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公司公告

中工国际:2017年第三季度报告全文2017-10-21  

						                中工国际工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




中工国际工程股份有限公司

   2017 年第三季度报告




      2017 年 10 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人(会计主

管人员)黄建洲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                             16,824,258,050.87                18,785,629,681.51                        -10.44%

归属于上市公司股东的净资产
                                           7,689,693,810.43                7,139,134,954.06                          7.71%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减

营业收入(元)                     2,745,431,529.89                   20.28%        6,232,991,601.49                24.80%

归属于上市公司股东的净利润
                                    358,663,880.03                    20.27%          853,279,600.71                19.89%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    358,910,927.40                    18.84%          851,775,652.93                19.35%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                    -368,973,227.85                   49.26%        -2,049,928,351.61              -29.40%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.32                  23.08%                    0.77                20.31%

稀释每股收益(元/股)                           0.32                  23.08%                    0.77                20.31%

加权平均净资产收益率                           4.78%                   0.06%                  11.26%                -0.31%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         1,978,263.81

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                773,508.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             55,538.72

减:所得税影响额                                                                567,730.22

     少数股东权益影响额(税后)                                                 735,632.66

合计                                                                           1,503,947.78                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


                                                                                                                             3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                          单位:股

                                                         报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                          37,748                                                         0
                                                         股股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质   持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量

中国机械工业集
                    国有法人           58.69%       653,118,155                  0
团有限公司

全国社保基金一
                    其他                2.11%        23,460,676                  0
一零组合

中央汇金资产管
                    国有法人            1.62%        18,024,768                  0
理有限责任公司

全国社保基金一
                    其他                1.35%        15,000,000                  0
零四组合

中元国际工程设
                    国有法人            0.75%         8,356,608                  0
计研究院

国家第一养老金
信托公司-自有 境外法人                 0.71%         7,879,965                  0
资金

华安新丝路主题
股票型证券投资 其他                     0.63%         7,050,000                  0
基金

工银瑞信核心价
值混合型证券投 其他                     0.59%         6,548,843                  0
资基金

TEMASEK
FULLERTON
                    境外法人            0.53%         5,891,364                  0
ALPHA PTE
LTD

景顺长城能源基
建混合型证券投 其他                     0.53%         5,875,987                  0
资基金


                                                                                                                   4
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                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量

中国机械工业集团有限公司                                             653,118,155 人民币普通股         653,118,155

全国社保基金一一零组合                                                23,460,676 人民币普通股          23,460,676

中央汇金资产管理有限责任公司                                          18,024,768 人民币普通股          18,024,768

全国社保基金一零四组合                                                15,000,000 人民币普通股          15,000,000

中元国际工程设计研究院                                                 8,356,608 人民币普通股           8,356,608

国家第一养老金信托公司-自有
                                                                       7,879,965 人民币普通股           7,879,965
资金

华安新丝路主题股票型证券投资
                                                                       7,050,000 人民币普通股           7,050,000
基金

工银瑞信核心价值混合型证券投
                                                                       6,548,843 人民币普通股           6,548,843
资基金

TEMASEK FULLERTON ALPHA
                                                                       5,891,364 人民币普通股           5,891,364
PTE LTD

景顺长城能源基建混合型证券投
                                                                       5,875,987 人民币普通股           5,875,987
资基金

