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公司公告

云海金属:华泰联合证券有限责任公司关于公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见2018-03-29  

						                     华泰联合证券有限责任公司

              关于南京云海特种金属股份有限公司

            《内部控制规则落实自查表》的核查意见

    华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)
作为南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“云海金属”或“公司”)非公
开发行股票持续督导的保荐机构,根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业
务备忘录第 4 号:定期报告披露相关事项》的要求,结合《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关规定,对云海金属出具的《内部控制规则落实
情况自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下:

    一、云海金属内控规则落实情况

     云海金属对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情
况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门
和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等,并重点检查了信息披
露、内幕交易、募集资金、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。
根据检查结果,编制了《内部控制规则落实情况自查表》。

    二、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:云海金属填写的《内部控制规则落实情况自查表》
严格按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证
券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况,并已经公司第四届董事会第二十
五次会议审议通过。保荐机构对该自查表无异议。
    (以下无正文)
(此页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于南京云海特种金属股份有限
公司<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签字盖章页)




 保荐代表人(签字):
                            朱凌志               刘惠萍




                                           华泰联合证券有限责任公司


                                                     年      月   日