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公司公告

招商公路:内部控制鉴证报告2021-04-06  

                        招商局公路网络科技控股股份有限公司
            2020 年 度
         内部控制审计报告
                                内部控制审计报告
                                                               XYZH/2021BJAA20206


招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东:


       按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了
招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称招商公路公司)2020 年 12 月 31 日财务
报告内部控制的有效性。


   一、企业对内部控制的责任


       按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是招商公路公司董事会的责
任。


   二、注册会计师的责任


       我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


   三、内部控制的固有局限性


       内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
   四、财务报告内部控制审计意见


    我们认为,招商公路公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)    中国注册会计师:汪洋



                                        中国注册会计师:蒋晓岚



            中国 北京                   二〇二一年四月一日