                                 上述股东中,中元国际工程设计研究院为中国机械工业集团有限公司下属企业,上述 2
                                 名股东合计持有 66,147.48 万股,占 59.44%,存在一致行动的可能;全国社保基金一一
上述股东关联关系或一致行动的
                                 零组合、全国社保基金一零四组合同为全国社会保障基金理事会管理的基金,合计持有
说明
                                 3,846.07 万股,占 3.46%,存在一致行动的可能;上述股东中的其他股东,未知他们之
                                 间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无。
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    5
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                                            第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
     1、报告期末,货币资金比期初减少37.44%,主要原因为报告期内公司在执行项目进展顺利,支付的工程款较多。
       2、报告期末,其他流动资产比期初增加48.49%,主要原因为报告期内采购设备和材料增加,进项税额增长较多。
       3、2017年1-9月,财务费用比上年同期增加320.22%,主要原因为报告期内人民币升值导致公司汇兑损失增加。
       4、2017年1-9月,资产减值损失比上年同期增加58.28%,主要原因为公司上年同期收回委内瑞拉应收账款,冲回已提坏
账准备金额较大。
       5、2017年1-9月,投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加89.45%,主要原因为公司上年同期支付的投资款较多。
       6、2017年1-9月,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少130.09%,主要原因为报告期内公司借款金额较上年同
期减少。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
     1、日常经营合同情况
       (1)肯尼亚伊西奥洛至加里萨输变电项目商务合同
       2017年7月14日,公司与肯尼亚能源与石油部签署了肯尼亚伊西奥洛至加里萨输变电项目商务合同.合同金额为13,106.57
万美元,该项目位于肯尼亚中部和北部地区,项目内容为新建285公里220kV输电线路及配套的三座变电站。合同工期24个
月。
       2、股票期权激励计划情况
       2017年7月15日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于审议〈中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划
(草案)〉及摘要的议案》等议案,《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及摘要见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
       2017年9月8日,公司收到控股股东中国机械工业集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于中工国际工
程股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资考分[2017]952号),国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司
实施股票期权激励计划,原则同意公司股票期权激励计划的业绩考核目标。
       2017年10月10日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议〈中工国际工程股份有限公司股票期权激励计
划(草案)〉及摘要的议案》等议案。

              重要事项概述                             披露日期                   临时报告披露网站查询索引

《中工国际工程股份有限公司股票期权
                                       2017 年 07 月 17 日                   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
激励计划(草案)》及摘要

中工国际工程股份有限公司重大合同公
                                       2017 年 07 月 18 日                   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
告

中工国际工程股份有限公司关于股票期
权激励计划获国务院国有资产监督管理 2017 年 09 月 09 日                       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
委员会批复的公告


                                                                                                                6
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                                  10.00%          至                            30.00%
度

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                            140,756.80            至                         166,348.95
间(万元)

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                                  127,960.73

业绩变动的原因说明                                 公司预计各在执行项目进展顺利。


五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:元

                                               计入权益的累
                    初始投资     本期公允价                     报告期内购入 报告期内售 累计投资收
     资产类别                                  计公允价值变                                                     期末金额     资金来源
                      成本       值变动损益                         金额           出金额              益
                                                    动

                    160,503,17 -15,744,427.0                                                      7,189,084.6 158,816,718
股票                                            -1,686,456.24              0.00            0.00                             自有资金
                          4.66            8                                                                 1         .42

                    160,503,17 -15,744,427.0                                                      7,189,084.6 158,816,718
合计                                            -1,686,456.24              0.00            0.00                                 --
                          4.66            8                                                                 1         .42

     1、公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司(以下简称“中农机”)作为发行前股东持有蓝科石化高新装备
股份有限公司(以下简称“蓝科高新”)1.5%股权,2011年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。
截至2017年9月30日,中农机持有蓝科高新532.8万股,公允价值共计6,255.90万元。
     2、中工国际(香港)有限公司(以下简称“中工香港公司”)作为基石投资者认购中石化炼化工程(集团)股份有限公
司H股股票739.35万股,2013年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。截至2017年9月30日,中工
香港公司持有股份公允价值共计4,328.27万元。
     3、加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司在公开市场购买的权益性证券被归属于可供出售金融资产并按公允价值计量,
截至2017年9月30日,此类资产的市场公允价值为5,297.50万元。


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。



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八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                接待方式               接待对象类型               调研的基本情况索引

                                                                        巨潮资讯网
2017 年 08 月 29 日     实地调研                机构                    (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051
                                                                        /index.html)投资者关系活动记录表

                                                                        巨潮资讯网
2017 年 09 月 15 日     实地调研                机构                    (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051
                                                                        /index.html)投资者关系活动记录表




                                                                                                                 8
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中工国际工程股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                 单位:元

                 项目                       期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                           5,027,931,496.21                 8,037,002,484.54

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                 898,074.79                      8,531,294.08

    应收账款                                           4,518,625,165.93                 4,119,370,472.14

    预付款项                                           1,082,405,921.28                   967,145,498.12

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                          261,417,820.71                    243,252,210.51

    买入返售金融资产

    存货                                               2,223,472,764.24                 2,063,393,313.08

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        381,317,241.59                    256,799,124.58

流动资产合计                                         13,496,068,484.75                 15,695,494,397.05

