百分比法确认提供劳务收入:收入的金额能
够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;交易的完工进度能够可靠地确定;交易中已发生和将发
生的成本能够可靠地计量。
    在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,分别下列情况处理:已经发生的劳务成本预计能够得
到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;已经发生的劳
务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
    (3) 让渡资产使用权的收入
    在下列条件同时满足时确认收入实现:与交易相关的经济利益能够流入企业;收入金额能够可靠的计
量。
24、政府补助
(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括

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购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
    本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资
产的政府补助。
    对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依
据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
    本公司与资产相关的政府补助的确认时点为:实际收到政府补助,并自长期资产可供使用时起,按照
长期资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。
    与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益。相
关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资
产处置当期的损益。
(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    本公司与收益相关的政府补助的确认时点为:实际收到政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用
或损失的,在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接
计入当期损益。
    与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在
确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损
益。
(3)与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与
企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收入。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
    递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计
算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同暂时性差异确认相应的
递延所得税资产。
    对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不
影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差
异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负
债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
    递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳
税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予
以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予
确认。
26、租赁
(1)经营租赁的会计处理方法
    ①公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费
用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣
除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
    ②公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁
相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,
在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣
除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)融资租赁的会计处理方法
    ①融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为
租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公
司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费
用,计入租入资产价值。
    ②融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未
实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,

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计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。
27、重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
    □ 适用 √ 不适用
(2)重要会计估计变更
    □ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
               税种                               计税依据                               税率
               增值税                           应税销售收入                    16%、17%(抵扣进项税额后缴纳)
               消费税                        计税价格或出厂价格                                          20%
           城市维护建设税                       应纳流转税额                                              7%
             企业所得税                         应纳税所得额                                             25%
             教育费附加                         应纳流转税额                                              3%
           地方教育附加*                     增值税、消费税税额                                           2%
    *根据2011年4月2日四川省人民政府川府函[2011]68号《四川省人民政府关于印发四川省地方教育附加
征收使用管理办法的通知》文件规定,凡在四川省行政区域内缴纳增值税、营业税、消费税的单位和个人,
改按实际缴纳“三税”税额的2%缴纳地方教育附加。
     存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
                      纳税主体名称                                          所得税税率
        四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司                                                               15%
         四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司                                                                15%
         四川省宜宾五粮液环保产业有限公司                                                                15%
                宜宾欣兴包装有限公司                                                                     10%
            四川五粮液旅行社有限责任公司                                                                 10%
2、税收优惠
    (1)增值税
    2007年1月,四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司取得四川省民政厅颁发的“福企证字第
51004121049号”社会福利企业证书。符合国税发 [2016]33号及财政部、国家税务总局《关于促进残疾人
就业增值税优惠政策的通知》(财税[2016]52号)的相关规定,享受增值税即征即退政策。享有每月应退
增值税=纳税人本月安置残疾人员人数×本月月最低工资标准的4倍。2018年度实际收到的增值税退税金额
为3,372,720.00元。
    根据财政部、国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》(财税
[2015]78号),自2015年7月1日起,四川省宜宾五粮液环保产业有限公司销售以废弃酒糟和酿酒底锅水为
原料生产的蒸汽、白炭黑、乳酸、乳酸钙产品,实现的增值税实行即征即退70%的政策。2018年度实际收
到的增值税退税金额为963,297.86元。
      (2)企业所得税
    四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司符合国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所
得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)的规定,精美公司符合企业所得税减按15%税率征
收政策。
    四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司符合国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得
税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)的规定,普拉斯公司符合企业所得税减按15%税率征
收政策。
    四川省宜宾五粮液环保产业有限公司符合国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得
税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)的规定,环保公司符合企业所得税减按15%税率征收
政策。



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七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                              单位: 元
                项目                      期末余额                              期初余额
              库存现金                                   94,924.94                            86,091.95
              银行存款                        42,231,431,737.81                       40,528,910,755.17
          其他货币资金                            194,803,987.06                           62,806,558.66
                合计                          42,426,330,649.81                       40,591,803,405.78
    其他说明
    (1)其他货币资金系存放于安信证券宜宾营业部的证券交易余款3,169.89元、银行承兑汇票保证金
194,800,817.17元。
    (2)除上述其他货币资金外无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项;无存放在境外且资金汇
回受到限制的款项。
2、应收票据
(1)应收票据分类列示
                                                                                             单位: 元
                项目                      期末余额                              期初余额
          银行承兑票据                        16,977,557,220.09                       11,188,200,510.91
                合计                          16,977,557,220.09                       11,188,200,510.91
(2)期末公司已质押的应收票据
                                                                                              单位: 元
                           项目                                      期末已质押金额
                       银行承兑票据                                                     154,486,873.70
                           合计                                                         154,486,873.70
    注:期末公司已质押的银行承兑汇票,主要系公司将大面额票据质押给银行,开具等额小面额票据用
于对外支付所致。
(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                              单位: 元
                项目                  期末终止确认金额                     期末未终止确认金额

          银行承兑票据                            451,809,312.18

                合计                              451,809,312.18

(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
   期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。




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                                                                                                                    宜宾五粮液股份有限公司 2018 年半年度报告全文
3、应收账款
(1)应收账款分类披露
                                                                                                                                                    单位:元

                                                   期末余额                                                              期初余额



        类   别                账面余额                坏账准备                                   账面余额                    坏账准备

                                                                             账面价值                                                              账面价值

                             金额         比例       金额        计提比例                      金额          比例          金额        计提比例


单项金额重大并单独计提
                         73,197,597.35 39.02%                               73,197,597.35   56,996,646.77     49.05%                               56,996,646.77
坏账准备的应收账款


按信用风险特征组合计提
                         112,820,259.32 60.14%    8,901,044.33      7.89% 103,919,214.99    57,040,702.41     49.09%    5,902,684.74     10.35%    51,138,017.67
坏账准备的应收账款


单项金额不重大但单独计
                           1,583,450.42   0.84%                              1,583,450.42    2,158,678.40      1.86%      723,815.58     33.53%     1,434,862.82
提坏账准备的应收账款


         合计            187,601,307.09 100.00%   8,901,044.33      4.74% 178,700,262.76 116,196,027.58      100.00%    6,626,500.32      5.70%   109,569,527.26




                                                                               55
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    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位: 元
                                                                       期末余额
           应收账款(按单位)
                                                应收账款         坏账准备         计提比例        计提理由

四川普天时代科技股份有限公司                    51,011,021.72                                      关联方

四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司        10,853,000.15                                      关联方

成都华裕玻璃制造有限公司                         7,685,249.19                                      关联方

成都普什医药塑料包装有限公司                     1,831,549.37                                      关联方

四川省宜宾圣山服装家纺有限公司                   1,816,776.92                                      关联方

                    合计                        73,197,597.35                       --                  --

    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位: 元
                                                                期末余额
          账龄
                                    应收账款                    坏账准备                     计提比例
         1 年以内                       102,224,720.45              5,111,236.02                             5.00%
         1至2年                            1,274,349.85               127,434.99                             10.00%
         2至3年                            2,086,339.18               312,950.88                             15.00%
         3至4年                            3,857,718.85               771,543.77                             20.00%
         4至5年                             412,753.75                206,376.88                             50.00%
         5 年以上                          2,964,377.24             2,371,501.79                             80.00%
          合计                          112,820,259.32              8,901,044.33                             7.89%
   组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
   □ 适用 √ 不适用
   组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
   □ 适用 √ 不适用
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
   本期计提坏账准备金额 2,892,754.62 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
(3)本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                  单位: 元
                           项目                                              核销金额
                 浙江德美彩印有限公司                                                              618,210.61
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                                                                                                  单位: 元
                                                   与本公司                       占应收账款     坏账准备
                     单位名称                                     期末余额
                                                     关系                         总额的比例     期末余额

四川普天时代科技股份有限公司                       关联方         51,011,021.72       27.19%

云南中烟物资(集团)有限责任公司                       客户         35,319,483.83       18.83%      1,765,974.19

四川中烟工业有限责任公司                             客户         17,741,319.00          9.46%      887,065.95




                                                      56
                                                                          宜宾五粮液股份有限公司 2018 年半年度报告全文


四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司              关联方               10,853,000.15        5.79%

成都华裕玻璃制造有限公司                              关联方                7,685,249.19        4.10%


                         合计                                             122,610,073.89       65.37%       2,653,040.14

4、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
                                                                                                              单位: 元
                                           期末余额                                          期初余额
       账龄
                                   金额                 比例                      金额                      比例
     1 年以内                   352,295,745.92                   76.93%          91,282,027.38                      46.09%
     1至2年                     10,011,348.33                    2.19%           13,068,113.41                       6.60%
     2至3年                        8,314,796.05                  1.82%               3,988,064.05                    2.01%
     3 年以上                   87,261,311.99                    19.06%          89,720,230.65                      45.30%
       合计                     457,883,202.29          --                      198,058,435.49               --
   账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
   期末账龄超过1年的预付款项主要是预付宜宾国鼎天燃气有限公司约定气源预付款。
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
                                                                                                              单位: 元
                                                                                                    占预付款项期末余额
                          单位名称                                        期末余额
                                                                                                          的比例
  宜宾国鼎天燃气有限公司                                                       72,922,000.00                       15.93%
  中青旅控股股份有限公司                                                       70,550,169.00                       15.41%
  中国石油天然气股份有限公司西南化工销售分公司                                 55,904,148.80                       12.21%
  北京盛开国际旅行社有限公司                                                   44,665,000.00                       9.75%
  中国石化化工销售有限公司华中分公司                                           33,548,697.04                       7.33%
                            合计                                              277,590,014.84                       60.63%
5、应收利息
(1)应收利息分类
                                                                                                              单位: 元
                项目                                  期末余额                                  期初余额
              定期存款                                         896,209,492.20                             613,136,431.43
                合计                                           896,209,492.20                             613,136,431.43




                                                         57
                                                                                                                        宜宾五粮液股份有限公司 2018 年半年度报告全文
6、其他应收款
(1)其他应收款分类披露
                                                                                                                                                      单位: 元

                                                     期末余额                                                             期初余额


         类别                  账面余额                  坏账准备                                  账面余额                   坏账准备
                                                                              账面价值                                                             账面价值
                                                                    计提比                                                               计提比
                             金额         比例         金额                                     金额          比例          金额
                                                                      例                                                                   例

单项金额重大并单独计提
                          2,000,000.00     3.43%                              2,000,000.00    2,000,000.00      8.48%                               2,000,000.00
坏账准备的其他应收款


按信用风险特征组合计提
                         55,564,738.53     95.40%   3,539,451.74     6.37%   52,025,286.79   20,763,355.23     88.04%    2,453,877.99 11.82%       18,309,477.24
坏账准备的其他应收款


单项金额不重大但单独计
                            676,474.67     1.16%                                676,474.67      821,823.42      3.48%                                  821,823.42
提坏账准备的其他应收款


         合计            58,241,213.20    100.00%   3,539,451.74     6.08%   54,701,761.46   23,585,178.65    100.00%    2,453,877.99 10.40%       21,131,300.66




                                                                                 58
                                                                      宜宾五粮液股份有限公司 2018 年半年度报告全文


    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位: 元
                                                                  期末余额
其他应收款(按单位)
                             其他应收款              坏账准备                 计提比例               计提理由

瞭望东方传媒有限公司            2,000,000.00                                              0.00%       关联方

        合计                    2,000,000.00                                                 --            --

    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位: 元
                                                                    期末余额
           账龄
                                    其他应收款                      坏账准备                      计提比例
         1 年以内                         48,595,493.41                  1,457,864.80                           3.00%
         1至2年                            1,313,826.23                      131,382.62                         10.00%
         2至3年                            3,821,134.18                      764,226.84                         20.00%
         3至4年                                351,010.66                    105,303.20                         30.00%
         4至5年                                353,149.86                    176,574.93                         50.00%
         5 年以上                          1,130,124.19                      904,099.35                         80.00%
           合计                           55,564,738.53                  3,539,451.74                           6.37%
   组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
   □ 适用 √ 不适用
   组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
   □ 适用 √ 不适用
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
   本期计提坏账准备金额 1,085,573.75 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
(3)本期实际核销的其他应收款情况
   本期无实际核销的其他应收款。
(4)其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                            单位: 元
               款项性质                            期末账面余额                             期初账面余额

                备用金                                          14,646,684.47                          8,361,167.74

     瞭望东方传媒有限公司借款                                    2,000,000.00                          2,000,000.00

                往来款                                          19,079,371.27                          4,168,748.39

                保证金                                           9,855,131.00                          3,380,809.05

        其他代垫款或暂付款                                      12,660,026.46                          5,674,453.47

                  合计                                          58,241,213.20                         23,585,178.65
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                            单位: 元
                                                                                             占其他应收款
                                                  款项的                                                  坏账准备期
                  单位名称                                        期末余额        账龄       期末余额合计
                                                   性质                                                     末余额
                                                                                               数的比例
                                            建设项目民工工
宜宾市翠屏区住房和城乡规划建设局                                 5,000,000.00   1 年以内            8.58% 150,000.00
                                            资支付保证金



