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公司公告

西部材料:九州证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见2017-04-08  

						       九州证券股份有限公司关于西部金属材料股份有限公司

             2016 年度内部控制规则落实自查表的核查意见



       根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》等有关规定,九州证券股份有限公司(以下简称“九州证券”或“保荐机
构”)作为西部金属材料股份有限公司(以下简称“西部材料”或“公司”)非公开发
行股票并上市的保荐机构,认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核
查,对公司编制的《上市公司内部控制规则落实自查表》内容进行了核查,具体
如下:
       一、 保荐机构对公司内控规则落实情况的核查工作

       西部材料根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情
况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门
和审计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、
募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投
资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果,公司编制了《上市公司内部控
制规则落实自查表》。
       九州证券保荐代表人就公司内部控制制度的制定和运行情况与有关董事、
监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了沟通,并查阅了公司内部控制执行
活动的相关资料,对公司董事会填写的《上市公司内部控制规则落实自查表》进
行了逐项核查。
       二、 保荐机构核查意见

       经核查,保荐机构认为:西部材料编制的《上市公司内部控制规则落实自查
表》严格按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深
圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异
议。




       (以下无正文)
(本页无正文,为《九州证券股份有限公司关于西部金属材料股份有限公司 2016
年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人(签名):   王裕明            沈毅




                                            九州证券股份有限公司


                                                 2017 年 4 月 8 日