广东炬申物流股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关 规定的要求,公司监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》进行详细、认 真的 审阅,对公司内部控制管理的建设和运行情况进行了全面的审核,现发表如下意 见: 公司已建立了完善的内部控制体系,公司法人治理、生产经营、信息披露 等各 项活动均严格按照内部控制规定进行,保证了公司各项经营活动的规范有序进 行, 内部控制制度执行有效,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控 制管 理的规范要求。《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观 地反 映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 广东炬申物流股份有限公司监事会 2023年4月20日 -1-