                                                           59
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宜宾川电电力建设工程有限公司             代垫款         2,895,733.50   1 年以内         4.97% 86,872.01
重庆西伯乐斯楼宇工程有限公司             代垫款         2,496,123.69    2-3 年          4.29% 499,224.74
瞭望东方传媒有限公司                      借款          2,000,000.00   5 年以上         3.43%
四川省宜宾五粮液酒厂有限公司五一五车间   备用金         2,000,000.00   1 年以内         3.43% 60,000.00
                  合计                     --          14,391,857.19     --            24.70% 796,096.75
    其他说明:
    根据瞭望东方传媒有限公司 2016 年度《关于延缓归还借款的请示函》,本公司同意瞭望东方传媒有限
公司将 2016 年末 300 万欠款于 2017 年至 2019 年三年内每年归还 100 万元,瞭望东方传媒有限公司已于
2017 年 3 月 28 日归还 100 万元,目前瞭望东方传媒有限公司尚欠公司 200 万元。




                                                  60
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7、存货
(1)存货分类
                                                                                                                            单位:元
                                        期末余额                                                 期初余额
        项目
                      账面余额         跌价准备           账面价值          账面余额               跌价准备             账面价值


       原材料         601,709,271.72       898,756.40      600,810,515.32      526,610,674.68        1,743,796.83        524,866,877.85


       在产品         777,500,494.25                       777,500,494.25      696,317,831.65                            696,317,831.65


      库存商品      1,627,383,968.64    31,924,203.59    1,595,459,765.05    1,361,630,212.38       36,141,655.51      1,325,488,556.87


      周转材料            212,456.90                           212,456.90        4,754,865.01                              4,754,865.01


     自制半成品     8,110,328,002.05                     8,110,328,002.05    7,762,591,988.28                          7,762,591,988.28


       包装物         43,210,371.93     15,916,796.10      27,293,575.83       38,174,591.23        15,916,796.10         22,257,795.13


      发出商品        160,821,541.31                       160,821,541.31      158,768,603.62          973,326.95        157,795,276.67


    委托加工物资      41,904,805.66                        41,904,805.66       28,014,834.86                              28,014,834.86


      在途物资        19,726,960.20                        19,726,960.20       35,713,437.80                              35,713,437.80


        合计       11,382,797,872.66    48,739,756.09   11,334,058,116.57   10,612,577,039.51       54,775,575.39     10,557,801,464.12




                                                             61
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 (2)存货跌价准备
                                                                                                           单位: 元
                                                本期增加金额                   本期减少金额
       项目              期初余额                                                                              期末余额
                                            计提         其他          转回或转销             其他

      原材料             1,743,796.83                                         845,040.43                             898,756.40

     库存商品           36,141,655.51                                    4,217,451.92                           31,924,203.59

      包装物            15,916,796.10                                                                           15,916,796.10

     发出商品               973,326.95                                        973,326.95

       合计             54,775,575.39                                    6,035,819.30                           48,739,756.09

 (3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
    存货期末余额中无借款费用资本化金额。
 8、可供出售金融资产
 (1)可供出售金融资产情况
                                                                                                                     单位: 元

                                            期末余额                                             期初余额
         项目
                            账面余额        减值准备        账面价值           账面余额         减值准备          账面价值

可供出售权益工具:         1,706,600.00     506,600.00 1,200,000.00 1,706,600.00                 506,600.00      1,200,000.00

    按成本计量的           1,706,600.00     506,600.00 1,200,000.00 1,706,600.00                 506,600.00      1,200,000.00

         合计              1,706,600.00     506,600.00 1,200,000.00 1,706,600.00                 506,600.00      1,200,000.00
 (2)期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                                 单位: 元
                                     账面余额                                    减值准备                   在被投资
                                                                                                                     本期现金
   被投资单位                       本期 本期                                     本期 本期                 单位持股
                        期初                         期末              期初                      期末                  红利
                                    增加 减少                                     增加 减少                   比例

北海宜达贸易公司      380,000.00                     380,000.00     380,000.00                380,000.00      10.71%

  内宜高速公路        126,600.00                     126,600.00     126,600.00                126,600.00

四川中国白酒金三
角品牌运营发展股     1,200,000.00                  1,200,000.00                                               12.00%
    份有限公司

      合计           1,706,600.00                  1,706,600.00     506,600.00                506,600.00          --

 (3)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                                                                                                 单位: 元

     可供出售金融资产分类               可供出售权益工具               可供出售债务工具                       合计

      期初已计提减值余额                            506,600.00                                                       506,600.00

      期末已计提减值余额                            506,600.00                                                       506,600.00




                                                               62
                                                                                                                    宜宾五粮液股份有限公司 2018 年半年度报告全文

9、长期股权投资
                                                                                                                                                     单位: 元

                                                                                    本期增减变动
               被投资                                                                                                                               减值准备
                                     期初余额                                                        宣告发放现                       期末余额
               单位                                 追加   减少 权益法下确认的投 其他综合 其他权                  计提减                            期末余额
                                                                                                     金股利或利            其他
                                                    投资   投资      资损益        收益调整 益变动                值准备
                                                                                                        润

一、合营企业

二、联营企业

瞭望东方传媒有限公司               20,574,753.36                  -11,092,299.38                                                     9,482,453.98


四川省宜宾五粮液集团财务有限公司   834,163,042.10                  60,982,950.47                                                   895,145,992.57


河南安淮粮业有限公司                 8,116,208.63                     208,185.54                                                     8,324,394.17


               小计                862,854,004.09                  50,098,836.63                                                   912,952,840.72


               合计                862,854,004.09                  50,098,836.63                                                   912,952,840.72

    其他说明:
    (1)对联营企业瞭望东方传媒有限公司的投资系公司为实施进入媒体行业战略,于 2005 年 4 月,出资人民币 1,715.00 万元,购买的中国华源集团、
上海华源股份有限公司和上海天诚创业发展有限公司持有的瞭望东方传媒有限公司 49%的股权。
    (2)2012 年 10 月 24 日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,本公司与宜宾五粮液集团公司及其下属 6 家子公司、农银国际控股有限公司
共同投资设立四川省宜宾五粮液集团财务有限公司,注册资本 20 亿元,其中本公司出资 7.2 亿元,占注册资本的 36%。
    (3)2016 年 7 月 5 日,公司下属控股子公司河南五谷春酒业股份有限公司出资 800 万元(占股权比例 16%)与四川安吉物流集团有限公司出资 1,850
万元(占股权比例 37%)、淮滨县台头国家粮食储备库出资 1,350 万元(占股权比例 27%)、信阳中仓农业发展有限公司出资 1,000 万元(占股权比例 20%)
共同设立“河南安淮粮业有限公司”,河南安淮粮业有限公司注册资本 5,000 万元,主要业务为粮油、农副产品购销、仓储服务、普通货物运输。



                                                                              63
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10、固定资产
(1)固定资产情况
                                                                                                                            单位: 元
        项目            房屋及建筑物       专用设备           通用设备           运输设备             其他设备              合计
一、账面原值:
  1.期初余额            7,538,783,902.67   3,447,792,797.94   2,181,192,257.90     101,241,825.40    670,145,285.77    13,939,156,069.68
  2.本期增加金额          183,949,857.74     48,786,439.93       30,934,801.12       4,985,029.30      8,829,689.92       277,485,818.01
    (1)购置               2,520,223.33     45,563,439.93       30,934,801.12       4,985,029.30      8,759,962.86        92,763,456.54
    (2)在建工程转入     181,429,634.41       3,223,000.00                                               69,727.06       184,722,361.47
    (3)企业合并增加
  3.本期减少金额            1,502,554.99     31,862,331.47       39,170,096.19         634,582.87      4,122,250.78        77,291,816.30
    (1)处置或报废         1,502,554.99     31,862,331.47       39,170,096.19         634,582.87      4,122,250.78        77,291,816.30
  4.期末余额            7,721,231,205.42   3,464,716,906.40   2,172,956,962.83     105,592,271.83    674,852,724.91    14,139,350,071.39
二、累计折旧
  1.期初余额            3,205,498,746.32   3,002,200,709.71   1,771,378,409.31      82,586,920.01    579,525,505.34     8,641,190,290.69
  2.本期增加金额          115,546,579.50     61,743,361.87       31,324,804.74       2,797,665.94     11,334,186.46       222,746,598.51
    (1)计提             115,546,579.50     61,743,361.87       31,324,804.74       2,797,665.94     11,334,186.46       222,746,598.51
  3.本期减少金额              791,247.22     30,211,149.25       37,444,257.86         595,676.87      3,598,567.93        72,640,899.13
    (1)处置或报废           791,247.22     30,211,149.25       37,444,257.86         595,676.87      3,598,567.93        72,640,899.13
  4.期末余额            3,320,254,078.60   3,033,732,922.33   1,765,258,956.19      84,788,909.08    587,261,123.87     8,791,295,990.07
三、减值准备
  1.期初余额                1,544,029.33       2,711,205.21         656,514.70                           470,602.55         5,382,351.79
  2.本期增加金额
    (1)计提
  3.本期减少金额
    (1)处置或报废
  4.期末余额                1,544,029.33       2,711,205.21         656,514.70                           470,602.55         5,382,351.79
四、账面价值
  1.期末账面价值        4,399,433,097.49     428,272,778.86     407,041,491.94      20,803,362.75     87,120,998.49     5,342,671,729.53
  2.期初账面价值        4,331,741,127.02     442,880,883.02     409,157,333.89      18,654,905.39     90,149,177.88     5,292,583,427.20


                                                               64
                                                                        宜宾五粮液股份有限公司 2018 年半年度报告全文


(2)暂时闲置的固定资产情况
   本公司无暂时闲置的重大固定资产。
(3)通过融资租赁租入的固定资产情况
   本公司无通过融资租赁租入的固定资产。
(4)通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                                  单位: 元
                       项     目                                            期末账面价值
                       房    屋                                                              138,022,509.70
                       库    房                                                               49,681,816.84
                       设    备                                                                9,923,571.37
                       合    计                                                              197,627,897.91
(5)未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                  单位: 元
        项目                       账面价值                         未办妥产权证书的原因
        房屋                   1,045,201,372.23 因历史原因暂未办理产权证书,公司已高度重视,拟逐步完善
        房屋                       103,753,965.44 正在办理中
        合计                   1,148,955,337.67
    其他说明:
    根据《2016 年四川省不动产登记暂行条例》,房产证及土地使用证产权证书两证合一为不动产产权证
书,公司正在清理相关资产,逐步完善相关资产产权办理。
11、在建工程
(1)在建工程情况
                                                                                                              单位:元
                                               期末余额                                      期初余额
       项目
                            账面余额           减值准备      账面价值         账面余额       减值准备         账面价值
五粮液产业园区建设
                       117,260,592.65                      117,260,592.65 117,164,232.42                   117,164,232.42
项目
宋公河(五粮液段)综
                        47,434,041.14                       47,434,041.14   18,869,043.86                  18,869,043.86
合治理工程

三万吨酒库技改项目      21,676,673.09                       21,676,673.09    4,652,091.27                     4,652,091.27

永不分梨南厂项目            1,375,789.07                     1,375,789.07    1,238,034.56                     1,238,034.56

煤改气节能减排项目
                                                                            23,563,776.98                  23,563,776.98
(二期)

公司厂房、厕所等建筑
                                                                            24,800,943.10                  24,800,943.10
物风貌整治工程

     零星工程          104,302,112.47         2,400,005.55 101,902,106.92   83,765,632.89   2,400,005.55   81,365,627.34

       合计            292,049,208.42         2,400,005.55 289,649,202.87 274,053,755.08    2,400,005.55 271,653,749.53




                                                            65
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(2)重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                                                       单位: 元
                                                                                     本期                                                       本期
                                                                                                             工程累计           利息资 其中:本
                                                                    本期转入固定资   其他                               工程                    利息
   项目名称          预算数          期初余额       本期增加金额                             期末余额        投入占预           本化累 期利息资         资金来源
                                                                        产金额       减少                               进度                    资本
                                                                                                               算比例           计金额 本化金额
                                                                                     金额                                                       化率

五粮液产业园区
                   229,980,000.00 117,164,232.42        96,360.23                           117,260,592.65     50.99% 65.00%                           自有及补助
建设项目


宋公河(五粮液
                   93,568,300.00    18,869,043.86   28,564,997.28                           47,434,041.14      50.69% 95.00%                           自有及补助
段)综合治理工程


三万吨酒库技改
                   192,650,000.00    4,652,091.27   17,923,379.82       898,798.00          21,676,673.09      56.74% 80.00%                              自有
项目


永不分梨南厂项
                   64,600,000.00     1,238,034.56      203,773.93        66,019.42            1,375,789.07     99.45% 99.00%                              自有
目


煤改气节能减排
                   53,210,000.00    23,563,776.98   15,536,923.61    39,100,700.59                             73.96% 100.00%                             自有
项目(二期)

公司厂房、厕所等
建筑物风貌整治     244,430,000.00   24,800,943.10   74,944,490.76    99,745,433.86                             40.81% 100.00%                             自有
工程


    合   计        878,438,300.00 190,288,122.19 137,269,925.63 139,810,951.87              187,747,095.95         --      --                              --




