意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

美年健康:内部控制审计报告2023-04-25  

                        美年大健康产业控股股份有限公司
      内部控制审计报告
       众环审字(2023)0203671号
                            内部控制审计报告
                                                         众环审字(2023)0203671 号

美年大健康产业控股股份有限公司全体股东:



    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了美

年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年健康”)2022 年 12 月 31 日的财务报告内

部控制的有效性。



    一、    美年健康公司对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美年健康董事会的责任。



    二、    注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    如美年健康董事会 2022 年度财务报告内部控制评价报告所述,美年健康于 2022 年收购

哈尔滨奥亚健康管理有限公司、常州美年大健康门诊部有限公司、上海美涛门诊部有限公司、

金华市美年大健康医疗管理有限公司、安徽慈铭奥亚健康管理有限公司、宣城市美年大健康

管理有限公司、郑州美健健康管理有限公司、高安美年大健康体检管理有限公司、东莞虎门

美年大健康门诊部有限公司、瓦房店美年医院有限公司、大连美年健康悦享综合门诊部有限

公司、吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司、唐山美健健康管理有限公司、铁岭美年

医院有限公司、邛崃美年大健康体检门诊部有限公司、泸州市美年大健康科技有限公司、成

都温江美年大健康体检中心有限公司、廊坊市美年健康管理有限公司、茂名美年大健康管理

有限公司、广东德晟保险经纪股份有限公司、运城金运佳年健康体检中心有限公司、海宁美

年健康体检中心有限公司、广州花都区美年大健康管理有限公司、广州增城区美年健康管理

有限公司、中山市慈铭健康管理有限公司、广州盈恒健康科技有限公司(“被收购公司”),

并将其纳入了 2022 年度财务报表的合并范围,按照中国证券监督管理委员会发布《上市公

司实施企业内部控制规范体系监督问题解答》(2011 年第 1 期)的相关豁免规定,美年健康
                                审计报告第 1 页共 2 页
在对财务报告内部控制于 2022 年 12 月 31 日的有效性评价时,未将被收购公司的内部控制

制度包括在评价范围内。按照中国注册会计师协会发布的《企业内部控制审计指引实施意见》

的相关指引,我们对美年健康财务报告内部控制执行审计工作时,也未将被收购公司的财务

报告内部控制包括在审计范围内。



    三、    内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



    四、    财务报告内部控制审计意见

    我们认为,美年健康于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定

在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)                 中国注册会计师:
                                                                             谢卉




                                                     中国注册会计师:
                                                                             杨胡伟


              中国武汉                                       2023年4月23日




                                 审计报告第 2 页共 2 页