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                            9
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    可供出售金融资产                   572,356,156.35                    503,328,823.26

    持有至到期投资                     140,000,000.00

    长期应收款

    长期股权投资                       122,801,434.63                    116,954,214.41

    投资性房地产                       157,953,370.08                    161,924,848.74

    固定资产                          1,623,335,640.86                 1,623,158,818.41

    在建工程                            33,281,035.45                     13,654,497.53

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           286,015,046.64                    291,072,892.03

    开发支出                            10,028,984.72                      9,952,201.95

    商誉                               241,443,694.34                    231,557,444.75

    长期待摊费用                          9,328,219.69                    11,952,946.77

    递延所得税资产                     124,452,196.43                    119,665,716.81

    其他非流动资产                        7,193,786.93                     6,912,879.80

非流动资产合计                        3,328,189,566.12                 3,090,135,284.46

资产总计                             16,824,258,050.87                18,785,629,681.51

流动负债:

    短期借款                            94,359,933.57                     47,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                            43,393,807.26                       695,888.64

    应付账款                          4,506,633,964.74                 5,913,327,733.89

    预收款项                          3,006,220,955.86                 4,120,763,564.35

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                        74,380,715.57                    105,333,323.47

    应交税费                           112,950,305.21                    107,377,740.42




                                                                                     10
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    应付利息                     4,804,130.59                     1,331,243.63

    应付股利                     4,903,752.46                     3,394,686.73

    其他应付款                229,394,039.36                    268,572,162.48

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债     25,474,766.55                     11,589,331.23

    其他流动负债                                                  1,768,021.46

流动负债合计                 8,102,516,371.17                10,581,153,696.30

非流动负债:

    长期借款                  381,815,428.07                    375,948,800.53

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                 16,420,190.41                      5,717,106.83

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债            129,868,261.12                    137,492,657.71

    其他非流动负债             61,693,916.27                     60,990,169.38

非流动负债合计                589,797,795.87                    580,148,734.45

负债合计                     8,692,314,167.04                11,161,302,430.75

所有者权益:

    股本                     1,112,774,016.00                   927,765,280.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 1,819,402,655.47                 1,820,898,902.66

    减:库存股                 17,609,465.75                     42,333,894.01

    其他综合收益             -213,214,903.22                   -212,278,665.81

    专项储备



                                                                             11
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    盈余公积                                                     798,169,131.85                    798,169,131.85

    一般风险准备

    未分配利润                                                  4,190,172,376.08                 3,846,914,199.37

归属于母公司所有者权益合计                                      7,689,693,810.43                 7,139,134,954.06

    少数股东权益                                                 442,250,073.40                    485,192,296.70

所有者权益合计                                                  8,131,943,883.83                 7,624,327,250.76

负债和所有者权益总计                                        16,824,258,050.87                   18,785,629,681.51


法定代表人:罗艳                       主管会计工作负责人:王惠芳                        会计机构负责人:黄建洲


2、母公司资产负债表

                                                                                                         单位:元

                   项目                              期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    3,476,577,646.69                 5,950,074,371.61

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                         211,989.79

    应收账款                                                    4,584,837,259.72                 4,227,603,297.72

    预付款项                                                    1,363,090,728.64                 1,303,556,639.93

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                   903,264,562.03                  1,104,635,992.26

    存货                                                        1,005,828,020.78                   964,764,865.59

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                 282,336,761.35                    183,249,915.06

流动资产合计                                                11,616,146,969.00                   13,733,885,082.17

非流动资产:

    可供出售金融资产                                             170,000,000.00                    170,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                3,586,823,205.95                 3,482,993,279.24

    投资性房地产


                                                                                                               12
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    固定资产                             298,184,365.91                    307,562,628.96

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                              22,287,648.90                     22,323,478.18

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                        88,664,496.94                     97,279,440.95

    其他非流动资产                       165,598,900.00                    159,358,600.00

非流动资产合计                          4,331,558,617.70                 4,239,517,427.33

资产总计                               15,947,705,586.70                17,973,402,509.50

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                              39,548,049.20                       695,888.64

    应付账款                            4,325,664,534.87                 5,731,407,804.60

    预收款项                            2,689,055,730.97                 3,907,894,602.16

    应付职工薪酬                          35,672,070.22                     56,507,442.58

    应交税费                              85,083,737.84                     53,946,264.41