                                                                               66
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12、工程物资
                                                                                                单位: 元
                  项目                      期末余额                             期初余额
                工程物资                               1,761,090.07                         1,761,078.76
                  合计                                 1,761,090.07                         1,761,078.76
13、固定资产清理
                                                                                                 单位: 元
                  项目                      期末余额                             期初余额
                  设备                                  893,413.43                            288,961.94
                  合计                                  893,413.43                            288,961.94
14、无形资产
(1)无形资产情况
                                                                                                 单位: 元
          项目             土地使用权         技术使用权              软件系统                合计
一、账面原值
    1.期初余额             479,510,939.72      10,318,357.82          28,192,548.53         518,021,846.07
    2.本期增加金额           1,549,368.60                             11,181,088.85         12,730,457.45
      (1)购置              1,549,368.60                             11,181,088.85         12,730,457.45
      (2)内部研发
      (3)企业合并增加
  3.本期减少金额
      (1)处置
    4.期末余额             481,060,308.32      10,318,357.82          39,373,637.38         530,752,303.52
二、累计摊销
    1.期初余额              89,940,475.15      10,318,357.82          18,400,570.74         118,659,403.71
    2.本期增加金额           4,893,106.57                              2,188,419.64           7,081,526.21
      (1)计提              4,893,106.57                              2,188,419.64           7,081,526.21
    3.本期减少金额
      (1)处置
    4.期末余额              94,833,581.72      10,318,357.82          20,588,990.38         125,740,929.92
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      (1)计提
    3.本期减少金额
    (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值         386,226,726.60                             18,784,647.00         405,011,373.60
    2.期初账面价值         389,570,464.57                              9,791,977.79         399,362,442.36

    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。


                                               67
                                                                              宜宾五粮液股份有限公司 2018 年半年度报告全文


(2)未办妥产权证书的土地使用权情况
                                                                                                                  单位: 元

             项目                       账面价值                                 未办妥产权证书的原因

        土地使用权                           1,266,613.76 因历史原因暂未办理产权证书,公司已高度重视,拟逐步完善

             合计                            1,266,613.76

15、商誉
(1)商誉账面原值
                                                                                                                 单位: 元

   被投资单位名称或形成商誉的事项                   期初余额         本期增加        本期减少               期末余额

四川省宜宾环球神州玻璃有限公司                         37,535.96                                                   37,535.96

四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司                   18,005.18                                                   18,005.18

四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司                      666,461.77                                                  666,461.77

四川省宜宾普什集团 3D 有限公司                        899,616.62                                                  899,616.62

                     合计                           1,621,619.53                                                1,621,619.53

16、长期待摊费用
                                                                                                                  单位: 元
      项目                   期初余额         本期增加金额           本期摊销金额        其他减少金额          期末余额
      模具                  113,886,817.30      13,736,666.68          30,343,811.92                           97,279,672.06
   窑炉大修费               15,560,053.24        1,056,998.78           3,244,333.38                           13,372,718.64
      其他                   2,280,386.08                                 417,481.32                            1,862,904.76
      合计                  131,727,256.62      14,793,665.46          34,005,626.62                         112,515,295.46
    其他说明:
    长期待摊费用主要系子公司四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司的模具、四川省宜宾环球格拉斯玻璃
制造有限公司的窑炉大修费,分别按 3 年、4 年摊销。
17、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                                  单位: 元
                                               期末余额                                          期初余额
        项目
                              可抵扣暂时性差异         递延所得税资产           可抵扣暂时性差异        递延所得税资产

    资产减值准备                    63,052,945.16            15,763,236.29             65,391,126.74           16,347,781.69

 内部交易未实现利润                231,858,953.13            57,964,738.28             159,428,699.76          39,857,174.94

    应付职工薪酬                 2,483,677,519.28           620,919,379.82          2,485,830,362.78         621,457,590.69

      预提费用                   1,360,069,550.24           340,017,387.56

        其他                         8,842,065.72              2,210,516.43              8,842,065.72           2,210,516.43

        合计                     4,147,501,033.53         1,036,875,258.38          2,719,492,255.00         679,873,063.75
(2)未确认递延所得税资产明细
                                                                                                                  单位: 元
                    项目                                    期末余额                                期初余额
         可抵扣暂时性差异                                               6,416,264.34                            6,753,784.31


                                                                68
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           可抵扣亏损                                  246,574,200.13                          215,100,649.05
                合计                                   252,990,464.47                          221,854,433.36
    注:由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣
暂时性差异和可抵扣亏损。
(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                     单位: 元
         年份                  期末金额                     期初金额                          备注
        2018 年                    29,859,227.76                33,753,612.94
        2019 年                    38,442,179.33                38,442,179.33
        2020 年                    16,170,861.31                16,170,861.31
        2021 年                    24,324,730.34                26,066,687.31
        2022 年                    91,582,961.52               100,667,308.16
        2023 年                    46,194,239.87
         合计                      246,574,200.13              215,100,649.05                  --
18、应付票据
                                                                                                     单位: 元
                种类                         期末余额                               期初余额
          银行承兑汇票                                 493,870,872.73                          629,668,486.54
                合计                                   493,870,872.73                          629,668,486.54
    本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
19、应付账款
(1)应付账款列示
                                                                                                     单位: 元
                项目                         期末余额                               期初余额
            应付账款                                 3,970,836,974.76                        3,137,915,625.61
                合计                                 3,970,836,974.76                        3,137,915,625.61
(2)账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                                     单位: 元
                项目                         期末余额                           未偿还或结转的原因
               工程款                                   28,696,119.68
                货款                                     8,461,201.35
                合计                                    37,157,321.03                   --
20、预收款项
(1)预收款项列示
                                                                                                     单位: 元
                项目                         期末余额                               期初余额
            预收款项                                 4,418,983,399.23                        4,645,721,765.99
                合计                                 4,418,983,399.23                        4,645,721,765.99
(2)账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                                     单位: 元
                项目                         期末余额                           未偿还或结转的原因
           酒类销货款                                   16,872,275.03
                合计                                    16,872,275.03                   --




                                                69
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21、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
                                                                                                              单位: 元
              项目                 期初余额              本期增加              本期减少                期末余额
一、短期薪酬                    2,566,545,987.06      2,474,304,200.39        2,472,451,433.38       2,568,398,754.07
二、离职后福利-设定提存计划               29,621.42     201,938,336.27             201,953,744.84              14,212.85

三、辞退福利                                                385,337.65                 385,337.65

合计                            2,566,575,608.48      2,676,627,874.31        2,674,790,515.87       2,568,412,966.92
(2)短期薪酬列示
                                                                                                              单位: 元
              项目                期初余额              本期增加               本期减少                期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴      2,517,099,365.00       2,108,921,862.77        2,114,187,749.31       2,511,833,478.46

2、职工福利费                                           107,587,225.89             107,587,225.89

3、社会保险费                        163,613.37         92,448,611.26              92,457,545.98              154,678.65
       其中:医疗保险费              160,467.48         74,267,168.95              74,273,150.09              154,486.34
            工伤保险费                 2,686.15         13,400,439.84              13,403,018.54                  107.45
            生育保险费                     459.74         4,781,002.47               4,781,377.35                  84.86
4、住房公积金                    12,043,763.00          121,165,629.00             121,193,764.00          12,015,628.00
5、工会经费和职工教育经费        37,239,245.69          44,180,871.47              37,025,148.20           44,394,968.96
合计                           2,566,545,987.06       2,474,304,200.39        2,472,451,433.38       2,568,398,754.07
(3)设定提存计划列示
                                                                                                              单位: 元
           项目                期初余额                本期增加                本期减少                期末余额
1、基本养老保险                     29,077.12           196,105,020.58             196,119,884.85              14,212.85

2、失业保险费                             544.30          5,833,315.69               5,833,859.99

           合计                     29,621.42           201,938,336.27             201,953,744.84              14,212.85
22、应交税费
                                                                                                              单位: 元
                     项目                              期末余额                                 期初余额
                    增值税                                        507,606,138.80                       503,488,773.24
                    消费税                                        651,153,794.81                     1,108,473,905.65
                  企业所得税                                    1,197,905,026.96                       931,228,114.50
                  个人所得税                                        6,357,799.63                            8,161,410.00
             城市维护建设税                                       36,859,653.91                            52,561,238.68
                    房产税                                          2,411,057.11                              804,656.32
                    印花税                                            277,372.92                              573,941.21
                  土地使用税                                        2,521,191.57                            1,617,496.77
                  教育费附加                                      16,119,856.12                            22,704,895.11
              地方教育附加                                        10,452,944.08                            15,111,531.11
                     合计                                       2,431,664,835.91                     2,644,725,962.59
       其他说明:
       本公司的各项税费以税务机关的核定征收金额为准。

                                                           70
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 23、应付股利
                                                                                                                单位: 元
                   项目                                    期末余额                               期初余额

                 普通股股利                                        5,046,090,406.50

      子公司应付给少数股东的股利                                         900,000.00

                   合计                                            5,046,990,406.50

 24、其他应付款
 (1)按款项性质列示其他应付款
                                                                                                                单位: 元
                           项目                                 期末余额                          期初余额
  市场支持费(市场开发费、形象宣传费、打造费用)                     1,930,166,535.49                     1,520,265,069.02
                          保证金                                     536,158,129.65                         695,758,563.82
                      代收代付款                                     100,543,244.27                          43,137,804.19
                      维权索赔款                                      15,448,710.32                          18,453,190.32
                      申股保证金                                           5,050.00                          21,890,065.00
                           其他                                       98,447,067.20                          43,916,972.17
                           合计                                    2,680,768,736.93                     2,343,421,664.52
 (2)账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                                单位: 元
                   项目                                    期末余额                          未偿还或结转的原因
                  保证金                                              49,432,726.70
                   合计                                               49,432,726.70                    --
 25、递延收益
                                                                                                                单位: 元
       项目                  期初余额           本期增加              本期减少         期末余额               形成原因

     政府补助              280,271,916.52       1,000,000.00          9,444,131.64    271,827,784.88

       合计                280,271,916.52       1,000,000.00          9,444,131.64    271,827,784.88             --
 涉及政府补助的项目:
                                                                                                                单位: 元
                                                                             本期
                                                         本期计                                                          与资产
                                                                             冲减
                                            本期新增补助 入营业 本期计入其他                                             相关/
      负债项目                期初余额                                       成本 其他变动              期末余额
                                                金额     外收入   收益金额                                               与收益
                                                                             费用
                                                         金额                                                            相关
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九万吨陶坛陈酿酒库技                                                                                                     与资产
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酿酒废水综合治理项目       16,950,000.00                                375,000.00                     16,575,000.00
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                           14,466,666.67                                166,666.68                     14,299,999.99
项目                                                                                                                     相关
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                           10,730,000.00                                                               10,730,000.00
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                           10,000,000.00                                                               10,000,000.00
目                                                                                                                       相关


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                           9,956,666.67                                    171,666.66                        9,785,000.01
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                           9,280,000.00                                    160,000.02                        9,119,999.98
项目                                                                                                                            相关
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                           6,600,000.00                                3,666,964.98                          2,933,035.02
(一期)                                                                                                                        相关
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工业发展资金               1,000,000.00                                                                      1,000,000.00
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                              600,000.00                                                                       600,000.00
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                              600,000.00                                   60,000.00                           540,000.00
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                                             1,000,000.00                                    630,000.00        370,000.00
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                              100,000.00                                                                       100,000.00
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 26、股本
                                                                                                                       单位:元
                                                            本次变动增减(+、-)
                       期初余额                                                                                      期末余额
                                           发行新股     送股        公积金转股 其他            小计

   股份总数        3,795,966,720.00 85,641,285.00                                           85,641,285.00          3,881,608,005.00

 27、资本公积
                                                                                                                      单位: 元
          项目                    期初余额                  本期增加                    本期减少                   期末余额
  资本溢价(股本溢价)            953,132,374.00       1,729,391,328.98                                            2,682,523,702.98
  其他资本公积                        123,383.17                                                                         123,383.17
          合计                    953,255,757.17       1,729,391,328.98                                            2,682,647,086.15
 28、盈余公积
                                                                                                                      单位: 元
          项目                    期初余额                  本期增加                    本期减少               期末余额
      法定盈余公积            10,909,576,690.57                                                             10,909,576,690.57
          合计                10,909,576,690.57                                                             10,909,576,690.57
 29、未分配利润
                                                                                                                      单位: 元
                       项目                                         本期                                    上期
  调整前上期末未分配利润                                            37,675,282,021.74                       32,975,478,205.41
  调整后期初未分配利润                                              37,675,282,021.74                       32,975,478,205.41
  加:本期归属于母公司所有者的净利润                                   7,110,255,593.99                      4,971,505,554.13
      应付普通股股利                                                   5,046,090,406.50                      3,416,370,048.00
  期末未分配利润                                                    39,739,447,209.23                       34,530,613,711.54
 调整期初未分配利润明细:

                                                               72
                                                                       宜宾五粮液股份有限公司 2018 年半年度报告全文


