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公司公告

精诚铜业:2014年半年度报告摘要2014-08-28  

						                                                                       安徽精诚铜业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要




证券代码:002171                                 证券简称:精诚铜业                                     公告编号:2014-051




           安徽精诚铜业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网
站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
股票简称                           精诚铜业                      股票代码                      002171
变更后的股票简称(如有)           不适用
股票上市交易所                     深圳证券交易所
           联系人和联系方式                         董事会秘书                                 证券事务代表
姓名                               吕莹                                         姜鸿文
电话                               0553-5315978                                 0553-5315978
传真                               0553-5315978                                 0553-5315978
电子信箱                           jingchengcopper@sina.com                     jingchengcopper@sina.com


2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                           本报告期比上年同
                                                                            上年同期
                                             本报告期                                                            期增减
                                                                   调整前                 调整后                调整后
营业收入(元)                              3,848,941,147.03     1,856,045,698.15    3,788,538,694.64                    1.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)              21,869,713.26         -4,739,410.40           427,259.68            5,018.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               5,202,484.71        -11,303,056.29        -11,303,056.29             146.03%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              -39,429,326.93       12,596,738.85          63,841,633.44            -161.76%
基本每股收益(元/股)                                   0.058               -0.01                  0.001          5,700.00%
稀释每股收益(元/股)                                   0.055               -0.01                  0.001          5,400.00%
加权平均净资产收益率                                  2.32%               -0.79%                   0.05%                 2.27%
                                                                                                           本报告期末比上年
                                                                            上年度末
                                            本报告期末                                                         度末增减
                                                                   调整前                 调整后                调整后
总资产(元)                                2,297,751,885.22     1,345,152,080.78    2,287,400,487.15                    0.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)            1,066,075,625.93      616,177,168.56         930,799,121.01              14.53%




                                                                                                                                 1
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(2)前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数                                                                                         57,974
                                              前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                                  质押或冻结情况
   股东名称         股东性质    持股比例        持股数量      持有有限售条件的股份数量
                                                                                             股份状态        数量
安徽楚江投资 境内非国有法
                                     46.25%     150,786,620                              0 质押             45,734,000
集团有限公司 人
华润深国投信
托有限公司-
智慧金 56 号集 其他                   3.58%      11,657,347                              0
合资金信托计
划
中海信托股份
有限公司-中
海-浦江之星 其他                     1.16%       3,795,463                              0
165 号集合资金
信托
中海信托股份
有限公司-中
海-浦江之星 其他                     1.03%       3,367,600                              0
50 号集合资金
信托
何凡           境内自然人             0.87%       2,851,924                    2,138,943
厦门国际信托
有限公司-磐
             其他                     0.87%       2,845,920                              0
谷创业一号集
合资金信托
王晖           境内自然人             0.40%       1,305,806                              0
云南国际信托
有限公司-云
信-千石 2014 其他                    0.30%        978,970                               0
-2 号单一资金
信托
林群星         境外自然人             0.26%        850,000                               0
杨敏           境内自然人             0.23%        749,567                               0
                           1、何凡先生在安徽楚江投资集团有限公司担任董事职务,何凡先生与安徽楚江投资集团
上述股东关联关系或一致行动 有限公司构成关联股东关系。2、除前述关联关系外,未知无限售流通股股东之间,以及
的说明                     无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公
                           司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说
                           不适用
明(如有)
备注:1、2014 年度上半年公司非公开发行 72,163,374 股,于 2014 年 6 月 26 日完成股份登记工作,于 2014 年 7 月 10 日在
深交所上市。2、由于新股上市时点为 7 月 10 日,公司在披露半年度报告中关于“持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情
况”和“前 10 名无限售条件股东持股情况”时,依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2014 年 6 月 30 日提供的股东名
册填写,其股东的持股比例以非公开发行前总股本 326,040,000 股计算。


(3)前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。




                                                                                                                         2
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(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。