    应付利息

    应付股利                                4,903,752.46                     3,394,686.73

    其他应付款                           162,513,054.85                    237,333,896.74

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                            7,342,440,930.41                 9,991,180,585.86

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                       13
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债                                     61,377,731.59                       55,310,274.17

非流动负债合计                                         61,377,731.59                       55,310,274.17

负债合计                                             7,403,818,662.00                10,046,490,860.03

所有者权益:

    股本                                             1,112,774,016.00                     927,765,280.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                         2,249,582,330.51                 2,250,001,450.24

    减:库存股                                         17,609,465.75                       42,333,894.01

    其他综合收益                                       -29,396,385.85                     -23,467,801.01

    专项储备

    盈余公积                                          798,169,131.85                      798,169,131.85

    未分配利润                                       4,430,367,297.94                 4,016,777,482.40

所有者权益合计                                       8,543,886,924.70                 7,926,911,649.47

负债和所有者权益总计                                15,947,705,586.70                17,973,402,509.50


法定代表人:罗艳              主管会计工作负责人:王惠芳                      会计机构负责人:黄建洲


3、合并本报告期利润表

                                                                                                单位:元

                 项目                  本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                                  2,745,431,529.89                      2,282,466,766.92

    其中:营业收入                              2,745,431,529.89                      2,282,466,766.92

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入


                                                                                                      14
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二、营业总成本                        2,326,576,872.80                     1,927,220,968.92

    其中:营业成本                    2,002,418,078.90                     1,900,665,253.51

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                     1,593,134.15                          532,514.34

           销售费用                     85,175,427.24                         70,485,304.38

           管理费用                     69,396,915.50                         72,145,323.80

           财务费用                    132,010,245.62                        -24,374,733.21

           资产减值损失                 35,983,071.39                        -92,232,693.90

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                            58,238.63                         -3,424,849.19
列)

           其中:对联营企业和合营
                                          1,189,427.33                        -2,330,302.54
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     418,912,895.72                        351,820,948.81

    加:营业外收入                         357,628.78                          1,021,075.99

         其中:非流动资产处置利得         -208,937.15                            -94,273.64

    减:营业外支出                         288,282.35                          7,720,018.51

         其中:非流动资产处置损失          268,273.21                             60,102.84

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       418,982,242.15                        345,122,006.29
列)

    减:所得税费用                      64,670,896.74                         55,194,080.17

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     354,311,345.41                        289,927,926.12

    归属于母公司所有者的净利润         358,663,880.03                        298,211,333.03

    少数股东损益                         -4,352,534.62                        -8,283,406.91

六、其他综合收益的税后净额              10,331,003.49                         11,361,187.30



                                                                                         15
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  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                             14,007,707.53                          10,597,340.37
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                             14,007,707.53                          10,597,340.37
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                                               261,539.25                             433,074.13
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                          13,746,168.28                          10,164,266.24

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                             -3,676,704.04                            763,846.93
税后净额

七、综合收益总额                                            364,642,348.90                         301,289,113.42

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            372,671,587.56                         308,808,673.40
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             -8,029,238.66                          -7,519,559.98

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.32                                   0.26

    (二)稀释每股收益                                                0.32                                   0.26


法定代表人:罗艳                      主管会计工作负责人:王惠芳                       会计机构负责人:黄建洲


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额




                                                                                                               16
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一、营业收入                          2,108,667,024.28                     1,874,151,206.71

    减:营业成本                      1,433,539,277.82                     1,576,433,531.49

         税金及附加                        103,070.10                               -663.35

         销售费用                       72,293,445.72                         60,263,853.84

         管理费用                       25,544,291.89                         22,948,253.21

         财务费用                      102,107,813.35                        -42,821,846.80

         资产减值损失                   38,627,207.15                       -101,201,314.62

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                         -1,035,759.34                         2,347,282.43
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     435,416,158.91                        360,876,675.37

    加:营业外收入                          22,000.00                             39,624.68

         其中:非流动资产处置利得                                                 90,761.65

    减:营业外支出                          94,081.58                          1,238,901.03

         其中:非流动资产处置损失           94,081.58                             60,102.84

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       435,344,077.33                        359,677,399.02
列)

    减:所得税费用                      62,636,000.11                         62,033,013.83

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     372,708,077.22                        297,644,385.19

