公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订,以下为修订对照表: 条文 修订前 修订后 第 九 审计委员会主要行使下列职权: 审计委员会主要行使下列职权: 条 …… …… (五)协助制定和审查公司内 (五)协助制定和审查公司内 部控制制度,对重大关联交易进行 部控制制度,对重大关联交易进行 审计、监督; 审计、监督; (六)对公司财务部门、审计 (六)协助制定和审查公司合 部门及其负责人的工作进行评价; 规管理制度,监督合规管理工作的 开展。 (七)配合公司监事会进行的 审计活动; (七)对公司财务部门、审计 部门及其负责人的工作进行评价; (八)公司董事会授予的其他 职权。 (八)配合公司监事会进行的 审计活动; (九)公司董事会授予的其他 职权。