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公司公告

诚志股份:2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明2022-04-20  

                                       关于诚志股份有限公司

     2021 年度涉及财务公司关联交易的存
        款、贷款等金融业务的专项说明
                    大华核字[2022]002012 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
               北京注册会计师协会
               业务报告统一编码报备系统
  业务报备统一编码: 110101482022468011331

                          关于诚志股份有限公司 2021 年度涉及财务

            报告名称: 公司关联交易的存款、贷款等金融业务的

                          专项说明

            报告文号: 大华核字[2022]002012 号

被审(验)单位名称: 诚志股份有限公司

  会计师事务所名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

            业务类型: 专项审计

            报告日期: 2022 年 04 月 18 日

            报备日期: 2022 年 04 月 14 日

                          费强(110002540063),
            签字人员:
                          赵添波(110002540045)




        (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)


    说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
                   关于诚志股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
                           (2021 年度)




                      目        录                页 次

一、   专项说明                                    1-2

二、   诚志股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关     1
       联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
                                                           大华会计师事务所(特殊普通合伙)
                                         北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
                                           电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
                                                                          www.dahua-cpa.com




涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等
                金 融 业 务 的 专 项 说 明

                                                             大华核字[2022]002012 号


诚志股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了诚志股
份有限公司(以下简称诚志股份)2021 年度财务报表,包括 2021 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以
及 财 务 报 表 附 注 , 并 于 2022 年 4 月 18 日 签 发 了 大 华 审 字
[2022]001213 无保留意见的审计报告。
    根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与
关联交易》的规定,就诚志股份编制的 2021 年度涉及财务公司关联
交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称“汇总表”)出具专
项说明。
    如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整
性是诚志股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计诚志
股份 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。



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                                          大华核字[2022]002012 号专项说明



    除了对诚志股份实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联
方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计
程序。为了更好地理解诚志股份 2021 年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并
阅读。
    本专项说明是我们根据深圳证券交易所的要求出具的,不得用作
其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师
和会计师事务所无关。


    附件: 诚志股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存
款、贷款等金融业务汇总表




大华会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:

                                                              赵添波

          中国北京                   中国注册会计师:

                                                               费强


                                       二〇二二年四月十八日




                            第 2页
                                                          诚志股份有限公司
                          2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位:诚志股份有限公司                                                                                         单位:人民币元
    与上市公司存在关联关系的财务公司:清华控股集团财务有限公司
    关联关系:原控股股东直接控制的法人

                                                                                                                       收取或支付
             项目名称                  年初余额                本年增加           本年减少         年末余额
                                                                                                                     利息、手续费
一、存放于财务公司存款                 26,565,233.91     1,119,633,929.70      1,041,297,362.69   104,901,800.92
二、向财务公司借款                    400,000,000.00          424,166,666.68     424,166,666.68   400,000,000.00
1.短期借款                            400,000,000.00          424,166,666.68     424,166,666.68   400,000,000.00
2.长期借款
3.……
三、其他金融业务
1.存放于财务公司的承兑汇票
2.……


    本汇总表于 2021 年 4 月 18 日由下列负责人签字批准报出。


    法定代表人:                                   主管会计工作的负责人:                                会计机构负责人:




                                                                   第 1页