3、管理层讨论与分析

1)概述

    报告期内,公司坚持铜基材料、钢基材料制造、加工主业发展,持续深入开展成本管理、质量管理;创新管理模式,优
化营销模式,提高新产品研发技术含量,推动公司生产经营持续良性发展。
    (1)顺利完成重大资产重组
    报告期内,根据中国证监会证监许可[2014]477 号《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚江投资集团有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司向楚江集团发行股份购买其持有楚江合金 100%的股权、森海高新 100%的
股权、楚江物流 100%的股权和双源管业 70%的股权,并向楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭发行股份募集
配套流动资金,截止 2014 年 6 月 30 日,上述重大资产重组工作已顺利完成。
    本次重大资产重组后,公司在低、中、高档铜板带材全面发展的基础上,新增森海高新的主营产品各类铜杆材,楚江合
金的主营产品各类铜合金线材,双源管业的主营产品各类特种带钢、钢管,同时楚江物流为股份公司及各子公司提供配套物
流服务。本次重组进一步丰富了公司的产品规格,拓宽下游市场应用领域,提高了公司适应市场需求日益多样化的能力和整
体的抗风险能力,实现持续稳定经营。
    (2)高精带项目长足发展
      报告期内,公司募集资金项目年产 3 万吨高精度铜板带项目快速发展,实现产销量 1.53 万吨,较上年同期增长 32.3%,
实现产品销售收入 50,073 万元,较上年同期增长 20%,实现销售毛利 2006 万元,较上年同期增长 373.71%。经过近三年的努
力,高精带项目生产过程控制与质量管理逐步提升,产品品质得到了市场客户的广泛认同。
    (3)坚持技术创新,提升公司核心竞争力
    报告期内,公司以技术进步为第一生产力,以国家级技术中心为平台,在提升产品竞争力、盈利能力、原料使用能力下
功夫,积极推进产品研发、质量攻关、技术创新。
    (4)融资支持助发展
    2014 年 6 月,公司完成了重大资产重组及非公开股票发行,募集资金净额 11,503.70 万元。募集资金一部分用于偿还借
款(用于支付本次购买标的公司已有集体流转土地变更为国有出让土地之出让金),优化公司融资结构;另一部分用于楚江
合金 25,000 吨/年高新技术改造及新增 5,000 吨/年升级产品项目投入,将大大提高企业产品竞争力和盈利能力,进一步优化
公司产品结构,促进公司持续高效发展
    报告期内,公司实现铜基材料、钢基材料产品产销量 17.3 万吨,产销量分别较上年同期增长 13.3%和 12.47%,实现营
业收入 384,894.11 万元,比上年同期增长 1.59%;归属于上市公司股东的净利润 2,186.97 万元,比上年同期增长 5,018.60%。
2)主营业务分析
    报告期内,公司的生产经营保持稳定,面对激烈的市场竞争,公司仍然坚持稳健经营的思路,在低、中、高档铜板带材
全面发展的基础上,扩大各类铜杆材、合金线材、各类特种带钢、钢管生产经营规模,并着力于加强市场拓展和新品开发,
提升了公司的综合竞争实力。
    2014 年上半年,公司生产经营情况正常,市场销售保持稳定增长:
    (1)铜板带材实现销量 5.88 万吨,较上年同期增长 10.44%,实现产品销售收入 190,592.39 万元,较上年同期增长 2.81%;
    (2)铜杆材实现销量 2.92 万吨,较上年同期增长 10.10%,实现产品销售收入 123,345.95 万元,较上年同期增长 0.10%;
    (3)合金线材实现销量 1.35 万吨,较上年同期增长 4.74%,实现产品销售收入 41,630.32 万元,较上年同期减少 5.66%;
    (4)钢带管材实现销量 7.15 万吨,较上年同期增长 16.88%,实现产品销售收入 27,493.53 万元,较上年同期增长 7.05%。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                          单位:元
                              本报告期              上年同期               同比增减               变动原因
营业收入                      3,848,941,147.03       3,788,538,694.64                 1.59% 主要原因为高精带项目
                                                                                            达产,产销量同比增加。




                                                                                                                 3
                                                                    安徽精诚铜业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要