1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
30、营业收入和营业成本
                                                                                                            单位: 元
                                        本期发生额                                       上期发生额
        项目
                                收入                    成本                     收入                    成本
      主营业务              21,312,381,813.60    5,736,123,518.31          15,554,199,607.93       4,381,417,333.92
      其他业务                 108,799,407.76          82,459,636.88             66,928,052.63         47,111,801.98
        合计                21,421,181,221.36    5,818,583,155.19          15,621,127,660.56       4,428,529,135.90
31、税金及附加
                                                                                                            单位: 元
                 项目                                本期发生额                             上期发生额
                 消费税                                       2,357,200,272.11                     1,015,710,783.24
          城市维护建设税                                        362,929,619.65                        213,834,922.11
               教育费附加                                       156,228,174.14                        92,133,600.19
                 资源税                                             130,212.30
                 房产税                                         14,305,845.15                         14,116,035.44
               土地使用税                                       26,377,062.06                         27,863,735.88
               车船使用税                                           25,681.26                                   380.40
                 印花税                                           4,693,340.97                            3,531,738.02
               环境保护税                                           476,696.34
           地方教育附加                                         104,203,184.91                        61,411,488.01
                 合计                                         3,026,570,088.89                     1,428,602,683.29
    其他说明:
    税金及附加增加:主要系本报告期酒类产品销售收入增加及受 2017 年 5 月 1 日起开始执行川国税函
[2017]128 号文件的影响所致。
32、销售费用
                                                                                                            单位: 元
                   项目                               本期发生额                             上期发生额
销售综合费(含市场开发费、形象宣传费、
                                                              1,950,518,682.92                     2,049,552,523.48
        打造费用、职工薪酬等)
                  运杂费                                        152,771,654.74                         77,694,757.93
                  差旅费                                         22,615,198.74                         19,251,907.13
                   其他                                          29,784,285.67                         27,634,527.48
                   合计                                       2,155,689,822.07                     2,174,133,716.02
33、管理费用
                                                                                                            单位: 元
                   项目                               本期发生额                            上期发生额
公司综合费用(含差旅、办公、董事会经费、
                                                                490,929,035.49                        514,695,885.13
职工薪酬、劳动保险及劳保用品等项目)
                  租赁费                                        166,679,915.01                        174,362,901.13


                                                         73
                                                                    宜宾五粮液股份有限公司 2018 年半年度报告全文


               商标使用费                                    236,694,810.24                       172,691,165.10
               综合服务费                                    49,754,108.56                         34,712,278.72
                   其他                                      237,554,119.48                       179,641,631.17
                   合计                                    1,181,611,988.78                     1,076,103,861.25
34、财务费用
                                                                                                         单位: 元
                   项目                            本期发生额                             上期发生额
                利息收入                                   -528,795,965.37                       -430,935,903.31
                利息支出                                       4,990,608.14                            5,414,766.11
                汇兑收益                                         -92,644.93                              73,079.17
           金融机构手续费                                        568,423.45                             587,887.11
                   其他                                      -3,288,788.14                         -2,544,789.73
                   合计                                    -526,618,366.85                       -427,404,960.65
35、资产减值损失
                                                                                                         单位: 元
                   项目                            本期发生额                             上期发生额
一、坏账损失                                                    3,978,328.37                            914,695.55
二、存货跌价损失                                                 -977,007.54                            274,365.00
                   合计                                         3,001,320.83                           1,189,060.55
36、投资收益
                                                                                                         单位: 元
                   项目                            本期发生额                             上期发生额
    权益法核算的长期股权投资收益                               50,098,836.63                       22,396,528.84
                   合计                                        50,098,836.63                       22,396,528.84
37、资产处置收益
                                                                                                         单位: 元
         资产处置收益的来源                        本期发生额                             上期发生额
           处置非流动资产                                        -261,019.60                           3,245,153.05
                   合计                                          -261,019.60                           3,245,153.05
38、其他收益
                                                                                                         单位: 元
                   产生其他收益的来源                            本期发生额                   上期发生额
                          税收返还                                      4,336,017.86               16,181,591.06
               递延收益转入-与资产相关                                  8,814,131.64                    917,500.02
               递延收益转入-与收益相关                                                                 2,000,000.00
  四川新生代酒品战略暨五粮液新生代酒品品鉴会经费                        2,787,000.00
                      人才专项经费                                      1,214,200.00                   1,202,000.00
           2017 年中央外经贸发展专项资金                                  379,000.00
                五谷春锅炉改造项目补助                                                                 1,500,000.00
           2016 年中央外经贸发展专项资金                                                                515,000.00
               其他政府补助-与收益相关                                        28,440.00                 318,820.00
                            合计                                       17,558,789.50               22,634,911.08
39、营业外收入
                                                                                                         单位: 元

                                                      74
                                                                          宜宾五粮液股份有限公司 2018 年半年度报告全文


              项目                      本期发生额                    上期发生额           计入当期非经常性损益的金额
          政府补助                           26,339,929.26                 8,017,568.00                  26,339,929.26
       非流动资产利得                         2,528,936.26                                                   2,528,936.26
          罚款收入                            4,624,466.67                 3,000,013.95                      4,624,466.67
              其他                           18,284,635.91                 9,672,974.17                  18,284,635.91
              合计                           51,777,968.10                20,690,556.12                  56,559,133.08
计入当期损益的政府补助:
                                                                                                               单位: 元
                                                            补贴是否
                        发放     发放                                是否特                                    与资产相关/
     补助项目                              性质类型         影响当年        本期发生金额        上期发生金额
                        主体     原因                                殊补贴                                    与收益相关
                                                              盈亏
                       信阳市         因符合地方政府招商
   招商引资补助        淮滨县    补助 引资等地方性扶持政         否      否     12,611,935.34                  与收益相关
                       财政局           策而获得的补助
                                      因符合地方政府招商
                       临漳县
临漳县财政局扶持款               补助 引资等地方性扶持政         否      否      8,715,100.00   7,737,193.00 与收益相关
                       财政局
                                        策而获得的补助
                   临漳县
                                      因符合地方政府招商
                   工业园
临漳县财政局扶持款               补助 引资等地方性扶持政         否      否      4,930,000.00                  与收益相关
                   区管理
                                        策而获得的补助
                   委员会
宜宾临港经济技术开 宜宾市             因符合地方政府招商
发区经济贸易科技局 科学技        补助 引资等地方性扶持政         否      否                       280,375.00 与收益相关
      扶持资金       术局               策而获得的补助
 其他零星政府补助                                                                   82,893.92
      合 计            --       --            --                 --      --     26,339,929.26   8,017,568.00        --
40、营业外支出
                                                                                                               单位: 元
              项目                      本期发生额                    上期发生额           计入当期非经常性损益的金额
          对外捐赠                           12,686,446.28                 6,236,208.28                  12,686,446.28
     非流动资产处置损失                       1,723,728.37                                                   1,723,728.37
          罚款支出                                 183,587.14                 192,226.40                       183,587.14
              其他                           11,453,685.04                 6,102,464.31                  11,453,685.04
              合计                           26,047,446.83                12,530,898.99                  26,047,446.83
    其他说明:
    对外捐赠主要系对北京市中国人民大学教育基金会捐赠 1,000.00 万元、对阿坝九寨沟县抗震救灾捐
款 129.55 万元、对宜宾县隆兴乡人民政府扶贫捐款 100.00 万元。
41、所得税费用
(1)所得税费用表
                                                                                                               单位: 元
                     项目                               本期发生额                              上期发生额
           当期所得税费用                                        2,034,576,859.73                     1,807,313,108.34
           递延所得税费用                                          357,002,194.63                            -712,653.80
                     合计                                        2,391,579,054.36                     1,806,600,454.54
(2)会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                                 单位: 元
                               项目                                                  本期发生额


                                                            75
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                           利润总额                                                             9,855,470,340.25
             按法定/适用税率计算的所得税费用                                                    2,463,867,585.06
                子公司适用不同税率的影响                                                          -78,138,196.45
                调整以前期间所得税的影响                                                               9,161,996.14
                    非应税收入的影响                                                              -12,524,709.16
            不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                           1,428,370.99
   使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                     -3,680,172.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                      11,464,179.98
                      损的影响
                          所得税费用                                                            2,391,579,054.36
42、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                           单位: 元
                 项目                            本期发生额                              上期发生额
               利息收入                                     245,722,904.60                        205,091,830.00
     收到的保证金、往来款项等                               291,481,006.96                        277,379,107.31
                 合计                                       537,203,911.56                        482,470,937.31
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                         单位: 元
                 项目                            本期发生额                              上期发生额
             销售相关费用                                   688,153,799.99                        502,408,604.04
                 租赁费                                     176,680,709.91                        184,824,675.20
               商标使用费                                   250,896,498.85                        183,052,635.01
               综合服务费                                   49,754,108.56                             34,712,278.72
         其他付现费用及往来款项                             372,232,186.91                        362,005,793.81
                 合计                                     1,537,717,304.22                      1,267,003,986.78
(3)收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                                           单位: 元
                 项目                            本期发生额                              上期发生额
     非公开发行股票认购保证金                                                                     128,035,650.00
                 合计                                                                             128,035,650.00
43、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
                                                                                                        单位: 元
                     补充资料                                 本期金额                        上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:                              --                              --
净利润                                                          7,463,891,285.89                5,189,809,959.76
加:资产减值准备                                                       2,383,110.22                    1,189,060.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                    222,746,598.51                  240,397,528.90
无形资产摊销                                                           7,081,526.21                    6,652,366.82
长期待摊费用摊销                                                      34,005,626.62                   28,987,908.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收
                                                                         261,019.60                   -3,245,153.05
益以“-”号填列)

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                                 -805,207.89


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财务费用(收益以“-”号填列)                                             -85,882.90                        62,722.36
投资损失(收益以“-”号填列)                                       -50,098,836.63                    -22,396,528.84
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                           -357,002,194.63                         -712,653.80
存货的减少(增加以“-”号填列)                                   -770,220,833.15                   -370,507,155.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                       -6,431,595,615.29               -2,159,962,679.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                           476,086,421.18                    254,416,321.68
经营活动产生的现金流量净额                                           596,647,017.74                  3,164,691,697.55
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:                            --                                --
3.现金及现金等价物净变动情况:                                    --                                --
现金的期末余额                                                   42,231,529,832.64               34,377,586,703.85
减:现金的期初余额                                               40,529,000,014.21               34,596,654,426.98
加:现金等价物的期末余额                                             194,800,817.17                       83,115,951.73
减:现金等价物的期初余额                                                62,803,391.57                     69,263,409.07
现金及现金等价物净增加额                                           1,834,527,244.03                  -205,215,180.47
(2)现金和现金等价物的构成
                                                                                                               单位: 元
                    项目                              期末余额                              期初余额
一、现金                                                  42,231,529,832.64                      40,529,000,014.21
其中:库存现金                                                     94,924.94                                 86,091.95
      可随时用于支付的银行存款                            42,231,431,737.81                      40,528,910,755.17
      可随时用于支付的其他货币资金                                  3,169.89                                   3,167.09
二、现金等价物                                               194,800,817.17                               62,803,391.57
      三个月内到期的票据保证金                               194,800,817.17                               62,803,391.57
三、期末现金及现金等价物余额                              42,426,330,649.81                      40,591,803,405.78
44、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                               单位: 元
                    项目                            期末账面价值                            受限原因
                 货币资金                                    194,800,817.17        详见 "附注七、1、货币资金"
                 应收票据                                    154,486,873.70        详见 "附注七、2、应收票据"
                    合计                                     349,287,690.87                     --
45、外币货币性项目
(1)外币货币性项目
                                                                                                               单位: 元
             项目                    期末外币余额                   折算汇率                期末折算人民币余额
其中:美元                                   665,028.32                 6.6166                             4,400,226.38
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
本报告期无非同一控制下企业合并。
2、同一控制下企业合并
本报告期无同一控制下企业合并。



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3、反向购买
本报告期无反向购买取得的子公司。
4、处置子公司
本报告期无处置子公司的情况。
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
    2018 年 4 月 25 日,公司下属控股子公司四川省宜宾五粮液环保产业有限公司(以下简称“环保公司”)
与南京工大科技有限公司出资设立控股子公司“四川省洁倍柯环境科技有限责任公司”(以下简称“洁倍
柯公司”)。洁倍柯公司注册资本 800.00 万元,根据洁倍柯公司章程,环保公司出资 408.00 万元,持有
洁倍柯公司 51.00%股权。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1)企业集团的构成
                                           主要     注册                   持股比例
               子公司名称                                   业务性质                              取得方式
                                           经营地     地                 直接      间接
四川省宜宾五粮液酒厂有限公司               宜宾     宜宾      制造      99.00%     0.99%            设立
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司             宜宾     宜宾      商业      95.00%                      设立
宜宾五粮特头曲品牌营销有限公司             宜宾     宜宾      商业                95.00%            设立
宜宾五粮醇品牌营销有限公司                 宜宾     宜宾      商业                95.00%            设立
宜宾五粮液系列酒品牌营销有限公司           宜宾     宜宾      商业                95.00%            设立
四川省宜宾五粮液供销有限公司               宜宾     宜宾      商业      99.00%     0.95%            设立
宜宾酱酒酒业有限责任公司                   宜宾     宜宾      制造      100.00%                     设立
四川省宜宾五粮液环保产业有限公司           宜宾     宜宾      制造      51.00%                      设立
四川金五新饲料科技有限公司                 宜宾     宜宾      商业                51.00% 非同一控制下企业合并
                                                           科技推广和
四川省洁倍柯环境科技有限责任公司           宜宾     宜宾                          26.01%            设立
                                                           应用服务业
宜宾长江源酒业有限责任公司                 宜宾     宜宾      制造      100.00%                     设立
宜宾长江源商贸有限公司                     宜宾     宜宾      商业                100.00%           设立
宜宾长江源酿酒有限公司                     宜宾     宜宾      制造                100.00%           设立
宜宾长江源制曲有限公司                     宜宾     宜宾      制造                100.00%           设立
宜宾五粮液有机农业发展有限公司             宜宾     宜宾      农业                100.00%           设立
四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司   宜宾     宜宾      制造      90.00%                      设立
宜宾仙林酒类营销有限责任公司               宜宾     宜宾      商业                90.00%            设立
宜宾五粮液新生代酒业有限责任公司           宜宾     宜宾      商业                42.30%            设立
四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司         宜宾     宜宾      制造      97.00%     1.53%            设立
宜宾欣兴包装有限公司                       宜宾     宜宾      商业                98.53%            设立
四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司           宜宾     宜宾      制造      100.00%             非同一控制下企业合并
四川省宜宾环球神州玻璃有限公司             宜宾     宜宾      制造      100.00%             非同一控制下企业合并
四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司       宜宾     宜宾      制造      100.00%             非同一控制下企业合并
四川省宜宾普什集团 3D 有限公司             宜宾     宜宾      制造      100.00%             非同一控制下企业合并
广东佛山普拉斯包装材料有限公司             佛山     佛山      制造                100.00%           设立
四川省宜宾五粮液投资(咨询)有限责任公司     宜宾     宜宾      投资      95.00%                      设立
武厚文化发展有限公司                       北京     北京     文化业               70.30%            设立
宜宾真武山酒业有限责任公司                 宜宾     宜宾      制造      100.00%                     设立
宜宾世纪酒业有限责任公司                   宜宾     宜宾      制造      100.00%                     设立

