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公司公告

精诚铜业:关于2014年度盈利预测实现情况的专项说明2015-03-10  

						安徽精诚铜业股份有限公司               关于盈利预测实现情况的专项说明


                       安徽精诚铜业股份有限公司
            关于 2014 年度盈利预测实现情况的专项说明


     按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委
员会令第 109 号)的有关规定,安徽精诚铜业股份有限公司(以下简
称“公司”或“本公司”)编制了《关于 2014 年度盈利预测实现情
况的专项说明》。本专项说明仅供本公司 2014 年度报告披露之目的使
用,不适用于其他用途。
     一、公司简介
     安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或
“精诚铜业”)系 2005 年 12 月 19 日经安徽省人民政府皖政股[2005]
第 52 号《安徽省股份有限公司批准证书》及安徽省人民政府国有资
产监督管理委员会皖国资改革函[2005]603 号《关于芜湖精诚铜业有
限公司整体变更为安徽精诚铜业股份有限公司的批复》批准,由芜湖
精诚铜业有限公司整体变更设立的股份有限公司。
     2007 年 9 月 13 日,经中国证券监督管理委员会证监发行字
[2007]257 号《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司首次公开发行股
票的通知》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股 3,500 万股,
发行后本公司注册资本为 13,585 万元,股本为 13,585 万元。2007
年 9 月 21 日“精诚铜业”A 股 3,500 万股在深圳证券交易所上市,
证券代码为“002171”。
     经 2007 年年度股东大会审议通过,公司以资本公积按每 10 股转
增 2 股的比例转增股本 2,717 万股(基数为 13,585 万股),经 2010
年年度股东大会审议通过,公司以资本公积按每 10 股转增 10 股的比
例转增股本 16,302 万股(基数为 16,302 万股),转增后本公司注册
资本为 32,604 万元,股本为 32,604 万元。
     2014 年 7 月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]477 号


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《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚江投资集团有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,根据公司临时股
东大会决议及修订后的公司章程,公司注册资本变更为
398,203,374.00 元。
     公司法人营业执照号:340000000041699
     公司法定代表人:姜纯
     公司经营地址:安徽省芜湖市九华北路 8 号
     本公司经营范围:有色金属(不含贵金属)材料研发、加工、销
售(矿产资源勘查开采除外),高科技产品开发、销售,经营各类商
品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术
除外)。公司的主要产品为黄铜带。
     二、重大资产重组方案及审批核准、实施情况
     1. 重大资产重组方案简介
     (1) 发行股份购买资产
     本公司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购买其持有的芜
湖楚江合金铜材有限公司(以下简称“楚江合金”)100%的股权、安徽
森海高新电材有限公司(以下简称“森海高新”)100%的股权、芜湖楚
江物流有限公司(以下简称“楚江物流”)100%的股权和芜湖双源管业
有限公司(以下简称“双源管业”)70%的股权。
     (2) 发行股份募集配套资金
     本公司通过向楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭
6 名特定对象非公开发行股份募集配套资金,金额为 11,888.9155 万
元,不超过本次交易总金额的 25%,发行价格为本次董事会召开之日
前二十个交易日股票交易均价,即 6.59 元/股。
     2. 本次重大资产重组相关事项的审批核准程序
     2014 年 5 月 16 日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准安
徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购


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买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]477 号),核准公司
向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案。
     3. 本次重大资产重组相关事项实施情况
     (1) 本次购入资产的过户情况
     中国证券监督管理委员会下发证监许可[2014]477 号《关于核准
安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份
购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 》, 核 准 公 司 楚 江 集 团 发 行
54,122,531 股股份购买相关资产。
     2014 年 6 月 3 日,楚江合金办理了 100%股权过户及工商变更
登记手续。
     2014 年 6 月 3 日,楚江物流办理了 100%股权过户及工商变更
登记手续。
     2014 年 6 月 5 日,森海高新办理了 100%股权过户及工商变更
登记手续。
     2014 年 6 月 17 日,双源管业办理了 70%股权过户及工商变更
登记手续。
     (2)本次非公开发行股份的实施情况
     2014 年 6 月 26 日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股份登记及限售手续。中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2014 年 6 月 26 日出具了
《股份登记申请受理确认书》。
     2014 年 7 月 10 日,公司本次新增股份 72,163,374 股获准在深
圳证券交易所上市。
     三、基于重大资产重组的盈利预测及其实现情况
     1. 编制盈利预测依据的相关假设前提
     (1) 本公司所遵循的国家及地方现行的法律、法规和经济政策无
重大变化;


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       (2) 鉴于本公司高新技术企业认定有效期截至 2013 年 12 月 31
日止,2014 年度能否通过复审存在一定的不确定性,因此所得税费
用自 2014 年 1 月 1 日起按 25%进行预测,其他税收政策和相关有关
税收优惠政策在预测期内无重大改变;
       (3) 本公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重
大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;
       (4) 本公司适用的金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳
定;
       (5) 预测期内本公司金属加工业务所处的行业政策不会发生重
大改变,从而使本公司铜合金加工生产量、销售量均能够顺利地按计
划执行,不会发生重大变化;
       (6) 本公司经营所需的原材料、能源、劳务等能够取得且价格无
重大变化;不会受到诸如人员、水电、运输和材料因客观因素的重大
变化而对生产经营产生巨大的不利影响;
       (7) 本盈利预测包括的各项经营计划、资金计划及本公司的投资
计划能如期实现,无较大变化,公司资金来源充足,不存在因资金问
题而使各项经营计划的实施发生困难;
       (8) 盈利预测期间本公司经营计划及财务预算将顺利完成,本公
司的各项业务合同能够顺利执行,并与合同方无重大争议和纠纷;
       (9) 本公司对管理人员、销售人员已进行合理配置,无高级管理
人员舞弊、违法行为而造成重大不利影响;
       (10) 本公司盈利预测期间将进一步加强对应收款项的管理,预
计不会有较大的呆账、坏账发生;
       (11) 无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利
影响。
       2. 盈利预测的主要指标
       本公司本次重大资产重组标的资产包括芜湖楚江合金铜材有限