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允


                                                                                         17
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价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有
效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                         372,708,077.22                         297,644,385.19

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


法定代表人:罗艳                   主管会计工作负责人:王惠芳                       会计机构负责人:黄建洲


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                       本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                       6,232,991,601.49                       4,994,283,552.81

    其中:营业收入                                   6,232,991,601.49                       4,994,283,552.81

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                       5,267,119,475.51                       4,191,724,201.10

    其中:营业成本                                   4,513,396,235.49                       4,083,084,017.40

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                       5,346,712.40                           2,980,343.54

          销售费用                                       245,215,900.52                         191,978,271.54

          管理费用                                       237,979,772.07                         213,037,195.81

          财务费用                                       327,945,925.79                      -148,918,579.95



                                                                                                            18
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             资产减值损失             -62,765,070.76                      -150,437,047.24

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                        1,136,604.21                         7,694,823.74
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                         -637,966.43                         7,547,661.31
业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    967,008,730.19                       810,254,175.45

    加:营业外收入                      4,727,397.33                         5,213,745.31

         其中:非流动资产处置利得       2,452,006.79                         1,138,941.50

    减:营业外支出                       498,123.56                          7,733,920.43

         其中:非流动资产处置损失        473,742.98                             60,102.84

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      971,238,003.96                       807,734,000.33
列)

    减:所得税费用                    159,492,558.37                       139,533,266.85

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    811,745,445.59                       668,200,733.48

    归属于母公司所有者的净利润        853,279,600.71                       711,745,878.65

    少数股东损益                      -41,534,155.12                       -43,545,145.17

六、其他综合收益的税后净额             -2,344,305.59                        45,696,141.64

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         -936,237.41                        41,491,807.14
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                         -936,237.41                        41,491,807.14
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益       -5,928,584.84                        -4,385,872.17
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允   -10,603,654.71                         4,627,014.06



                                                                                       19
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价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                            15,596,002.14                          41,250,665.25

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                               -1,408,068.18                           4,204,334.50
税后净额

七、综合收益总额                                              809,401,140.00                         713,896,875.12

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                              852,343,363.30                         753,237,685.79
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              -42,942,223.30                         -39,340,810.67

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                  0.77                                   0.64

    (二)稀释每股收益                                                  0.77                                   0.64


法定代表人:罗艳                        主管会计工作负责人:王惠芳                       会计机构负责人:黄建洲


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                           单位:元

                 项目                            本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                              4,623,420,921.83                       4,050,513,028.37

    减:营业成本                                          3,030,767,273.71                       3,321,676,222.29

           税金及附加                                           2,075,328.56                              75,580.64

           销售费用                                           203,990,542.24                         164,950,223.18

           管理费用                                            84,331,105.32                          75,242,948.80

           财务费用                                           269,052,149.90                      -221,770,632.65

           资产减值损失                                       -57,432,960.07                      -168,557,888.42

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                  -68,579.42                           8,650,821.70
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                               -1,938,579.42                           6,303,539.27
业的投资收益

           其他收益



                                                                                                                 20
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二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      1,090,568,902.75                       887,547,396.23

    加:营业外收入                                           257,579.00                           766,176.79

         其中:非流动资产处置利得                            199,979.00                             90,761.65

    减:营业外支出                                           268,967.09                          1,238,901.03

         其中:非流动资产处置损失                            268,967.09                             60,102.84

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                        1,090,557,514.66                       887,074,671.99
列)

    减:所得税费用                                       166,946,275.12                        147,251,223.98

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       923,611,239.54                        739,823,448.01

五、其他综合收益的税后净额                                 -5,928,584.84                        -4,385,872.17

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                           -5,928,584.84                        -4,385,872.17
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益                           -5,928,584.84                        -4,385,872.17
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                         917,682,654.70                        735,437,575.84

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


法定代表人:罗艳                      主管会计工作负责人:王惠芳                     会计机构负责人:黄建洲




                                                                                                           21
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7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            4,682,209,474.89                       4,434,524,457.33

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                              151,902,530.27                         107,901,552.41

     收到其他与经营活动有关的现金                589,191,004.87                         599,693,196.70

经营活动现金流入小计                         5,423,303,010.03                       5,142,119,206.44