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宜宾翠屏山酒业有限责任公司           宜宾   宜宾    制造    100.00%                    设立
五粮液大世界(北京)商贸有限公司     北京   北京    商业    95.00%                     设立
邯郸永不分梨酒业股份有限公司         邯郸   邯郸    制造    51.00%                     设立
临漳县德胜酒业贸易有限公司           邯郸   邯郸    商业              51.00%           设立
邯郸永不分梨酒业销售有限公司         邯郸   邯郸    商业              51.00%           设立
淮滨县五滨咨询服务有限责任公司       淮滨   淮滨    咨询    100.00%            非同一控制下企业合并
河南五谷春酒业股份有限公司           淮滨   淮滨    制造    11.03%    40.00% 非同一控制下企业合并
淮滨县腾龙贸易有限公司               淮滨   淮滨    商业              51.03%           设立
河南五谷春酒业销售有限公司           淮滨   淮滨    商业              51.03%           设立
四川五粮液文化旅游开发有限公司       宜宾   宜宾   旅游业   80.00%                     设立
四川五粮液旅行社有限责任公司         宜宾   宜宾   旅游业             80.00%           设立
宜宾五粮液创艺酒产业有限公司         宜宾   宜宾    商业    45.00%                     设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
    公司第五届董事会审议通过:公司与北京耀莱投资有限公司、上海越山投资管理有限公司、长江成长
资本投资有限公司共同出资设立“宜宾五粮液创艺酒产业有限公司”(以下简称“创艺酒公司”),注册
资本为10,000万元,本公司出资4,500万元,占注册资本的45%。2014年12月9日,上海越山投资管理有限
公司与本公司签署了《宜宾五粮液创艺酒产业有限公司投资合作协议书》,经双方协商一致,上海越山投
资管理有限公司将其所持有的创艺酒公司6%股权委托给本公司管理,委托期限为自协议生效日起至创艺酒
公司存续期,委托权限为自本协议生效后,本公司将享有上海越山投资管理有限公司在创艺酒公司的管理
权及创艺酒公司股东会表决权。本公司合计持有创艺酒公司51%股东会表决权,故将其纳入合并报表范围。
    2018年2月23日,创艺酒公司股东会决议 “长江成长资本投资有限公司持有创艺酒公司17%的股权(出
资额1,700万元),同意其将11%的股权(出资额1,100万元)划转给上海越山投资管理有限公司,另外所持
有6%的股权(出资额600万元)转让给中金创新(北京)资产管理有限公司”,相关方已签署创艺酒公司
股权转让协议,并于2018年3月22日完成工商变更登记。此次股权变动后,本公司仍然持有创艺酒公司51%
股东会表决权,仍将其纳入合并报表范围。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
    1、公司第五届董事会审议通过:公司与北京耀莱投资有限公司、上海越山投资管理有限公司、长江
成长资本投资有限公司共同出资设立创艺酒公司,注册资本为 10,000 万元,本公司出资 4,500 万元,占
注册资本的 45%。2014 年 12 月 9 日,上海越山投资管理有限公司与本公司签署了《宜宾五粮液创艺酒产
业有限公司投资合作协议书》,经双方协商一致,上海越山投资管理有限公司将其所持有的创艺酒公司 6%
股权委托给本公司管理,委托期限为自协议生效日起至创艺酒公司存续期,委托权限为自本协议生效后,
本公司将享有上海越山投资管理有限公司在创艺酒公司的管理权及创艺酒公司股东会表决权。本公司合计
持有创艺酒公司 51%股东会表决权,故将其纳入合并报表范围。
    2018年2月23日,创艺酒公司股东会决议 “长江成长资本投资有限公司持有创艺酒公司17%的股权(出
资额1,700万元),同意其将11%的股权(出资额1,100万元)划转给上海越山投资管理有限公司,另外所
持有6%的股权(出资额600万元)转让给中金创新(北京)资产管理有限公司”,相关方已签署创艺酒公
司股权转让协议,并于2018年3月22日完成工商变更登记。此次股权变动后,本公司仍然持有创艺酒公司
51%股东会表决权,仍将其纳入合并报表范围。
    2、2015年10月26日,公司第五届董事会第十次会议审议通过:公司下属控股子公司四川省宜宾五粮
液集团仙林果酒有限责任公司出资1,410万元(占股权比例47%)与宜宾国泰商贸有限公司出资1,140万元
(占股权比例38%)、广州市矩德贸易有限公司出资450万元(占股权比例15%)共同设立“宜宾五粮液新生
代酒业有限责任公司”(以下简称“新生代公司”),注册资本3,000万元。2016年7月11日,新生代公司完
成注册登记,注册资本3,000万元。新生代公司董事会成员5名,本公司持有2/3表决权,故将其纳入合并
报表范围。




                                             79
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  (2)重要的非全资子公司
                                                                                                                                                                           单位: 元


            子公司名称                         少数股东持股比例                本期归属于少数股东的损益           本期向少数股东宣告分派的股利         期末少数股东权益余额



 宜宾五粮液酒类销售有限责任公司                                       5.00%                      317,839,483.28                  352,053,093.73                     549,329,747.27

  (3)重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                                                                           单位: 元

                                                                                                      期末余额
       子公司名称
                                    流动资产              非流动资产             资产合计                  流动负债            非流动负债                    负债合计

                              25,368,437,636.96          807,101,081.27       26,175,538,718.23          15,479,564,490.58                                      15,479,564,490.58

   宜宾五粮液酒类销售                                                                                 期初余额
      有限责任公司                  流动资产              非流动资产             资产合计                  流动负债            非流动负债                    负债合计

                              26,660,509,797.31          444,262,943.85       27,104,772,741.16          15,724,526,304.34                                      15,724,526,304.34

                                                                                                                                                                        单位: 元

                                                         本期发生额                                                                       上期发生额
    子公司名称
                         营业收入               净利润          综合收益总额       经营活动现金流量           营业收入           净利润          综合收益总额       经营活动现金流量


宜宾五粮液酒类销售
                     20,521,180,229.38 6,356,789,665.51 6,356,789,665.51 -2,208,441,250.42 14,954,651,478.35 3,765,893,522.46                    3,765,893,522.46    2,484,054,926.90
    有限责任公司




                                                                                            80
                                                                         宜宾五粮液股份有限公司 2018 年半年度报告全文


2、在合营安排或联营企业中的权益
(1)重要的合营企业或联营企业
                                                                                 持股比例           对合营企业或联营企业
 合营企业或联营企业名称      主要经营地       注册地          业务性质
                                                                               直接     间接          投资的会计处理方法

  瞭望东方传媒有限公司         北京市         北京市          广告行业         49.00%                       权益法
四川省宜宾五粮液集团财务
                               宜宾市         宜宾市           金融业          36.00%                       权益法
        有限公司
  河南安淮粮业有限公司         淮滨县         淮滨县     商业、运输业                       8.16%           权益法
(2)重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                               单位: 元
                                              期末余额/本期发生额                       期初余额/上期发生额
                                        四川省宜宾五粮液集团财务有限公司          四川省宜宾五粮液集团财务有限公司
                流动资产                                22,305,919,108.88                                 21,330,713,504.06
               非流动资产                                     921,673,011.76                                 940,953,737.32
                资产合计                                23,227,592,120.64                                 22,271,667,241.38
                流动负债                                20,741,075,474.65                                 19,954,547,680.02
                负债合计                                20,741,075,474.65                                 19,954,547,680.02
       归属于母公司股东权益                              2,486,516,645.99                                  2,317,119,561.36
    按持股比例计算的净资产份额                                895,145,992.57                                 834,163,042.10
   对联营企业权益投资的账面价值                               895,145,992.57                                 834,163,042.10
                营业收入                                      253,671,558.22                                 117,141,062.23
                 净利润                                       169,397,084.63                                 84,699,130.09
              综合收益总额                                    169,397,084.63                                 84,699,130.09
注:五粮液集团财务公司系金融企业,其营业收入系利息收入扣减利息支出后以净额列示。
(3)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                                                              单位: 元
                                                期末余额/本期发生额                     期初余额/上期发生额
合营企业:                                               --                                          --
下列各项按持股比例计算的合计数                           --                                          --
联营企业:                                               --                                          --
投资账面价值合计                                                17,806,848.15                                28,690,961.99
下列各项按持股比例计算的合计数                           --                                          --
--净利润                                                       -10,884,113.84                                -8,095,157.99
--综合收益总额                                                 -10,884,113.84                                -8,095,157.99

十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                            母公司对本企业的持股 母公司对本企业的
           母公司名称          注册地      业务性质    注册资本(万元)
                                                                                    比例             表决权比例
宜宾市国有资产经营有限公司       宜宾        投资                 139,000                     35.21%                 35.21%
    本企业的母公司情况的说明
    宜宾市国有资产经营有限公司是宜宾市人民政府出资设立的国有独资公司。法定代表人为张辉,注册
资本 139,000 万元。经营范围为市政府授权经营的国有产权(含国家股)、国有资产和国家投资。公司作
为投资主体,在授权范围内进行资本经营和资产经营,以控股、参股、投资和受让、转让、拍卖、租赁的
方式进行经营。

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    宜宾市国有资产经营有限公司的主要职能:一是代表市政府持有市级企业国有股权并行使股东权利;
二是作为市政府的投融资平台,为重点建设项目筹集资金,并通过参、控股的方式,投资于重点建设项目;
三是通过资本经营和资产经营,促进国有资产保值增值和全市经济发展。
    宜宾市国有资产经营有限公司通过国有资产行政划转,持有集团公司 100%的股权,导致直接、间接控
制本公司 2,128,371,363 股股份,占本公司总股本 54.83%。
    本企业最终控制方是宜宾市政府国有资产监督管理委员会。
2、本企业的子公司情况
    本企业子公司的情况详见“附注九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
    本企业重要的合营或联营企业详见“附注九、在其他主体中的权益”。
    本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况
如下:
                 合营或联营企业名称                               与本企业关系
瞭望东方传媒有限公司                                                联营企业
四川省宜宾五粮液集团财务有限公司                                    联营企业
河南安淮粮业有限公司                                                联营企业
4、其他关联方情况
                   其他关联方名称                            其他关联方与本企业关系
                                              公司法定代表人兼任五粮液集团公司总裁(总经理)以及公
四川省宜宾五粮液集团有限公司                  司部分董事、高管兼任五粮液集团公司职务;直接持有本公
                                              司 19.63%股权。
四川省宜宾普什集团有限公司                                    五粮液集团公司子公司
四川省宜宾环球集团有限公司                                    五粮液集团公司子公司
四川安吉物流集团有限公司                                      五粮液集团公司子公司
四川省宜宾丽彩集团有限公司                                    五粮液集团公司子公司
四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司                            五粮液集团公司子公司
宜宾寰宇商贸有限公司                                          五粮液集团公司子公司
四川圣山莫林实业集团有限公司                                  五粮液集团公司子公司
宜宾金龙贸易开发总公司                                        五粮液集团公司子公司
四川省宜宾金贸酒业服务公司                                    五粮液集团公司子公司
四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司                        五粮液集团公司子公司
宜宾盈泰光电有限公司                                          五粮液集团公司子公司
四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司                      五粮液集团公司子公司
四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司                             安吉物流集团公司子公司
宜宾安吉物流集团神舟运业有限公司                             安吉物流集团公司子公司
四川安吉物流集团成都有限公司                                 安吉物流集团公司子公司
宜宾安仕吉国际物流有限公司                                   安吉物流集团公司子公司
宜宾安仕吉汽车服务有限公司                                   安吉物流集团公司子公司
四川安仕吉供应链管理有限公司                                 安吉物流集团公司子公司
四川安吉精密管业制造有限公司                                 安吉物流集团公司子公司
宜宾吉泰汽车销售服务有限公司                                 安吉物流集团公司子公司
宜宾五粮液生态酿酒有限公司                                    保健酒集团公司子公司
四川简阳川橡通力有限公司                                     海大橡胶集团公司子公司
四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司                             海大橡胶集团公司子公司


