招商蛇口:监事会关于《2021年度内部控制自我评价报告》的意见2022-03-22
证券代码:001979 证券简称:招商蛇口
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
监事会关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定,
公司对2021年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评
价,出具了《2021年度内部控制自我评价报告》。
《2021年度内部控制自我评价报告》认为:根据公司财务报告内部控制重大缺
陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部
控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
监事会认为:公司《2021年度内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地
反映了公司内部控制的现状,公司按照监管要求将主要经营单位纳入了内部控制
规范和评价的范围,这些单位的业务与事项均已建立了内部控制,执行有效,不
存在重大缺陷。
监事:
周 松 杨运涛 赵卫朋 王 奎 裘莉莉
二〇二二年三月十八日