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公司、芜湖双源管业有限公司、芜湖楚江物流有限公司、安徽森海高
新电材有限公司,在实施重大资产重组时,于 2013 年 12 月 2 日公告
了“安徽精诚铜业股份有限公司盈利预测报告”、“芜湖楚江合金铜
材有限公司盈利预测报告”、 “芜湖双源管业有限公司盈利预测报
告”、 “芜湖楚江物流有限公司盈利预测报告”、 “安徽森海高新
电材有限公司盈利预测报告”,预测了自 2013 年 9 月 1 日起至 2013
年 12 月 31 日止期间及 2014 年度所购买的标的资产及本公司的盈利
情况;另外,资产评估机构以未来收益预期的估值方法对拟收购资产
进行评估,公司作为定价参考依据,其评估报告中预测了所购买的标
的资产自 2013 年 9 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止期间、2014 年
度、2015 年度、2016 年度的盈利情况(以下统称“评估报告的盈利
预测”)。
       根据上述盈利预测,2014 年度,该次重大资产重组中所购买的
标的资产预计实现利润总额 51,145,743.45 元,预计实现净利润
37,896,645.38 元,其中归属母公司股东的净利润 36,526,549.45 元;
本 公 司 预 计 实 现 利 润 总 额 17,775,009.13 元 , 预 计 实 现 净 利 润
12,438,009.13 元,其中归属母公司股东的净利润 11,017,357.38
元。
       3. 2014 年度盈利预测的实现情况
       (1) 重大资产重组中所购买的标的资产的盈利预测的实现情况
    A. 芜湖楚江合金铜材有限公司
    项目名称           实际数          预测数          差额         完成率
利润总额            22,363,032.56   21,616,172.48    746,860.08       103.46
净利润           18,069,141.40      16,207,129.48   1,862,011.92      111.49
其中:归属于母公
      司股东的净 18,069,141.40      16,207,129.48   1,862,011.92      111.49
      利润
扣除非经常损益
                 16,771,793.98      16,207,129.48    564,664.50       103.48
后的净利润

    B.芜湖双源管业有限公司

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    项目名称           实际数          预测数          差额         完成率
利润总额            10,053,593.83    6,103,346.95   3,950,246.88      164.72
净利润               4,685,512.17    4,566,986.43    118,525.74       102.60
其中:归属于母公
      司股东的净     3,279,858.52    3,196,890.50     82,968.02       102.60
      利润
扣除非经常损益
                     3,869,527.59    3,196,890.50    672,637.09       121.04
后的净利润

    C.芜湖楚江物流有限公司

    项目名称           实际数          预测数          差额         完成率
利润总额             7,670,945.18    5,229,816.75   2,441,128.43      146.68
净利润               5,641,632.38    3,485,425.14   2,156,207.24      161.86
其中:归属于母公
      司股东的净     5,641,632.38    3,485,425.14   2,156,207.24      161.86
      利润
扣除非经常损益
                     4,213,263.91    3,485,425.14    727,838.77       120.88
后的净利润
    D.安徽森海高新电材有限公司

    项目名称           实际数          预测数          差额         完成率
利润总额            18,280,019.21   18,196,407.27     83,611.94       100.46
净利润           14,669,327.99      13,637,104.34   1,032,223.65      107.57
其中:归属于母公
      司股东的净 14,669,327.99      13,637,104.34   1,032,223.65      107.57
      利润
扣除非经常损益
                 14,275,029.10      13,637,104.34    637,924.76       104.68
后的净利润
    (2) 本公司的盈利预测的实现情况

    项目名称           实际数          预测数          差额         完成率
利润总额            25,233,453.51   17,775,009.13   7,458,444.38      141.96
净利润           13,235,362.06      12,438,009.13    797,352.93       106.41
其中:归属于母公
      司股东的净 11,093,333.49      11,017,357.38     75,976.11       100.69
      利润
扣除非经常损益
                 13,323,279.86      11,017,357.38   2,305,922.48      120.93
后的净利润

    (3) 公司合并的盈利预测的实现情况


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安徽精诚铜业股份有限公司                           关于盈利预测实现情况的专项说明


    项目名称          实际数          预测数             差额         完成率
利润总额           83,170,412.71   68,920,752.58     14,249,660.13       120.68
净利润             55,945,935.33   50,334,654.51      5,611,280.82       111.15
其中:归属于母公
      司股东的净   52,398,253.11   47,543,906.82      4,854,346.29       110.21
      利润
扣除非经常损益
                   52,097,853.77   47,543,906.82      4,553,946.95       109.58
后的净利润

    备注:上表列示的扣除非经常性损益后的净利润系 2014 年本公司及子公司
扣除非经常性损益后的净利润合并数。

     4. 结论
     本公司基于重大资产重组的 2014 年度盈利预测利润数与本公司
2014 年度实际实现的利润数之间不存在重大差异。




                                               安徽精诚铜业股份有限公司
                                                      二○一五年三月十日




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