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四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司                                          环球集团公司子公司
宜宾环球光电节能科技有限公司                                                环球集团公司子公司
成都环球特种玻璃制造有限公司                                                环球集团公司子公司
四川中科倍特尔技术有限公司                                                  环球集团公司子公司
四川省宜宾威力斯浮法玻璃制造有限公司                                        环球集团公司子公司
成都华裕玻璃制造有限公司                                                    环球集团公司子公司
宜宾环球节能服务有限公司                                                    环球集团公司子公司
四川省宜宾普什模具有限公司                                                  普什集团公司子公司
四川普什醋酸纤维素有限责任公司                                              普什集团公司子公司
四川省宜宾普什驱动有限责任公司                                              普什集团公司子公司
成都普什医药塑料包装有限公司                                                普什集团公司子公司
四川省宜宾普什建材有限责任公司                                              普什集团公司子公司
湛江北方普什国际发展有限公司                                                普什集团公司子公司
四川省宜宾普什汽车零部件有限公司                                            普什集团公司子公司
成都普什信息自动化有限公司                                                  普什集团公司子公司
四川省宜宾普什智能科技有限公司                                              普什集团公司子公司
四川普什宁江机床有限公司                                                    普什集团公司子公司
成都宁江机床销售有限公司                                                    普什集团公司子公司
宜宾普什联动科技有限公司                                                    普什集团公司子公司
四川普天时代科技股份有限公司                                                普什集团公司子公司
宜宾普什资产管理有限公司                                                    普什集团公司子公司
成都普什汽车模具有限公司                                                    普什集团公司子公司
成都普川生物医用材料股份有限公司                                            普什集团公司子公司
四川普什正友科技有限公司                                                    普什集团公司子公司
重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司                                        普什集团公司子公司
四川省成都普什机电技术研究有限公司                                          普什集团公司子公司
四川省宜宾圣山服装家纺有限公司                                           圣山莫林实业集团子公司
宜宾晟地商贸有限公司                                                     圣山莫林实业集团子公司
四川圣山禾昶制衣有限责任公司                                             圣山莫林实业集团子公司
四川圣山白玉兰实业有限公司                                               圣山莫林实业集团子公司
5、关联交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
   采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                        单位: 元
                                                                            获批的交易   是否超过
                关联方                 关联交易内容         本期发生额                               上期发生额
                                                                              额度       交易额度
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司       原材料等          130,628,408.45                           135,866,592.59
宜宾晟地商贸有限公司                     包装材料          102,318,093.01                           75,713,359.37
宜宾金龙贸易开发总公司                  原辅材料等         72,607,227.27                            101,478,484.33
四川省宜宾普什集团有限公司              RFID 防伪标        44,562,370.15                            26,064,988.46
成都普什医药塑料包装有限公司           盒体、综合物资      44,164,877.22                            16,235,195.05
河南安淮粮业有限公司                       粮食            31,688,547.02                            29,599,115.50
四川安仕吉供应链管理有限公司               粮食            29,678,165.65                            18,978,097.42


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四川省宜宾普什驱动有限责任公司              盒体等          20,772,531.65                         11,838,193.42
宜宾晟地商贸有限公司                      劳保用品等        15,392,965.67                          9,525,308.07
四川省宜宾普什模具有限公司                   模具           13,516,666.68                         28,429,786.25
四川普天时代科技股份有限公司               包装材料           6,628,361.68                         1,298,360.68
四川省宜宾普什建材有限责任公司               盒体             3,197,559.04                           241,047.21
                                         外购瓶盖、综合
四川省宜宾普什模具有限公司                                    3,178,262.00                         4,948,108.58
                                             物资
                                         劳保用品、综合
四川普天时代科技股份有限公司                                  2,894,210.51                         4,047,200.53
                                             物资
湛江北方普什国际发展有限公司                原材料            1,743,589.74
宜宾安仕吉汽车服务有限公司                   燃油             1,036,683.96                           875,600.68
四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司        葡萄原浆等            831,840.26                           494,350.87
四川普天时代科技股份有限公司               周转材料             811,399.42                           682,905.98
成都华裕玻璃制造有限公司                    玻瓶等              695,253.13                         9,154,325.02
                                         原材料、工程物
宜宾安仕吉汽车服务有限公司                                      489,754.68
                                               资
宜宾环球光电节能科技有限公司                原材料              340,937.45
四川省宜宾普什集团有限公司                   年货               322,750.00
四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司      酒产品              273,583.33                           449,775.54
宜宾环球节能服务有限公司                    液态氧              251,369.05
四川普天时代科技股份有限公司               电化铝等             227,038.97                         1,323,297.91
四川省宜宾普什智能科技有限公司              原材料              141,334.12
四川省宜宾普什建材有限责任公司              原材料              126,761.96
四川省宜宾环球集团有限公司                   年货               111,246.00
四川省宜宾圣山服装家纺有限公司             包装材料             102,685.34                           541,840.56
成都环球特种玻璃制造有限公司                原材料              80,209.74                            136,676.02
四川省宜宾五粮液集团有限公司                酒产品              13,728.25                            271,567.53
四川普天时代科技股份有限公司                 切片                                                 64,838,794.83
成都普什医药塑料包装有限公司                 切片                                                  7,712,119.80
宜宾安仕吉汽车服务有限公司                 劳保用品                                                2,655,900.00
                                         外购商品、综合
四川省宜宾圣山服装家纺有限公司                                                                       707,334.93
                                             物资
宜宾环球节能服务有限公司                  低值易耗品                                                 678,918.66
宜宾环球光电节能科技有限公司                液态氧                                                   274,969.87
四川安吉物流集团有限公司                     切片                                                    248,690.41
四川省宜宾金贸酒业服务公司                 零星材料                                                   82,814.40
         其他零星关联采购小计                                   216,115.43                           371,300.50
             关联采购合计                                   529,044,526.83                       555,765,020.97
四川安吉物流集团有限公司                    运杂费          169,375,923.48                        96,412,047.58
                                         装卸搬运费、劳
四川安吉物流集团有限公司                                    62,963,914.57                         46,929,890.06
                                             务费
四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司           运杂费等         19,312,101.33                         28,591,112.40
四川省宜宾普什智能科技有限公司             维修费等         14,107,816.91                         11,460,181.84
四川省宜宾普什模具有限公司               维修费、宣传费       3,398,580.27                         3,321,571.83


                                                       84
                                                                       宜宾五粮液股份有限公司 2018 年半年度报告全文


宜宾环球节能服务有限公司                      排污费            1,483,968.88
                                          运杂费、维修
宜宾安仕吉汽车服务有限公司                                        905,087.80                           577,719.53
                                          费、宣传费等
宜宾环球光电节能科技有限公司                  维修费              900,900.90                           197,210.25
四川安吉物流集团有限公司                     宣传费等             886,481.66
四川安仕吉供应链管理有限公司               装卸搬运费             772,485.44                         2,268,359.51
宜宾普什联动科技有限公司                      维修费              671,271.12                           243,527.34
四川安仕吉供应链管理有限公司                  运杂费              625,030.26                           926,419.09
宜宾环球光电节能科技有限公司                 在建工程             455,353.16                           323,838.46
宜宾安仕吉国际物流有限公司                    运杂费              407,636.63                           335,190.10
成都宁江机床销售有限公司                      维修费              170,940.17
                                          仓储费、劳务
四川安吉精密管业制造有限公司                                      74,381.42
                                          费、装卸搬运费
四川省宜宾五粮液集团有限公司                 维修费等                                                7,921,638.77
四川安吉物流集团有限公司                      维修费                                                 1,138,632.48
宜宾晟地商贸有限公司                       形象宣传费                                                  132,801.25
四川安吉物流集团成都有限公司                  运杂费                                                   130,291.26
         其他零星接受劳务小计                                     356,579.46                           227,502.26
             接受劳务合计                                     276,868,453.46                       201,137,934.01
    出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                       单位: 元

              关联方                      关联交易内容                本期发生额               上期发生额

四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司          酒产品等                     204,057,354.44            172,118,416.76

                                     瓶盖、盒体、切片、片材、
四川普天时代科技股份有限公司                                             134,099,305.98            121,964,158.81
                                         卷材、泡沫等

成都普什医药塑料包装有限公司              切片、卷材等                    36,062,914.44             15,148,848.85

四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司          纯碱煤炭                      21,883,910.34

四川省宜宾普什建材有限责任公司         代销商品、切片等                   18,605,154.04              8,768,009.99

四川省宜宾普什驱动有限责任公司               切片等                       16,662,936.43              4,272,965.81

四川圣山禾昶制衣有限责任公司                代销商品                      11,572,577.91             11,150,596.59

四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有
                                             酒产品                        8,975,538.39              6,833,508.86
限公司

成都华裕玻璃制造有限公司                  玻瓶、纸箱等                     8,800,545.02              8,701,598.79

四川省宜宾圣山服装家纺有限公司            标牌、检测费                     5,528,772.97              3,718,464.71

宜宾寰宇商贸有限公司                        酒产品等                       4,412,452.40              2,089,446.15

四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有
                                            包装材料                       3,742,432.77              3,243,524.59
限公司

四川省宜宾普什集团有限公司                   片材等                        2,564,236.73              2,893,181.71

宜宾金龙贸易开发总公司                    混合粮、DDGS                     1,986,077.03              2,335,219.49

成都普什信息自动化有限公司             包装材料、玻瓶等                    1,839,668.15              2,728,369.60

四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司           玻瓶等                        1,821,916.93


                                                         85
                                                                    宜宾五粮液股份有限公司 2018 年半年度报告全文


宜宾五粮液生态酿酒有限公司               纸标、酒产品等                 1,448,206.15

四川省宜宾普什模具有限公司                   瓶盖等                       702,083.73                173,309.78

四川省宜宾环球集团有限公司                   酒产品                       672,606.84                290,466.68

四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任
                                            酒产品等                      533,285.45                857,247.62
公司

成都普什汽车模具有限公司                   废水处理等                     295,285.28                 81,049.41

四川普什醋酸纤维素有限责任公司               袋子等                       291,473.05                419,538.45

成都普川生物医用材料股份有限公司          包装盒、瓶盖                    256,153.84

四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司             酒产品                       253,846.15              1,801,794.87

四川省宜宾普什汽车零部件有限公司       废水处理费、袋子等                 202,529.59                 96,259.89

宜宾普什联动科技有限公司                  废水处理费等                    185,485.98                107,290.34

四川安吉物流集团有限公司                     酒产品                       150,314.53

宜宾盈泰光电有限公司                     酒产品、蒸汽等                   120,902.54                212,743.73

四川安吉物流集团有限公司                    包装材料                      104,569.65

宜宾环球光电节能科技有限公司                酒产品等                      104,070.29

宜宾金龙贸易开发总公司                       酒产品                         3,205.13              1,874,615.38

宜宾金龙贸易开发总公司                        乳酸                                                4,034,674.10

宜宾五粮液生态酿酒有限公司                    纸标                                                  810,256.41

四川普什醋酸纤维素有限责任公司           发泡吸塑托盘等                                             546,538.46

四川普什宁江机床有限公司                     酒产品                                                 512,820.51

四川普天时代科技股份有限公司                 酒产品                                                 404,829.05

川圣山白玉兰实业有限公司                      纸箱                                                  369,731.92

四川圣山莫林实业集团有限公司                 酒产品                                                 298,717.95

四川简阳川橡通力有限公司                     酒产品                                                 190,482.06

           其他零星销售                                                   596,516.72              1,002,114.13

           关联销售合计                                               488,536,328.89            380,050,791.45
(2)关联租赁情况
   本公司作为出租方:
                                                                                                    单位: 元
          承租方名称                   租赁资产种类           本期确认的租赁收入        上期确认的租赁收入

四川省宜宾普什建材有限责任公司             库房                           331,633.98                161,517.57

四川普天时代科技股份有限公司         房屋、库房、设备                     120,235.58                115,154.87

成都华裕玻璃制造有限公司                   房屋                           15,857.15                  36,712.38

    本公司作为承租方:
                                                                                                    单位: 元
              出租方名称                     租赁资产种类        本期确认的租赁费        上期确认的租赁费

四川省宜宾五粮液集团有限公司                土地(注 1、2)           119,280,763.02            119,280,763.02


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四川省宜宾五粮液集团有限公司            土地(注 3)          28,998,326.70             28,998,326.78

四川安吉物流集团有限公司                   库房               15,915,067.85              3,810,849.06

四川省宜宾五粮液集团有限公司           办公楼(注 4)         14,628,000.00             14,628,000.00

四川省宜宾丽彩集团有限公司              房屋(注 5)           7,756,374.30              7,756,374.30

四川安吉精密管业制造有限公司               库房                2,089,599.05              1,357,453.40

四川省宜宾普什集团有限公司                办公楼                                         3,357,619.05

宜宾环球光电节能科技有限公司               库房                  826,812.97                578,760.63

四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司         库房                  819,017.15                614,262.86

宜宾普什资产管理有限公司                   库房                  776,914.29                524,042.86

