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公司公告

浪潮信息:内部控制鉴证报告2021-04-24  

                          浪潮电子信息产业股份有限公司
        内部控制审计报告
               和信审字(2021)第 000485 号



          目    录                            页 码

一、内部控制审计报告                           1-2




      和信会计师事务所(特殊普通合伙)
               二○二一年四月二十三日
浪潮电子信息产业股份有限公司                                        报告正文




              内部控制审计报告
                                                和信审字(2021)第 000485 号



浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东:


     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我

们审计了浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“浪潮信息”)2020 年 12 月

31 日的财务报告内部控制的有效性。


      一、企业对内部控制的责任


     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制

评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浪潮信息

董事会的责任。


      二、注册会计师的责任


     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表

审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


      三、内部控制的固有局限性


     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于

情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,

   和信会计师事务所(特殊普通合伙)                                        1
浪潮电子信息产业股份有限公司                                        报告正文




根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


      四、财务报告内部控制审计意见


     我们认为,浪潮信息于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和

相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




和信会计师事务所(特殊普通合伙)           中国注册会计师: 王晓楠


          中国济南
                                           中国注册会计师: 谷尔莉




                                            2021 年 04 月 23 日




   和信会计师事务所(特殊普通合伙)                                        2