     购买商品、接受劳务支付的现金            5,922,470,278.51                       5,556,254,133.67

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 370,258,924.85                         323,982,609.73
金

     支付的各项税费                              428,542,473.86                         353,939,603.07

     支付其他与经营活动有关的现金                751,959,684.42                         492,133,717.79

经营活动现金流出小计                         7,473,231,361.64                       6,726,310,064.26

经营活动产生的现金流量净额                  -2,049,928,351.61                      -1,584,190,857.82

二、投资活动产生的现金流量:


                                                                                                    22
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    收回投资收到的现金                                                       5,750,568.00

    取得投资收益收到的现金             2,372,760.60                          5,194,204.08

    处置固定资产、无形资产和其他
                                       7,150,369.97                          2,681,439.28
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                             1,778,342.40

投资活动现金流入小计                   9,523,130.57                         15,404,553.76

    购建固定资产、无形资产和其他
                                      42,346,449.79                         46,170,767.32
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                   220,000,000.00                      2,431,254,888.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金       6,820,700.00

投资活动现金流出小计                 269,167,149.79                      2,477,425,655.32

投资活动产生的现金流量净额          -259,644,019.22                     -2,462,021,101.56

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                82,570,841.39                        604,480,689.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金       5,400,000.00

筹资活动现金流入小计                  87,970,841.39                        604,480,689.00

    偿还债务支付的现金               174,025,858.14                        584,028,176.14

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     333,886,633.27                        240,714,678.19
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
                                                                              399,880.00
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金      91,786,217.32                          2,140,337.50

筹资活动现金流出小计                 599,698,708.73                        826,883,191.83

筹资活动产生的现金流量净额          -511,727,867.34                       -222,402,502.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                    -117,588,956.79                         81,246,474.76
影响

五、现金及现金等价物净增加额       -2,938,889,194.96                    -4,187,367,987.45



                                                                                       23
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     加:期初现金及现金等价物余额                     7,953,168,970.37                       8,915,985,881.10

六、期末现金及现金等价物余额                          5,014,279,775.41                       4,728,617,893.65


法定代表人:罗艳                    主管会计工作负责人:王惠芳                       会计机构负责人:黄建洲


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                       单位:元

               项目                          本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                     2,843,806,608.28                       3,506,438,380.93

     收到的税费返还                                       128,909,411.81                          66,431,654.10

     收到其他与经营活动有关的现金                     2,410,040,319.25                       2,500,044,103.10

经营活动现金流入小计                                  5,382,756,339.34                       6,072,914,138.13

     购买商品、接受劳务支付的现金                     4,547,818,544.03                       4,767,819,487.90

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                          185,922,212.24                         180,419,861.05
金

     支付的各项税费                                       225,948,719.72                         275,392,697.12

     支付其他与经营活动有关的现金                     2,299,875,522.14                       1,310,414,552.28

经营活动现金流出小计                                  7,259,564,998.13                       6,534,046,598.35

经营活动产生的现金流量净额                           -1,876,808,658.79                        -461,132,460.22

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                 1,870,000.00                           2,347,282.43

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                             732,679.29
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                           9,000,000.00                           1,580,800.51

投资活动现金流入小计                                       11,602,679.29                           3,928,082.94

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                            2,354,914.00                           3,289,214.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                       100,000,000.00                         618,748,519.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                      102,354,914.00                         622,037,733.00


                                                                                                             24
                                                           中工国际工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


投资活动产生的现金流量净额                              -90,752,234.71                      -618,109,650.06

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                                                      488,789,780.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                                         488,789,780.00

     偿还债务支付的现金                                                                      501,650,280.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                       323,447,992.00                        230,241,840.00
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金                         3,443,129.34                         2,140,337.50

筹资活动现金流出小计                                   326,891,121.34                        734,032,457.50

筹资活动产生的现金流量净额                             -326,891,121.34                      -245,242,677.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                       -114,734,710.08                        73,049,945.68
影响

五、现金及现金等价物净增加额                         -2,409,186,724.92                    -1,251,434,842.10

     加:期初现金及现金等价物余额                     5,885,764,371.61                     5,499,393,988.59

六、期末现金及现金等价物余额                          3,476,577,646.69                     4,247,959,146.49


法定代表人:罗艳                    主管会计工作负责人:王惠芳                     会计机构负责人:黄建洲


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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