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公司公告

招商蛇口:董事会审计委员会工作细则修订对照表2018-09-01  

						公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订,以下为修订对照表:

条文  修订前                            修订后
第 九 审计委员会主要行使下列职权:      审计委员会主要行使下列职权:
条
          ……                              ……

           (五)协助制定和审查公司内       (五)协助制定和审查公司内
       部控制制度,对重大关联交易进行 部控制制度,对重大关联交易进行
       审计、监督;                     审计、监督;

           (六)对公司财务部门、审计       (六)协助制定和审查公司合
       部门及其负责人的工作进行评价; 规管理制度,监督合规管理工作的
                                        开展。
           (七)配合公司监事会进行的
       审计活动;                           (七)对公司财务部门、审计
                                        部门及其负责人的工作进行评价;
           (八)公司董事会授予的其他
       职权。                               (八)配合公司监事会进行的
                                        审计活动;

                                            (九)公司董事会授予的其他
                                        职权。