营业成本                     3,671,778,549.80         3,675,446,165.02                 -0.10% 主要原因为本公司优化
                                                                                              产品原料结构,营业成本
                                                                                              中原料成本同比下降。
销售费用                          42,147,799.59         41,034,194.79                  2.71% 主要原因为销售人员薪
                                                                                             资费用及差旅费同比上
                                                                                             升。
管理费用                          67,641,890.74         54,142,560.03                 24.93% 主要原因为税费、管理人
                                                                                             员薪资费用同比上升。
财务费用                          28,355,563.96         29,788,086.20                  -4.81% 主要原因为本报告期平
                                                                                              均融资规模同比下降,融
                                                                                              资利息支出同比减少。
所得税费用                         7,329,655.34          3,511,450.76                108.74% 主要原因为:①本报告期
                                                                                             利润总额同比增加;②本
                                                                                             公司及控股子公司双源
                                                                                             管业、楚江合金本报告期
                                                                                             适用所得税率25%,而上
                                                                                             年同期适用高新技术企
                                                                                             业所得税率15%。
研发投入                          74,638,227.37         80,926,212.30                  -7.77% 主要原因为本报告期根
                                                                                              据研发项目投入进度而
                                                                                              发生的研发支出额较上
                                                                                              年同期略有下降。
经营活动产生的现金流              -39,429,326.93        63,841,633.44                -161.76% 主要原因为本期采购商
量净额                                                                                        品支付的现金同比增加
                                                                                              所致。
投资活动产生的现金流              -22,747,537.41        -39,216,287.02                41.99% 主要原因为购建固定资
量净额                                                                                       产等长期资产支付的现
                                                                                             金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流              72,156,791.86       -177,851,408.93                140.57% 主要是本报告期非公开
量净额                                                                                       发行股份吸收投资1.15
                                                                                             亿元以及银行融资净额
                                                                                             同比增加所致。
现金及现金等价物净增               9,936,062.25       -153,641,825.04                106.47% 主要原因是本期公司非
加额                                                                                         公开发行A股股票募集
                                                                                             资金到位。


3)主营业务构成情况
                                                                                                            单位:元
                  营业收入            营业成本        毛利率        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                                                                      同期增减       同期增减         期增减
分行业
加工制造业      3,830,621,996.65 3,654,635,828.85           4.59%            1.23%           -0.43%           1.59%

物流运输               8,038.41            7,251.37         9.79%          -93.45%          -92.79%          -8.15%

分产品
铜板带          1,905,923,946.17 1,810,641,676.84           5.00%            2.81%            0.89%           1.81%

铜杆            1,233,459,549.91 1,210,709,855.00           1.84%            0.10%           -0.62%           0.71%

铜棒线           416,303,162.92      383,760,803.49         7.82%           -5.66%           -7.84%           2.18%

钢带、管材       274,935,337.65      249,523,493.52         9.24%            7.05%            3.47%           3.14%




                                                                                                                     4
                                                                  安徽精诚铜业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要



运输服务                   8,038.41          7,251.37     9.79%          -93.45%        -92.79%          -8.15%

分地区
国 内               3,799,607,242.76 3,622,520,585.10     4.66%           2.49%           0.86%          1.54%

国 外                 31,022,792.30     32,122,495.12    -3.54%          -59.63%        -59.26%          -0.93%


4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    根据中国证监会证监许可[2014]477 号《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》,2014 年 6 月 26 日,公司重大资产重组增发股份 72,163,374 股已在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。
    本次重大资产重组为公司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购买其持有的安徽森海高新电材有限公司 100%股权、
芜湖楚江合金铜材有限公司 100%股权、芜湖楚江物流有限公司 100%股权和芜湖双源管业有限公司 70%股权,并向安徽楚
江投资集团有限公司、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭发行股份募集配套资金。
    本次收购的芜湖楚江物流有限公司包括其全资子公司南陵楚江物流有限公司、芜湖双源管业有限公司包括其全资子公司
芜湖双源带钢有限公司。
    本报告期内,安徽森海高新电材有限公司、芜湖楚江合金铜材有限公司、芜湖楚江物流有限公司、南陵楚江物流有限公
司、芜湖双源管业有限公司、芜湖双源带钢有限公司纳入公司合并报表范围。


(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                       安徽精诚铜业股份有限公司
                                                                                                   董事长:姜纯
                                                                                         二〇一四年八月二十八日




                                                                                                               5