浙商中拓:关于公司2019年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明2020-04-29
关于浙商中拓集团股份有限公司
2019 年度涉及财务公司关联交易的存
款、贷款等金融业务的专项说明
大华核字[2020]004574 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
关于浙商中拓集团股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
(2019 年度)
目 录 页 次
一、 专项说明 1-2
二、 浙商中拓集团股份有限公司 2019 年度涉及财务 1
公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等
金 融 业 务 的 专 项 说 明
大华核字[2020]004574 号
浙商中拓集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙商中
拓集团股份有限公司(以下简称浙商中拓)2019 年度财务报表,包
括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并
及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权
益变动表以及财务报表附注,并于 2020 年 4 月 27 日签发了大华审字
[2020]008078 号无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易
和关联交易》的规定,就浙商中拓编制的 2019 年度涉及财务公司关
联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称汇总表)出具专项
说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整
性是浙商中拓管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙商
中拓 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。
除了对浙商中拓实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联
方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计
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