诚志股份:关于公司2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明2018-03-16
关于诚志股份有限公司
2017 年度涉及财务公司关联交易的存
款、贷款等金融业务的专项说明
大华特字[2018]000193 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
关于诚志股份有限公司
2017 年度涉及财务公司关联交易的存
款、贷款等金融业务的专项说明
(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止)
目 录 页 次
一、 2017 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 1-2
等金融业务的专项说明
二、 诚志股份有限公司 2017 年度涉及财务公司的 1
关联交易存、贷款等金融业务统计汇总表
2017 年度涉及财务公司关联交易的存
款、贷款等金融业务的专项说明
大华特字[2018]000193号
诚志股份有限公司:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了诚志
股份有限公司(以下简称诚志股份)2017 年度财务报表,包括 2017
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度的合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变
动表以及财务报表附注,并于 2018 年 3 月 14 日签发了大华审字
[2018]000517 号无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交
易和关联交易》的规定,就诚志股份编制的诚志股份 2017 年度涉及
财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称汇总
表)出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完
整性是诚志股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
诚志股份 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对
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大华特字[2018] 000193 号专项复核报告
诚志股份实施 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为
了更好地理解诚志股份 2017 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷
款等金融业务的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券
交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的
后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国北京 中国注册会计师:
二〇一八年三月十四日
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附件:
诚志股份有限公司
2017 年度涉及财务公司的关联交易存、贷款等金融业务统计汇总表
单位:元
财务公司名 与上市公司 2017 年期初余 2017 年度增加数 2017 年度利息 2017 年度减少 2017 年期末余 2017 年度支付的
项目名称
称 的关联关系 额 (不含利息收入) 收入 数 额 利息及手续费
一、存放于财务公 清华控股集团 控股股东直接控制
138,287.87 1,586,551,911.14 109,668.74 1,244,533,509.97 342,266,357.78
司的存款 财务有限公司 的法人
二、向财务公司借 清华控股集团 控股股东直接控制
500,000,000.00 200,000,000.00 500,000,000.00 200,000,000.00 20,439,544.44
款 财务有限公司 的法人
1、短期借款 500,000,000.00 200,000,000.00 500,000,000.00 200,000,000.00 20,439,544.44
2、长期借款
三、其他金融业务
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