海信家电:监事会对本公司2021年度内部控制评价报告的意见2022-03-31
海信家电集团股份有限公司监事会
对本公司 2021 年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》的有关规定,本公司对截止 2021 年 12 月 31 日内部控制
的有效性进行了评价,并编制了《2021 年度内部控制评价报告》,经审阅公司《2021
年度内部控制评价报告》,本公司监事会对本公司《2021 年度内部控制评价报告》发表
意见如下:
对照《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》的有关规定,本公司现有的内部控制制度已基本健全,覆
盖了本公司运营的各层面和各环节,符合相关法律法规的要求,适应本公司实际经营活
动的需要。各内部控制制度在本公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用,能够预
防和及时发现、纠正本公司运营过程中可能出现的错误,控制相关风险,保护本公司资
产的安全和完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。本公司《2021
年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了本公司内部控制的实际情况,同意
本公司董事会出具的《2021 年度内部控制评价报告》。
海信家电集团股份有限公司监事会
2022 年 3 月 30 日