宜宾普什联动科技有限公司                   库房                  638,886.80                293,433.96

四川省宜宾普什集团有限公司                 库房                  621,713.21              1,243,426.42

四川安仕吉供应链管理有限公司               库房                  528,863.41                692,342.11

四川省宜宾五粮液集团有限公司               房屋                  479,256.48

四川安吉物流集团有限公司                   车辆                  277,781.81

四川省宜宾威力斯浮法玻璃制造有限公司       设备                  67,015.69                  67,015.69

成都华裕玻璃制造有限公司                   设备                  32,077.81                  14,138.28

宜宾安仕吉汽车服务有限公司                 设备                    7,641.51

成都环球特种玻璃制造有限公司               房屋                    4,380.95                 52,571.43

    关联租赁情况说明
     注 1:本公司于 2018 年 1 月 1 日与集团公司签订了《土地租赁协议》, 将五粮液集团公司拥有的 521、
523、502、508 车间 12 勾包中心及 509 车间部分土地、502 老区、504 车间、510 车间、508 车间(5、6、8、
9、10 勾包中心)及水厂、506 陈酿酒库由本公司租赁使用,租赁面积 2,315,349.08 平方米,年租金 18,522.79
万元,有效期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,为期 3 年。
    注 2:本公司于 2018 年 1 月 1 日与集团公司签订了《土地租赁协议》,将五粮液集团公司拥有的 507、
513、515、517 和 607 酿酒车间土地由本公司租赁使用,租赁面积 724,958.17 平方米,年租金 5,799.67
万元,有效期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,为期 3 年。
    注 3:本公司于 2018 年 1 月 1 日与集团公司签订了《土地租赁协议》,将五粮液集团公司位于四川宜
宾红坝路北侧的土地由本公司租赁使用,租赁面积 666,670.00 平方米,年租金 5,333.36 万元,有效期为
2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,为期 3 年。
    注 1、注 2、注 3 土地地价标准说明:
    本公司与五粮液集团公司土地租赁定价政策参考了以前年度的土地租赁标准,同时据宜宾市国土资源
管理局《关于五粮液集团公司请求土地租赁标准调整的复函》(宜国土函﹝2010﹞53 号、2010 年 3 月 12
日)“该区域工业用地租赁每年每平方米 50-110 元的标准符合宜宾市现行地价水平”。经本公司与集团
公司双方协商,确定所租赁土地每年每平方米按 80 元标准计算。
    注 4:本公司于 2018 年 1 月 1 日与集团公司续签订了《经营管理区域租赁协议》,续签的协议有效期
为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。将五粮液集团拥有的经营管理区域(包括办公大楼、多功能馆
等)的部分区域,租赁面积 27,121.32 平方米,由本公司租赁使用,年租金 2,925.60 万元。
    注 5:本公司 2017 年 12 月 29 日与四川省宜宾丽彩集团有限公司签订了《厂房租赁合同》,将丽彩集
团总部高档品车间楼房(1-5 楼)场地,面积为 20,557.30 平方米由本公司租赁使用,年租金(含税)
16,288,386.00 元。本协议有效期自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。




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(3)关联方资金拆借
                                                                                                    单位: 元
        关联方               拆借金额       起始日              到期日                      说明
拆出
瞭望东方传媒有限公司         2,000,000.00                                   详见“附注七、6、其他应收款”
(4)其他关联交易
   ①购买设备等
                  关联方                        关联交易内容               本期发生额         上期发生额
四川省宜宾五粮液集团有限公司                  商标使用费(注 1)          235,197,476.34       172,120,061.98

四川省宜宾五粮液集团有限公司                  综合服务费(注 2)           49,725,750.48           34,448,078.13

四川省宜宾普什智能科技有限公司                       购买设备               7,378,752.43            3,841,013.15

成都普什医药塑料包装有限公司                         购买设备               1,529,772.99            2,156,840.97

宜宾吉泰汽车销售服务有限公司                         购买汽车                  586,478.64
四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司                     购买汽车                  364,102.91
宜宾安仕吉汽车服务有限公司                           购买汽车                  291,813.06
宜宾普什联动科技有限公司                             购买设备                  235,042.74
成都普什信息自动化有限公司                           购买设备                  193,675.22               7,521.37

四川普天时代科技股份有限公司                         购买设备                   45,791.46
四川省宜宾五粮液集团有限公司                         购买设备                                       9,747,680.13
四川中科倍特尔技术有限公司                           购买设备                                       3,196,970.01

     注 1:本公司于 2018 年 1 月 1 日与集团公司续签订了《商标、标识使用许可协议》,协议规定:五粮
液集团将 1 个厂徽标识许可给本公司非独占使用、8 个商标许可给本公司非独占使用、130 个商标许可给
本公司独占使用、4 个商标许可给本公司无偿独占使用。其许可使用费结算方法为:①按使用“厂徽标识”
的所有酒类产品年销售收入的 1.27%计算支付“厂徽标识”使用费;②对年销售收入在 50 吨以下的酒类产
品商标不计使用费,达到或超过 50 吨(含 50 吨)的酒类产品商标,按其全部销量计算商标使用费,按以
下计算方式支付商标使用费:吨销售价在 3 万元及以上的产品,每吨支付商标使用费 1500 元;吨销售价
在 1.2 万元及以上至 3 万元以下的产品,每吨支付商标使用费 1400 元,吨销售在 1.2 万元以下的产品,
每吨支付商标使用费 1300 元。本协议有效期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
     注 2:本公司于 2018 年 1 月 1 日与集团公司续签订了《综合服务协议》,集团公司按本公司与其不时
商定的数量向公司提供协定服务。双方依据提供该服务的实际成本价格计算,单位成本价格在每年较上年
增加的幅度,不得超过上一年度的物价上涨指数加 5%或四川省消费指数增长系数,并取两者之较低者,服
务范围扩大时不受上述增长比率限制,仍按实际提供的服务的实际成本价格计算。本协议有效期为 2018
年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
     ②与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的关联交易
     2018 年公司与五粮液集团财务公司签署《补充金融服务协议》,对原《金融服务协议》中存款服务和
贷款服务内容进行调整,五粮液集团财务公司吸收公司存款,在 2017 年存款每日余额最高不超过人民币
119 亿元的基础上新增 70 亿元,2018 年内存款每日余额最高不超过人民币 189 亿元。财务公司向公司发
放贷款,2018 年内贷款每日余额最高不超过人民币 25 亿元。
     期末公司存放于五粮液集团财务公司的存款金额共计 11,693,725,900.58 元;五粮液集团公司向本公
司出具《承诺函》,保证本公司在五粮液集团财务公司的相关存贷款业务具有安全性;本期利息收入金额
共计 141,454,408.50 元;本期公司将银行承兑汇票 184,957,494.80 元向五粮液集团财务公司贴现,支付
贴现利息 4,791,802.34 元。




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6、关联方应收应付款项
(1)应收项目
                                                                                              单位: 元
                                                                   期末余额               期初余额
     项目名称                        关联方                                    坏账                    坏账
                                                                账面余额               账面余额
                                                                               准备                    准备
    其他应收款                瞭望东方传媒有限公司              2,000,000.00            2,000,000.00
    其他应收款              四川安吉物流集团有限公司              450,000.00              450,000.00
    其他应收款      四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司        100,000.00              100,000.00
    其他应收款             宜宾安仕吉汽车服务有限公司             100,000.00
    其他应收款             成都普什信息自动化有限公司                                     203,940.00
  零星其他应收款                                                  26,474.67                72,883.42
     应收利息           四川省宜宾五粮液集团财务有限公司      201,447,337.42          119,181,856.67
     应收票据             四川普天时代科技股份有限公司        15,500,000.00
     应收票据          四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司       3,982,862.20
     应收票据            四川省宜宾圣山服装家纺有限公司         3,150,000.00
     应收票据             四川圣山禾昶制衣有限责任公司          2,590,000.00
     应收票据            四川普什醋酸纤维素有限责任公司           650,000.00
     应收票据               宜宾普什联动科技有限公司              180,000.00              100,000.00
   零星应收票据                                                                            10,600.00
     应收账款             四川普天时代科技股份有限公司        51,011,021.72           52,256,834.34
     应收账款      四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司   10,853,000.15               136,000.00
     应收账款               成都华裕玻璃制造有限公司            7,685,249.19            4,739,812.43
     应收账款             成都普什医药塑料包装有限公司          1,831,549.37              192,571.97
     应收账款            四川省宜宾圣山服装家纺有限公司         1,816,776.92
     应收账款              四川省宜宾普什集团有限公司             423,088.77              156,190.71
     应收账款                宜宾金龙贸易开发总公司               345,884.15
     应收账款       四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司        319,302.00              639,391.31
     应收账款           成都普川生物医用材料股份有限公司          284,400.00
     应收账款            四川省宜宾普什建材有限责任公司           194,551.50
     应收账款              四川圣山白玉兰实业有限公司                                     300,614.08
   零星应收账款                                                   16,224.00                10,094.75
     预付账款            四川省宜宾普什智能科技有限公司         4,390,000.00            5,512,764.37
     预付账款          四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司       4,205,111.07            2,671,232.95
     预付账款                宜宾金龙贸易开发总公司             3,360,000.00            4,800,000.00
     预付账款               四川安吉物流集团有限公司            2,752,915.78
     预付账款              宜宾安仕吉汽车服务有限公司             411,417.65               41,546.78
     预付账款               成都宁江机床销售有限公司              405,000.00              585,000.00
   零星预付账款                                                     4,584.90                1,400.00

   注:为了便于本报告使用者更好查阅相关数据,将应收款项余额在十万元以下的往来按往来类别分别
汇总至其他零星款项。




                                                      89
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(2)应付项目
                                                                                        单位: 元
     项目名称                    关联方                 期末账面余额            期初账面余额
    其他应付款        四川省宜宾五粮液集团有限公司          12,355,442.95             12,172,954.32
    其他应付款       四川省宜宾普什智能科技有限公司          1,592,115.86              1,630,123.35
    其他应付款        四川安仕吉供应链管理有限公司           1,356,710.59              1,306,722.04
    其他应付款          四川普什正友科技有限公司               800,000.00
    其他应付款          四川安吉物流集团有限公司               644,597.45                644,597.45
    其他应付款        四川普天时代科技股份有限公司             577,223.00                176,063.00
    其他应付款     四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司          559,190.00                559,190.00
    其他应付款          宜宾环球节能服务有限公司               170,000.00
    其他应付款          宜宾普什联动科技有限公司               143,635.85                 70,835.85
    其他应付款        宜宾环球光电节能科技有限公司             119,469.94                105,529.10
    其他应付款          成都宁江机床销售有限公司               111,000.00                 91,000.00
  零星其他应付款                                               349,051.65                204,686.85
     应付股利          宜宾市国有资产经营有限公司        1,776,512,426.00
     应付股利         四川省宜宾五粮液集团有限公司         990,370,345.90
     应付票据             河南安淮粮业有限公司               4,500,000.00
     应付票据         四川安仕吉供应链管理有限公司           3,200,000.00
     应付票据          四川省宜宾丽彩集团有限公司            3,000,000.00
     应付票据      四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司        1,501,700.00
     应付票据           四川安吉物流集团有限公司               273,759.92                423,907.45
   零星应付票据                                                 60,000.00
     应付账款          四川省宜宾普什集团有限公司           15,189,564.58             19,508,089.39
     应付账款          四川省宜宾普什模具有限公司            5,731,018.17              2,637,209.50
     应付账款           四川安吉物流集团有限公司             3,543,996.97              1,041,991.36
     应付账款       四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司         2,350,211.08                 37,695.60
     应付账款         四川省宜宾五粮液集团有限公司           1,339,265.82
     应付账款          宜宾安仕吉国际物流有限公司              704,388.59                806,448.24
     应付账款         四川安吉精密管业制造有限公司             645,300.00                 70,000.00
     应付账款         四川普天时代科技股份有限公司             638,800.26                111,293.30
     应付账款        四川省宜宾普什智能科技有限公司            633,537.70
     应付账款        四川省宜宾普什建材有限责任公司            557,200.27                170,647.29
     应付账款        四川省宜宾普什驱动有限责任公司            248,627.78              2,389,856.64
     应付账款             宜宾晟地商贸有限公司                 220,000.00
     应付账款         四川安仕吉供应链管理有限公司             181,400.00                 50,000.00
     应付账款         成都普什医药塑料包装有限公司             144,868.92
     应付账款           成都华裕玻璃制造有限公司                                         544,340.87
     应付账款           宜宾环球节能服务有限公司                                         646,846.69
     应付账款           宜宾普什联动科技有限公司                                         548,516.00
   零星应付账款                                                 13,081.20                 77,808.40
     预收账款      四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司       44,781,614.88              8,133,460.12
     预收账款      四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司        2,036,000.00
     预收账款          宜宾市国有资产经营有限公司              439,000.00                439,000.00
     预收账款        四川普什醋酸纤维素有限责任公司            423,507.69                423,507.69
     预收账款       宜宾安吉物流集团神舟运业有限公司           208,248.14                208,248.14
   零星预收账款                                                272,872.36                327,785.36
    注:为了便于本报告使用者更好查阅相关数据,将应付款项余额在十万元以下的往来按往来类别分别
汇总至其他零星款项。

