意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

ST易购:内部控制审计报告2023-04-29  

                        苏宁易购集团股份有限公司


2022 年度内部控制审计报告
                                     内部控制审计报告


                                                     普华永道中天特审字(2023)第 2242 号
                                                                       (第一页,共二页)


苏宁易购集团股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“苏宁易购”)2022 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性。


一、   企业对内部控制的责任


    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏宁易购董
事会的责任。
二、 注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


三、   内部控制的固有局限性


    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021
 总机: +86 (21) 2323 8888, 传真: +86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com
                             内部控制审计报告(续)


                                           普华永道中天特审字(2023)第 2242 号
                                                             (第二页,共二页)


四、   财务报告内部控制审计意见


    我们认为,苏宁易购于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




普华永道中天                        注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)                          ————————
                                                         钱   进



中国上海市                          注册会计师      ————————
2023 年 4 月 27 日                                      莫 冰 洁




                                     -2-