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十一、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
    公司本报告期不存在需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
    (1)本公司诉北京谭氏瑞丰商贸有限公司、甘肃滨河食品工业(集团)有限责任公司侵犯“五粮液”
商标专用权纠纷一案,要求北京谭氏瑞丰商贸有限公司停止侵犯“五粮液”注册商标专用权的行为,要求
甘肃滨河食品工业(集团)有限责任公司赔偿经济损失 7,000 万元,要求二被告登报声明消除对本公司造
成的负面影响并承担全部诉讼费用。此案于 2013 年 3 月 21 日由北京市第一中级人民法院受理,2014 年 1
月 20 日北京市第一中级人民法院判决驳回本公司的全部诉讼请求,本公司不服判决,在法定期间内向北
京市高级人民法院提起上诉,北京市高级人民法院于 2016 年 5 月 26 日作出驳回上诉,维持原判的判决。
本公司不服判决,于 2016 年 11 月 24 日向最高人民法院申请再审,2017 年 6 月 27 日,最高人民法院作出
受理此案的裁定,2017 年 11 月 23 日,最高人民法院开庭审理了此案,目前尚在审理中。
    (2)本公司诉北京谭氏瑞丰商贸有限公司、甘肃滨河食品工业(集团)有限责任公司侵犯“五粮春”
商标专用权纠纷一案,要求北京谭氏瑞丰商贸有限公司停止侵犯“五粮春”注册商标专用权的行为,要求
甘肃滨河食品工业(集团)有限责任公司赔偿经济损失 6,000.00 万元,要求二被告登报声明消除对本公
司造成的负面影响并承担全部诉讼费用。此案于 2013 年 3 月 21 日由北京市第一中级人民法院受理,2014
年 1 月 20 日北京市第一中级人民法院判决驳回本公司的全部诉讼请求。本公司不服判决,在法定期间内
向北京市高级人民法院提起上诉,北京市高级人民法院于 2016 年 5 月 26 日作出驳回上诉,维持原判的判
决。本公司不服判决,于 2016 年 11 月 24 日向最高人民法院申请再审,2017 年 6 月 27 日,最高人民法院
作出受理此案的裁定,2017 年 11 月 23 日,最高人民法院开庭审理了此案,目前尚在审理中。
    (3)2015 年 6 月 18 日,肖泽好、黄军玲因涉嫌生产、销售伪劣产品罪,被安徽省芜湖市公安局三山
分局刑事拘留。肖泽好、黄军玲擅自销售侵犯本公司注册商标专用权的白酒,侵犯了本公司的商标专用权,
本公司于 2016 年 6 月 12 日向芜湖市中级人民法院提起诉讼,请求被告立即停止侵权行为,并赔偿因其侵
权行为造成的损失 1,400.00 万元,并承担本案诉讼费。芜湖市中级人民法院于 2016 年 6 月 12 日受理此
案。2017 年 12 月 21 日,芜湖市中级人民法院判决肖泽好于判决生效之日起十日内赔偿本公司经济损失
13,193,970.00 元,驳回本公司的其他诉讼请求。肖泽好未按判决支付赔偿,本公司已于 2018 年 1 月 24
日向芜湖市中级人民法院申请强制执行。现本公司已收到执行款项 8,422,475.34 元。
    (4)2015 年 6 月 18 日,金颖因涉嫌生产、销售伪劣产品罪,被安徽省芜湖市公安局三山分局刑事拘
留。金颖擅自销售侵犯本公司注册商标专用权的白酒,侵犯了本公司的商标专用权,本公司于 2016 年 6
月 12 日向芜湖市中级人民法院提起诉讼,请求被告立即停止侵权行为,并赔偿因其侵权行为造成的损失
650 万元,并承担本案诉讼费。芜湖市中级人民法院于 2016 年 6 月 12 日受理此案。2017 年 12 月 21 日,
芜湖市中级人民法院判决金颖于判决生效之日起十日内赔偿本公司经济损失 5,589,650.00 元,驳回本公
司的其他诉讼请求。金颖于 2017 年 12 月 28 日以事实不清、证据不足为由,向安徽省高级人民法院提起
上诉。安徽省高级人民法院受理本案后,因金颖在通知期限内未预交案件受理费,于 2018 年 5 月 17 日作
出(2018)皖民终 388 号民事裁定书,裁定:本案按上诉人金颖自动撤回上诉处理;一审判决自本裁定书
送达之日起发生法律效力。
十二、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
   公司不存在需要披露的重要的非调整事项。
2、利润分配情况
   公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
十三、其他重要事项
1、分部信息
    除酒类产品外,本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时,由于本公司收入主要来自中
国境内,资产亦位于中国境内,因此本公司无需披露分部数据。




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十四、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
(1)其他应收款分类披露
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                                                         期末余额                                                                  期初余额

         类别                        账面余额               坏账准备                                       账面余额                     坏账准备
                                                                                 账面价值                                                                     账面价值
                                   金额          比例     金额       计提比                             金额           比例           金额      计提比例
                                                                       例
单项金额重大并单独计提
                              10,266,176,674.10 99.88%                         10,266,176,674.10   11,191,482,251.07   100.00%                             11,191,482,251.07
坏账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提
                                 12,287,356.39   0.12% 375,983.61      3.06%      11,911,372.78           94,862.65                 10,329.67     10.89%            84,532.98
坏账准备的其他应收款

         合计                 10,278,464,030.49 100.00% 375,983.61 0.004% 10,278,088,046.88        11,191,577,113.72   100.00% 10,329.67                   11,191,566,784.05

    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                   单位: 元
                                                                                                         期末余额
            其他应收款(按单位)
                                                            其他应收款                       坏账准备                    计提比例                          计提理由
四川省宜宾五粮液酒厂有限公司                                      8,405,822,784.46                                                                          关联方
宜宾酱酒酒业有限责任公司                                          1,378,659,953.68                                                                          关联方
四川省宜宾五粮液环保产业有限公司                                    228,045,967.93                                                                          关联方
四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司                            129,206,278.05                                                                          关联方
四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司                                109,320,627.98                                                                          关联方
五粮液大世界(北京)商贸有限公司                                      13,121,062.00                                                                           关联方
瞭望东方传媒有限公司                                                  2,000,000.00                                                                          关联方
                       合计                                      10,266,176,674.10                                            --                              --




                                                                                     92
                                                                        宜宾五粮液股份有限公司 2018 年半年度报告全文


    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位: 元
                                                                       期末余额
           账龄
                                      其他应收款                      坏账准备                        计提比例
          1 年以内                        12,196,065.14                      365,881.95                             3.00%
          1至2年                                86,428.60                         8,642.86                         10.00%
          2至3年                                                                         -                         20.00%
          3至4年                                  4,862.65                        1,458.80                         30.00%
          4至5年
          5 年以上
           合计                           12,287,356.39                      375,983.61                             3.06%
   确定该组合依据的说明:
   组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
   □ 适用 √ 不适用
   组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
   □ 适用 √ 不适用
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
   本期计提坏账准备金额 365,653.94 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
(3)其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                               单位: 元
                款项性质                               期末账面余额                             期初账面余额
                往来款                                        10,271,080,930.49                      11,189,575,812.43
                保证金                                             5,000,000.00
            瞭望东方借款                                           2,000,000.00                              2,000,000.00
                备用金                                                383,100.00                                 1,301.29
                  合计                                        10,278,464,030.49                      11,191,577,113.72
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                               单位: 元
                                                                                                       占其他应收款       坏账准
                  单位名称                 款项的性质           期末余额                 账龄          期末余额合计       备期末
                                                                                                         数的比例           余额
四川省宜宾五粮液酒厂有限公司                    往来款        8,405,822,784.46         3 年以内                  81.78%
宜宾酱酒酒业有限责任公司                        往来款        1,378,659,953.68 1 年以内,3 年以上                13.41%
四川省宜宾五粮液环保产业有限公司                往来款          228,045,967.93         3 年以上                  2.22%
四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司        往来款          129,206,278.05         3 年以上                  1.26%
四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司            往来款          109,320,627.98         3 年以上                  1.06%
                     合计                         --         10,251,055,612.10            --                     99.73%
2、长期股权投资
                                                                                                               单位: 元
                                           期末余额                                               期初余额
         项目                                   减值                                                减值
                               账面余额                    账面价值                账面余额                       账面价值
                                                准备                                                准备
     对子公司投资            8,882,546,998.20            8,882,546,998.20    8,882,546,998.20                  8,882,546,998.20


                                                           93
                                                                         宜宾五粮液股份有限公司 2018 年半年度报告全文


 对联营、合营企业投资            904,628,446.55           904,628,446.55          854,737,795.46              854,737,795.46
           合计                9,787,175,444.75         9,787,175,444.75        9,737,284,793.66            9,737,284,793.66
(1)对子公司投资
                                                                                                             单位: 元
                                                                    本期 本期                            本期计提减 减值准备期
                  被投资单位                        期初余额                          期末余额
                                                                    增加 减少                              值准备     末余额
四川省宜宾五粮液酒厂有限公司                  3,375,729,567.45                        3,375,729,567.45
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司                     190,000,000.00                       190,000,000.00
四川省宜宾五粮液供销有限公司                        50,456,006.41                        50,456,006.41
宜宾酱酒酒业有限责任公司                            50,000,000.00                        50,000,000.00
四川省宜宾五粮液环保产业有限公司                    18,870,000.00                        18,870,000.00
宜宾长江源酒业有限责任公司                          20,000,000.00                        20,000,000.00
四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司             2,700,000.00                         2,700,000.00
四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司                  49,374,409.93                        49,374,409.93
四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司              3,443,149,609.25                        3,443,149,609.25
四川省宜宾环球神州玻璃有限公司                     108,922,175.18                       108,922,175.18
四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司               307,282,551.14                       307,282,551.14
四川省宜宾普什集团 3D 有限公司                     240,419,229.32                       240,419,229.32
四川省宜宾五粮液投资(咨询)有限责任公司              47,500,000.00                        47,500,000.00
宜宾真武山酒业有限责任公司                          20,000,000.00                        20,000,000.00
宜宾世纪酒业有限责任公司                            20,000,000.00                        20,000,000.00
宜宾翠屏山酒业有限责任公司                          20,000,000.00                        20,000,000.00
五粮液大世界(北京)商贸有限公司                   323,000,000.00                       323,000,000.00
邯郸永不分梨酒业股份有限公司                       255,000,000.00                       255,000,000.00
淮滨县五滨咨询服务有限责任公司                     199,675,708.13                       199,675,708.13
河南五谷春酒业股份有限公司                          55,467,741.39                        55,467,741.39
四川五粮液文化旅游开发有限公司                      40,000,000.00                        40,000,000.00
宜宾五粮液创艺酒产业有限公司                        45,000,000.00                        45,000,000.00
                    合计                      8,882,546,998.20                        8,882,546,998.20
(2)对联营、合营企业投资
                                                                                                               单位: 元
                                                               本期增减变动
                                                             其他综        其他 宣告发放 计提                             减值准备
  投资单位          期初余额        追加 减少 权益法下确认的                                  其           期末余额
                                                             合收益        权益 现金股利 减值                             期末余额
                                    投资 投资   投资损益                                      他
                                                               调整        变动 或利润 准备
一、合营企业
二、联营企业
瞭望东方传媒
                   20,574,753.36                  -11,092,299.38                                           9,482,453.98
有限公司
四川省宜宾五
粮液集团财务      834,163,042.10                  60,982,950.47                                          895,145,992.57
有限公司
    小计          854,737,795.46                  49,890,651.09                                          904,628,446.55
    合计          854,737,795.46                  49,890,651.09                                          904,628,446.55



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3、营业收入和营业成本
                                                                                                              单位: 元
                                        本期发生额                                        上期发生额
        项目
                                收入                   成本                     收入                        成本
      其他业务                   170,467.70                                       109,600.00
        合计                     170,467.70                                       109,600.00
4、投资收益
                                                                                                              单位: 元
                  项目                               本期发生额                                上期发生额
    成本法核算的长期股权投资收益                             8,448,095,781.15                        5,746,110,190.93
    权益法核算的长期股权投资收益                               49,890,651.09                               22,329,382.42
                  合计                                       8,497,986,432.24                        5,768,439,573.35

十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位: 元
                         项目                                     金额                              说明
                 非流动资产处置损益                                      544,188.29
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                                    39,562,700.90
  国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
   计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                        3,288,788.14
      除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          -1,414,615.88
                  减:所得税影响额                                   3,546,272.15
                 少数股东权益影响额                                 14,842,267.34
                         合计                                       23,592,521.96                    --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
    □ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                         每股收益
           报告期利润                  加权平均净资产收益率
                                                                  基本每股收益(元/股)        稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润                             12.37%                        1.859                       1.859

扣除非经常性损益后归属于公司普通
                                                         12.33%                        1.853                       1.853
股股东的净利润




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                         第十一节 备查文件目录

    在公司董事会办公室备有下列文件供股东查阅:
    一、载有法定代表人签名的《2018年半年度报告》文本;
    二、载有法定代表人、财务总监、财务管理部部长签名并盖章的会计报表文本;
    三、报告期内在“中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网”上公开披露过的
所有公司文件的正本及公告的原稿;
    四、其他有关资料。




                                                    宜宾五粮液股份有限公司

                                                                   2018年8月28日




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